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缴纳社保的会计分录怎么做
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 安朵^O^ 发表的提问:
请问计提社保,缴纳社保的分录怎么写
计提社保公司部分  借:管理费用-社保  贷:应付职工薪酬-社保          个人部分  借:应付职工薪酬-工资  贷:其他应付款-社保    支付的时候 借:应付职工薪酬-社保   其他应付款-社保   贷:银行存款
226楼
2023-02-24 11:55:54
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 燕子 发表的提问:
员工补缴社保金,应怎么做会计分录。
你好 之前计提了的吗
227楼
2023-02-24 12:09:01
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燕子:回复meizi老师 没有
2023-02-24 12:26:27
meizi老师:回复燕子你好 是好久的社保费 。 是2020年的吗 还是19年的
2023-02-24 12:54:18
燕子:回复meizi老师 请问在吗?
2023-02-24 13:06:27
meizi老师:回复燕子在的 你这个社保是好久的 这样好判断分录 是2020年的吗 还是19年的社保补缴纳
2023-02-24 13:35:07
燕子:回复meizi老师 是2020年的
2023-02-24 13:54:13
meizi老师:回复燕子你好 那你就做 借管理费用-社保贷应付职工薪酬-社保 缴纳:借其他应收款-个人社保 应付职工薪酬-社保贷银行存款 如果是补缴纳个人和单位部分的话
2023-02-24 14:15:25
燕子:回复meizi老师 补纳的
2023-02-24 14:31:38
meizi老师:回复燕子你好 看上面分录 上面就是补缴纳的分录哦。 你个人和单位部分补缴纳分录也是这样做的
2023-02-24 14:49:07
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 烟雨幕然 发表的提问:
老师好,2月收到社保局退回缴纳的社保,如何做会计分录
借银行 贷应付职工薪酬,借管理费用 负数 贷应付职工薪酬 负数,
228楼
2023-02-24 12:26:36
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 14740839 发表的提问:
给公司员工缴纳社保,会计分录应该怎么做?正式员工和派遣员工做的会计分录有什么区别吗?
缴纳社保时 借:应付职工薪酬--社保 其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 贷:银行存款 如果劳务派遣员工也是从您公司发放工资的话,分录同上。
229楼
2023-02-24 12:36:15
全部回复
14740839:回复张艳老师 对方公司如果提前把派遣员工社保和工资等费用汇入我公司账户,会计分录如何做?
2023-02-24 13:00:18
张艳老师:回复14740839您公司是劳务派遣公司吗?还是?
2023-02-24 13:20:00
14740839:回复张艳老师 代理业务缴纳社保呢?
2023-02-24 13:30:49
14740839:回复张艳老师 是的,人力资源公司,有代理和劳派业务
2023-02-24 13:45:05
张艳老师:回复14740839抱歉,没有接触过此类的业务,帮您解答不了。 我的理解是 借:银行存款 贷:其他应付款 缴纳社保时 借:其他应付款 贷:银行存款
2023-02-24 14:04:43
14740839:回复张艳老师 我应该咨询哪里?
2023-02-24 14:24:06
张艳老师:回复14740839建议您可以就此问题,重新向其他老师进行提问。请具体说明代理缴纳社保。
2023-02-24 14:39:16
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 月如意 心添翼 发表的提问:
当月缴纳当月社保,和下月缴纳上月社保分录分别怎么做
你好! 1. 当月缴纳当月社保, 借管理费用…社保费 其他应收款(个人部分) 贷银行存款 2.下月缴纳上月社保分录 月底计提 借管理费用…社保费 贷应付职工薪酬…社保费 次月交纳 借应付职工薪酬…社保费 其他应收款(个人部分) 贷银行存款
230楼
2023-02-24 12:50:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ 昏睡的树叶 发表的提问:
可以问一下缴社会保险的会计分录制怎么做
借;应付职工薪酬 -社保 贷;银行存款 其他应收款
231楼
2023-02-27 12:16:58
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花花老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 0.03w
引用 @ 糖圆 发表的提问:
工业企业计提工资,发放工资,缴纳社保三个会计分录怎么做?
每月的社保、公积金只需计提公司部分,凭证处理如下: 计提时(比如:社保公司部分是2401.26,个人部分是848.94;公积金公司部分300,个人部分300) 借:营业费用—社会保险费/公积金 2401.26/300 贷:应付职工薪酬—社保/住房公积金 2401.26/300 支付 借:应付职工薪酬—社保/住房公积金 2401.26/300 其他应收款—社会保险/住房公积金 848.94/300 贷:银行存款 3250.2+600 从下月工资中扣回个人部分 借:应付职工薪酬—工资 848.94+300 贷:其他应收款—社会保险 848.94 贷:其他应收款—住房公积金 300
232楼
2023-02-27 12:26:52
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ ... 发表的提问:
计提工资和社保,实际发放工资时和缴纳社保的分录怎么做
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等)  贷:应付职工薪酬——工资  2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保  3 次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应收款——社保(个人部分)  应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款或现金  4 上交杜保  借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  其他应收款——社保(个人部分)  贷:银行存款或现金 
233楼
2023-02-27 12:41:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ 等等~ 发表的提问:
汇算清缴时补交的社保怎么做会计分录
你好,是补交所得税吗 汇算清缴怎么会补交社保呢
234楼
2023-02-28 12:02:52
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ ?花儿朵朵 发表的提问:
补缴以前月份的社保怎么做会计分录啊?
缴纳时 借:应付职工薪酬~社保 其他应收款~员工社保 贷:银行存款 补提社保费用 借:X费用~社保 贷:应付职工薪稠~社保
235楼
2023-02-28 12:11:13
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ A姗姗来迟 发表的提问:
我们总部代发分公司工资,社保在分公司缴纳,会计分录怎么做?
你好,是代发工资,还是缴纳社保分录?
236楼
2023-02-28 12:30:48
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彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 你怎么才打电话 发表的提问:
疫情期间,2月和3月社保缴纳,公司承担部分先缴纳后退回,怎么做会计分录
你好,退回的钱冲减2、3月计提的费用就行
237楼
2023-02-28 12:35:59
全部回复
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 蓝色多瑙河 发表的提问:
把计提工资、社保会计分录,和缴纳社保会计分录给说一下!
你好,计提工资 借 管理费用 贷 应付职工薪酬-工资 计提单位缴纳社保 借 管理费用 贷 应付职工薪酬-社保 计提个人缴纳社保 借 应付职工薪酬-工资 贷 其他应收款-社保 发放工资 借 应付职工薪酬-工资 贷 银行存款 应交税费-应交个人所得税
238楼
2023-03-01 12:08:28
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 疾风儿 发表的提问:
缴纳公司社保和个人社保的会计分录
你好,借:管理费用-公司部分 其他应收款-个人部分 贷:银行存款
239楼
2023-03-01 12:13:45
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疾风儿:回复吴月柳 需要提前计提那?
2023-03-01 12:26:37
疾风儿:回复吴月柳 计提工资的时候那?
2023-03-01 12:38:01
吴月柳:回复疾风儿所有分录如下: 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
2023-03-01 12:50:43
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 陈华 发表的提问:
我们总部代发分公司工资,社保在分公司缴纳,且总部拨社保款给分公司,会计分录怎么做?
你好,同学。 借 管理费用 工资和社保 代 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 其他应收款 个人社保 贷 银行存款 交社保 其他应付款 总部
240楼
2023-03-01 12:35:59
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陈华:回复陈诗晗老师 老师,在问一下哈
2023-03-01 13:02:54
陈华:回复陈诗晗老师 目前分公司是这样子做的,借:银行存款 贷:其他应付款 总部 借:其他应付款―分公司社保[单位和个人部分加总]贷:银行存款 那社保部分如何入账
2023-03-01 13:16:20
陈诗晗老师:回复陈华借 应付职工薪酬 其他应收款 个人社保 贷 银行存款 交社保
2023-03-01 13:28:34
陈华:回复陈诗晗老师 缴纳社保已经入账了
2023-03-01 13:44:56
陈诗晗老师:回复陈华你这就是交纳社保的,你是什么要入账。
2023-03-01 14:13:04
陈华:回复陈诗晗老师 单位和个人社保部分入账
2023-03-01 14:41:54
陈华:回复陈诗晗老师 分公司目前已入账如下,借:银行存款 贷:其他应付款 总部 借:其他应付款―分公司社保[单位和个人部分加总]贷:银行存款
2023-03-01 14:52:32
陈诗晗老师:回复陈华这是总部发工资部分。 你这社保不是自己交的吗,和总公司也不关系
2023-03-01 15:05:27
陈华:回复陈诗晗老师 不是,这是分公司收到总公司款项和缴纳社保
2023-03-01 15:16:01
陈诗晗老师:回复陈华借 银行存款 贷 其他应收款
2023-03-01 15:34:04
陈华:回复陈诗晗老师 这笔已经做了
2023-03-01 15:52:59
陈诗晗老师:回复陈华那你不用处理了,你还处理什么呢。
2023-03-01 16:11:52
陈华:回复陈诗晗老师 就单位和个人社保还未入账,领导要求入账,单位
2023-03-01 16:31:20
陈华:回复陈诗晗老师 部分挂分公司费用,个人部分挂总公司往来,我想问如何入账
2023-03-01 16:51:39
陈诗晗老师:回复陈华直接计提就可以了。 借,管理费用,社保 贷,应付职工薪酬
2023-03-01 17:13:14
陈诗晗老师:回复陈华分公司的费用你直接正常计提处理就可以了,如果说你自己没有支付总公司支付,通过其他应付款处理。
2023-03-01 17:24:01

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