首页
快账
云进销存
快账
云进销存
云业财
购买
购买快账
购买云进销存
财税问答
财税知识
关于我们
帮助中心
演示账套
登录
/
注册
账号:
企业工作台
我的提问
退出登录
快账
财会知识论坛
帖子
增值税进项税额转出的会计处理
分享
喜欢
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.49w
引用 @
大胆的红酒
发表的提问:
5. [单选题] 书通公司用银行存款缴纳本月增值税5 600元,则该企业应该作的会计处理是( ) A.借:应交税费――应交增值税(进项税额)5 600 贷:银行存款5 600 B.借:应交税费――应交增值税(进项税额转出)5 600 贷:银行存款5 600 C.借:应交税费――应交增值税(已交税金)5 600 贷:银行存款5 600 D.借:应交税费――应交增值税(已交税金)5 600 贷:库存现金5 600 为什么不是进项税额不懂
你好,缴纳的是差额,并不是进项税额
91楼
2022-11-28 07:00:07
全部回复
bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.65w
引用 @
淡然的银耳汤
发表的提问:
资料1,9月4日领用上月外购的一-批材料用于新建厂房。已知该材料购入价为100000元(不含增值税),甲公司的会计处理: 借:在建工程113000 贷:原材料100000 应交税费--应交增值税(进项税额转出)13000 这分录有错吗
您好 这个进项税额不需要转出
92楼
2022-11-28 07:20:56
全部回复
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.86w
引用 @
会计
发表的提问:
如果先计提增值税进项税额 那转出时这部分税额是没有计入费用的 该如何处理呢?这样不会形成滞留票吗?
你好!你转出就是为了把它计入费用。 不会形成滞留票的
93楼
2022-11-28 07:34:59
全部回复
会计:
回复
宋生老师
比如住宿费用来招待客户的总额10600元(增值税专用发票),会计分录:借:管理费用-业务招待费 10000 应缴税费-应交增值税-进项税额转出 600,贷:银行存款 10600;这样处理这部分进项税额不是没有尽到成本吗
2022-11-28 08:00:35
宋生老师:
回复
会计
你好!你没有认证的不需要转出啊。 你应该直接借管理费用-业务招待费 贷银行存款
2022-11-28 08:15:44
会计:
回复
宋生老师
@宋老师:都做了认证的呢
2022-11-28 08:42:10
宋生老师:
回复
会计
你好!你人工做了认证是借管理费用-业务招待费 贷应缴税费-应交增值税-进项税额转出
2022-11-28 08:58:10
会计:
回复
宋生老师
@宋老师:对呀 就是转出的这个税额 没有进入成本呀
2022-11-28 09:16:21
宋生老师:
回复
会计
你好!你做这个分录,借管理费用-业务招待费 贷应缴税费-应交增值税-进项税额转出 就计入了费用了
2022-11-28 09:36:56
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.86w
引用 @
唯一眷念
发表的提问:
把招待费认证的进项做了进项转出,借管理费用 贷应交税费增值税进项税额转出,那月末的这笔进项税额转出要怎么处理,需要结转到别的科目,把它期末余额平掉吗?
你好!你可以结转,也可以不用结转,没有明确规定
94楼
2022-11-29 07:08:35
全部回复
蝴蝶老师
职称:
中级会计师
4.97
解题:
0.32w
引用 @
欣悦
发表的提问:
老师 进项税额一般年底才会把余额全部转出吗? 会计分录对吗? 借:应交税费/应交增值税/未交增值税 贷:应交税费/应交增值税/进项税额转出
你好,进项税出现转出情况就要转出
95楼
2022-11-29 07:16:58
全部回复
maize老师
职称:
初级会计师,中级会计师
5.00
解题:
18.13w
引用 @
青年啊啊啊
发表的提问:
2017年6月份甲公司发生销项税额合计120 000元,因管理不善导致原材料毁损从而进项税额转出合计2 000元,进项税额合计为40 000元,当月甲公司用银行存款交纳增值税80 000元,写出甲公司月末增值税的会计处理。 这题的会计分录怎么完整写出来?
借管理费用 贷进项税额转出2 000 月末做结转做借销项税额 120 000 进项税额转出2 000,贷进项税额 40 000转出未交增值税 80 000 ,借转出未交增值税 80 000 贷未交增值税80 000 ,缴纳增值税做借未交增值税 贷银行
96楼
2022-11-29 07:34:59
全部回复
maize老师:
回复
青年啊啊啊
具体明细挂账,你看截图这个说明,实务中是这么做的
2022-11-29 07:59:34
青年啊啊啊:
回复
maize老师
需要写出两部分的话,第一部分,本期交税分录,第二部分本期结转分录。也是像老师上面那样写吗
2022-11-29 08:26:20
青年啊啊啊:
回复
maize老师
就是上面那种文字形式没看懂,我想把分录想出来那种
2022-11-29 08:54:45
maize老师:
回复
青年啊啊啊
1做进项税额转出转出,借管理费用 2000 贷进项税额转出,2000 ,2 ,做增值税结转,借销项税额120 000 转出未交增值税 80 000贷进项税额 40 000 进项税额转出做借进项税额转出 2000 贷转出未交增值税 2000 ,3 ,这个缴纳增值税,做借:应交税费——应交增值税(已交税金) 80 000 贷:银行存款80 000
2022-11-29 09:15:34
maize老师:
回复
青年啊啊啊
把这个转出未交增值税结转到未交增值税下面,借转出未交增值税 2000 贷未交增值税,2000
2022-11-29 09:33:14
maize老师:
回复
青年啊啊啊
不过实务中是我写第一步那样做,这是当月缴纳当月 没有包括进项税额转出,那这个估计是下月缴纳了,那这个对应做借转出未交增值税 2000 贷未交增值税,2000
2022-11-29 09:43:44
青年啊啊啊:
回复
maize老师
好的谢谢汪老师
2022-11-29 10:03:15
maize老师:
回复
青年啊啊啊
好的我先回复别的学员了
2022-11-29 10:20:02
首页
上一页
1
2
3
4
5
6
7
初级题库
真题模拟
历年真题
中级题库
绝密押题
最后一卷
微信扫码做题
×
普通登录
动态码登录
扫码登录
使用手机号/用户名登录
使用动态密码登录
登录
忘记密码?
还没有快账账号?
点击注册
使用APP扫码登录
二维码已失效
刷新
免输入
更快
更安全
×
注册
手机号:
验证码:
手机验证码:
获取验证码
设置密码:
确认密码:
注册
领取会员
亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!
微信扫码加老师开通会员
在线提问
累计解决
68456
个问题
齐红老师
|
官方答疑老师
职称:注册会计师,税务师
亲爱的学员你好,我是来自
快账的齐红老师
,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
提交问题
已经收到您的问题,请填写手机号,解答成功后可以快速查看答案。
获取验证码
提交获取答案
×
您的问题已提交成功,老师正在解答~
微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!
会计问小程序
该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
×
登录后获取全部相关问题信息
获取验证码
立即领取
长按保存二维码
微信添加老师领取资料
×
注册
手机号:
验证码:
手机验证码:
获取验证码
注册
×
普通登录
动态码登录
扫码登录
使用手机号/用户名登录
使用动态密码登录
登录
忘记密码?
还没有快账账号?
点击注册
使用APP扫码登录
二维码已失效
刷新
免输入
更快
更安全