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应付未付的工资怎么做会计分录
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马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 叶音 发表的提问:
应付未付劳务费的会计分录
借销管费用等-劳务费 贷其他应付款
61楼
2022-11-17 14:24:59
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叶音:回复马老师 好的,老师,麻烦帮我再看一个题
2022-11-17 14:35:37
叶音:回复马老师
2022-11-17 14:54:38
叶音:回复马老师 帮我看看这个是怎么算出来的,谢谢老师
2022-11-17 15:05:40
马老师:回复叶音你好 新的问题麻烦重新提问,谢谢!
2022-11-17 15:23:07
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ mu红 发表的提问:
单位订做工作服,款未付,有定购合同会计分录怎么做?
这个不用账务处理,没有需要账务处理的事项
62楼
2022-11-20 14:04:00
全部回复
mu红:回复江老师 如果支付了一半定金,又如何做分录呢?
2022-11-20 14:29:33
江老师:回复mu红借:预付账款 贷:银行存款
2022-11-20 14:51:10
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 14.47w
引用 @ 震动的项链 发表的提问:
人力资源公司开出的工资、社保的发票应该怎么做会计分录?现付
你好,根据人员不同计入管理费用 生产成本‘销售费用 贷应付职工薪酬’
63楼
2022-11-20 14:17:41
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.14w
引用 @ 矮小的白开水 发表的提问:
做工艺品的,未开收购票未付款的原材料(购进,领用),会计分录怎么做呢?
你好!借原材料-暂估 贷应付账款-暂估 借主营业务成本-暂估 贷原材料0暂估
64楼
2022-11-20 14:25:00
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文静老师
职称:高级会计师,中级会计师,会计学讲师
4.99
解题: 1.33w
引用 @ I SEE 发表的提问:
老师好!为员工食堂买米、面、油未付款给供应商,会计分录怎么做?谢谢
借库存商品贷应付账款,同学
65楼
2022-11-21 12:27:13
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I SEE:回复文静老师 不涉及计提吗?
2022-11-21 12:52:23
I SEE:回复文静老师 食堂领用会计分录怎么做?
2022-11-21 13:20:17
文静老师:回复I SEE借费用贷应付职工薪酬-职工福利费。借应付职工薪酬-职工福利费贷库存商品,同学
2022-11-21 13:39:21
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 生活天空 发表的提问:
支付销售机构的工资是怎么做会计分录
你好,计提,借;销售费用,贷;应付职工薪酬 支付,借;应付职工薪酬,贷;银行存款
66楼
2022-11-21 12:47:40
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 13.79w
引用 @ 上善若水 发表的提问:
老师,应付职工工资会计分录是怎么做的。计提工资时:借:各项费用,贷应付职工工资,发放时,借:应付职工工资,贷:银行存款,应交税费-应交个人所得税吗?因为我们还要代扣员工的水电费,这个分录该怎么做,还有个人所得税不用计提吗?
发放分录就是计提个税,申报交纳时再冲个税 代扣员工水电费 借:水电费 贷:应付职工薪酬
67楼
2022-11-21 13:10:00
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上善若水:回复文文老师 我们付水电费的时候是借水电费,贷银行存款,代扣水电费做的是借水电费,贷应付职工薪酬,这两个水电费不是重复了吗?
2022-11-21 13:42:21
文文老师:回复上善若水若付水电费的时候是借水电费,贷银行存款 则扣水电费,借: 水电费(红字) 借:应付职工薪酬
2022-11-21 14:11:36
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ LTH 发表的提问:
建设期支付的工资应该怎么处理(会计分录)
你好 是筹建期吗 记管理费用开办费贷应付职工薪酬
68楼
2022-11-21 13:24:59
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LTH:回复玲老师 公司是以股权转让取得的,现在重新建议中,该怎么处理?
2022-11-21 13:54:00
玲老师:回复LTH新企业吗 筹建期支出记管理费用开办费
2022-11-21 14:06:44
LTH:回复玲老师 我没有设置开办事科目,直接入管理费中的工资
2022-11-21 14:18:22
玲老师:回复LTH按规定 筹建期记管理费用开办费 后面你自己再加明细
2022-11-21 14:32:33
小杜杜老师
职称:中级会计师,初级会计师,注册会计师,税务师,高级会计师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 文欣 发表的提问:
上个多计提的工资,这也发现多计提的工资要冲减其他应付款,怎么做会计分录
同学你好呀~ 参考以下分录 借:其他应付款 贷:管理费用等
69楼
2022-11-22 12:06:46
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文欣:回复小杜杜老师 但是我多计提的工资怎么冲减呢?
2022-11-22 12:32:28
小杜杜老师:回复文欣就是从贷方冲掉你计入到成本费用的金额里面。
2022-11-22 12:55:39
陈诗晗老师
职称:注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 最爱甜品 发表的提问:
老师新年好,请问政府会计的国库直接支付在编人员工资,财务会计和预算会计的分录具体应该怎么做呢? 零余额账户(授权支付账户)支付在编人员的非统发工资,财务会计和预算会计的分录具体应该怎么做呢?
财务会计 借,单位管理费用 贷,应付职工薪酬 借,应付职工薪酬 贷,银行存款 预算会计 借,行政支出 贷,资金结存
70楼
2022-11-22 12:28:55
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陈诗晗老师:回复最爱甜品借,单位管理费用 贷,应付职工薪酬 借,应付职工薪酬 贷,零余额账户用款额度 借,行政支出 贷,资金结存~零余额账户用款额度
2022-11-22 12:58:26
林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
应付工资会计分录
发工资时 借:应付职工薪酬 xxx 贷:库存现金 xxx
71楼
2022-11-22 12:44:38
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 风拂柳 发表的提问:
固定资产发票未到,款已付,会计分录应如何做呀?
你好 1 如果固定资产还没到公司,列入预付账款 2 如果固定资产已到公司,并达到可使用状态,直接借记固定资产
72楼
2022-11-22 12:57:29
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风拂柳:回复老江老师 固定资产本月已使用,下月到,下月的分录又怎么记呀?
2022-11-22 13:12:08
老江老师:回复风拂柳借 固定资产 应交税费-应交增值税(待认证进项税额 贷 应付账款 下月发票来了 借 应交税费-应交增值税(进项税额 贷 应交税费-应交增值税(待认证进项税额
2022-11-22 13:26:52
齐惠老师
职称:会计师
4.23
解题: 0.15w
引用 @ 娟子 发表的提问:
老师,我付项目部管理人员工资,该怎么做这笔分录呢?我看会计做的是:(挂账时计入生产成本里面的,)付了计入应付工资里面的,我已经付了,我做的分录是:(借:应付职工薪酬-工资,贷:银行存款-某某支行),这样做对吗?
你做的分录是发放。要提前做一个计提。工资先计提在发放。
73楼
2022-11-22 13:14:59
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娟子:回复齐惠老师 每个月发工资都需要先做一个计提吗?计入:借:生产成本-基本生产成本-项目管理费-管理人员工资,贷:应付职工薪酬-工资。计提的分录是这样做的吗?
2022-11-22 13:55:17
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 5 发表的提问:
结转本月应付职工工资36000元的会计分录怎么写
您好 请问是管理部门发生的还是销售部门发生的?
74楼
2022-11-23 09:17:02
全部回复
5:回复bamboo老师 没有写
2022-11-23 09:32:27
5:回复bamboo老师 这样的
2022-11-23 09:53:48
5:回复bamboo老师 业务14
2022-11-23 10:17:45
bamboo老师:回复5我看见了 前面有没有写计提或者分配工资之类的?
2022-11-23 10:46:04
5:回复bamboo老师 没有
2022-11-23 11:13:15
bamboo老师:回复5把1-13可以截图给看看么
2022-11-23 11:41:12
5:回复bamboo老师 可以
2022-11-23 12:06:50
bamboo老师:回复5借:管理费用 贷:应付职工薪酬
2022-11-23 12:23:18
5:回复bamboo老师 老师 那业务8的分录应该怎么写
2022-11-23 12:40:05
bamboo老师:回复5前面有没借支差旅费?
2022-11-23 13:09:46
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 追寻梦想 发表的提问:
带别的公司付的员工工资,已在应付职工薪酬计提,怎么做分录
你好,这个而是不需要计提的 支付做分录 借;其他应收款 贷;银行存款
75楼
2022-11-23 09:30:41
全部回复
追寻梦想:回复邹老师 我已经做了借 应付职工薪酬 贷 库存现金了
2022-11-23 09:58:30
邹老师:回复追寻梦想做调整分录 借;其他应收款 贷;应付职工薪酬
2022-11-23 10:11:15
追寻梦想:回复邹老师 我已经做了前面的分录,但是现在公司又说是帮别人支付的
2022-11-23 10:38:43
邹老师:回复追寻梦想所以就做我后面给的调整分录 借;其他应收款 贷;应付职工薪酬
2022-11-23 10:48:55
追寻梦想:回复邹老师 但是前面是用其他应付款核算的
2022-11-23 11:14:12
邹老师:回复追寻梦想借;其他应付款 贷;应付职工薪酬 做这个调整分录
2022-11-23 11:28:01

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