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应付未付的工资怎么做会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 皆如愿 发表的提问:
公司上月未付工资 但帮员工交了社保 这个会计分录怎么做?
借应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
16楼
2022-11-06 09:40:38
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皆如愿:回复邹老师 公司只交了部分人的社保 但工资一直未发 会计分录怎么做 请帮忙详细列出借贷的科目好吗?谢谢
2022-11-06 10:08:24
邹老师:回复皆如愿借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 工资没有发放做计提的就是了
2022-11-06 10:33:29
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 嘟噜嘟噜 发表的提问:
预付工资怎么做账?会计分录怎么做?
可以借其他应收款 贷银行存款
17楼
2022-11-06 10:32:16
全部回复
嘟噜嘟噜:回复徐阿富老师 到发工资的时候,借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 抵消工资?
2022-11-06 10:59:29
徐阿富老师:回复嘟噜嘟噜你好,是的没错,就是这样
2022-11-06 11:15:22
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 爱笑的蜗牛 发表的提问:
老师工资外账之前的会计未计提这次一次性付工资时才发现这个会计分录该怎么做
同学你好,将发放的工资补提 借,管理费用等 贷,应付职工薪酬一工资
18楼
2022-11-06 11:33:24
全部回复
爱笑的蜗牛:回复立红老师 老师还有个问题,那之前6个月都直接放在这个月吗
2022-11-06 11:48:24
立红老师:回复爱笑的蜗牛同学你好,上一年要计入以前年度损益调整;今年可以直接计入这个月的费用;
2022-11-06 12:18:10
爱笑的蜗牛:回复立红老师 是去年6-12月的工资,1月的时候发放的
2022-11-06 12:33:07
爱笑的蜗牛:回复立红老师 这样的话我的分录应该怎样完成呢
2022-11-06 12:46:57
立红老师:回复爱笑的蜗牛同学你好 借,以前年度损益调整 贷,应付职工薪酬 借,利润分配一未分配利润  贷,以前年度损益调整;
2022-11-06 13:00:28
爱笑的蜗牛:回复立红老师 好的谢谢老师
2022-11-06 13:29:51
立红老师:回复爱笑的蜗牛不客气的,祝您学习愉快;
2022-11-06 13:54:02
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.95w
引用 @ 樱花泪 发表的提问:
支付的残疾人就业保障金 未做计提准备 支付时应该怎么做会计分录
借管理费用贷其他应付款,借其他应付款贷银存
19楼
2022-11-06 12:28:39
全部回复
小赵老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.97
解题: 0.05w
引用 @ 搬砖工 发表的提问:
应付职工薪酬会计分录怎么做
计提,借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬—工资等。支付,借;应付职工薪酬—工资等 , 贷;银行存款等科目
20楼
2022-11-06 13:20:59
全部回复
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ ????J.ing???????? 发表的提问:
计提工资的时候做的会计分录错了,借:应付职工薪酬 贷:应付职工薪酬,请问这个要怎么做更正?
冲减借方的应付职工薪酬 贷记成本费用
21楼
2022-11-06 17:26:51
全部回复
????J.ing????????:回复轶尘老师 怎么做会计分录?
2022-11-06 17:50:22
轶尘老师:回复????J.ing????????冲减借方的应付职工薪酬 贷记成本费用 这就是分录啊
2022-11-06 18:07:15
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ o(* ̄▽ ̄*)o 发表的提问:
支付上月工资的会计分录怎么做??????
。借应付职工薪酬,贷银行存款。
22楼
2022-11-06 17:41:47
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.95w
引用 @ 木棉 发表的提问:
老师好,6月末计提未发放工资 借:应付职工薪酬-应付职工工资 贷:其他应付款-其他,7月初月发放工资 借:应付职工薪酬-应付职工工资 贷:银行存款,发放工资的分录写错了,10月做账正确的会计应该怎么写?谢谢!
借其他应付款,贷应付职工薪酬工资。
23楼
2022-11-06 17:51:02
全部回复
木棉:回复郭老师 好的,谢谢老师!
2022-11-06 18:06:41
郭老师:回复木棉不用客气,工作愉快。
2022-11-06 18:24:51
姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 蓝忘机 发表的提问:
我想请教下:在新的政府会计制度下,个人缴纳的工会经费这么做预算分录?比如,4月份应付工资1000元,扣个人应缴纳的工会经费100元,实发工资900元 财务会计分录:借应付工资薪酬1000:贷其它应付款-工会经费:100,贷银行存款900.。预算会计分录要怎么做?
预算会计借:事业支出 1000 贷:资金结存1000
24楼
2022-11-06 18:14:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 王路路 发表的提问:
未付厂家的款,怎么做会计分录,
你好 借;原材料等科目 贷;应付账款
25楼
2022-11-07 16:23:06
全部回复
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 蔺佳 发表的提问:
支付销售临工工资的会计分录怎么做
你好,借:销售费用-工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:库存现金
26楼
2022-11-07 16:46:36
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蔺佳:回复庄老师 但是只有工资领用表,临工没开票,也没报个税哦,可以这样做么?
2022-11-07 17:03:33
庄老师:回复蔺佳你好,临时工要代没劳务费发票,否则以后所得税汇清不能抵税
2022-11-07 17:14:29
蔺佳:回复庄老师 那没有怎么弄呀,小微企业私人的
2022-11-07 17:29:58
庄老师:回复蔺佳你好,要他们到税务局代开发票
2022-11-07 17:54:53
蔺佳:回复庄老师 我能直接把临工工计入主营业务成本里么?因为这块属于人工成本
2022-11-07 18:14:22
庄老师:回复蔺佳可以的,临时工要代没劳务费发票,以后所得税汇清不能抵税
2022-11-07 18:27:32
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 发表的提问:
在建账套时没有录入“现金、其他应付款、应付工资、未分配利润科目的期初余额,现在如何做会计分录?
你好,可以按照明细科目做一张凭证,摘要写建账期初数录入。
27楼
2022-11-07 16:51:58
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回复徐阿富老师 找不到对方科目
2022-11-07 17:21:03
徐阿富老师:回复你好,不用对方科目,所有的明细都做一张凭证里面,借贷平的。
2022-11-07 17:33:28
回复徐阿富老师 有”现金科目、其他应付款科目、应付工资科目、未分配利润科目“怎么做?
2022-11-07 17:58:18
徐阿富老师:回复你好,按照你期初的明细帐做,一笔笔做下来,刚好平的,也就把期初数搞定了。
2022-11-07 18:13:16
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ ????Yeah~????佳朵朵 发表的提问:
支付工程队工人工资的会计分录怎么做
这个工程队人员是单位的职工吗 ?
28楼
2022-11-08 16:04:20
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????Yeah~????佳朵朵:回复玲老师 我们公司把活包给工程队干,现在工程结束了,要支付工程队工人工资
2022-11-08 16:31:06
玲老师:回复????Yeah~????佳朵朵发生时 借工程施工合同成本贷其他应付款 借款时 借其他应付款贷银行存款
2022-11-08 16:45:46
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 张铧尹 发表的提问:
加工费,已付款,发票未到,怎么做会计分录呀
借;预付账款 贷;银行存款
29楼
2022-11-08 16:25:59
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张铧尹:回复邹老师 发票在7月份回来,那在5月份怎么结转成本呀
2022-11-08 16:38:28
邹老师:回复张铧尹你好,你可以先做暂估入库处理 借;制造费用 贷;应付账款 借;生产成本 贷;制造费用
2022-11-08 16:57:15
张铧尹:回复邹老师 借:制造费用(就是加工费的费用是吗)
2022-11-08 17:14:12
邹老师:回复张铧尹你好,是的,加工费计入制造费用,如果是外发加工,计入委托加工物资
2022-11-08 17:24:13
张铧尹:回复邹老师 是外发加工,只了款,发票没到之前,借:预付,贷:银行存款,但是在发票还没有到之前就要结转成本,怎么结成本呀?
2022-11-08 17:35:27
邹老师:回复张铧尹暂估借;委托加工物资 贷;应付账款 借;库存商品 贷;委托加工物资 借;主营业务成本 贷;库存商品
2022-11-08 18:03:50
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 燕子飞飞飞 发表的提问:
付给包工头的工程款会计分录怎么做,工程未完成结算
借:在建工程 贷:银行存款 有发票的情况下
30楼
2022-11-08 16:36:59
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