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收到劳务派遣发票会计分录
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答疑-黄老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.88
解题: 0.14w
引用 @ 楊小妞 发表的提问:
劳务派遣单位差额征税,开完发票做账分录
借:应交税费——未交增值税 主营业务成本 贷:银行存款 
166楼
2023-02-12 14:57:19
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.52w
引用 @ karman 发表的提问:
关于劳务派遣的账务处理问题: 1.开具发票怎么处理? 2.收到货款怎么处理? 3.计提和发放劳务派遣员工工资怎么处理?
同学你好 1.借应收贷主营业务收入待销项 2.借银行带应收 3.借主营业务成本贷应付职工薪酬
167楼
2023-02-12 15:08:36
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karman:回复朴老师 这个差额征税是不影响的是吗?就按平时的销售入账?
2023-02-12 15:26:25
朴老师:回复karman你是差额纳税的吗
2023-02-12 15:51:12
karman:回复朴老师 是的,发票备注那里写着的
2023-02-12 16:19:41
朴老师:回复karman (1)全额确认收入与销项税额 借:银行存款       贷:主营业务收入              应交税费———应交增值税(销项税额)   (2)确认可扣减的成本费用及“销项税额抵减” 借:主营业务成本       应交税费———应交增值税(销项税额抵减)       贷:银行存款 (3)月底结转未交增值税 借:应交税费———应交增值税(转出未交增值税)        贷:应交税费———未交增值税
2023-02-12 16:47:40
karman:回复朴老师 按图上发票为例: 开具发票: 借:应收账款 99000 贷:主营业务收入多少钱?? 应交税费-应交增值税(销项税额)多少钱??
2023-02-12 17:00:30
朴老师:回复karman贷销项471.43 主营业务收入是上面的不含税金额98528.57
2023-02-12 17:26:24
karman:回复朴老师 那(2)确认可扣减的成本费用及“销项税额抵减” (3)月底结转未交增值税 的具体金额呢?
2023-02-12 17:42:10
朴老师:回复karman这个你上面没有哈
2023-02-12 18:00:21
karman:回复朴老师 比如成本是9万
2023-02-12 18:23:52
朴老师:回复karman那就是借主营业务成本9万 贷银行存款
2023-02-12 18:42:11
karman:回复朴老师 为什么会贷银行存款?我都没付钱?
2023-02-12 19:01:38
karman:回复朴老师 还有 “应交税费———应交增值税(销项税额抵减) ” 科目呢,不懂这个啊,开业以来第一次有这个业务发生
2023-02-12 19:26:00
朴老师:回复karman那就贷应付账款这个科目
2023-02-12 19:46:52
karman:回复朴老师 可是我实际应收客户的款项就是99000,贷了应付账款这个科目不是少了吗
2023-02-12 20:02:09
karman:回复朴老师 能不能正面准确点的回答一下啊?如果你也不是特别清楚,可不可以转其他老师回答?
2023-02-12 20:29:34
朴老师:回复karman分录上面给你写了,你觉得不清楚可以重新提问
2023-02-12 20:56:58
思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 羞涩的云朵 发表的提问:
劳务派遣用工单位,需要每月计提派遣人员的工资吗?向劳务派遣公司支付劳务费和支付劳务派遣公司代发的,派遣人员工资怎么做账务处理?
您好,是需要的,谢谢
168楼
2023-02-12 15:27:47
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 跳跃的缘分 发表的提问:
劳务派遣用工单位,需要每月计提派遣人员的工资吗?向劳务派遣公司支付劳务费和支付劳务派遣公司代发的,派遣人员工资怎么做账务处理?
借管理费用或者是生产成本 劳务费,贷其他应付款,
169楼
2023-02-12 15:39:00
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跳跃的缘分:回复maize老师 那需要计提这笔工资
2023-02-12 16:02:06
跳跃的缘分:回复maize老师 ?那需要计提这笔工资嘛
2023-02-12 16:19:24
跳跃的缘分:回复maize老师 我方企业要不要计提这笔劳务派遣代我们发的工资?
2023-02-12 16:43:15
maize老师:回复跳跃的缘分借管理费用或者是生产成本 劳务费,贷其他应付款  这个就是计提劳务费包括工资,
2023-02-12 17:04:13
跳跃的缘分:回复maize老师 哦哦,好谢谢
2023-02-12 17:25:34
maize老师:回复跳跃的缘分好的我先回复别的学员了,
2023-02-12 17:51:13
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 依然 发表的提问:
劳务派遣的差额征收发票怎么做会计分录,例如下面这个发票,那个备注栏里面的差额征收:15609怎么入账
您好,分录,借:现金或者银行存款,16709,贷:主营业务收入,16656.62,应交税费-应交增值税-销项,52.38。那个15609等收到发票或者合法票据,支付款项时再做账处理,借;主营业务成本,15609,贷:现金或者银行存款,15609
170楼
2023-02-13 12:36:02
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 发表的提问:
劳务公司给施工企业开具劳务费发票属劳务分包税率多少,劳务派遣劳务公司必须和派遣职工签定合同才能是劳务派遣吗
11% 是的
171楼
2023-02-13 13:01:49
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.52w
引用 @ 淑淑淑淑女范???? 发表的提问:
劳务派遣单位给派遣员工缴纳社保分录,单位承担部分由用人单位转入,我们代为缴纳,会计分录怎么做
同学你好 你们做代收代付的就可以
172楼
2023-02-13 13:25:01
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淑淑淑淑女范????:回复朴老师 具体会计分录应该怎么写
2023-02-13 13:47:37
朴老师:回复淑淑淑淑女范????同学你好 借其他应收款 贷银行存款 借银行存款 贷应收账款
2023-02-13 14:16:18
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 你的头发乱了喔 发表的提问:
你好,老师,我们是劳务派遣公司,我想问下劳务派遣代发工资分录是怎么做呢?
例子A公司是一家劳务派遣公司,一般纳税人。2016年11月2日收到用工方支付的劳务派遣费用共计100万元,其中需要代发劳务派遣工资75万元、支付五险一金21万,共计96万元。A公司选择差额征收。 第一步:全额确认收入与销项税额 借:银行存款 1,000,000.00 贷:主营业务收入 952,380.95 应交税费--应交增值税(销项税额) 47,619.05① 第二步:确认可扣减的成本费用及“销项税额抵减” 借:主营业务成本 914,285.71 应交税费--应交增值税(销项税额抵减)45,714.29② 贷:应付职工薪酬--应付工资 750,000.00 应付职工薪酬--五险一金 210,000.00
173楼
2023-02-13 13:44:02
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你的头发乱了喔:回复紫藤老师 可是这样账上体现不出真正的营业收入,可以把代发工资做成其他应付款,而不是主营业务成本嘛?
2023-02-13 14:08:18
紫藤老师:回复你的头发乱了喔代发工资是主营业务成本
2023-02-13 14:27:39
紫藤老师:回复你的头发乱了喔选择差额纳税,以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。
2023-02-13 14:54:31
你的头发乱了喔:回复紫藤老师 那这样在利润表上看不出真正的收入也没事嘛?因为在账面上劳务派遣的收入没有扣除代发工资看起来数字很大
2023-02-13 15:09:47
紫藤老师:回复你的头发乱了喔没事,因为差额计税的
2023-02-13 15:22:32
丽丽老师
职称:中级会计师,初级会计师,税务师
4.97
解题: 0.05w
引用 @ 游龙漂浮 发表的提问:
收到这张劳务派遣发票,借方凭证做什么?
您好,借管理费用-工资
174楼
2023-02-13 13:50:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 单行线。 发表的提问:
劳务派遣公司代发工资,先收到的工资,又发出去,但是次月开票,这怎么做分录?
收到工资时 借:银行存款 贷:营业收入 应交税费-待转销项税额 发工资 借:劳务成本 贷:银行存款
175楼
2023-02-14 14:10:21
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单行线。:回复陈诗晗老师 但是我不是当时收到就开的票,是过了一个月,这样做提前确认收入了
2023-02-14 14:55:34
陈诗晗老师:回复单行线。分录处理都是一样的,只是销项税额是待转销。 你开票转成销项
2023-02-14 15:10:55
单行线。:回复陈诗晗老师 我是当月收到费用,当月发出去,次月开票。您的意思是我收到的时候就直接做收入,开票的时候再把税转出去对么?
2023-02-14 15:38:33
陈诗晗老师:回复单行线。是的,就是这个意思。
2023-02-14 15:51:06
单行线。:回复陈诗晗老师 我6月做的其他应付,9月才开票,这个怎么改啊?是充了重新做一笔么?
2023-02-14 16:02:21
陈诗晗老师:回复单行线。冲红,重新做一次正确的分录
2023-02-14 16:13:12
单行线。:回复陈诗晗老师 做在九月是么?
2023-02-14 16:25:44
陈诗晗老师:回复单行线。是的。同学。在你开票当月处理。
2023-02-14 16:51:35
单行线。:回复陈诗晗老师 我红冲了,把收到那笔还有发出去那笔,重新按开票做的,就是银行存款余额出现贷方了
2023-02-14 17:04:37
陈诗晗老师:回复单行线。你当时怎么做的你冲红然后是 借:营业收入 贷:银行存款 你支付了钱,本就是钱少了啊。
2023-02-14 17:21:08
单行线。:回复陈诗晗老师 收到款冲红,借银行存款:-10万 贷其他应付-10万。 付出去冲红,借其他应付-10万 贷银行存款-10万。因为最开始挂在其他应付了。 开票做收入,借银行存款10万 营业收入 应交税费 发出去,借劳务成本 应交税费 贷银行存款10万
2023-02-14 17:38:06
陈诗晗老师:回复单行线。有什么问题吗,你这总的银行存款也没有发生总变化
2023-02-14 17:58:28
单行线。:回复陈诗晗老师 就是冲红后银行存款贷方余额了
2023-02-14 18:12:57
陈诗晗老师:回复单行线。你上面的分录 你加你的银行存款,哪里有问题,冲减后余额为0
2023-02-14 18:40:50
梁老师
职称:注册会计师,税务师,审计师,通过司法考试
5.00
解题: 0.16w
引用 @ 九方皋 发表的提问:
小微企业,劳务派遣公司,工资开票部分不用缴税,会计分录如何做呢?
借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 借:主营业务成本(代付的工资,社保及公积金等) 应交税费-应交增值税 贷:银行存款
176楼
2023-02-14 14:23:36
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 燕华烟云 发表的提问:
本公司分包了劳务分包,本公司能用劳务派遣公司的人员吗?本公司付钱给劳务派遣公司,劳务派遣公司给本公司开发票,劳务派遣公司申报工人个税。这样可以吗
你们是建筑劳务的吗 如果是的话不允许分包了
177楼
2023-02-14 14:29:59
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燕华烟云:回复郭老师 我公司是建筑业,和承包费分包了清包工,这样不能用劳务派遣公司的工人?
2023-02-14 14:52:50
郭老师:回复燕华烟云是的 你可以的 包工包料可以分包给建筑劳务公司
2023-02-14 15:10:36
燕华烟云:回复郭老师 如果我们是承包费,这样的业务才能用劳务派遣公司的人,是这样吗?
2023-02-14 15:22:28
郭老师:回复燕华烟云不能 包工包料可以分包给建筑劳务公司
2023-02-14 15:42:36
燕华烟云:回复郭老师 那什么情况下,和劳务派遣公司能合理用工那?
2023-02-14 16:06:00
郭老师:回复燕华烟云你好 普通企业的可以的
2023-02-14 16:27:14
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ Ae…柠檬 发表的提问:
劳务派遣不管全额还是差额,发票都是按收到派遣公司的金额来开票吗?
你好,是的,按收到的款项开具发票
178楼
2023-02-15 12:38:10
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Ae…柠檬:回复邹老师 那我一季度不超过9万,我记账是按差额记收入,还是按全额记呢?
2023-02-15 13:09:58
邹老师:回复Ae…柠檬你好,全额
2023-02-15 13:23:03
Ae…柠檬:回复邹老师 全额记账那收入就超过9万了,不是要纳税吗?
2023-02-15 13:37:06
邹老师:回复Ae…柠檬你好,还有差额可以抵扣的啊
2023-02-15 13:48:53
Ae…柠檬:回复邹老师 账上收入没少呢?不是看着收入科目来把握不超过9万免税的吗?
2023-02-15 14:12:51
邹老师:回复Ae…柠檬你好,按收入减去可以抵扣之后的差额来确定的
2023-02-15 14:26:16
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ Ali黄青华 发表的提问:
劳务分包和劳务派遣的分录怎么做???
您好,分录如下。 1、收到劳务费,开具发票 借:银行存款 贷:主营业务收入 2、计提劳务派遣人员工资及企业承担的社保、住房公积金 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬—工资 其他应付款—社保 (企业交纳部分) 其他应付款—住房公积金(企业交纳部分) 3、支付派遣人员的工资 借:应付职工薪酬—工资 贷:库存现金 其他应付款—社保 等 (个人承担的社保和公积金) 应交税费—个人所得税 (可以扣减3500和个人社保) 4、缴纳社保和公积金 借:其他应付款—社保 其他应付款—住房公积金 贷:银行存款 5、计提营业税和附加税费 借:营业税金及附加 贷:应交税费—营业税 应交税费—城建税 应交税费—教育费附加 营业税计税基数为从用工单位收取的全部款项减除转付给劳动力的工资和社保后的余额。 主营业务收入与主营业务成本的差额是劳务公司收取的管理费。 6、支付劳务公司人员的工资和费用等 借:管理费用—工资/ 办公费 等 贷:应付职工薪酬—工资 或 库存现金 / 银行存款 7、期末结转 借:本年利润 贷:主营业务成本 管理费用 营业税金及附加 借:主营业务收入 贷:本年利润
179楼
2023-02-15 12:56:45
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Ali黄青华:回复王雁鸣老师 老师,我们单位是施工方,有一个项目100万工程款,其中分包20万给劳务公司。问题:1.我转款给劳务分录,2.收到劳务票的分录.3计提劳务成本分录?求解?如换是劳务派遣发票又是何解?
2023-02-15 13:14:16
王雁鸣老师:回复Ali黄青华您好,如果劳务分包,1、转款给劳务公司时,借:预付账款,20万元,贷;现金或者银行存款,20万元,2、收到劳务发票时,借;工程施工-人工费,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,否则无此分录),贷:预付账款。如果是劳务派遣发票,一样的处理。
2023-02-15 13:37:19
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 发表的提问:
我公司有有一部分人发安全奖是通过劳务派遣公司发的,首先我们给劳务公司把安全奖打过去,劳务公司给我们开回来发票了,我应该怎么做会计分录
是你们的临时工,借生产成本贷,银行存款属于劳务费。
180楼
2023-02-15 13:06:03
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