咨询
应付未付的工资怎么做会计分录
分享
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.95w
引用 @ 王妈妈 发表的提问:
老师,我想问下工资表中的迟到罚款的这项,怎么做分录呢,还有做成本会计的时候,那个应付职工薪酬是实付工资,还是应付工资归集的呢
你好 计提工资的时候减去就可以 应发工资
91楼
2022-11-27 08:43:57
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.95w
引用 @ 梦里花落知多少 发表的提问:
员工离职时还有借款未归还,付工资时直接将这部分借款扣掉,会计分录怎么做
借应付职工薪酬贷其他应收款
92楼
2022-11-27 08:55:00
全部回复
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 牛老师 发表的提问:
应付帐款的会计分录怎么做?
收货时 借:原材料 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 付货款时 借:应付账款 贷:银行存款(或库存现金)
93楼
2022-11-28 06:06:58
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 活力的香烟 发表的提问:
支付采购人员的工资费用,怎么做会计分录?
借:管理费用--工资贷:应付职工薪酬;借:应付职工薪酬贷:银行存款
94楼
2022-11-28 06:34:27
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 张丽 发表的提问:
付工资时,员工卡号有误被退回了,次日会在支付出去,当日这笔钱的分录应该怎么做?次日支付出去之后的分录应该怎么做?
退回 借;银行存款 贷;应付职工薪酬 支付 借;应付职工薪酬 贷;银行存款
95楼
2022-11-28 06:54:50
全部回复
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 敏Z 发表的提问:
收到劳务发票298000元,计入工程施工成本,怎么做会计分录?款未付
你好,借 工程施工 贷 应付账款
96楼
2022-11-28 07:22:11
全部回复
敏Z:回复紫藤老师 工程施工的具体哪个科目适用这个费用?
2022-11-28 07:35:37
紫藤老师:回复敏Z工程施工-间接费用的
2022-11-28 07:58:41
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 学徒 发表的提问:
支付工人工资的会计分录怎么?
你好,借;应付职工薪酬,贷;银行存款等科目
97楼
2022-11-28 07:39:59
全部回复
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 13.79w
引用 @ 坚强的水蜜桃 发表的提问:
你好,员工向公司支付工资,怎么做会计分录
冲减管理费用-工资。
98楼
2022-11-29 06:16:14
全部回复
坚强的水蜜桃:回复文文老师 支付工资的时候会计分录怎么做
2022-11-29 06:27:08
坚强的水蜜桃:回复文文老师 借什么,贷什么
2022-11-29 06:52:03
文文老师:回复坚强的水蜜桃为什么是员工向公司支付工资?
2022-11-29 07:21:42
坚强的水蜜桃:回复文文老师 员工没钱用了,向公司支付工资用
2022-11-29 07:43:05
文文老师:回复坚强的水蜜桃是公司向员工支付工资吧
2022-11-29 07:56:19
坚强的水蜜桃:回复文文老师 是的公司向员工支付工资
2022-11-29 08:06:51
坚强的水蜜桃:回复文文老师 老师,请问这笔分录怎么做
2022-11-29 08:34:05
文文老师:回复坚强的水蜜桃借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2022-11-29 08:54:46
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
问:每月工资计提后月底支付会计分录这样做对吗? 借:应付职工薪酬_工资 贷:其他应付款
问:每月工资计提后月底支付会计分录这样做对吗? 借:应付职工薪酬_工资 贷:其他应付款
99楼
2022-11-29 06:36:22
全部回复
李老师:回复爱笑的流沙不是的 借应付职工薪酬 贷银行存款
2022-11-29 07:02:23
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 畅游 发表的提问:
事业单位支付临时工工资怎么做会计分录
借;事业支出 贷;银行存款等科目
100楼
2022-11-29 06:49:50
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ @ 发表的提问:
收到发票未付款的会计分录怎么做,内账
你好,借;库存商品等科目,贷;应付账款
101楼
2022-11-29 07:09:26
全部回复
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ A·品牌运动鞋批发 发表的提问:
计提个税 好实际支付应付职工薪酬时 该怎么做会计分录
你好!计提工资时 借管理费用等 贷应付职工薪酬 付工资时 借应付职工薪酬 贷其他应付款-社保 应交税费-个人所得税 银行存款
102楼
2022-11-29 07:35:00
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×