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本月进项大于销项会计分录
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.44w
引用 @ 心若回眸 发表的提问:
一般纳税人进项税大于销项税月末做会计分录吗?
当月进项税额大于销项税额,形成留抵税额,月末不需要作账务处理
61楼
2022-12-23 14:06:18
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心若回眸:回复朴老师 那下个月销项税大于进项税时,也抵扣上月的留底,月末怎么做分录
2022-12-23 14:24:41
朴老师:回复心若回眸最后应该缴纳的税额是:销项-进项-上期留底,余额还是正数才需要纳税,如果是负数继续作为期末留底税额 下月初申报缴纳做账 借:应交税费——应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 到年底的时候,把应交税费——应交增值税下的所有三级科目余额(进项,销项、已交税金等)全部转到应交税费——应交增值税(未交税金)科目下就可以了
2022-12-23 14:34:53
心若回眸:回复朴老师 销项大于进项做的分录是不是月末做计提借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费——未交增值税 下月缴纳时借:应交税费——未交增值税贷:银行存款
2022-12-23 14:48:44
朴老师:回复心若回眸嗯,当月的话是这样的
2022-12-23 15:08:43
心若回眸:回复朴老师 那老师说的下月初申报纳税做账 借:应交税费——应交增值税(已交税金)贷:银行存款是啥意思呢?
2022-12-23 15:19:57
朴老师:回复心若回眸就是交税款的意思哦
2022-12-23 15:42:27
心若回眸:回复朴老师 缴税款不是借:应交税费——未交增值税贷:银行存款吗?
2022-12-23 16:02:31
心若回眸:回复朴老师 借:应交税费——应交增值税(已交税金)贷:银行存款不是税务局给代开票的时候当时就交纳的吗?
2022-12-23 16:20:21
朴老师:回复心若回眸就是已经交了的税款
2022-12-23 16:36:18
朴老师:回复心若回眸就是相当于预缴的意思
2022-12-23 16:55:36
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 飘飘 发表的提问:
月底计算进项税额大于销项税额,因为还有库存,认证勾选的进项税额大于销项税额,怎么做会计分录
月底计算进项税额大于销项税额,不需要账务处理
62楼
2022-12-23 14:32:59
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飘飘:回复庄老师 小于呢,需要做分录? 增值税还用申报吗
2022-12-23 15:01:17
庄老师:回复飘飘你好,小于要申报,做这样分录,借应交税费--应交增值税(转出未交增值税),贷应交税费---未交增值税,缴交时,借应交税费--未交增值税,贷银行存款
2022-12-23 15:12:17
路老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.53w
引用 @ koreyo 发表的提问:
老师 本月进项大于销项 怎么写分录
你好, 本月进项大于销项,不需要专门写分录,等以后月份销项大于进项后 ,再根据实际要交的增值税,结转未交增值税。
63楼
2022-12-24 13:35:17
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koreyo:回复路老师 什么分录也不做最后科目余额表出来时进项税不就只借方有数销项税只贷方有数了吗 余额表上不就不平了吗
2022-12-24 13:56:13
路老师:回复koreyo这个是负债类,不平没事,损益类的科目,每个月底余额必须要平,你方便的可以拍个余额表给我看下增值税余额有没有问题。
2022-12-24 14:23:51
koreyo:回复路老师
2022-12-24 14:47:16
koreyo:回复路老师 您看一下老师
2022-12-24 15:13:50
koreyo:回复路老师 有问题吗
2022-12-24 15:28:18
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ 迷路的小猫咪 发表的提问:
老师,我想问一下,本月进项税额大于销项税额,我们要怎么做会计分录的? 本月销项税额用上个月的进项税额抵扣,又怎么做分录呢?
二种情况下,均不需要做分录了。
64楼
2022-12-24 13:59:51
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迷路的小猫咪:回复文文老师 都不需要做分录了?为什么呢?
2022-12-24 14:18:38
文文老师:回复迷路的小猫咪会形成留抵,不需要做增值税的结转分录了
2022-12-24 14:43:10
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.7w
引用 @ 曾莎 发表的提问:
进项税大于销项税,怎么写会计分录
借应交税费-应交增值税-转出未交 应交税费-应交增值税-销项 贷应交税费-应交增值税-进项
65楼
2022-12-24 14:19:16
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 小桥 发表的提问:
年底销项大于进项,结转的会计分录?
你好! 比如销项税额10,进项税额5
66楼
2022-12-24 14:32:59
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蒋飞老师:回复小桥应交增值税=10-5
2022-12-24 14:44:15
小桥:回复蒋飞老师 麻烦问下结转的会计分录?
2022-12-24 15:04:05
蒋飞老师:回复小桥借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)5 贷:应交税费-未交增值税5
2022-12-24 15:32:59
彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 会计学堂 金牌辅导老师 发表的提问:
本月销项税大于进项税,而且进项也没了的,下月要申报缴纳增值税,会计分录怎么做?是小企业会计准则
月末结转增值税: 借:应交税费—应交增值税—销项税 贷:应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税 交税时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
67楼
2022-12-25 13:11:31
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 早日退休吖 发表的提问:
进项大税大于销项了,会计分录怎么做账啊
你好,你是指期末结转增值税分录?
68楼
2022-12-25 13:25:01
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早日退休吖:回复邹老师 是的 本月末
2022-12-25 14:04:34
邹老师:回复早日退休吖你好 借;应交税费-应交增值税(销项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-应交增值税(进项税额)
2022-12-25 14:15:10
早日退休吖:回复邹老师 T型帐显示应交税费借方有余额,后期填写报表的时候,应交税额是负的,税局系统过不去啊
2022-12-25 14:26:17
邹老师:回复早日退休吖你好,有留抵税额,应交税费本来就是负数的
2022-12-25 14:46:01
早日退休吖:回复邹老师 报表怎么办啊
2022-12-25 15:06:15
邹老师:回复早日退休吖你好,你当地税局系统的应交税费不能填写负数?
2022-12-25 15:25:22
早日退休吖:回复邹老师 报表填写负数 系统过不去
2022-12-25 15:44:30
邹老师:回复早日退休吖你好,那你可以调整到其他应付款填写
2022-12-25 15:55:24
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ jill 发表的提问:
如果本月要交税,销项大于进项,进项税额全部抵减完,抵减进项税这一步需要做会计分录吗?
您好 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 一般写这边分录就好了
69楼
2022-12-25 13:40:16
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jill:回复bamboo老师 如果本月还有减免税额又该如何处理账务?减免税额这个科目抵减完期末是不是应该结平?销项税和进项税两个科目期末或者贷方或者借方,不需要结平吗?
2022-12-25 14:10:09
bamboo老师:回复jill借:应交税费——应交增值税——销项税额 应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 应交税费——应交增值税——转出未交增值税 应交税费——应交增值税——减免税款等
2022-12-25 14:24:25
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 发表的提问:
进项大于销项,月末转出未交增值税如何做会计分录
可以不做分录结转的
70楼
2022-12-25 14:01:21
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ ✨momo✨ 发表的提问:
进项大于销项需要做什么会计分录?
结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款 按这个来结转
71楼
2022-12-25 14:29:59
全部回复
✨momo✨:回复meizi老师 好的,谢谢老师
2022-12-25 14:47:46
meizi老师:回复✨momo✨不客气的 满意请给予评价
2022-12-25 15:04:37
彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ WO小芳 发表的提问:
本月进项已全部认证,进项大于销项怎么做分录
你好,进项大于销项不用单独做会计分录
72楼
2022-12-26 14:02:01
全部回复
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 漂亮的御姐 发表的提问:
当月进项大于销项,加计抵减的会计分录怎么做,年末销项余额、进项余额,要清零吗
借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-加计抵减 贷:其他收益 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-加计递减
73楼
2022-12-26 14:19:25
全部回复
凡凡老师
职称:中级会计师,经济师
4.99
解题: 0.42w
引用 @ 为了当总监 发表的提问:
本月销项大于进项,增值税会计分录 老师,你看我搜的,这上面讲的对不对
你好,上面说的是正确的。
74楼
2022-12-26 14:26:59
全部回复
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 旖旎 发表的提问:
老师您好,符合加计政策,本月进项大于销项,怎么分录?
你好,你每月结转增值税吗。
75楼
2022-12-27 13:20:55
全部回复
旖旎:回复月月老师 没有每月结转
2022-12-27 13:39:30
月月老师:回复旖旎你好,那就直接做一笔 借:应交税金—增值税(加计抵减) 贷:营业外收入(或者其他收益)
2022-12-27 14:00:43

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