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会计准则几号是其他应付款
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 孤独的黑裤 发表的提问:
企业会计处理为什么会出现其他应付款——预提税金,这样做的初衷是什么?会带来什么后果?
你好,是不是你们单位没有收到专票之前做的暂估?
211楼
2023-02-28 12:21:13
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 我的54 发表的提问:
我们医院不是有那个跟到外面合作的。那个检验公司,然后就是那种分成的吗,但是他每个月他们会给我把发票开过来,比如说这个月开了10万的发票。但是我们这个月不一定马上就给他回,所以就挂账了,在挂账的时候,我原来的会计科目阿,借的是那个医疗业务,成本。然后带的是其他应付款,因为今年2019年。这个整的,整个这个会计制度发生了变化,要那个实行权责发生制。这个就我就不知道该怎么去了。
你好 你这个分录也是权责发生制
212楼
2023-02-28 12:39:41
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我的54:回复答疑苏老师 我原来做的分录是借:医疗业务成本 贷:其他应付款 现在还是这样做吗
2023-02-28 12:54:17
答疑苏老师:回复我的54你好 是的 这本来就属于你们的成本 只是没付款而已
2023-02-28 13:05:14
宋艳萍老师
职称:中级会计师,经济师
5.00
解题: 0.49w
引用 @ 辛勤的灰狼 发表的提问:
新收入准则是新会计准则14号吗
你好,企业会计准则第14号一一收入,即新收入准则
213楼
2023-02-28 12:57:32
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冯老师
职称:注册税务师 会计师 经济师
5.00
解题: 0.02w
引用 @ 王倩_JxI68 发表的提问:
老师,您好!我们公司12月报表中其他应收款项目根据其他应收款借方余额和其他应付款借方填列,其他应付款借方为我公司支付网站建设的预付款(发票也未到)。外审将并入其他应收款的其他应付款借方金额也计提了坏账准备。请问老师,这样合理吗?
是这样处理的。其他应付款的借方余额就是其他应收款。
214楼
2023-02-28 13:14:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.49w
引用 @ 不过不改名 发表的提问:
老师 我们老板要收购一个公司 其他应收款跟其他应付款对冲之后还有余额 直接转进坏账准备可以吗
你好,可以的,转入坏账准备也行
215楼
2023-03-01 12:50:30
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不过不改名:回复朴老师 然后结转到营业外支出里 年报时需要调出来吗
2023-03-01 13:12:28
朴老师:回复不过不改名你好,需要调增的哦
2023-03-01 13:25:31
不过不改名:回复朴老师 老师 收购公司 像这种往来科目 怎么平账比较好呢
2023-03-01 13:44:36
朴老师:回复不过不改名你好,需要还了,或者收回来,如果做不到就只能计入营业外
2023-03-01 14:09:30
不过不改名:回复朴老师 好的 谢谢老师
2023-03-01 14:27:17
朴老师:回复不过不改名满意请给五星好评,谢谢
2023-03-01 14:46:51
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 猪猪侠 发表的提问:
老师合作社的账用小企业会计准则的账套做,资产负债表中的应交税金和其他应付款要怎么填?
您好,应交税金就根据应交税费的余额填写,其他应付款就根据其他应付款的余额填写
216楼
2023-03-01 12:55:50
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猪猪侠:回复文老师 填报的税局模板中没有应交税金和其他应付款的项
2023-03-01 13:22:48
猪猪侠:回复文老师
2023-03-01 13:47:08
文老师:回复猪猪侠那就都体现在应付款项里面
2023-03-01 13:58:06
猪猪侠:回复文老师 好的谢谢老师
2023-03-01 14:17:06
文老师:回复猪猪侠不客气,这是我们的职责所在
2023-03-01 14:37:22
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 金丽 发表的提问:
老师请教:企业执行小企业会计准则情况下,利润分配未分配利润有数78万,变更股东需要交个税吗?怎么做分录、是 借:其他应付款 -股东 贷:利润分配-未分配利润 吗?我糊涂了
你好, 是的,股东变更涉及个税的,是股东个人承担的,公司不用做账的
217楼
2023-03-01 13:14:59
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金丽:回复蒋飞老师 老师利润分配未分配利润做减少吗?这个怎么做分录啊
2023-03-01 13:34:05
蒋飞老师:回复金丽不是分红,企业不用做账的
2023-03-01 13:46:39
金丽:回复蒋飞老师 老师,股东变更,股东不得拿走分红吗? 拿了分红才交个税对吧?实收资本500万占40%股份
2023-03-01 14:15:47
蒋飞老师:回复金丽是的,如果分红就需要做分录了 借利润分配…未分配利润 贷银行存款 应交税费…个税
2023-03-01 14:39:04
金丽:回复蒋飞老师 谢谢老师的回复
2023-03-01 14:57:54
蒋飞老师:回复金丽不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-01 15:20:40
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
老师,请问小企业会计准则下,向法人借款时分录是借:库存现金 贷:其他应付款 应计入到现金流量表哪一项 我在小程序里提问,有的老师让我计入其他筹资,有的让我计入其他与经营相关活动 我不知道哪个是准确的
你好,筹资活动收到的现金的
218楼
2023-03-02 12:29:39
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 小太阳 发表的提问:
请问,我单位执行小企业会计准则,现在发现21年计提的管理费用金额错了,应该是33元,做账看成330了,管理费用做多了,现在应该怎么调整处理呢 当时的分录是 借 管理费用,贷 其他应付款 请教了老师说,借 其他应付款,贷 本年利润未分配利润 但是管理费用不需要调整吗,当时做多了
你好;             那你就把多的金额做 成:借 其他应付款贷利润分配-未分配利润 这样来处理 。 不调整管理费用; 因为你跨年了   
219楼
2023-03-02 12:35:36
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小太阳:回复meizi老师 就做这一笔分录调整就行,管理费用 不用管了是吧
2023-03-02 12:56:03
meizi老师:回复小太阳 你好;   是的。  就这样做即可。到时考虑 是否影响所得税在处理    
2023-03-02 13:16:53
小太阳:回复meizi老师 费用多了,所得税少了
2023-03-02 13:32:04
meizi老师:回复小太阳你好; 你多做了费用了。 那么冲掉费用; 你利润会增加; 所得税会补缴纳的 
2023-03-02 13:49:10
小太阳:回复meizi老师 嗯,把多做的费用调回来,在三月份的账里怎么做那
2023-03-02 14:16:32
meizi老师:回复小太阳你好;    按我上面做的 借 其他应付款贷利润分配-未分配利润 这样来处理 
2023-03-02 14:36:32
小太阳:回复meizi老师 好的,谢谢
2023-03-02 15:04:36
小太阳:回复meizi老师 好的,谢谢
2023-03-02 15:19:38
meizi老师:回复小太阳不客气的。帮到你就好 ;满意请给予评价  
2023-03-02 15:45:25
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.49w
引用 @ ~@过客@~ 发表的提问:
政府专项拨款资金,小企业会计准则里没有专项应付款,应该放哪个科目里?
同学你好 计入营业外收入就行了
220楼
2023-03-02 12:44:11
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~@过客@~:回复朴老师 那倒时专项专用了怎么做分录?
2023-03-02 13:18:56
朴老师:回复~@过客@~借专项应付款 贷营业外收入
2023-03-02 13:48:26
~@过客@~:回复朴老师 没有专项应付款这个科目怎么放?
2023-03-02 14:00:02
朴老师:回复~@过客@~就是直接计入营业外收入
2023-03-02 14:17:17
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ limmn 发表的提问:
执行 小企业会计准则 的单位可以增设专项应付款科目吗
你好,执行 小企业会计准则 的单位,是可以增设专项应付款科目的
221楼
2023-03-02 13:05:03
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limmn:回复邹老师 政府以购买服务的方式拨给国有企业80% 人员工资 ,会计处理上是记递延收益 ,然后转入 营业外收入政府补助科目吗
2023-03-02 13:31:47
邹老师:回复limmn你好,政府补助是通过其他收益科目核算,而不是通过营业外收入核算
2023-03-02 13:58:32
limmn:回复邹老师 政府回收单位土地使用权拨付给单位土地补偿款 ,能计入营业外收入政府补助科目吗? 我认为不符合无偿性
2023-03-02 14:22:12
邹老师:回复limmn你好,政府回收单位土地使用权拨付给单位土地补偿款,是通过营业外收入科目核算的,不通过政府补助明细核算
2023-03-02 14:34:30
limmn:回复邹老师 土地补偿款的明细核算是什么呢
2023-03-02 14:45:51
邹老师:回复limmn你好,可以是营业外收入——土地补偿款
2023-03-02 15:01:57
limmn:回复邹老师 老师,我发的这张表是旧的表格吗 ,这张利润表上没有其他收益
2023-03-02 15:16:22
邹老师:回复limmn你好,是的,没有其他收益的利润表还是之前旧的表格
2023-03-02 15:27:18
limmn:回复邹老师 政府拨给国有企业的财政专项款,是通过专项应付款科目核算?还是其他收益科目核算 ?
2023-03-02 15:43:40
邹老师:回复limmn你好,如果是专款专用的,需要通过专项应付款科目核算
2023-03-02 15:59:12
limmn:回复邹老师 专项应付款是负债类科目 ,该企业没有主营业务收入 ,有几十个项目的专项款 挂在专项应付款科目 ,资产负债率现在是510%
2023-03-02 16:25:01
邹老师:回复limmn你好,你单位是什么情况,资产负债率都超过了1,达到了510%?
2023-03-02 16:35:42
limmn:回复邹老师 有指定姓名和金额的财政补助款 ,还需要通过专项应付款核算吗 ?直接记其他应付款可以吗 ?
2023-03-02 16:52:13
邹老师:回复limmn你好,如果是专款专用的,需要通过专项应付款科目核算才是的
2023-03-02 17:07:02
limmn:回复邹老师 老师, 政府通过购买服务方式 拨给的人员经费工资算政府补助吗 ?
2023-03-02 17:28:00
邹老师:回复limmn你好, 政府通过购买服务方式 拨给的人员经费工资,这个不属于政府补助 是因为提供了服务采取的款项,属于提供服务的收入
2023-03-02 17:45:40
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 曾琴 发表的提问:
给经融公司的押金,但是要收回来的,这个会计分录怎么处理呢。借:其他应收款,贷:长期应付款,回到账上借:银行存款,贷:其他应收款。实际这个其他应付款是增加吗
你好 第一个分录是 借其他应收款 贷银行存款
222楼
2023-03-02 13:11:59
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曾琴:回复答疑苏老师 我们没有经过银行这个科目,是那边下款的时候直接给我们扣除的
2023-03-02 13:28:25
答疑苏老师:回复曾琴你好 你是什么意思 ? 贷其他应付款是欠对方的 你们实际不欠哦
2023-03-02 13:50:52
曾琴:回复答疑苏老师 贷的是长期应付款。不是其他应付款
2023-03-02 14:02:58
答疑苏老师:回复曾琴你好 你这样做分录 长期应付款是增加了
2023-03-02 14:32:34
曾琴:回复答疑苏老师 嗯嗯。谢谢。我知道怎么来做了
2023-03-02 14:42:49
答疑苏老师:回复曾琴不客气 祝工作顺利哦
2023-03-02 14:53:56
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.49w
引用 @ 独特的黄豆 发表的提问:
别的单位欠我们单位1500,把欠款转到老板私人卡上了,现在老板如果把这1500转到公司账户上,我怎么做账务处理呢,是借其他应收款,贷应收账款,然后借银行存款,贷其他应收款?这样违反会计准则不?
直接借银行贷其他应付款-老板, 借其他应付款-老板贷其他应收款
223楼
2023-03-05 13:47:20
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独特的黄豆:回复朴老师 不对吧,是这样,农大禾丰欠我们单位1500,私户转给了老板,老板再把钱转单位账户。
2023-03-05 14:12:27
朴老师:回复独特的黄豆就是这样做的,你之前用的应收账款-农大禾丰 那就借银行贷其他应付款-老板, 借其他应付款-老板贷应收账款-农大禾丰
2023-03-05 14:31:05
独特的黄豆:回复朴老师 好的,明白了
2023-03-05 14:51:44
朴老师:回复独特的黄豆满意请给五星好评,谢谢
2023-03-05 15:10:35
王瑞老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 消失在空气 发表的提问:
之前会计把会计科目挂错了,现在要整个调整科目,怎么处理,应该挂在应付账款,挂在了其他应付款科目
你好,调账 冲应付账款调到其他应付款
224楼
2023-03-05 14:05:12
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消失在空气:回复王瑞老师 不是
2023-03-05 14:27:51
消失在空气:回复王瑞老师 要挂在应付账款科目下
2023-03-05 14:49:18
消失在空气:回复王瑞老师 之前一直挂在其他应付款
2023-03-05 15:06:48
消失在空气:回复王瑞老师
2023-03-05 15:23:03
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 莫忘初心,方得始终 发表的提问:
老师好,请问老板付托普公司的款,用微信付的,会计分录是借应付账款——托普公司,带其他应付款吗?
你好,是老板替单位支付了货款的意思? 
225楼
2023-03-05 14:30:07
全部回复
莫忘初心,方得始终:回复邹老师 是的,老板替自己公司付的
2023-03-05 14:43:54
邹老师:回复莫忘初心,方得始终你好,那分录是 借:应付账款——托普公司,贷:其他应付款—老板 
2023-03-05 15:04:36
莫忘初心,方得始终:回复邹老师 谢谢老师
2023-03-05 15:16:45
邹老师:回复莫忘初心,方得始终不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。
2023-03-05 15:37:04
莫忘初心,方得始终:回复邹老师 姚明春个人借老板10万块钱买托普公司的东西,老板直接让出纳从基本户付款给托普公司10万块,怎么写会计分录?
2023-03-05 15:47:19
莫忘初心,方得始终:回复邹老师 老师,麻烦在帮我看看
2023-03-05 16:15:54
邹老师:回复莫忘初心,方得始终你好,怎么个人借款支付了,还需要再次支付给托普公司10万呢?
2023-03-05 16:32:58
莫忘初心,方得始终:回复邹老师 托普公司吧发票送给老板了,发票上开的购买方是老板家公司的名称,你看看,分录写几笔怎么写?
2023-03-05 16:56:54
邹老师:回复莫忘初心,方得始终你好,怎么个人借款支付了,还需要再次支付给托普公司10万呢?
2023-03-05 17:07:46
莫忘初心,方得始终:回复邹老师 这是另外一个买东西的
2023-03-05 17:26:11
邹老师:回复莫忘初心,方得始终你好,我知道是另外一个买东西的 那买一个东西,也不会个人与单位同时付款啊 
2023-03-05 17:36:13
莫忘初心,方得始终:回复邹老师 是不是借应付账款—托普公司 贷银行存款 借其他应收款—姚明春 贷银行存款啊?
2023-03-05 17:51:30
邹老师:回复莫忘初心,方得始终你好,我知道是另外一个买东西的 那买一个东西,也不会个人与单位同时付款啊  能给个正面回复吗 
2023-03-05 18:10:52

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