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以前年度收入冲减会计分录
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ Zoe-l 发表的提问:
老师,我有一笔以前年度收入要冲减,要怎么编会计分录
借,以前年度损益调整 贷,应收帐款等 借,未分配利润 贷,以前年度损益调整
1楼
2022-12-10 16:43:07
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ qiaohongyan108 发表的提问:
18年的差旅费发票(住宿发票)没有认证,现在需要认证,进项税额就要冲减费用,走以前年度损益,会计分录怎么做了
您好 请问大概多少进项税额
2楼
2022-12-10 18:06:22
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qiaohongyan108:回复bamboo老师 差不多有2000吧
2022-12-10 18:18:38
bamboo老师:回复qiaohongyan108那可以计入当期损益就好了
2022-12-10 18:34:09
qiaohongyan108:回复bamboo老师 如果要走以前年度损益,怎么做分录了?
2022-12-10 18:54:24
bamboo老师:回复qiaohongyan108借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
2022-12-10 19:19:59
qiaohongyan108:回复bamboo老师 不走应交税费 -应交所得税?
2022-12-10 19:48:16
bamboo老师:回复qiaohongyan108您要调整汇算清缴申报表?
2022-12-10 20:11:45
qiaohongyan108:回复bamboo老师 走以前年度损益调整不是3步了吗?,中间不是还有一步应交税费-应交所得税?
2022-12-10 20:41:12
bamboo老师:回复qiaohongyan108如果您不调整申报表 您暂时不需要缴纳企业所得税 计提了 帐也不平啊 应交税费一直挂着
2022-12-10 20:58:17
qiaohongyan108:回复bamboo老师 走以前年度损益,不是都要调整申报表的吧!
2022-12-10 21:14:00
bamboo老师:回复qiaohongyan108涉及到损益科目 就应该调整 不调整 税务查到也让您调整的 如果这样的话 那大家都都在后面年度这样处理 不是少交 了企业所得税?
2022-12-10 21:40:46
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 小紫儿 发表的提问:
以前年度的会计分录做错了,现在是得先红冲再做正确的分录吗还是咋滴?
不涉及损益,红字冲减再录入正确分录
3楼
2022-12-10 19:29:27
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小紫儿:回复吴少琴老师 之前做的是借:销售费用 应交税费-增值税-进账 贷:银行存款 但我认为销售费用应该改为固定资产,那这个现在怎么做分录呢
2022-12-10 19:44:50
吴少琴老师:回复小紫儿借固定资产 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配-未分配利润
2022-12-10 20:03:39
小紫儿:回复吴少琴老师 好的明白了谢谢老师
2022-12-10 20:25:54
吴少琴老师:回复小紫儿满意请打五星好评
2022-12-10 20:53:13
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 娟子 发表的提问:
冲减以前年度的收入及成本如何做分录,适用小企业会计准则,无以前年度损益调整科目
你好,冲减收入 借;利润分配——未分配利润 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 冲减成本 借;库存商品 贷;利润分配——未分配利润
4楼
2022-12-10 20:48:43
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娟子:回复邹老师 我之前直接做的主营收入及成本,无增值税,没有经过应收账款
2022-12-10 21:13:31
邹老师:回复娟子你好,冲减收入 借;利润分配——未分配利润 贷;库存现金等科目 冲减成本 借;库存商品 贷;利润分配——未分配利润
2022-12-10 21:39:33
娟子:回复邹老师 是否可以直接借利润分配(冲收入金额)贷利润分配(冲成本金额)
2022-12-10 21:58:41
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.7w
引用 @ 笑点低的蜡烛 发表的提问:
老师您好,以前年度现金做的收入,现在冲减怎么调整做会计分录
你好,借现金负数贷主营业务收入负数应交税费负数 结转的成本需要冲减
5楼
2022-12-10 21:50:34
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范莹老师
职称:注册会计师
4.98
解题: 0.02w
引用 @ 学堂用户 发表的提问:
冲减以前年度确认的收入怎么做分录
学员您好。借,以前年度损益调整,借,应交税费——应交增值税(增值税)贷,应收账款;借,利润分配——未分配利润 贷,以前年度损益调整。
6楼
2022-12-10 22:42:17
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学堂用户:回复范莹老师 韩国本社来了一笔钱,用来支付服务费,会计确认了收入
2022-12-10 23:03:46
范莹老师:回复学堂用户您好学员。对于冲销以前年度确认的收入可以按照老师刚才描述的分录操作。您可以再把您接下来的疑问描述详细一些,老师再给您做详细解答。
2022-12-10 23:17:43
学堂用户:回复范莹老师 嗯嗯
2022-12-10 23:31:24
学堂用户:回复范莹老师 对于这种来款,正确应该怎么做分录呀
2022-12-10 23:48:27
学堂用户:回复范莹老师 这种情况企业所得税汇算清缴的报表还需要改吗
2022-12-11 00:13:15
范莹老师:回复学堂用户学员您好。如果此笔业务实质是你司向韩国本社提供服务,韩国本社向你司支付服务费,如果此服务是你司主营业务,则确认主营业务收入没有问题。如果不是你司主营业务,可以计入其他业务收入或营业外收入。
2022-12-11 00:29:07
范莹老师:回复学堂用户学员您好。理论上,只要对前期损益进行调整,所得税汇算清缴都需要调整。
2022-12-11 00:48:30
学堂用户:回复范莹老师 是本社想购买一项服务,分公司先付钱给服务商然后和服务商签订服务协议然后本社再把钱打给分公司
2022-12-11 01:01:37
学堂用户:回复范莹老师 不是分公司对本社提供服务
2022-12-11 01:28:15
范莹老师:回复学堂用户学院您好。首先借方,银行存款。贷方理论上应该挂其他应收款,因为当时分公司相当于替本社付了一笔钱,所以应该对本社挂一笔往来账,即其他应收款——与本社往来。所以在分公司收到本社这笔还款时贷方应该挂“其他应收款——与本社往来”。
2022-12-11 01:50:21
学堂用户:回复范莹老师 那一直挂着吗
2022-12-11 02:04:08
学堂用户:回复范莹老师 后期再如何处理
2022-12-11 02:24:11
范莹老师:回复学堂用户学员您好。老师上问回答的是如果收到来款正确的做法,这样看来没有要继续挂账的科目哦。
2022-12-11 02:43:14
学堂用户:回复范莹老师 挂账就一直挂着么,要怎么冲掉呢
2022-12-11 03:03:36
范莹老师:回复学堂用户学员您好。如果收到本社款的话,就需要把这笔其他应收款冲销掉的。冲销的分录是借,银行存款,贷,其他应收款—与本社往来。
2022-12-11 03:20:44
学堂用户:回复范莹老师 这不是冲掉呀,这是又做了一遍
2022-12-11 03:47:28
范莹老师:回复学堂用户学员您好。因为您刚才问到分公司收到本社款项后正确的做法,正确做法是分公司冲销之前挂账的其他应收款,分录是借,银行存款,贷,其他应收款。至于之前为何挂账其他应收款,是因为当时分公司相当于替本社付了一笔钱(因为是本社购买服务,而分公司提前将此款项代付给了服务商),所以应该对本社挂一笔往来账,即其他应收款——与本社往来。这是整个业务流正确的会计处理。如果不是您说的冲销,可否具体指出您说的是业务环节中哪笔分录科目的冲销。老师继续给您解答。
2022-12-11 04:01:12
学堂用户:回复范莹老师 老师,可能是我没看明白,收到来款 时借银行存款,贷其他应收款,那这个贷方其他应收款怎么冲掉
2022-12-11 04:14:21
范莹老师:回复学堂用户因为你之前已经挂账借方其他应收款了,相当于确认一比债权,现在收到钱,做了一个贷方其他应收款,这样一借一贷,其他应收款就自然冲销掉了。
2022-12-11 04:30:13
学堂用户:回复范莹老师 冲掉之前借其他应收款是哪一步,借其他应收款,贷什么呢
2022-12-11 04:50:01
范莹老师:回复学堂用户借,其他应收款 贷,银行存款
2022-12-11 05:05:04
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 怕孤单的手套 发表的提问:
调整上年度的利息收入0.49元,会计分录怎么做?好像不能通过以前年度损益来做了?
你好!你直接计入财务费用就行了
7楼
2022-12-10 23:37:14
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怕孤单的手套:回复宋生老师 意思是借银行存款 贷财务费用 借财务费用 贷利润分配-未分配利润? 到底通过以前年度损益走不?
2022-12-11 00:05:24
宋生老师:回复怕孤单的手套你好!你这个金额小,就不要走以前年度损益了。 会计上面有个重要性原则,这个5毛钱根本不重要。怎么做都可以
2022-12-11 00:23:05
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ A. 煦茞 发表的提问:
冲减以前年度的收入和成本怎么做分录?
冲销收入 借;以前年度损益调整——主营业务收入 贷;相关科目 冲销成本 借;库存商品等科目 贷;以前年度损益调整——主营业务成本
8楼
2022-12-11 00:50:45
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A. 煦茞:回复邹老师 好的,谢谢老师
2022-12-11 01:14:52
邹老师:回复A. 煦茞不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-11 01:28:06
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 红豆生南国 发表的提问:
冲减以前年度主营业务收入并在2020年12月重开发票的会计分录,房地产公司
你好 冲减以前年度主营业务收入 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 在2020年12月重开发票 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
9楼
2022-12-11 02:18:48
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红豆生南国:回复邹老师 红冲发票也是在2020年12开的,不做以前年度损益调整吗,这个不是2020年的收入
2022-12-11 02:45:33
邹老师:回复红豆生南国你好,这个过程不需要通过以前年度损益调整科目核算的 
2022-12-11 03:05:13
红豆生南国:回复邹老师 我是这样做的但是和我的收入对不上
2022-12-11 03:15:39
邹老师:回复红豆生南国你好,你认为对不上的地方是哪里呢? (麻烦写出对不上的计算过程,谢谢)
2022-12-11 03:28:45
红豆生南国:回复邹老师 我这个月报表收入和金税盘发票的收入对不上,刚好差开的那张红冲的发票金额。
2022-12-11 03:43:13
邹老师:回复红豆生南国你好,你认为对不上的地方是哪里呢? (麻烦写出对不上的计算过程,谢谢) 麻烦提供一下过程,没有过程根本不知道你说的差异是什么原因导致的
2022-12-11 03:59:32
红豆生南国:回复邹老师 借;主营业务收入:95238.10.借:应交税金—应交增值税:4761.90.贷:预收住宅款:100000.借预收住宅款:100000.贷:主营业务收入:87435.24.贷:应交税金--应交增值税4371.76.贷:其他应付款:8193.00.因为18年房款多收了8193.00元
2022-12-11 04:22:02
邹老师:回复红豆生南国你好,因为18年房款多收了8193.00元,把多收的退回给对方就是了 
2022-12-11 04:39:37
红豆生南国:回复邹老师 你好,因为他一直没有办理不动产证,2020我们公司给他办理的房产证,因为多收了他的钱,票也开多了,所以红冲了一张发票。有开了一张发票。
2022-12-11 04:52:33
邹老师:回复红豆生南国你好 冲减以前年度主营业务收入 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 在2020年12月重开发票 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) (是针对这个回复有什么疑问吗) 因为18年房款多收了8193.00元,把多收的退回给对方就是了 
2022-12-11 05:07:09
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ Yve 发表的提问:
冲减以前年度预交企业所得税的会计分录
你好,你只需要计提就可以 借所得税费贷应交税费 你之前多交了在应交税费贷银存体现
10楼
2022-12-11 03:45:36
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 爱群 发表的提问:
老师,以前年度销售退回,会计分录怎么做?要通过利润分配还是直接冲减本年度的收入成本?
您好,分录,借:应收账款等科目,负数,贷:主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税,负数。结转成本,借:主营业务成本,负数 ,贷;库存商品,负数。不通过利润分配处理。
11楼
2022-12-11 04:47:27
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.33w
引用 @ ミミ 发表的提问:
补记以前年度收入怎么做分录,之前会计漏记了一笔收入
是否有发票,开具发票没有?还是无票的收入
12楼
2022-12-11 06:12:31
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ミミ:回复江老师 无票收入
2022-12-11 06:33:35
江老师:回复ミミ无票收入,就补在本月做无票收入就行了
2022-12-11 06:45:28
ミミ:回复江老师 直接当做本月的收入入账就可以吗
2022-12-11 07:11:36
江老师:回复ミミ是的,就是做在本月的销售就行了
2022-12-11 07:37:20
ミミ:回复江老师 好的 谢谢老师
2022-12-11 07:52:31
江老师:回复ミミ有不明白的问题再咨询服务
2022-12-11 08:16:06
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 诗诗老师 发表的提问:
年终奖多计提,怎么调整以前年度损益?需要冲减费用?
借;应付职工薪酬 贷;以前年度损益调整 可以做这个多计提的冲销分录
13楼
2022-12-11 07:30:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 范范 发表的提问:
老师您好 我去年多计提了5000工资 今年怎么调整 以前年度损益调整这个科目没有了 这个的会计分录怎么写
借应付职工薪酬 工资,贷利润分配未分配利润
14楼
2022-12-11 08:57:29
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田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 雅洋81520 发表的提问:
老师,以前年度损益调整,这会计分录怎么写?整个流程的会计分录
二、以前年度损益调整的主要账务处理。 (一)企业调整增加以前年度利润或减少以前年度亏损,借记有关科目,贷记本科目;调整减少以前年度利润或增加以前年度亏损做相反的会计分录。 (二)由于以前年度损益调整增加的所得税费用,借记本科目,贷记“应交税费——应交所得税”等科目;由于以前年度损益调整减少的所得税费用做相反的会计分录。 (三)经上述调整后,应将本科目的余额转入“利润分配——未分配利润”科目。本科目如为贷方余额,借记本科目,贷记“利润分配—— 未分配利润”科目;如为借方余额做相反的会计分录。 三、本科目结转后应无余额。
15楼
2022-12-11 10:07:07
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雅洋81520:回复田老师 第一步:借:以前年度损益调整 贷:银行存款 第二步:借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 这样做分录中的利润分配-未分配利润金额计入2015年12月报表中,那么16年1月报表不平的啊!
2022-12-11 10:36:38
田老师:回复雅洋8152016年1月的报表初期数是15年12月报表的期末数,怎么会不平?
2022-12-11 11:03:40
雅洋81520:回复田老师 以前年度损益调整和银行存款金额计入16年1月科目汇总,而利润分配-未分配利润科目金额计入15年12月报表中,那么16年1月科目汇总表怎么平呢?还是我思考错了,该怎么做?
2022-12-11 11:31:43
田老师:回复雅洋81520以前年度损益调整和银行存款金额计入16年1月科目汇总,而利润分配-未分配利润科目金额当然也是要在16年1月报表中反映,怎么会做到15年账上?
2022-12-11 11:52:01
雅洋81520:回复田老师 那15年报表怎么反应?不改吗?这是15年12月份的费用啊?
2022-12-11 12:18:05
田老师:回复雅洋81520不知你的是什么意思,如果你是15年的发票,你还没有做所得税清算,你直接做到15年的费用里就行,借:管理费等 贷:其他应付款
2022-12-11 12:37:05
雅洋81520:回复田老师 我现在就是想知道这以前年度损益调整是怎么回事?既然以前年度损益调整 银行存款 利润分配-未分配利润都做在16年1月,那15年报表怎么调整?
2022-12-11 13:00:31
田老师:回复雅洋8152015年报表不用调整
2022-12-11 13:10:41
雅洋81520:回复田老师 那15年不用调整,怎么反应出它是15年的呢?
2022-12-11 13:32:24
雅洋81520:回复田老师 那老师,你给我说一下这分录该怎么登帐?登在哪里?谢谢!
2022-12-11 13:48:46
雅洋81520:回复田老师 ?????????????????????????????????????????????????、
2022-12-11 14:16:50
田老师:回复雅洋81520如果能在15年做,就不需要调16年的账了
2022-12-11 14:37:41
雅洋81520:回复田老师 那老师,你给我说一下这分录该怎么登帐?登在哪里?报表怎么调,具体说一下嘛,我老是卡在这里不明白?
2022-12-11 14:49:52
田老师:回复雅洋81520在16年1 借:以前年度损益调整 贷:银行 2借:利润分配--末分配利润 贷:以前年度损益调整
2022-12-11 15:02:12
雅洋81520:回复田老师 分录我明白,我想请问的是登帐,调表是怎么回事?怎么登帐,那几个科目怎么登帐?怎么调表?调哪些表?
2022-12-11 15:20:31
田老师:回复雅洋81520根据分录记账、做表就行
2022-12-11 15:41:16
雅洋81520:回复田老师 能具体点吗?我就是不知道具体是怎么的?
2022-12-11 15:53:58
田老师:回复雅洋81520总的来讲和其他分录一样,出分录、记账、汇总、上表就完了,其他什么也不用杀多做
2022-12-11 16:04:37
雅洋81520:回复田老师 说了当没说
2022-12-11 16:28:03
雅洋81520:回复田老师 问了半天说具体怎么回事?就一句话,按正常的做,就是不明白才问的嘛,你这样回答我都会。
2022-12-11 16:55:00
田老师:回复雅洋81520本来就不用说呀 ,只是一张调整凭证 和其他的没有什么不同
2022-12-11 17:11:35

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