咨询
行政会计应付账款怎么做账
分享
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 瑾瑄 发表的提问:
老师,去年的应付账款,前面的会计做错账了,我咋修改?
这个错误咋做的只有贷应付账款错误吗,明细错误吗,贷应付账款 负数,贷应付账款
226楼
2023-03-05 14:42:00
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ 默默的夕阳 发表的提问:
应付账款用什么会计数字表示
你好 应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额
227楼
2023-03-06 11:55:51
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ 助教 发表的提问:
会计上可以出现借应付账款,贷应付账款吗?在做暂估多估,冲回
你好,不会出现这样的分录 暂估多估了是先冲销暂估,然后根据发票入账的
228楼
2023-03-06 12:03:50
全部回复
助教:回复邹老师 我们系统不能冲销暂估。。
2023-03-06 12:24:20
邹老师:回复助教你好,不可以直接做之前相反分录冲销?
2023-03-06 12:37:49
助教:回复邹老师 我们系统不行 没这么做过。。
2023-03-06 12:54:25
邹老师:回复助教你好,那就只能根据取得的发票做这个调整分录 借;应付账款——暂估 贷应付账款——某某单位
2023-03-06 13:20:07
助教:回复邹老师 老师你好,咨询你个问题,刚办理下来的营业执照,还没有银行基本账户,在外面可以开普通发票吗?如果可以开可以冲抵成本费用吗?
2023-03-06 13:45:37
邹老师:回复助教你好,是找普通发票作为成本或费用来抵扣利润?
2023-03-06 13:56:11
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 夏楠 发表的提问:
你好老师,2020年我们定了标签先付了2000,然后我做的会计分录 借预付账款2000 贷银行存款2000 2021年他们把全部标签做好了,我们还差3000,那会计分录怎么做? 借预付账款还是应付账款?
你好,做到应付账款中即可
229楼
2023-03-06 12:20:23
全部回复
夏楠:回复冉老师 但是,今年年初去年的预付账款2000,今年年初我的预付期初是2000,然后今年的在做到应付账款里,它俩是同批货但是寄到不同的账款,这样可以吗
2023-03-06 12:46:55
冉老师:回复夏楠这个没关系的,仅仅是往来的问题的
2023-03-06 12:57:42
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 一米阳光 发表的提问:
老师好,去年的应付账款分录做错了 借:应付账款 贷:银行存款 做成借:应收账款 贷:银行存款了 今年怎么更正
您好 借应付账款 贷应收账款。
230楼
2023-03-06 12:41:59
全部回复
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.34w
引用 @ 春风 发表的提问:
姜老师,你好,还是上次问你的那个问题,行政单位去年12月份用财政拨款支付社保,去年12月份没有做账,今年1月份收到发票,今年1月份我做账。财务会计,借:以前年度盈余调整,贷:财政拨款收入。预算会计我做账,借:行政支出,贷:资金佶存一财政应返还额度一财政授权支付。对吗?
这个是支付时,第一笔分录贷方是银行存款,表示用银行支付,第二笔分录预算会计做账务处理是对的。
231楼
2023-03-07 11:22:10
全部回复
昕老师
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.99
解题: 0.01w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
行政事业单位在工资发放表中扣除职工个人应缴社保费,财务会计做“其它应付款”,请问预算会计科目怎么做?
同学你好,预算会计是收付实现制,缴纳金额直接计入事业支出 借:事业支出 贷:资金结存
232楼
2023-03-07 11:44:57
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 发表的提问:
行政单位收到上级部门或者同级单位拨款预算会计怎么做账
你好,同学。 借 银行存款 贷 财政拨款收入 借 资金结存 贷 财政拨款预算收入
233楼
2023-03-07 12:07:15
全部回复
敏:回复陈诗晗老师 不对吧老师,这个是同级单位划拨的钱,不是财政拨款,怎么可能是预算收入
2023-03-07 12:40:09
陈诗晗老师:回复如果是同级,非财政。 你这就是 借 银行存款 贷 非财政拨款收入
2023-03-07 13:02:36
敏:回复陈诗晗老师 那么预算会计要怎么做
2023-03-07 13:16:20
陈诗晗老师:回复预算会计是对财政预算资金核算,你这如果是非预算资金,预算会计是不做处理的
2023-03-07 13:32:34
敏:回复陈诗晗老师 是不是借:资金结存-货币资金 贷:非同级财政拨款预算收入-本级横向转拨财政款吗
2023-03-07 14:01:54
陈诗晗老师:回复如果你这是同级财政收入,也就是属于财政资金,你的分录处理是对的
2023-03-07 14:16:21
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 酃隰 发表的提问:
老师你好,我是行政单位会计,我单位除了在财政国库集中支付中心集中支付外还有单位的工程专户,工程专户是银行存款付款,请问新政府会计制度我是不是需要将专户的账务和国库集中支付的账务合在一起做账,还是各自做账也可以
新政府会计制度需要将专户的账务和国库集中支付的账务合在一起做账
234楼
2023-03-07 12:14:46
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ 婉儿 发表的提问:
应付账款经过协商这三千不需要再进行支付了,这个应该怎样做会计分录?这个应付账款的借方之前年度已经计入成本!
借;应付账款 贷;营业外收入
235楼
2023-03-07 12:41:59
全部回复
婉儿:回复邹老师 这个不尽兴支付的3000元不该是降低了成本了吗?
2023-03-07 12:57:45
邹老师:回复婉儿你好,相当于是对方给你减免了3000的货款,应当计入营业外收入的
2023-03-07 13:21:21
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ 晴空万里 发表的提问:
您好,所有的原材料采购都要经过应付账款科目吗?财务经理安排一个会计做入库(借原材料,贷应付账款),另一个会计做冲销(借应付账款,贷银行存款),这么安排是不是不合理?
你好,如果购进的同时直接付款了,就借;原材料,贷;银行存款 如果购进与付款有时间差,那是可以先通过应付账款挂账,然后再做支付分录的
236楼
2023-03-08 12:02:11
全部回复
晴空万里:回复邹老师 您好,比如有些供应商的原材料有时是当月付款,有时又是下个月付款,对于这个供应商的原材料是全都经过应付账款呢?还是只针对有时差的几笔经过一下应付账款?另外这个时差一般是多少?
2023-03-08 12:25:13
邹老师:回复晴空万里你好,有时间差就是购进与付款有差异(付款在购进之后),哪怕是一天,或者几个小时 只要是先购进,后付款,就需要通过应付账款科目挂账的
2023-03-08 12:51:56
晴空万里:回复邹老师 您好,如果说时差是几个小时的话,基本上所有的原材料采购都要经过应付账款科目
2023-03-08 13:19:38
邹老师:回复晴空万里你好,有时间差就是购进与付款有差异(付款在购进之后),哪怕是一天,或者几个小时 只要是先购进,后付款,就需要通过应付账款科目挂账的 (是针对这个回复有什么疑问吗?)
2023-03-08 13:44:13
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 艾米丽 发表的提问:
行政单位的会计 现在会计制度改革 要平行记账了 现在发工资 是借 应付职工薪酬贷零余额对吗?可是财政支付凭证又分打了好几笔款 平行记账的会计是按照支付凭证上来还是我自己做的财务会计的分录来因为 预算会计要填类款项 而支付凭证上都分好了
一般应该是贷财政拨款收入,预算会计就是涉及到了现金收支就做,广义的现金
237楼
2023-03-08 12:11:06
全部回复
艾米丽:回复小云老师 我们工资都是直接打过去的
2023-03-08 12:50:17
艾米丽:回复小云老师 老师可否写一下财务和预算的分录
2023-03-08 13:09:42
小云老师:回复艾米丽那就可以用零余额,这种预算会计就也做,借:行政支出 贷:资金结存
2023-03-08 13:20:43
艾米丽:回复小云老师 那财务会计呢
2023-03-08 13:30:56
小云老师:回复艾米丽财务会计就是你做那个借应付贷零余额
2023-03-08 13:52:16
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
我们单位有好多以前会计留下的应付账款,现在该如何处理?
如果确定不需要支付的 计入到营业外收入科目
238楼
2023-03-08 12:38:59
全部回复
会计学堂:回复轶尘老师 ,但这样不是得交好多税么,企业所得税
2023-03-08 12:57:17
会计学堂:回复轶尘老师 再说金额太大了
2023-03-08 13:14:49
轶尘老师:回复会计学堂不需要支付的,只有这样处理。
2023-03-08 13:44:19
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 梦里不知身是客 发表的提问:
政府会计将固定资产出租给对方,约定每月租金月初付款,但是却没有付款,月底要进行账务处理,怎么做帐?
借 银行存款 贷 其他收入 借 资金结存 贷 其他预算收入
239楼
2023-03-09 12:04:01
全部回复
梦里不知身是客:回复紫藤老师 不是租金收入吗?月底没有付钱呀,老师
2023-03-09 12:33:42
紫藤老师:回复梦里不知身是客你收到钱的时候才做账
2023-03-09 12:57:22
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 鲤鱼戒指 发表的提问:
老师,我们应付账款是10032.但是出纳付款时付款10000把零头抹了,那这32我应该怎么做账,怎么写会计分录?
不需要付款做借应付账款 32贷营业外收入32
240楼
2023-03-09 12:26:30
全部回复
鲤鱼戒指:回复maize老师 可是业务员他们不懂,他们认为不用付了,不把这32放到营业外收入,还有别的办法没?
2023-03-09 12:45:27
maize老师:回复鲤鱼戒指这个年末你做账的时候转下就可以,要不挂着,要不现金付款,不过 这个有点不真实,
2023-03-09 13:00:40

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×