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固定资产发票没来会计处理
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 唐玲利 发表的提问:
以前其他会计把固定资产计提完啦,没有残值。这种情况的固定资产怎么处理
您好!不用处理了。先这样就可以了。
16楼
2022-12-11 09:27:03
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唐玲利:回复宋生老师 主要是公司准备注销,我可以直接做借累计折旧 贷固定资产,将固定资产调平
2022-12-11 09:42:19
宋生老师:回复唐玲利您好!你计提完了,就没有了。你又没有残值,可以不用处理了
2022-12-11 10:00:12
唐玲利:回复宋生老师 好的,谢谢!
2022-12-11 10:27:48
宋生老师:回复唐玲利您好!不客气。
2022-12-11 10:41:01
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 带泪的鱼 发表的提问:
固定资产出租会计处理
你好 借:应收账款等科目 ,贷:其他业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:其他业务成本  , 贷:累计折旧
17楼
2022-12-11 10:41:56
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带泪的鱼:回复邹老师 小规模纳税人出租固定资产税率是多少
2022-12-11 11:02:18
邹老师:回复带泪的鱼你好,小规模纳税人出租固定资产(假如是动产),是按1% 
2022-12-11 11:29:42
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ GU 发表的提问:
老师,因为企业之前发生的固定资产发生的费用没有票,后固定资产己评固入账,但是评估后企业又陆续拿来之前己发生的固定资产修理票,该怎么处理呢?谢谢
你好,已经发生的维修费可以计入管理费用来处理
18楼
2022-12-11 11:49:35
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GU:回复紫藤老师 那他之前发生的几百万都可以入管理费用吗,本来之前发生的是用在建工程转固定资产,但后面资产评估了,却又把发生的费用记入管理费用,能这样操作吗?
2022-12-11 12:17:17
紫藤老师:回复GU如果维修费几百万那就是属于固定资产的更新改造了,就要增加固定资产的账面价值,计入固定资产
2022-12-11 12:40:20
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
公司固定资产汽车被老板处理给他的朋友了,也没有开发票,会计上该做什么账务处理?
借;固定资产清理 累计折旧 贷;固定资产 借;银行存款 贷;固定资产清理 借;固定资产清理 贷;营业外收支
19楼
2022-12-11 13:16:17
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ ylg 发表的提问:
固定资产暂估入账,来发票后怎么处理
你好,可以冲红暂估凭证,如果金额一致的,简单操作就把发票附在原凭证后面
20楼
2022-12-11 14:22:39
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ylg:回复徐阿富老师 做相反分录,再按正确的重入行不
2022-12-11 14:37:18
徐阿富老师:回复ylg你好,相反分录最好是用红字凭证比较好。
2022-12-11 14:52:51
小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 轻装生活 发表的提问:
运输公司清理固定资产,清理的固定资产如果没开具发票,可不可以按未开具发票处理?
您好,这个是可以的哈,可以
21楼
2022-12-11 16:10:07
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 芯俊 发表的提问:
老师您好,我司处置固定资产,只有发票,没有其他的票据了,合理吗?借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 和借:营业外支出 货:固定资产清理 这两条分录没有票据?要提供单据吗?
你好,后面这个分录可以自己写个转账的说明作为附件
22楼
2022-12-11 16:28:33
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芯俊:回复徐阿富老师 前面的分录可以不要票据是吧。后面的分录转账说明,那是转给谁才算呢?
2022-12-11 17:11:17
徐阿富老师:回复芯俊你好,前面的分录你有发票开具的啊什么叫转给谁?你是出售了啊
2022-12-11 17:33:19
芯俊:回复徐阿富老师 客户转账的附件是吗?
2022-12-11 17:55:56
芯俊:回复徐阿富老师 发票不在前面的分录里,在借:应收账款 贷:固定资产清理 应交税费 在这笔分录
2022-12-11 18:19:38
徐阿富老师:回复芯俊你好,1,可以发票复印件做附件。2我这里说的转账:后面这个分录可以自己写个转账的说明作为附件,是指 这个分录的转账分录 不是指转款,借:营业外支出 货:固定资产清理
2022-12-11 18:33:06
大刘老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 0.04w
引用 @ 安详的小蝴蝶 发表的提问:
老师,请问一下这个固定资产报废处置会计处理:借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 就可以了吗?
学员你好,如没有其他支出就这样即可。期末固定资产清理再结转到损益类科目“资产处置损益”
23楼
2022-12-11 16:35:31
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安详的小蝴蝶:回复大刘老师 年终的时候是不是也可以同时结转吗?
2022-12-11 16:51:44
安详的小蝴蝶:回复大刘老师 年终的时候是不是也可以同时结转吗??老师在吗
2022-12-11 17:11:14
大刘老师:回复安详的小蝴蝶你好,年底结转的话应该问题的不大,对年度企业所得税没太大影响,也是可以的。祝您学习愉快!
2022-12-11 17:38:24
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
老师请问试驾车处置,如果不做固定资产清理的情况下,会计处理是怎么做的?
你之前做啥,之前做固定资产吗,那这个处置必须做固定资产清理才可以,
24楼
2022-12-11 16:50:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ mua! (*╯3╰) 发表的提问:
购进固定资产 没有发票 怎么处理啊
你好,你可以做无票购进固定资产分录,汇算清缴对折旧部分做纳税调增处理
25楼
2022-12-12 15:09:07
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ 负责的泥猴桃 发表的提问:
不超过500万的固定资产的会计处理
你是想一次性扣除吗?可直接入费用,不计入固定资产
26楼
2022-12-12 15:31:42
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.64w
引用 @ 冷艳的牛排 发表的提问:
练习固定资产改扩建的会计处理
1借在建工程1300 累计折旧400 固定资产减值准备100 贷固定资产1800
27楼
2022-12-12 15:41:59
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暖暖老师:回复冷艳的牛排借在建工程1000 贷工程物资600 原材料100 应付职工薪酬177 银行存款123
2022-12-12 16:15:51
暖暖老师:回复冷艳的牛排借固定资产2300 贷在建工程2300
2022-12-12 16:39:50
暖暖老师:回复冷艳的牛排2.21和20年每年计提折旧 (2300-100)/10=220
2022-12-12 17:03:32
暖暖老师:回复冷艳的牛排3.2021年底账面价值 2300-220*2=1860
2022-12-12 17:19:19
暖暖老师:回复冷艳的牛排可回收净值是1380 发生减值 1860-1380=480
2022-12-12 17:31:12
暖暖老师:回复冷艳的牛排借资产减值损失480 贷固定资产减值准备480
2022-12-12 17:44:36
暖暖老师:回复冷艳的牛排4.22和23年每年计提折旧 (1380-100)/(10-2)=160
2022-12-12 18:14:03
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 장 신 영 发表的提问:
固定资产以旧换新会计处理及依据是什么
固定资产以旧换新如何会计处理 2017-4-1 0:0:0 用友Tplus小编 固定资产以旧换新如何会计处理 固定资产以旧换新如何会计处理   【问】:旧车账面原值20万,已提折旧2万,账面价18万元,现在作价16万与一新车25万交换,支付差价9万元。发票按25万还是9万开?请教分录怎么处理?   【解答】:根据《企业第14号——收入》应用指南“四、销售商品收入确认条件的具体应用”中对“销售商品采用以旧换新方式的,销售的商品应当按照销售商品收入确认条件确认收入,回收的商品作为购进商品处理”。同理,所述旧车作价换取新车的处理也是一样的。   会计处理时,旧车按固定资产清理做处置固定资产账务处理,购进新车作为新购置固定资产处理。   (1)借:固定资产清理 18        累计折旧 2      贷:固定资产——旧车 20   (2)借:固定资产清理      贷:应交税费——应交        银行存款(印花税等)   (3)借:固定资产——新车          营业外支出——处置资产损失      贷:银行存款(差价)         固定资产清理
28楼
2022-12-13 14:11:06
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 阿黎 发表的提问:
在建工程收到发票500万,还有300发票没来,转固定资产怎样做帐务处理
你好 借;固定资产 贷;在建工程 500万 +300万
29楼
2022-12-13 14:31:26
全部回复
阿黎:回复邹老师 那300万没有发票,也做在建工程
2022-12-13 14:43:02
邹老师:回复阿黎你好,可以先暂估计入在建工程核算
2022-12-13 15:01:07
阿黎:回复邹老师 添加二级科目暂
2022-12-13 15:13:47
邹老师:回复阿黎你好 借;在建工程——某某固定资产 贷;应付账款——暂估
2022-12-13 15:28:52
阿黎:回复邹老师 我不管发票,先做500万,来了发票再做行不
2022-12-13 15:41:13
邹老师:回复阿黎你好,固定资产应当按800万入账,而不是按500万入账,只是其中有300万发票暂时没有收到而已
2022-12-13 15:58:33
陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 踏雪寻梅 发表的提问:
以前企业没会计,所有的固定资产都没发票,我要怎么做才能使固定资产合理进费用,除了补开发票
你好!最好能取得发票。如果确实取不到发票,按照固定资产的进账单、付款单做固定资产,并按规定计提折旧。
30楼
2022-12-13 14:41:07
全部回复
踏雪寻梅:回复陈静老师 以前老板是从自己私户付的款,没有任何单据,我需要补那些东西,刚接手的公司
2022-12-13 14:56:32
踏雪寻梅:回复陈静老师 计提折旧税局认吗?
2022-12-13 15:24:10

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