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错误使用应借记的会计科目
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李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
应该使用哪些会计科目来核算?
您好!哪些科目这个说不好的,你可以先用小企业会计制度,然后在实际过程中,有什么业务就再去增加对应的科目就好了。
211楼
2023-02-22 13:41:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 梦里不知身是客 发表的提问:
37. 企业委托加工应税消费品,如果收回后用于连续生产,委托方对于尚未支付的受托方代收代缴的消费税的会计处理,正确的是( )。 A.借记“原材料”科目,贷记“银行存款”科目 B.借记“应交税费——应交消费税”科目,贷记“应付账款”科目 C.借记“委托加工物资”科目,贷记“银行存款”科目 D.借记“委托加工物资”科目,贷记“应付账款”科目 题目笔记 纠错 隐藏答案 收藏 参考答案:B 我的答案:B 参考解析: 需要交纳消费税的委托加工物资,由受托方代收代缴的消费税,收回后用于继续加工的,记入“应交税费——应交消费税”科目。尚未支付,因此要通过“应付账款”科目核算。
你好,针对这个问题,你的疑问是?
212楼
2023-02-23 12:58:42
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小支 发表的提问:
公司食堂使用的液化石油气款,记什么会计科目?
借:管理费用等 -福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
213楼
2023-02-23 13:06:45
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小支:回复玲老师 必须过应付职工薪酬科目吗?为什么?
2023-02-23 13:22:08
玲老师:回复小支如果是为职工免费提供的食堂,就是上面这个分录,
2023-02-23 13:34:00
小支:回复玲老师 可以直接记 借:管理费用 福利费 贷:银行存款吗
2023-02-23 13:58:28
玲老师:回复小支如果是职工福利,你这个分录是不正确的,按准则规定就是我上面那个分录
2023-02-23 14:11:23
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ 飞雪 发表的提问:
公司购买的茶叶记入什么会计科目,办公室使用
可借记管理费用-办公费
214楼
2023-02-23 13:35:59
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飞雪:回复文文老师 好的,谢谢
2023-02-23 14:01:59
飞雪:回复文文老师 桶装饮用水呢?记入什么科目
2023-02-23 14:23:51
文文老师:回复飞雪桶装饮用水也借记管理费用-办公费
2023-02-23 14:52:11
飞雪:回复文文老师 桶装水不用记入福利费吗?
2023-02-23 15:12:31
文文老师:回复飞雪桶装水不用记入福利费
2023-02-23 15:26:31
飞雪:回复文文老师 购买的办公家具单价有2330元的,这种要不要记入固定资产,还是记入办公费合适?
2023-02-23 15:47:33
文文老师:回复飞雪都是可以的,建议入办公费
2023-02-23 16:14:50
张壹老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 1.24w
引用 @ 蜜汁“自信” 发表的提问:
以前损益类科目借方科目挂错了,管理费用记到了应付账款,现在怎么调账呢
你好,冲销调回. 借:应付账款,负数 借:管理费用 正数
215楼
2023-02-24 12:51:59
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蜜汁“自信”:回复张壹老师 这个是19年的账做错的,直接按照上面说的更改吗
2023-02-24 13:05:45
张壹老师:回复蜜汁“自信”你好,是的,把这张凭证打印出来做附件
2023-02-24 13:31:43
蜜汁“自信”:回复张壹老师 当年的管理费用没有入账扣除掉
2023-02-24 13:46:15
张壹老师:回复蜜汁“自信”你好,是的,你现在扣一样的
2023-02-24 14:14:21
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 笑颜 发表的提问:
收回出租包装物因不能使用而报废的残料价值,应通过"销售费用" 科目核算( )A正确B错误请问要是把出租改为出借是否属于销售费用
你好 收回出租包装物因不能使用而报废的残料价值,应通过其他业务成本核算。
216楼
2023-02-24 12:59:44
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
老师,我这个录的借贷关系有错误吗
你好,负债类的正常余额在贷方
217楼
2023-02-24 13:14:25
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ hanxiu 发表的提问:
我们账上其他应付款-社会保险费科目有借方余额,经查账是14年-17年做账错误导致的,我现在要是调账的话应该用什么科目呢,怎么调比较好呢
借:以前年度损益调整贷:其他应付款--社会保险费
218楼
2023-02-24 13:31:44
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hanxiu:回复袁老师 老师,最后以前年度损益调整科目余额还是要结转到未分配利润这个科目吧,那我可不可以直接把余额调到利润分配-未分配利润中
2023-02-24 13:53:47
袁老师:回复hanxiu是的,也可以的。。。
2023-02-24 14:22:49
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 快快快快 发表的提问:
我查账发现在2014年有一笔账错了,应该计入固定资产的,给计入到费用了,怎么调整啊,科目怎么走啊,原来错误的是:借:管理费用 贷:银行存款
借:固定资产贷:累计折旧;以前年度损益调整
219楼
2023-02-24 13:38:59
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快快快快:回复袁老师 还要转利润分配吗利润分配未分配利润
2023-02-24 13:58:57
袁老师:回复快快快快是的啊
2023-02-24 14:22:19
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.66w
引用 @ 元宝小馋喵 发表的提问:
西安市西门子公司2016年12月1日构秩序安装设备一台为销售部门日常使用价款¥100,000 发生运费¥1000保险费用¥2000增值税专用发票税额为¥16,000,款项尚未支付。 一采购是借记什么科目金额是多少元 发票税额,应解应交税费 应交增值税进项税额¥16,000贷记什么科目? 二,2016年12月20日发生安装费用¥3000应借记什么科目月底达到可使用状态设备投入使用,应借记什么金额为多少元? 三,该设备预计使用寿命十年企业采用直线法计提折旧假设产值为¥6000创们公司,2017年应计提的折旧为多少元应借记什么科目贷记什么科目。 四,2017年的设备应台风发生毁损固定资产的帐面价值转入什么科目。
1借固定资产103000 应交税费应交增值税进项税额16000 贷应付账款119000
220楼
2023-02-27 13:00:18
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暖暖老师:回复元宝小馋喵第一个错了 借在建工程103000 应交税费应交增值税进项税额16000 贷应付账款119000
2023-02-27 13:21:01
暖暖老师:回复元宝小馋喵2借在建工程3000 贷银行存款3000 借固定资产106000 贷在建工程106000
2023-02-27 13:42:51
暖暖老师:回复元宝小馋喵32017年应计提的折旧为 (106000-6000)/10=10000 借销售费用10000 贷累计折旧10000
2023-02-27 14:06:45
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 爱笑的眼睛岑巩 发表的提问:
公司向私人借钱的费用记什么会计科目
借银行贷其他应付款,这个有利息那做借财务费用贷银行
221楼
2023-02-27 13:19:20
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爱笑的眼睛岑巩:回复maize老师 做财务费用的话,但是没有发票
2023-02-27 13:41:35
maize老师:回复爱笑的眼睛岑巩没有发票汇算清缴纳税调增
2023-02-27 13:52:40
爱笑的眼睛岑巩:回复maize老师 汇算清缴纳税调增怎么调?在哪调?
2023-02-27 14:14:57
maize老师:回复爱笑的眼睛岑巩填写纳税调整表中其他中纳税调增
2023-02-27 14:40:21
爱笑的眼睛岑巩:回复maize老师 什么时候填写纳税调整表
2023-02-27 15:00:07
maize老师:回复爱笑的眼睛岑巩汇算清缴的时候这个填写
2023-02-27 15:20:58
爱笑的眼睛岑巩:回复maize老师 也就是年终的时候填
2023-02-27 15:42:50
maize老师:回复爱笑的眼睛岑巩也就是年终的时候填是1.1-5.31号
2023-02-27 16:00:42
爱笑的眼睛岑巩:回复maize老师 也就是我先按借:财务费用-利息费,贷:银行存款做账,汇算清缴时我在纳税调增
2023-02-27 16:21:56
maize老师:回复爱笑的眼睛岑巩是的,是这样的,你的理解对
2023-02-27 16:38:02
爱笑的眼睛岑巩:回复maize老师 在纳税调增时,该调多少金额呢?是财务费用-利息费的全款
2023-02-27 16:59:38
maize老师:回复爱笑的眼睛岑巩是财务费用-利息费的全款 是的
2023-02-27 17:25:37
爱笑的眼睛岑巩:回复maize老师 哦,明白了,谢谢老
2023-02-27 17:49:32
maize老师:回复爱笑的眼睛岑巩好的我先回复别的学员了
2023-02-27 18:04:29
美橙老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.52w
引用 @ 蜜汁“自信” 发表的提问:
以前损益类科目借方科目挂错了,管理费用记到了应付账款,现在怎么调账呢
金额小的话直接在当期调账就可 借:管理费用 贷:应付账款
222楼
2023-02-27 13:29:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 李丽 发表的提问:
我们使用的是小企业会计准则,没有以前年度损益调整科目,也增加不了,这个怎么调整?这个是之前计提错误,现在需要调整
小准则:借:所得税费用贷:应交税费-应交企业所得税   补交税款时   借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款
223楼
2023-02-28 12:34:13
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李丽:回复maize老师 老师,可能是我没有描述清楚,这笔当时是计提错了,不用交税,一直挂账,我想给他调整冲掉
2023-02-28 12:58:22
maize老师:回复李丽小准则是直接冲回借所得税费用 负数 贷应交税费 负数
2023-02-28 13:23:15
李丽:回复maize老师 好的,谢谢老师
2023-02-28 13:36:16
maize老师:回复李丽满意请给五星好评,谢谢
2023-02-28 13:52:45
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 发表的提问:
请问前任财务会计供应往来全部用错会计科目,现在新的一个会计年度想重新建立新账套,可以把之前用错的会计科目录入期初数时改为正确的会计科目吗?
你好 可以这样处理的 
224楼
2023-02-28 12:47:28
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玲老师:回复你好 这情况一般是往来科目  
2023-02-28 13:08:53
芬:回复玲老师 如果之前的应交税费科目与申报表里的数据一直对不上,建立新账套期初数以哪个为准呢?
2023-02-28 13:31:50
玲老师:回复您好 您好,按照上一期科目余额表的数据录入期初。
2023-02-28 13:59:54
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @  发表的提问:
老师,21年3月份的应交税费科目,当时记账科目错误,记成了营业外收入-减免税金,现在调整的分录怎么做?
你好 ; 你之前分录怎么写的 ; 应该写成什么样的分录。 发来看看。 因为涉及跨年了还得考虑 以前年度损益调整科目的处理调整的
225楼
2023-02-28 12:55:47
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:回复meizi老师 21年借 :应收 贷:主营 营业外收入-减免税金 交增值税的时候:应交税费-应交增值税-已交税金 贷方银行存款
2023-02-28 13:14:38
meizi老师:回复 你好  ;  那你就调整:借    以前年度损益调整 贷    应交税费-应交增值税-已交税金  ;   这样来调整然后借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整   
2023-02-28 13:27:30

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