咨询
账款未收到会计分录怎么做
分享
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ jossonli 发表的提问:
产品未发出收入已经收到一半怎么做会计分录
你好 借;银行存款 贷;预收账款
151楼
2023-02-02 13:09:27
全部回复
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 如果 发表的提问:
老师,已付款未收到发票,做分录 借:预付账款 贷:银行存款 季末还是未收到发票,怎么做分录暂估入账?申报企业所得税
你好 购买的是什么?
152楼
2023-02-02 13:29:59
全部回复
如果:回复老江老师 公司建筑业小规模,购买有材料,劳务派遣服务,分包,这些费用
2023-02-02 13:44:02
老江老师:回复如果借 原材料/*费用 贷 应付账款-应付暂估 发票来了 借 原材料/*费用 红字冲 贷 应付账款-应付暂估 红字冲 借 原材料/*费用 贷 预付账款
2023-02-02 14:13:43
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 未来可期 发表的提问:
老师,我们公司购买固定资产,款已付,发票未收到怎么做会计分录
你好    暂估入账:借固定资产-暂估 贷银行存款   
153楼
2023-02-05 14:27:12
全部回复
未来可期:回复meizi老师 老师,发票收到后怎么入账了
2023-02-05 14:56:47
meizi老师:回复未来可期你好 红冲分录   然后按发票处理一遍。 你记得暂估的次月   开始折旧  
2023-02-05 15:07:04
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ 秀丽的诺言 发表的提问:
1月付的款项,但是做账从2月开始做的,然后3月收到票了,这个会计分录怎么写
你好 2月份补做1月份付款分录,借;预付账款,贷;银行存款等科目 3月收到票,借;库存商品等科目,贷;预付账款
154楼
2023-02-05 14:56:15
全部回复
秀丽的诺言:回复邹老师 补做1月的会计分录后,银行存款不就对不上了,建账是从2月开始建的
2023-02-05 15:13:00
邹老师:回复秀丽的诺言你好,你建账的时候银行存款是已经扣除预付款之后的金额?
2023-02-05 15:40:53
秀丽的诺言:回复邹老师 嗯嗯 ,对的
2023-02-05 16:03:43
邹老师:回复秀丽的诺言你好,那你建账的时候有录入预付账款的期初余额吗?
2023-02-05 16:18:22
秀丽的诺言:回复邹老师 没有
2023-02-05 16:42:35
邹老师:回复秀丽的诺言你好,那你期初数都是错误的,银行录入了而预付账款没有录入,这样的数据是错误的而且报表数据不平的
2023-02-05 17:01:27
秀丽的诺言:回复邹老师 因为他们都没有提供这些数据- - 现在是只能修改期初数据吗
2023-02-05 17:14:36
邹老师:回复秀丽的诺言你好,只能重新建账,录入正确的期初数
2023-02-05 17:43:55
秀丽的诺言:回复邹老师 因为他们做的是应付账款的科目 我是不是在应付账款期初数修改就好了
2023-02-05 17:57:49
邹老师:回复秀丽的诺言你好,通过应付账款核算的,就调整应付账款期初数就是了
2023-02-05 18:23:29
秀丽的诺言:回复邹老师 好,谢谢
2023-02-05 18:49:25
邹老师:回复秀丽的诺言不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-05 19:19:18
venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 小太阳? 发表的提问:
本月付款采购货物,货已到,款已付,票未到,会计分录怎么做
当货到发票未百到且未付款,按双方协商价或合同价 借:库存商品(不含税价) 贷:应付账款度---xx单位估价应付款 发票到达后整笔冲回做相反的会计分录。 当货到发票未到且已付部分货款,付款后分录 借:预付账款--XX单位 贷:银行存款(现金) 货到时 借:库存商问品-XX商品 应付账款--XX单位估价应付款 直到货收完,发票答来后,做冲账分录并将预付账款和库存商品对转。 发票已到,货物未到的情回况,作“在途物资”核算,根据发票金额: 借:在途物资 应交税费-应交增值税(进项税额)答 贷:相关科目 物资到时: 借:原材料(或库存商品) 贷:在途物资
155楼
2023-02-05 15:06:17
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 初心 发表的提问:
收到货款但未开票的账务应该怎么做分录
你好!借银行存款 贷预收账款。
156楼
2023-02-05 15:15:28
全部回复
初心:回复宋生老师 谢谢您老师
2023-02-05 15:37:20
宋生老师:回复初心你好!不客气的。
2023-02-05 15:49:31
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ after 发表的提问:
老师你好,货已收到,发票未到,款也未付,但是本月有开票收入,结转成本应该怎么办呢?会计分录怎么做?
你好 借;库存商品,贷;应付账款——暂估 借;应收账款等科目 ,贷;主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 , 贷;库存商品
157楼
2023-02-05 15:21:00
全部回复
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 风吹过来 发表的提问:
老师,上一年对未收到货款的应收账款计提了坏账准备,本年计提坏账准备的应收账款已收到全部价款,分录怎么做?
你好,是本年收到上年的计提的坏账准备,
158楼
2023-02-06 12:55:48
全部回复
风吹过来:回复庄老师 是的
2023-02-06 13:25:13
庄老师:回复风吹过来你好,借应收账款,贷坏账准备,借银行存款,贷应收账款
2023-02-06 13:43:50
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ Y 发表的提问:
产品未发出收入已经收到一半怎么做会计分录
借:银行存款贷:预收账款
159楼
2023-02-06 13:14:59
全部回复
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.65w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
收到购买方开的销售发票 怎么用应付账款冲减应收账款?会计分录怎么做?
你可以把这俩分录原来写的分录发过来看看怎么写的
160楼
2023-02-06 13:26:59
全部回复
李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 舒适的毛巾 发表的提问:
收到甲方的项目款:怎么做分录;开出发票款项未收:怎么做分录
你好,如果你收到款项了,然后方还没有给对方开发票,你可以借银行存款,贷预收账款。
161楼
2023-02-07 12:35:37
全部回复
李霞老师:回复舒适的毛巾如果是你开出来发票,但是呢,还没收到钱,你可以借应收账款,贷主营业务收入、应交税费-应交增值税-销项税额。
2023-02-07 12:58:07
舒适的毛巾:回复李霞老师 你好,如果你收到款项了,然后方还没有给对方开发票,你可以借银行存款,贷预收账款。 后面开出发票后呢
2023-02-07 13:16:10
李霞老师:回复舒适的毛巾后面开出发票的话,那就是借预收账款,然后贷主营业务收入、应交税费-应交增值税销项税额。
2023-02-07 13:30:15
舒适的毛巾:回复李霞老师 预提工资什么时候预提;分录怎么写;计提工资什么时候提;分录怎么样
2023-02-07 13:53:22
李霞老师:回复舒适的毛巾预提工资的时候,借管理费用-职工工资贷、应付职工薪酬-职工工资,借应付职工薪酬-职工工资,贷、银行存款。
2023-02-07 14:11:08
舒适的毛巾:回复李霞老师 计提工资和预提工资金额不一样怎么办
2023-02-07 14:26:33
李霞老师:回复舒适的毛巾嗯,你好同学,这种情况在实操中啊,咱们一般不允许出现,因为咱们计提工资的时候就要确定,这个工资基本上是不会动的啦。就好比咱二月份的工资吧,咱是三月份发放,咱三月初的时候就把工资表做好,然后让领导签字,确定没有问题以后再计提。
2023-02-07 14:56:24
李霞老师:回复舒适的毛巾如果说你确实有差额的话,那你只能反冲原来的计提凭证就可以的。
2023-02-07 15:24:29
舒适的毛巾:回复李霞老师 你好,如果你收到款项了,然后方还没有给对方开发票,你可以借银行存款,贷预收账款。 结算时也做做分录
2023-02-07 15:52:30
李霞老师:回复舒适的毛巾嗯,对你先收到钱了,你就做这个凭证,然后等到后期开发票的时候,你再冲那个预收账款。
2023-02-07 16:20:59
舒适的毛巾:回复李霞老师 结算时的分录是怎么样的呢
2023-02-07 16:48:28
李霞老师:回复舒适的毛巾后面开出发票的话,那就是借预收账款,然后贷主营业务收入、应交税费-应交增值税销项税额。
2023-02-07 17:07:45
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 酒酒窝窝訞 发表的提问:
公司贷款到账怎么做会计分录
您好 借:银行存款 贷:短期借款
162楼
2023-02-07 13:03:07
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
到期不能收到货款怎么做会计分录
到期不能收到货款怎么做会计分录
163楼
2023-02-07 13:09:41
全部回复
邹老师:回复爱笑的流沙不需要做会计分录,只能继续挂在应收账款
2023-02-07 13:39:05
晗老师
职称:高级会计师
4.93
解题: 0.03w
引用 @ 激动的大白 发表的提问:
收到财政专款会计分录怎么做
借银行存款 贷营业外收入(补贴前期已支出费用)或递延收益(资产类或补贴后续费用)
164楼
2023-02-07 13:20:59
全部回复
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 糊涂 发表的提问:
请问,支付话费的会计分录未收到发票怎么入账 借:应付账款 贷:银行存款 等发票到了,再做借:管理费用,贷:应付账款,对吗
是的,分录处理是正确的。
165楼
2023-02-08 12:01:58
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×