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材料入库发票已到会计分录
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 安然 发表的提问:
原材料暂估入库的会计分录怎么做?
借原材料 贷应付账款-暂估 等收到发票后先冲减暂估 借原材料 负数 贷应付账款-暂估 负数 再按发票金额 借原材料 贷应付账款-某某公司 如果取得增值税专票考虑增值税进项。
271楼
2023-03-20 12:08:56
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.73w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
购买原材料已付款,发票未到怎样做会计分录呢 下月收到发票又怎样做
借预付账款贷、银行存款 借原材料贷应付账款暂估 发票,到了借应付账款暂估贷原材料, 然后再做发票的借原材料 应交税费应交增值税进项 贷应付账款
272楼
2023-03-20 12:17:58
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 贤惠的大地 发表的提问:
从北方公司购入甲材料150千克,单价6元,每千克材料已验收,入库款项未付,增值税专用发票一张,收料单一张,如何写会计分录?
您好,如果您是一般纳税人,借原材料应交税费,应交增值税,进项税额贷应付账款
273楼
2023-03-21 11:23:33
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宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 哦✌️ 发表的提问:
当月购买一笔材料已通过银行账户付全款,已入库,但未取的发票,会计分录怎么写,怎么做账务处理
你好,借:原材料-暂估 贷:银行存款
274楼
2023-03-21 11:45:29
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宇飞老师:回复哦✌️后面发票到了 如果金额一致 借:原材料 贷原材料-暂估
2023-03-21 12:05:01
哦✌️:回复宇飞老师 老师,那报企业所得税时,怎么填写,材料要不要放在成本里
2023-03-21 12:29:56
宇飞老师:回复哦✌️那看你材料是否有结转成本,如果还是库存,没有销售,那么就不用进成本
2023-03-21 12:51:58
哦✌️:回复宇飞老师 好的谢谢
2023-03-21 13:18:36
宇飞老师:回复哦✌️不客气,满意请给五星好评哈,谢谢。
2023-03-21 13:40:39
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 发表的提问:
购买摄影器材一批,器材已入库,款已付,发票未到,怎么做分录
你好, 借:预付账款 贷:银行存款
275楼
2023-03-21 11:57:00
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:回复月月老师 器材已入库,我还需要做分录吗
2023-03-21 12:12:58
:回复月月老师 需要暂估吗?
2023-03-21 12:31:10
月月老师:回复你好,发票大概什么时候到,如果数据确定,可以计入暂估。
2023-03-21 12:49:11
:回复月月老师 发票得下月了,数据确认是指?
2023-03-21 13:16:20
月月老师:回复你好,做暂估计入,下个月冲回,发票来了重新入帐。
2023-03-21 13:44:36
:回复月月老师 那下月需要计提折旧吗?
2023-03-21 13:59:00
:回复月月老师 是按入库时间?还是到票时间?
2023-03-21 14:13:17
月月老师:回复你好,按发票时间。
2023-03-21 14:24:08
:回复月月老师 这月不暂估入库呢,下月发票开了入账,下下月计提折旧可以吗?
2023-03-21 14:34:52
月月老师:回复你好,可以的,没问题。
2023-03-21 14:52:19
:回复月月老师
2023-03-21 15:10:52
:回复月月老师 老师,收到这种发票怎么做分录
2023-03-21 15:37:24
月月老师:回复你好 借:其他应收款-预付款 贷:银行存款
2023-03-21 15:48:56
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 静待花开 发表的提问:
老师,6月份购进材料8万元,材料已入库款项未付,发票也未到。8月份付材料款6万元。9月份收到材料发票价税合计8万元,但未认证未入账。11月份认证并入账,付余款2万元。老师,每笔会计分录应该怎么做?谢谢
您好,6月份购进材料8万元,材料已入库款项未付,发票也未到,借:原材料 68,376.07 ,待抵扣税金11,623.93 ,贷:应付账款 80000。 。8月份付材料款6万元,借:应付账款 60000,贷:银行存款 60000。 9月份收到材料发票价税合计8万元,但未认证未入账,借:原材料, 68,376.07 ,待抵扣税金 11,623.93 贷:原材料, 68,376.07 ,待抵扣税金 11,623.93 。11月份认证并入账,付余款2万元。认证后,借:应交税费-应交增值税-进项 11,623.93 ,贷:待抵扣税金 11,623.93 ,付款时, 借:应付账款,20000,贷:银行存款 20000
276楼
2023-03-21 12:14:59
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静待花开:回复王雁鸣老师 9月份收到材料发票价税合计8万元,但未认证未入账,借:原材料, 68,376.07 ,待抵扣税金 11,623.93 贷:原材料, 68,376.07 ,待抵扣税金 11,623.93 。老师,这一步没看明白,怎么这样做啊?
2023-03-21 12:56:42
王雁鸣老师:回复静待花开您好,这一步收到发票一借一贷科目一样就行。
2023-03-21 13:22:10
静待花开:回复王雁鸣老师 老师,我九月份收到发票但是没入账,到十一月份入账可以吗?分录还是一借一贷科目一样吗?还有老师,开外管证缴纳的印花税怎么入账?开的外管证金额要列入收入吗?谢谢老师
2023-03-21 13:44:23
王雁鸣老师:回复静待花开您好,九月份收到发票但是没入账,到十一月份入账可以,分录还是一借一贷科目一样,开外管证缴纳的印花税记入管理费用-印花税中即可,开的外管证金额不要列入收入。
2023-03-21 13:57:08
周晓晓老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 0.08w
引用 @ 冷艳的高山 发表的提问:
向书恰公司购入门框1000个,120元/个,材料未入库,款项为支付 向书恰公司购入的门框现已入库 两个怎样做会计分录
您好,未入库的账务处理 借:在途物资 借:应交税费--增值税(进项税额) 贷:银行存款(或应付帐款等) 借:原材料 待:在途物资 入库的会计分录为: 借:原材料 借:应交税费--增值税(进项税额) 贷:银行存款(或应付帐款等)
277楼
2023-03-22 11:34:48
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ 鲤鱼鸡 发表的提问:
(二)甲公司为增值税一般纳税人, 材料按计划成本计价核算。购入A材料-批,增值税专用发票上注明的价款为30 000元,增值税税额3 900元,发票账单已收到,计划成本为32000元,已经验收入库,全部款项以银行存款支付。要求:编制有关会计分录。 1.材料采购付款 2.材料验收入库 3.结转材料成本差异
你好 1.材料采购付款 借;在途物资30 000,应交税费—应交增值税(进项税额)3 900, 贷;银行存款 33 900 2.材料验收入库 借;材料采购30 000,贷;在途物资30 000 3.结转材料成本差异 借;原材料 32000,贷;材料采购30 000,材料成本差异2000
278楼
2023-03-22 11:44:11
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ 靓丽的自行车 发表的提问:
23日,从甲公司购入的A材料到达企业,实际验收入库9,900千克,短缺100千克,属于定额内损耗。根据业务编制会计分录。(21分)
你好,借:原材料,贷:在途物资 
279楼
2023-03-22 11:50:22
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小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 人生旅途 发表的提问:
老师,工程上用的材料,没有入库就直接用了,还要做入库的会计分录吗
你好,不用了直接借在建工程,贷原材料相当拿来就领用了
280楼
2023-03-22 12:14:59
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人生旅途:回复小洪老师 老师,我们不是去建高楼什么的,我们是装修装饰
2023-03-22 12:26:40
小洪老师:回复人生旅途你好,那就直接计入主营业务成本就可以了,先做个原材料入库单,以后方便核算成本
2023-03-22 12:44:25
人生旅途:回复小洪老师 装修装饰里包括材料,人工和其他费用,开的也是工程类的发票,有收入我就结转把工程施工结转到主营业务成本,我现在用的是工程施工这个科目,
2023-03-22 13:10:11
小洪老师:回复人生旅途你好,是的有收入就要结转成本
2023-03-22 13:37:30
人生旅途:回复小洪老师 老师,用工程施工可合适
2023-03-22 13:49:13
小洪老师:回复人生旅途你好,这个没什么问题。
2023-03-22 14:15:12
人生旅途:回复小洪老师 那我不做入库的分录,直接借工程施工――材料费,应交税费增,贷银行存款,这样可好
2023-03-22 14:29:25
小洪老师:回复人生旅途你这个就是入库的分录,。做一下也没事啊
2023-03-22 14:48:46
人生旅途:回复小洪老师 我的意思是我不分两步做借原材料,应交增,贷银行,领用时,借工程施工,贷原材料,就直接用我上面的分录可行
2023-03-22 15:00:29
小洪老师:回复人生旅途不行,你这样帐不清晰,还是做两笔吧
2023-03-22 15:18:33
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
材料验收入库,余款退回的会计分录怎么写
材料验收入库,余款退回的会计分录怎么写
281楼
2023-03-23 11:16:46
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李老师:回复爱笑的流沙借原材料 贷在途物资 借应收账款 贷银行存款
2023-03-23 11:34:59
小刘老师
职称:,注册会计师
4.98
解题: 0.04w
引用 @ 酷炫的老虎 发表的提问:
材料验收入库时短缺,为运输途中合理损耗的会计分录
同学你好!合理损耗,数量就按实际数量,金额就按发票金额。借原材料,应交税费-进项税,贷应付账款
282楼
2023-03-23 11:29:12
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陈老师Fairy
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,CMA
4.99
解题: 0.08w
引用 @ cindy 发表的提问:
建筑公司3月用银行存款付部分材料款,当月材料已到,发票隔月到且还有少许货款未付。如何做会计分录。发票待余款付完后再提供,发票到后又如何做会计分录?
收到货的时候 借:原材料 其他应收款-暂估进项税 贷:银行存款 应付账款 拿到发票根据金额 借:应交税费-进项 贷:其他应收款-暂估
283楼
2023-03-23 11:57:11
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 会堂计 发表的提问:
老师你好,一般纳税人,外购原材料已经入库,款已付,但是发票还没到应该如何做分录?发票到了之后应该怎么做分录?
收到货物要暂估入库 收到发票之后,冲减暂估,再按发票入账
284楼
2023-03-23 12:15:00
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会堂计:回复辜老师 麻烦写一下详细的分录,比如商品100元,税率13%
2023-03-23 12:28:59
会堂计:回复辜老师 麻烦写一下详细的分录,比如商品不含税100元,税率13%
2023-03-23 12:40:27
辜老师:回复会堂计收到货物的时候,暂估入库,借:库存商品 100 贷:暂估应付款 100 收到发票上,借:库存商品 -100 贷:暂估应付款 -100 借:库存商品 100 应交税费—应交增值税—进项税 13 贷:应付账款 113
2023-03-23 13:04:35
会堂计:回复辜老师 在收到发票之前就已经付款113元了,老师做的分录中没有体现出来吧
2023-03-23 13:26:12
辜老师:回复会堂计付款的时候,借:预付账款 113 贷:银行存款 113 收到发票收,借:库存商品 100 应交税费—应交增值税—进项税 13 贷:预付账款 113
2023-03-23 13:42:03
会堂计:回复辜老师 可是这个又没有体现出已经入库的库存商品,是把你做的这两个合并吗
2023-03-23 14:01:39
辜老师:回复会堂计付款的时候,借:预付账款 113 贷:银行存款 113 暂估入库,借:库存商品 100 贷:暂估应付款 100 收到发票收,借:库存商品 -100 贷:暂估应付款 -100 借:库存商品 100 应交税费—应交增值税—进项税 13 贷:预付账款 113
2023-03-23 14:15:29
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ 眯眯眼的红牛 发表的提问:
老师您好 上述甲乙材料均已验收入库 结转采购成本会计分录
你好,能提供一下具体题目的图片?
285楼
2023-03-24 15:43:31
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