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会计准则几号是其他应付款
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 晴天 发表的提问:
我们公司去年收到客户的模具款,当时做的借:现金,贷:其他应付款,我们拿去付给供应商,本来会计分录应该是,借:应付账款,贷:现金。他们以为一次性冲减这个模具款,做成借:其他应付款,贷:现金。因为这个模具款是第二年开始要减客户货款的,现在要补挂那个模具款入其他应付款
你好! 做调整分录,就可以了 借:应付账款 贷:其他应付款
226楼
2023-03-05 14:48:38
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陈俊帆老师
职称:高级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 路在脚下 发表的提问:
老师,我们二级单位和上级实现报帐制,我们二级单位已经把票据拿去一级单位审核了,统一拨款了,但由于财政资金紧缺,资金一直未拨付到位,这种情况下要怎么做会计分录,用其他应付款还是应付账款科目合适,资金拖欠的时间有的大于1年以上。
你是二你级单位,还是上级单位的会计?
227楼
2023-03-05 15:03:00
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路在脚下:回复陈俊帆老师 我是二级单位
2023-03-05 15:50:58
陈俊帆老师:回复路在脚下上级单位的话,答其他应付款好一点,因为钱不是你们单位花的
2023-03-05 16:06:33
路在脚下:回复陈俊帆老师 学校
2023-03-05 16:20:44
路在脚下:回复陈俊帆老师 一级单位是教体局
2023-03-05 16:42:03
路在脚下:回复陈俊帆老师 我们专项公用经费实行报帐制
2023-03-05 17:09:26
陈俊帆老师:回复路在脚下那就用其他应收款。借,其他应收款。贷,支出。预算会计不做账。
2023-03-05 17:34:17
陈俊帆老师:回复路在脚下一年了,最好把支出换成,以前年度损益调整
2023-03-05 17:54:33
陈俊帆老师:回复路在脚下对了,这个钱付了没有?
2023-03-05 18:05:40
陈俊帆老师:回复路在脚下你们付给商家了吗?
2023-03-05 18:29:23
路在脚下:回复陈俊帆老师 钱未支付
2023-03-05 18:58:35
路在脚下:回复陈俊帆老师 支付的的部分原来就挂了其他应收款
2023-03-05 19:20:45
陈俊帆老师:回复路在脚下哦,那就这么答,借,应付账款_某商家。贷其他应收款_教体局。预算会计不做账
2023-03-05 19:36:49
路在脚下:回复陈俊帆老师 未支付部分挂其他应付款还是应付帐款合适?
2023-03-05 19:58:43
路在脚下:回复陈俊帆老师
2023-03-05 20:19:26
陈俊帆老师:回复路在脚下应付账款,因为是支出。
2023-03-05 20:44:17
陈俊帆老师:回复路在脚下其他应付款,一般是暂收款。性质不一样
2023-03-05 21:03:02
路在脚下:回复陈俊帆老师 借:你商品和服务支出—-办公设备购置—-打印机 贷:应付帐款——某商家
2023-03-05 21:31:47
路在脚下:回复陈俊帆老师 这样行吗?
2023-03-05 21:48:41
路在脚下:回复陈俊帆老师 上级拨款后(财务会计): 借:应付账款--某商家 贷:银行存款
2023-03-05 21:59:00
陈俊帆老师:回复路在脚下这是全部的分录了,你可以看一下
2023-03-05 22:21:41
陈俊帆老师:回复路在脚下图片你看得清吗?同学
2023-03-05 22:36:14
陈俊帆老师:回复路在脚下你以前的会计分录是怎么答的?可能和我的不一样,那么分录就要变了
2023-03-05 23:02:57
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 助教 发表的提问:
别人帮我代付工程款 和别人借钱给我付工程款是一个性质吗 会计分录可以写 借:应付账款-某某公司 贷:其他应付款-某某公司吗
你好,结果是一样的,但是过程有点不同 别人帮我代付工程款 借:应付账款-某某公司 贷:其他应付款-某某公司 别人借钱给我付工程款 借;银行存款等科目 贷;其他应付款 借;应付账款 贷;银行存款等科目
228楼
2023-03-06 12:08:59
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桂龙老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.84w
引用 @ 人生旅程 发表的提问:
请教一下,1、同一个人的其他应收和其他应付款如果对冲会计分录怎么做。我不知道哪个在借方哪个在贷方? 2、同一个人公司的预收账款。预付账款怎么对冲会计分录? 哪个在借方哪个在贷方都有区别吗?
冲 借其他应付款 贷其他应收款 借预收账款 贷预付账款
229楼
2023-03-06 12:30:36
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人生旅程:回复桂龙老师 为什么这样做呢 借方都是负债科目?
2023-03-06 13:09:26
桂龙老师:回复人生旅程按照你的题意,同一个人的往来放进了两个科目核算,本来是应在一个科目核算的。现在你说要对冲,那就是相反做分录,做完后,差额是在借方,表示这个人还欠公司的钱,差额在贷方表示公司欠那个人的钱
2023-03-06 13:21:04
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 大海 发表的提问:
预付房租预提和缴纳的会计分录,用哪个科目,是应付账款还是其他应付款
如果不是租赁公司(出租房子) 预付房租是理论上是计入“预付账款” 预提房租计入“其他应付款” 实务工作中通常为了工作的简便,通常计入“其他应付款”科目进行核算处理
230楼
2023-03-06 12:52:40
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ Gracie 发表的提问:
请问老师,欠债权人的应付账款转入哪个会计科目,是和交易无关的事项,为什么不选C其他应付款呢?那有为什么是属于转销确实属于无法支付的应付账款呢?请解释一下。
你好,本来是属于企业的应付账款,现在对方撤销债权,企业不用还了,相当于企业白得的,所以计入营业外收入中
231楼
2023-03-06 13:02:59
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Gracie:回复立红老师 因甲公司的债权人撤销,是什么意思?是说借甲公司的钱的人撤资了?是这样吗?什么叫撤销?
2023-03-06 13:30:46
立红老师:回复Gracie你好,不是撤资,是甲公司的债权人撤销债权,就是对方不要这个钱了,
2023-03-06 13:51:19
Gracie:回复立红老师 明白了,谢谢老师!
2023-03-06 14:03:26
立红老师:回复Gracie不客气的,祝您学习愉快
2023-03-06 14:33:16
Gracie:回复立红老师 在现实生活中有这样的好事吗?
2023-03-06 14:45:08
立红老师:回复Gracie你好,是的,是好事,比如我欠你100元,然后你不要了,对于我来说不是白得了100元么,对于我,也就是债务人来说是好事
2023-03-06 15:14:39
Gracie:回复立红老师 明白了,谢谢老师!
2023-03-06 15:39:20
立红老师:回复Gracie不客气的,祝您学习愉快
2023-03-06 16:01:28
崔老师
职称:,注册会计师,税务师
4.97
解题: 0.32w
引用 @ Mo'Higher 发表的提问:
老师 麻烦问一下 公司项目部租房 会计分录是记到其他应付款 还是应付账款呢?麻烦老师啦
其他应付款一般是指与企业的主营业务没有直接关系的应付、暂收其他单位或个人的款项。 公司项目部租房,主要是用于经营活动,建议计入应付账款。
232楼
2023-03-07 12:24:47
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.66w
引用 @ 消失在空气 发表的提问:
之前会计把会计科目挂错了,现在要整个调整科目,怎么处理,应该挂在应付账款,挂在了其他应付款科目
借其他应付款贷应付账款
233楼
2023-03-07 12:52:21
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消失在空气:回复暖暖老师 可以全部调整过来吗?
2023-03-07 13:17:22
暖暖老师:回复消失在空气嗯,如果错了可以全部调整过来的
2023-03-07 13:45:02
消失在空气:回复暖暖老师 调账说明怎么写
2023-03-07 14:11:25
暖暖老师:回复消失在空气调整错误课目,写好XX月XX号凭证
2023-03-07 14:27:29
消失在空气:回复暖暖老师 不止一笔啊!从2013年开始,科目都挂错了
2023-03-07 14:43:17
消失在空气:回复暖暖老师 涉及很多往来账
2023-03-07 15:12:30
暖暖老师:回复消失在空气那就直接写调账处理
2023-03-07 15:22:58
消失在空气:回复暖暖老师 摘要写调账处理?然后全部调整?附件需要什么?
2023-03-07 15:40:55
暖暖老师:回复消失在空气调整分录没有附件的
2023-03-07 16:09:01
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ perfume 发表的提问:
小企业会计准则,无以前年度损益科目, 社保计提时 借:管理费用-公司社保 贷:应付社会保险费 缴纳社保时 借:管理费用-公司社保 其他应付款-社保个人部分 贷:银行存款 发现公司社保费用重复记录了费用,19年的账。 需要把去年错误分录冲红吗?从新录入正确的? 怎么做分录,请老师指点一下。 另外汇算清缴时,需要调增收入,怎么做分录?
是多计提了,缴纳没有多是吗?
234楼
2023-03-07 13:02:59
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perfume:回复郭老师 没有多缴纳
2023-03-07 13:34:00
郭老师:回复perfume借应付社会保险费贷利润分配。
2023-03-07 13:54:22
perfume:回复郭老师 不用做冲红分录对吗?只做一笔分录?去年的利润表是不是要改?
2023-03-07 14:20:17
郭老师:回复perfume跨年了,用利润分配代替。
2023-03-07 14:49:31
perfume:回复郭老师 不用改报表吗?汇算清缴要怎么填写?
2023-03-07 15:17:50
郭老师:回复perfume不 实际金额和税收金额减去这个金额
2023-03-07 15:41:50
perfume:回复郭老师 麻烦老师再回答一下
2023-03-07 16:11:41
郭老师:回复perfume回复什么问题啊? 两个问题你都回复了吗
2023-03-07 16:38:14
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 发表的提问:
请问长期股权投资,最新的会计准则是哪年发布的,几号
您好 《企业会计准则第2号——长期股权投资》应用指南(2014)
235楼
2023-03-08 12:03:55
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 水木清华 发表的提问:
老师,你好,我想问一下,为什么其他应付款,不能超过一年,超过一年会……
他是一个流动负债科目 超过1年时间长,放流动负债不合适
236楼
2023-03-08 12:23:17
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水木清华:回复陈诗晗老师 有的会计说,这个超过一年,要上税,……
2023-03-08 12:47:13
水木清华:回复陈诗晗老师 有老板给公司垫付的,我就挂了其他应付款
2023-03-08 13:09:55
陈诗晗老师:回复水木清华这是说其他应收款~股东,才需要
2023-03-08 13:38:28
水木清华:回复陈诗晗老师 老师,你的意思是,如果是公司的股东,挂了其他应付款,超过一年,要按股息红利所得缴纳个人所得税
2023-03-08 13:57:15
水木清华:回复陈诗晗老师 其他人员没有这个规定
2023-03-08 14:24:07
陈诗晗老师:回复水木清华没有 股东的其他应收款需要的
2023-03-08 14:42:08
水木清华:回复陈诗晗老师 老师,我理解反了,是股东借了公司的钱。这么晚了,打扰你了,谢谢老师!
2023-03-08 15:04:11
陈诗晗老师:回复水木清华不客气,祝你工作愉快
2023-03-08 15:25:45
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 雨菲 发表的提问:
老师,我们是小规模纳税人,执行的是小企业会计准则,去年计提社保,分录做错了,多计提了管理费用和其他应收款。错误分录: ..... ............ . 借:管理费用_社保. 借:其他应收款 贷: 应付职工薪酬 _社保 ,在2019年做汇算清缴时调增了管理费用,补交了税金,分录怎么做呢?
其他应收款也多了吗 借应付职工薪酬贷利润分配红冲多计提的单位负担的部分
237楼
2023-03-08 12:37:38
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雨菲:回复郭老师 是的,其他应收款也多提了
2023-03-08 13:13:09
郭老师:回复雨菲借其他应收款贷应付职工薪酬
2023-03-08 13:25:58
雨菲:回复郭老师 补交税的分录怎么做呢?
2023-03-08 13:50:23
郭老师:回复雨菲具体的什么税,那年的?
2023-03-08 14:02:31
雨菲:回复郭老师 就是上面补交去年所得税。管理费用调整,5月份补交的税。怎么做分录
2023-03-08 14:31:24
郭老师:回复雨菲借利润分配贷应交税费-所得税 借应交税费贷银存
2023-03-08 14:41:32
雨菲:回复郭老师 老师,我在2019年3月份,多计提的管理费用和其他应收款,做了相反的分录,在5月的时候又调增了管理费用,补交税。这样做,重复调整了?
2023-03-08 15:01:49
郭老师:回复雨菲不要做相反分录,做我上面的利润分配就可以,不会重复的,
2023-03-08 15:15:22
雨菲:回复郭老师 我在2019年3月份时已经做过相反的分录了,现在需要把3月份的分录冲掉吗?
2023-03-08 15:35:27
郭老师:回复雨菲是的,需要红冲回来,
2023-03-08 15:52:48
雨菲:回复郭老师 调增营业外支出,分录怎么做呢?
2023-03-08 16:05:20
郭老师:回复雨菲不需要账务处理了,
2023-03-08 16:15:57
雨菲:回复郭老师 老师,关键是营业收入清算时也调增了。怎么做分录?
2023-03-08 16:37:45
郭老师:回复雨菲实际业务不用处理,只是税法不允许税前扣除你才调增 不像多计提了的
2023-03-08 16:58:24
雨菲:回复郭老师 就是不允许扣除的,所以做了调增,补交了税,需要做分录吗?
2023-03-08 17:27:21
郭老师:回复雨菲不需要做调增的分录 你账上是会计利润
2023-03-08 17:41:06
雨菲:回复郭老师 账上是会计利润,所得税清算时把不允许扣除的营业外支出,调增了,怎么做分录呢?税已经补交过了。
2023-03-08 18:09:58
郭老师:回复雨菲不需要做分录 你汇算清缴税法利润 这个能看懂吗
2023-03-08 18:28:53
郭老师:回复雨菲实际发生的只是不能税前扣除 为什么要做分录调整
2023-03-08 18:49:56
张伟老师
职称:会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 雨菲 发表的提问:
老师,我们是小规模纳税人,执行的是小企业会计准则,去年计提社保,分录做错了,多计提了管理费用和其他应收款。错误分录: ..... ............ . 借:管理费用_社保. 借:其他应收款 贷: 应付职工薪酬 _社保 ,在2019年做汇算清缴时调增了管理费用,补交了税金,分录怎么做呢?
多计提的直接红冲就可以了
238楼
2023-03-08 12:43:23
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雨菲:回复张伟老师 不用做以前年度损益调整吗?
2023-03-08 13:21:39
张伟老师:回复雨菲涉及以前年度损益的用
2023-03-08 13:36:28
雨菲:回复张伟老师 调增了管理费用,补交了所得税,应该要填以前年度损益调整吧?
2023-03-08 13:58:36
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 闲暇有时 发表的提问:
工资核算的最新会计准则?老师能写一个完整的计提和发放分录吗?代扣代缴部分是不是改成其他应付科目了,还可以用什么科目?
您好,一般情况下,工资核算分录如下: 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
239楼
2023-03-08 12:59:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
您好,去年有笔预收款,记成 借银行 贷其他业务收入了,今年应该怎么调,小企业会计准则 5万多 怎么调整呢 去年:借,银行 贷,其他业务收入, 其实不是收入是预收 我该怎么调整这笔帐
那你现在就是J利润分配,未分配利润贷预收账款。
240楼
2023-03-09 12:02:30
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