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会计准则几号是其他应付款
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 学堂用户_ph599698 发表的提问:
冲减其他应付款的会计分录怎么写
你好了 原来分录 不变 金额负数 
271楼
2023-03-19 14:28:33
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玲老师:回复学堂用户_ph599698你好不你说具体的业务写不出来完整的分录 的 你把具体的业务发来才能写对应科目的分录 原理以发你了
2023-03-19 15:00:15
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 申屠虹旭 发表的提问:
社保个人代扣的部分是计入其他应交款还是其他应付款的会计科目?
您好,都行的。
272楼
2023-03-19 14:36:39
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 段慧芳 发表的提问:
老师,我问一下法人从私账转到公账上支付货款,发票下个月对方才开,会计分录怎么做啊,还有这个账上的其他应付款一直在账上,越来越多,没有转回到法人账号上去
你好 借银行存款贷其他应付款-法人 借库存商品等 贷银行存款 需要你们还给法人 才好平
273楼
2023-03-19 14:44:59
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段慧芳:回复meizi老师 发票下个月才开的,那这个月支付货款可以先做预付账款,等发票到了再冲减吧。账上收入比较少,因为主要服务于个人,都转到法人私人账户上去了
2023-03-19 15:04:36
meizi老师:回复段慧芳你好 你货物都收到了要先入库 。你要先暂估入库的
2023-03-19 15:28:31
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 如意的白昼 发表的提问:
平行记帐,财务会计会录出现其他应付款,预算会计分录怎么处理
你好,如果没有涉及收入支出的,不需要做预算会计
274楼
2023-03-20 11:35:28
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 小桥~流水~ 发表的提问:
公司名称变更前有两笔其他应付款经协商不用支付,我应该怎么冲销这两笔其他应付款呢?会计分录又应该怎么做呢?
借方余额吗? 借营业外支出贷其他应付款。
275楼
2023-03-20 11:48:11
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小桥~流水~:回复郭老师 余额在贷方,股东放入的现金以其他应付做的账,还有一些股东垫付的款项。公司变更名称时协商的这笔钱不用支付给原股东。我想冲销这笔账,但是不知道怎么做分录,
2023-03-20 12:00:04
郭老师:回复小桥~流水~借其他应付款贷实收资本,如果是一直是你的股东,可以这么做。 这个钱需要在转让协议里面约填写 如果没有的借其他应付款贷营业外收入。
2023-03-20 12:25:07
小桥~流水~:回复郭老师 谢谢老师!
2023-03-20 12:51:38
郭老师:回复小桥~流水~不用客气的,应该的。
2023-03-20 13:12:13
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 南山之南╰ 发表的提问:
我单位,几年积累了大量未开票收入,之前的老会计都是转入其他应付款,做什么会计分录平掉。或者是解决方法
外帐怎么处理
276楼
2023-03-20 12:14:41
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邹老师:回复 南山之南╰你好,确认收入了 借;其他应付款 贷;主营业务收入 应交税费
2023-03-20 12:40:28
南山之南╰:回复邹老师 老板就是不想缴税啊,,,做了收入,要缴税啊
2023-03-20 13:08:18
邹老师:回复 南山之南╰如果不想缴税,只能是继续挂账了
2023-03-20 13:33:57
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 十五。 发表的提问:
退回其他应付款的钱,会计分录是否是如此写?
借其他应付款  贷银行存款
277楼
2023-03-20 12:38:58
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十五。:回复小云老师 老师,这样正确吗
2023-03-20 13:08:14
小云老师:回复十五。是现金退回就正确的
2023-03-20 13:28:28
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 李岁 发表的提问:
老师,有些有发票的费用,没有从公账支付,先让员工垫付,然后再从公账上直接转给员工,会计分录走其他应付款,这样行不行啊?
你好,可以的
278楼
2023-03-21 12:00:29
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 李吴凡 发表的提问:
银行收到别的公司欠公司的钱,怎么计入其他应付款?会计分录应该怎么做?
借;银行存款 贷;其他应收款 如果你错误的计入了其他应付款 作调整分录借;其他应付款 贷;其他应收款
279楼
2023-03-21 12:27:00
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李吴凡:回复邹老师 老师,我是想直接计入其他应付款,不计入其他应收款,我的分录应该怎么做
2023-03-21 12:53:10
邹老师:回复李吴凡你好,这个本来就应当计入其他应收款,而不是其他应付款的
2023-03-21 13:12:53
李吴凡:回复邹老师 我和对方核算只进行单科目核算,只使用其他应付款核算,我怎么计入其他应付款?
2023-03-21 13:27:51
邹老师:回复李吴凡借;银行存款 贷;其他应付款
2023-03-21 13:46:40
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 燕子 发表的提问:
老师,股东分红发放时怎么做会计分录呢?能不能每季度把股东分红转为其他应付款?
你好,你这个分红是每个季度的吗?可以的,年末一块做就可以借利润分配应付利润贷应付利润,借应付利润贷银行存款应交税费借应付利润未分配利润贷利润分配应付利润。
280楼
2023-03-21 12:35:59
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燕子:回复郭老师 是的,老师。分红是每季度发放。但是有时候资金问题会延后。我可以每季度的时候做: 借:应付股利-A股东 贷:其他应付款-A股东 可以这样做吗?
2023-03-21 13:03:54
郭老师:回复燕子借其他应收款贷银行存款。
2023-03-21 13:17:39
燕子:回复郭老师 什么意思呢老师?
2023-03-21 13:41:20
郭老师:回复燕子支付的时候借其他应收款贷银行存款。
2023-03-21 14:04:46
郭老师:回复燕子每个季度先不分红,年末分红。
2023-03-21 14:33:18
燕子:回复郭老师 可是合同是每个季度分一次的
2023-03-21 14:45:41
郭老师:回复燕子那就要做这个 借利润分配应付利润贷应付利润,借应付利润贷银行存款应交税费借应付利润未分配利润贷利润分配应付利润。
2023-03-21 15:00:43
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计科目其他应付款里包括哪些?
其他应付款(Other payables)是指企业在商品交易业务以外发生的应付和暂收款项。指企业除应付票据、应付账款、应付工资、应付利润等以外的应付、暂收其他单位或个人的款项。
281楼
2023-03-22 11:39:31
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 路口 发表的提问:
请问会计学堂的快账软件怎么增加”其他应付款”科目
你好,同学。 找到科目设置,选择增加科目,负债类,然后按信息录入即可
282楼
2023-03-22 12:03:25
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 紫苏 发表的提问:
老师,工资只是计提单位承担的部分,个人的不计提吗?麻烦老师看看我写的会计分录有什么问题吗?个人的一直都在贷方其他应付款,那怎么冲销呢?
个人的在工资计提 支付借应付职工薪酬企业负担 其他应付款个人负担 贷银行存款
283楼
2023-03-22 12:33:00
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紫苏:回复郭老师 发放时我的图片里写的有啊,我问得是个人工资计提是怎么写会计分录的?
2023-03-22 12:48:59
郭老师:回复紫苏借管理费用工资贷应付职工薪酬工资 这个是个人计提的
2023-03-22 13:18:53
紫苏:回复郭老师 我的意思,我图片里的那发放时,贷方,一直有余额其他应付款 -社保,公积金,个税?
2023-03-22 13:44:27
郭老师:回复紫苏不会的 那么给你做了 你扣除了 你得交给税务局 支付了就没有余额的
2023-03-22 14:03:24
郭老师:回复紫苏完整的可以看下这个 计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2023-03-22 14:27:46
紫苏:回复郭老师 我明白了,也就是不管缴纳个人或者单位社保时,都会冲一笔,而贷方是银行存款。
2023-03-22 14:44:36
紫苏:回复郭老师 谢谢老师,你刚才的那句交给税局点醒了我,我明白了,原来代扣的是要银行缴纳得,我忽视了这个会计分录,现在明白了。谢谢老师
2023-03-22 14:59:04
郭老师:回复紫苏好的 不用客气哦 工作愉快
2023-03-22 15:13:41
彭老师
职称:注册会计师,高级会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 0.05w
引用 @ 2333333 发表的提问:
公司这样的性质,A公司支付了所有费用,由这个公司支付给B和C公司,这个会计分录怎么写?算它是代收代付,不是主营收入,先是收到钱,借,银存,贷,其他应付款A公司,然后支付给B公司时候,该怎么写
!bc公司开票给收款公司,那收款公司做收入,否则就做往来。
284楼
2023-03-23 11:35:50
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森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 开心美美 发表的提问:
老师你好!2019年12月份有一笔其他应付款的下级明细科目错误,导致辅助余额表有两个余额都不对,请问现在调整的话会计分录如何处理?(左下单位:尹亮,应为陈某某)
同学,你好,你就一借一贷,对换一下就行了,
285楼
2023-03-23 11:51:48
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