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会计准则几号是其他应付款
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 昏睡的树叶 发表的提问:
贷:其他应付款--**专项资金 那支出时如何 做会计分录?
借;相关科目 贷;银行存款
286楼
2023-03-23 12:18:34
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阿水老师
职称:注册会计师,税务师,初级会计师
4.99
解题: 0.29w
引用 @ 学习 发表的提问:
本公司划拨1万元已作为其他应付款入账,之后对方公司开来1.1万元的发票。本公司实际支付1万元,会计分录怎么处理?本公司只有1万元用于支付
学员你好, 需要明确为什么开来1.1万元的发票,如果是因为提前付款给与的现金折扣,可冲减财务费用。
287楼
2023-03-23 12:36:00
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逸仙老师
职称:中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
引用 @ 阳光 发表的提问:
在做工资的时候,代扣教师养老保险2000,借事业支出—财政补助支出—养老保险2000,贷,其他应付款—养老保险2000。下次支出养老保险的时候,我做成了,借事业支出—财政补助支出—养老保险2000。忘了冲销应付款2000。年末如何做会计分录冲销这个2000呢
借:其他应付款-养老保险2000 贷:事业支出-财政补助支出-养老保险2000
288楼
2023-03-26 16:57:27
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阳光:回复逸仙老师 事业会计中,年终结账后,财政补助结转应该等于财政应返还额度,例如2018年财政应返还额度为200000,然而由于新会计不会做账,造成财政补助结转不等于200000.而是250000。怎样进行会计分录调账。
2023-03-26 17:23:41
逸仙老师:回复阳光首先看看他怎么结转的,把他的结转分录发过来看看
2023-03-26 17:48:16
阳光:回复逸仙老师 借,财政补助结转。贷,事业支出。借,财政补助收入,贷,财政补助结转。财政补助结转在贷方250000
2023-03-26 18:00:46
逸仙老师:回复阳光是不是还有非财政补助也结转到财政补助里面了啊
2023-03-26 18:15:30
姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 为了当总监 发表的提问:
公务卡还款时,做一笔分录,借其他应付款-公务卡还款,贷零余额用款额度,这时候预算会计分录需要做一笔是吗?
预算会计需要做,借:其他应付款 贷:资金结存
289楼
2023-03-26 17:07:16
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 懵懂的海燕 发表的提问:
请问新政府会计制度下,去年已经确认的收入,今年冲销该怎么做预算会计的分录?去年:借:财政收入 贷:其他应付款
你好,同学。 预算会计是收付实现制,他是不作处理的
290楼
2023-03-26 17:17:23
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
经济学中:会计分录其他应付款包括那些费用
其他应付款是指企业在商品交易业务以外发生的应付和暂收款项。指企业除应付票据、应付帐款、应付工资、应付利润等以外的应付、暂收其他单位或个人的款项。具体包括: 其他应付款的内容 :   ① 应付经营租入固定资产和包装物租金;   ② 职工未按期领取的工资;   ③ 存入保证金(如收入包装物押金等);   ④ 应付、暂收所属单位、个人的款项;   ⑤ 其他应付、暂收款项。
291楼
2023-03-26 17:41:01
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
个人全额缴纳单位和个人社保部分,未计提这个人的社保,会计分录应该怎么写? 标注颜色的是单位缴纳部分社保,你看我都是放在其他应付款里的,这样可以的吗?
借,其他应付款,贷,银行存款 实际收到个人款项,借,银行存款,贷,其他应付款
292楼
2023-03-26 17:50:59
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小鱼儿:回复辜老师 不存在实际收到钱,是从工资里面直接扣的
2023-03-26 18:21:06
辜老师:回复小鱼儿那你实际发放工资的时候全部扣除就可以了
2023-03-26 18:35:50
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 没有如果 发表的提问:
老师,有一笔其他应付款不用付了,怎么做会计分录啊
你好,转到营业外收入科目。
293楼
2023-03-27 11:59:29
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 沁沁 发表的提问:
建账时,设置会计科目时,其他应付款中如果有人员名单,那这些人员可以不是员工吧?那这个按人名设置的3级科目,可以不用勾选员工这个核算项目吧?请问那些科目需要勾选员工这个核算项目呢
你好,可以不是员工,其他应收其他应付
294楼
2023-03-27 12:17:03
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ SiQi 发表的提问:
代账公司 其他应付款—法人 和现金都成了负数。 用什么会计分录?怎么冲回?
你好 先借现金贷其他应付款 然后查下什么原因
295楼
2023-03-27 12:28:44
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SiQi:回复郭老师 库存商品也是负数100多万,然后二级明细下面才有库存金额,和做的结转成本附件库存表也对不上,之前会计说不要现在把明细结转到库存商品里这是为什么?
2023-03-27 13:04:33
郭老师:回复SiQi库存商品一级科目余额是负数? 你看下那个明细出现的负数 什么原因 是发票没有到货物到了销售出去了吗
2023-03-27 13:15:14
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.49w
引用 @ 活力的冰淇淋 发表的提问:
老师,您好!请问之前会计科目做的分录借方:其他应付款-暂收款,贷方:财政拨款收入-财政直接支付。导致其他应付款出现了借方余额。现在我需要怎么调整才能冲平该账目呢?
同学你好 计入财务费用就行
296楼
2023-03-27 12:56:59
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叮当老师
职称:税务师,初级会计师,建筑业
4.99
解题: 0.2w
引用 @ grace 发表的提问:
公司为建设施工行业,出现未开票的税金,如何做账合适? 会计分录是否可以 借:其他应付款 贷:结算税金
你好!与未开票收入同时做账。发生时,借:应收账款/预收账款 贷:主营业务收入 应缴税费-应交增值税-销项税额
297楼
2023-03-28 11:30:54
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 努力努力再努力x 发表的提问:
去年我单位退休职工个人垫付交医保费3万,单据去年己入账,职工垫付款项我入在其他应付款中,现要付还职工垫付款,用不用做预算会计分录?
你好 做借其他应付款贷银行存款
298楼
2023-03-28 11:37:45
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努力努力再努力x:回复meizi老师 老师,平行计账不用做预算会计分录吗?
2023-03-28 12:16:42
努力努力再努力x:回复meizi老师 老师??
2023-03-28 12:37:44
meizi老师:回复努力努力再努力x你们是事业单位吗?
2023-03-28 13:03:01
努力努力再努力x:回复meizi老师 是的老师
2023-03-28 13:20:10
meizi老师:回复努力努力再努力x事业单位不太熟悉 麻烦你重新发起提问问问其他事业单位的老师 抱歉
2023-03-28 13:46:54
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 凌飞 发表的提问:
假如2月的工资总额为20000元,3月支付了10000元,4月支付了10000元。在2月计提的会计分录是20000元,那么在3月和4月分别支付的10000元的凭证上面可以有什么标记,表示这两个凭证是支付2月计提的20000元呢。就是说3月4月这两张凭证上面可以显示1/2吗?还是要把3月未支付完的结转到其他应付款里?
你好 你摘要写清楚就行 没付款的工资挂在应付职工薪酬里面就行 不用单独转
299楼
2023-03-28 11:55:56
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 唯念 发表的提问:
老师,请问我们是政府会计制度,现在有一笔其他应付款需要无法支付,需要转到其他科目,什么科目合适一些?
你好,同学。 借 坏账准备 贷 其他应收款
300楼
2023-03-28 12:23:59
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唯念:回复陈诗晗老师 是其他应付款,期末余额在贷方
2023-03-28 13:04:25
陈诗晗老师:回复唯念借 其他应付款 贷 其他收入 你是作为收入处理了的
2023-03-28 13:16:23

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