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增值税进项税额转出的会计处理
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思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 发表的提问:
如异常增值税凭证解除异常,进项留抵税额,前期做进项转出,后续账务处理怎样,会计分录?
您好,请问前期的确需要进项转出么
31楼
2022-11-09 15:59:39
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嗨:回复思顿乔老师 是的,要进项转出
2022-11-09 16:27:52
思顿乔老师:回复假如前期做了进项转出,那么后期您想又转入么?谢谢
2022-11-09 16:54:23
嗨:回复思顿乔老师 税务上核查没问题要话,就可以转回抵扣了,所以账务上怎么处理?
2022-11-09 17:15:50
思顿乔老师:回复之前您转出的分录是怎么做账的呢?现在反过来做一下就可以
2022-11-09 17:27:08
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 公司注册15905264299 发表的提问:
购货时发生进项税转出会计处理
你好; 转出做 :借库存商品 贷应交税费- 应交增值税-进项税转出
32楼
2022-11-09 16:14:59
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公司注册15905264299:回复meizi老师 购货时产生退货,进项票已认证
2022-11-09 16:31:23
meizi老师:回复公司注册15905264299 你好 ;  收到红字发票做: 借应付账款 或者银行存款贷库存商品   
2022-11-09 16:51:35
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 王蕾227 发表的提问:
进项税转出的会计处理
借 成本或费用等贷 应交税费-进项税转出
33楼
2022-11-10 14:39:17
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 小雨 发表的提问:
老师你好,甲公司发生销项税额12万,因管理不善导致材料毁损,从而进项税额转出2000,进项税额合计4万。当月甲公司用银行存款缴纳增值税8万,则下列关于甲公司月末增值税的会计处理怎么做分?这个算出来的两千块钱,他的借贷方向不是在贷方吗?
你好,同学。 进转出 借 管理费用 2000 贷 应交税费 进转出 2000 应交增值税总金额为 12-4%2B0.2万
34楼
2022-11-10 15:02:37
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 聪明的小脑瓜子 发表的提问:
往年的进项税转出咋做会计处理
借:以前年度损益调整贷:应交税费
35楼
2022-11-10 15:27:05
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聪明的小脑瓜子:回复袁老师 滞纳金呢 那还用调整报表不呢
2022-11-10 15:48:31
聪明的小脑瓜子:回复袁老师 老师还在吗?
2022-11-10 16:08:29
袁老师:回复聪明的小脑瓜子不用调整的,借:以前年度损益调整贷:银行存款
2022-11-10 16:37:19
聪明的小脑瓜子:回复袁老师 滞纳金就做营业外支出是不
2022-11-10 16:57:48
袁老师:回复聪明的小脑瓜子当年的计入营业外支出的了
2022-11-10 17:10:05
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.94w
引用 @ 天天 发表的提问:
增值税三级明细科目有进项税额,已交税金,减免税额,转出未交增值税,销项税额,进项税额转出,转出多交增值税,未交增值税,计提增值税结转增值税时交纳增值税具体会计分录怎么做?
你好,增值税不用计提需要结转分录借应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷应交税费-未交增值税。缴纳借应交税费-未交贷银存
36楼
2022-11-10 15:51:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 暗香疏影 发表的提问:
福利费专票不抵扣的进项税额转出账务处理借:管理费用-福利费应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款进项税额转出账务处理借:管理费用-福利费贷: 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 这些分录是写在一张凭证上的吗?
你好,是的,可以写在一张凭证上面的
37楼
2022-11-11 14:34:41
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 栀子花开 发表的提问:
老师,一般纳税人,企业会计准则,年末应交税费——应交增值税——进项税额转出及销项税额转到应交税费——转出未交增值税中。那进项税额大于销项税额的话,是按销项税额和进项税额转出的合计数字,来结转进项税额至应交税费——转出未交增值税中吗?
你好,大于也是一样的转法,不用合计数
38楼
2022-11-11 14:54:11
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栀子花开:回复小云老师 是按销项税额的金额来转?在请教一下应交税费——应交增值税的借方余额表示留底的税额对吗?它应该和增值税纳税申报表第20栏(期末留底税额)一致?
2022-11-11 15:47:19
小云老师:回复栀子花开是按进销差额转到未交增值税,应交税费借方代表留抵的没错,一般是要一致的
2022-11-11 16:10:38
栀子花开:回复小云老师 有没有关于增值税实操的课件麻烦给一个,谢谢!
2022-11-11 16:21:57
小云老师:回复栀子花开课件我这边没有呢,你可以咨询下学堂的客服老师,看有没有适合你的
2022-11-11 16:44:21
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 你好 发表的提问:
结转4月增值税,进项大于销项的处理,借:应交税费-应交增值税638元,贷:应交税费-进项税额转出638元,
你好,进项大于销项是不需要做结转分录的
39楼
2022-11-11 15:06:22
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你好:回复邹老师 @邹老师:那就是不做账务处理吗,那下月应该怎样处理好些,谢谢
2022-11-11 15:23:19
邹老师:回复你好你好,有应纳税额做结转未交增值税的分录 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2022-11-11 15:49:10
你好:回复邹老师 @邹老师:那这个多出的进项税不做任何处理吗,那下月用这个进项638元作抵扣吗
2022-11-11 16:02:57
邹老师:回复你好你好,是的
2022-11-11 16:18:11
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ All李春燕 发表的提问:
你好!老师,我想问问关于进项税额转出的会计处理
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
40楼
2022-11-11 15:18:06
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ Bonnie 发表的提问:
请问老师,正常损失要进行进项税 额转出处理 非正常损失不用进 行增值税进项税额转出
你好,一般是非正常损失要做进项税额转出,但是也要区分是什么情况,自然灾害造成的损失不用做进项税额转出
41楼
2022-11-11 15:36:59
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Bonnie:回复邹老师 请问这个2014年3号文件,商业零售企业存货因风、火、雷、震等自然灾害,仓储、运输失事,重大案件等非正常因素形成的损失,这些都不做进项税额转出吗?
2022-11-11 16:02:00
邹老师:回复Bonnie你好,自然灾害的可以不用做转出,其他的需要做进项税额转出处理
2022-11-11 16:29:34
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
上游走逃,现需要进项税额转出,如何做会计处理
借:主营业务成本贷:应交税费
42楼
2022-11-13 15:06:01
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 同舟之情 发表的提问:
库存的水果发生损坏但是我不想做进项税额转出,得怎么去做会计处理那
1、借:待处理财产损溢 贷:库存商品 2、借:管理费用 贷:待处理财产损溢
43楼
2022-11-13 15:22:29
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同舟之情:回复方亮老师 不需要做进项税额转出吗?
2022-11-13 15:40:37
方亮老师:回复同舟之情不需要的,因为不是管理不善造成的,水果存在自然损耗。
2022-11-13 16:00:42
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
上一年度进项税额转出的会计处理,这个应该如何操作?
你好!这个要看什么原因转出
44楼
2022-11-13 15:36:13
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萌哒哒的小萝卜:回复宋生老师 失控发票,补交了去年增值税跟所得税的
2022-11-13 15:50:47
宋生老师:回复萌哒哒的小萝卜借:以前年度损益调整   贷:应交税费--未交增值税/企业所得税 借:应交税费--未交增值税/企业所得税   贷:银行存款 结转损益调整 借:利润分配--未分配利润   贷:以前年度损益调整
2022-11-13 16:01:31
萌哒哒的小萝卜:回复宋生老师 可是这样一来今年的利润就会增加的呢
2022-11-13 16:30:43
宋生老师:回复萌哒哒的小萝卜你好!是利润减少才对吧。
2022-11-13 16:48:30
萌哒哒的小萝卜:回复宋生老师 那成本也要踢出开的呢
2022-11-13 16:59:28
宋生老师:回复萌哒哒的小萝卜你好!成本踢出最终就是利润增加,所得税增加,未分配利润减少了
2022-11-13 17:18:39
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 遇见~~ 发表的提问:
老师,年度结转帐时,应交增值税的进项,销項,进项税额转出,转出未交增值税,有期末余额,自动结转到下年了,怎么处理?
你好,可以自动结转到下年的。下年做为期初数继续入账 或者您做笔分录将期初数结平
45楼
2022-11-13 15:57:28
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