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供应商返利怎么做会计分录
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 纯情的美女 发表的提问:
收到一张供应商开来的红字采购发票(给我司的返利),会计分录怎么做。
借库存商品 应交税费…应交增值税(进项税额) 贷应付账款 (金额用负数表示)
31楼
2022-12-14 15:54:28
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.66w
引用 @ 皮克斯会卖萌丶 发表的提问:
司先收到供应商的返利款,后收到返利发票(负数),收款和收票分开做会计分录,应该做什么科目?是去年的返利,今年结算
收到销售返利方: 收到实物销售返利方冲减有关存货成本,并要计缴增值税。需分两种情况处理: (1)若供货方开具增值税专用发票,则: 借:库存商品 应交税金——应交增值税(销项税额) 贷:主营业务成本 (2)若不开具增值税专用发票,则: 借:库存商品 贷:主营业务成本 2.直接返还货款 支付销售返利方: 销售返利如采用支付货币资金形式的,支付销售返利方,根据取得的“进货退出或索取折让证明单”作为费用处理。 借:营业费用 贷:银行存款等 但是在实务操作中,对于这种返利方式会计处理方法各异,有的会计人员做如下处理: 借:主营业务收入 贷:银行存款 因为现金返利是在购货日后发生的,无法注明在同一张增值税专用发票上。因此,返利不能冲减增值税,只能冲减主营业务收入。 收到销售返利方: 收到销售返利方,冲减销售成本,如果对方开具红字发票时,应将进项税金转出。 借:银行存款 贷:主营业务成本 应交税金——应交增值税(进项税额转出)
32楼
2022-12-14 16:21:06
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 莫茗 发表的提问:
公司收到供应商返利冲减货款怎么做分录
您好 请问收到货物的时候分录怎么写的
33楼
2022-12-14 16:35:58
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莫茗:回复bamboo老师 冲减库存商品吗?但是库存商品并没有减少呀,只是我们拿货量到了一个标准给的返利去抵扣货款
2022-12-14 16:58:52
bamboo老师:回复莫茗冲减库存商品的入账金额 不冲减数量
2022-12-14 17:13:31
英老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.42w
引用 @ 发表的提问:
收到供应商的返利冲减应付账款的会计分录
同学好,借计银行存款,贷记应付账款,借记成本费用,贷计应交税费,应交增值税进项税额转出,
34楼
2022-12-18 16:14:08
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林:回复英老师 实际没有收到钱,我看有些做的营业外收入
2022-12-18 16:46:38
英老师:回复借记应付账款,贷计应交税费-应交增值税进项税额转出,贷计成本费用
2022-12-18 17:04:33
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 鼠宝小布丁 发表的提问:
收到供应商开具的红字发票,是供应商的返利,怎么做账呢?分录怎么填
你好,单独开的话计入营业外收入
35楼
2022-12-18 16:22:12
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 夕阳中的微笑 发表的提问:
将供应商的样品费返还冲应付账款,会计分录怎么做,谢谢
请问你费用是怎么记账的?
36楼
2022-12-18 16:49:45
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夕阳中的微笑:回复罗老师 有一笔货款未付,但供应商要将之前的样品费退给我们,未退,我们直接从他的货款中扣除
2022-12-18 17:30:11
罗老师:回复夕阳中的微笑你们应收样品费,你们应付货物采购款 签订对账协议,应收应付对对冲 借 应付账款 贷 应收账款
2022-12-18 17:42:52
李老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.1w
引用 @ Bonnie 发表的提问:
请问供应商返利实物是购货方买的产品,单独开票怎做分录,,。购买方收到返利怎么做分录。
按照收到的返利,冲减你的存货成本
37楼
2022-12-18 17:17:59
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ Bonnie 发表的提问:
请问供应商返利实物是购货方买的产品,单独开票怎做分录,,。购买方收到返利怎么做分录。
你好!看看这里对你有帮助 http://www.chinaacc.com/new/635_649_201308/12ni1130536986.shtml
38楼
2022-12-19 14:59:52
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 棋棋 发表的提问:
供应商给我公司的货物返利,我司系统会自动生成一张凭证借:库存商品 贷:应付账款,要冲减应付账款,供应商给的返利入什么科目,怎么做分录?
借库存商品 负数,贷应付账款 负数,
39楼
2022-12-19 15:19:34
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 旭日晴空 发表的提问:
供应商给返利,和给客户的返利分别应该怎么做账?
供应商给的返利冲减主营业务成本,你们给返利做销售费用
40楼
2022-12-19 15:26:59
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 清爽的向日葵 发表的提问:
老师,销售返利如何预提,想体现供应商欠我们的返利钱,怎么做分录
你好 这个可以看一下会计学堂的资料的 预提销售返利的会计分录-会计学堂 https://www.acc5.com/news-toutiao/detail_120956.html
41楼
2022-12-20 14:41:28
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清爽的向日葵:回复王超老师 链接点不开
2022-12-20 15:01:17
王超老师:回复清爽的向日葵这个是需要在电脑上打开的
2022-12-20 15:21:31
清爽的向日葵:回复王超老师 我现在没有电脑,您能告诉我一下分录怎么做吗,销售折让部分,抵下期货款,我现在想计提这部分折让
2022-12-20 15:46:24
王超老师:回复清爽的向日葵1.支付销售返利方:销售返利如采用返回所销售商品方式的,根据税法的规定,应视作销售处理,并计缴增值税. 借:销售费用 贷:库存商品 应交税费--应交增值税(销项税额) 期末对于捐赠的商品进行纳税调整. 2.收到销售返利方:收到实物销售返利方冲减有关存货成本,并要计缴增值税.需分两种情况处理: (1)若供货方开具增值税专用发票,其会计分录为: 借:库存商品 应交税费--应交增值税(销项税额) 贷:主营业务成本 (2)若不开具增值税专用发票,其会计分录为: 借:库存商品 贷:主营业务成本
2022-12-20 16:16:13
清爽的向日葵:回复王超老师 老师,这是下次买货做的分录吧,我现在是先不进货,先计提这部分折让
2022-12-20 16:27:53
王超老师:回复清爽的向日葵那么计提折旧的是 借:主营业务成本 贷:累计折旧
2022-12-20 16:51:18
清爽的向日葵:回复王超老师 我这要计提销售折让,返利,不是累计折旧,比如进10万的货,给返2万,但是这两万不是马上给,是过半年给,这2万我现在怎么做分录
2022-12-20 17:10:55
清爽的向日葵:回复王超老师 你好,能回答一下吗
2022-12-20 17:37:51
王超老师:回复清爽的向日葵你这个要调整一下成本 借:库存商品 应交税费--应交增值税(销项税额) 贷:主营业务成本 其他应付款   这里是要给对方的2万元
2022-12-20 18:01:37
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 小幸运 发表的提问:
老师,请问我们购进商品,拿供应商给我们的返利来抵我们支付给供应商的货款怎么做会计分录呢?收到供应商的发票上面有2个金额,一个是正数金额1000,一个是负数金额100,负数金额就是返利部分,实际支付供应商货款是1000-200=800元,请问怎么做分录
按折扣之后的 借库存商品800贷银行
42楼
2022-12-20 15:01:47
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小幸运:回复郭老师 好的谢谢老师
2022-12-20 15:15:03
郭老师:回复小幸运不用客气的 应该的
2022-12-20 15:44:19
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 晴天 发表的提问:
供应商返促销费2万元到公司的账户上,会计分录怎么做
你好 那你们实际产生了促销费吗
43楼
2022-12-20 15:26:59
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晴天:回复meizi老师 有和没有实在产生的分录分别是怎么做
2022-12-20 15:56:04
meizi老师:回复晴天你好 实际发生 了 冲你之前支出的促销费用 ; 没有发生计入营业外收入
2022-12-20 16:16:27
晴天:回复meizi老师 促销费是记入销售费用吗
2022-12-20 16:33:24
meizi老师:回复晴天你好 是的 这个是为了销售发生 的 你在实际企业支出的时候计入销售费用
2022-12-20 16:43:50
晴天:回复meizi老师 好的,谢谢
2022-12-20 16:55:50
meizi老师:回复晴天不客气帮到你就好
2022-12-20 17:22:04
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 梅雪 发表的提问:
收到供货商的返利5000,怎么做分录
借:银行存款5000贷:主营业务成本5000
44楼
2022-12-21 14:41:28
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梅雪:回复袁老师 连锁药店 主要收入靠返利 借银行存款 贷主营业务收入 这样合理吗?
2022-12-21 14:52:34
袁老师:回复梅雪这个不合适的,如果你们不开发票给客户,是可以确认收入的
2022-12-21 15:18:00
宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ Jerry 发表的提问:
老师,请问应收供应商的销售返利,应该怎么做分录?谢谢
你好,这个应该冲减购货成本。 借:银行存款 贷:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
45楼
2022-12-21 14:51:11
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Jerry:回复宇飞老师 老师是应收,还没有收到
2022-12-21 15:16:49
Jerry:回复宇飞老师 现金形式的
2022-12-21 15:38:20
宇飞老师:回复Jerry那就把借方改成其他应收款就好了。等到收了再冲。
2022-12-21 16:04:04

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