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央行实行清算账户会计分录
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 长情的帆布鞋 发表的提问:
属于注册会计师对被审计单位银行账户完整性认定实施的审计程序的有( )。 A、亲自到中国人民银行查询打印《已开立银行结算账户清单》 B、关注原始单据中被审计单位收付款银行是否包含在注册会计师以获取的开立银行账户清单内 C、询问办理货币资金业务的相关人员,了解银行账户的开立、使用、注销等情况 D、对银行账款余额进行函证
【正确答案】 ABC 【答案解析】 对银行账款余额进行函证证实的是存在认定。
241楼
2023-03-09 12:40:10
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柳老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.41w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
预算会计实行权责发生制,那应收、预付、应付是否做会计分录呢
你好,预付会计是收付实现制的
242楼
2023-03-09 12:56:24
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 自信的鲜花 发表的提问:
5. 甲公司在本行开户,2020年11月1日来行申请银行汇票,当日签发金额为30万元的 银行汇票-张,2020年11 月12日,甲公司向乙公司(开户行为异地的跨系统银行) 支付29.5万元材料款,2020年12月5日,银行将多余款项退回甲公司账户。 要求:写出本行在签发银行汇票时、甲公司付款时、及票款结清时的会计分录。(6分)
同学你好 借,其他货币资金30 贷,银行存款30 2; 借,原材料29.5 贷,其他货币资金29.5 3; 借,银行存款0.5 贷,其他货币资金0.5
243楼
2023-03-09 13:04:43
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 激情的铃铛 发表的提问:
你好,行政事业财务会计分录: 借:银行存款 贷:应缴财政款,这是应付的,没有实质的收入和支出,所以不需要做预算会计分录。 点解不用做预算会计分录,银行存款有增加哦
你好,预算会计一般是走支出和收入,这里是应付,不属于支出,所以不需要做预算会计
244楼
2023-03-09 13:11:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 倒计时安享晚年 发表的提问:
老师你好,我对公账户激活被扣了100元,这100元是转到我私人的银行卡了,我怎么做会计分录呢
这个是100是返还吗,还是啥?
245楼
2023-03-10 14:40:44
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maize老师:回复倒计时安享晚年是对公扣走100?借其他应收款 贷银行100 ,
2023-03-10 15:05:45
倒计时安享晚年:回复maize老师 这100元在我个人的中国银行卡里
2023-03-10 15:23:08
倒计时安享晚年:回复maize老师 这100元是银行系统自动 从我基本户转到我个人的中国银行卡里了
2023-03-10 15:49:10
maize老师:回复倒计时安享晚年借其他应收款 贷银行100
2023-03-10 16:16:02
一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 长情的帆布鞋 发表的提问:
属于注册会计师对被审计单位银行账户完整性认定实施的审计程序的有( )。 A、亲自到中国人民银行查询打印《已开立银行结算账户清单》 B、关注原始单据中被审计单位收付款银行是否包含在注册会计师以获取的开立银行账户清单内 C、询问办理货币资金业务的相关人员,了解银行账户的开立、使用、注销等情况 D、对银行账款余额进行函证
ABC 【答案解析】 对银行账款余额进行函证证实的是存在认定。 【该题针对“关于期末账户余额及相关披露的认定和具体审计目标”知识点进行考核】
246楼
2023-03-10 14:59:09
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 发表的提问:
老师您好,行政单位从零余额账户转工会经费怎么做分录,财务会计和预算会计,谢谢
借,应付职工薪酬 贷,银行存款 借,行政支出 贷,资金结存
247楼
2023-03-10 15:27:01
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雪:回复陈诗晗老师 老师,出纳是从零余额账户把工会经费转到单位基本账户里了
2023-03-10 15:57:44
陈诗晗老师:回复借,银行存款 贷,零余额账户用款额度 借,资金结存~货币资金 贷,资金结存~零余额账户用款额度
2023-03-10 16:19:36
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.52w
引用 @ 灵儿 发表的提问:
你好,一般纳税人 执行小企业会计准则,收到2019年汇算清缴所得税120元,怎么做账,会计分录
借银行存款贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润
248楼
2023-03-12 14:39:31
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 阿西啊 发表的提问:
试述银行之间往来业务的内容,并写出商业银行之间资金汇划业务,商业银行与央行之间往业务所有可能出现的会计分录
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
249楼
2023-03-12 15:06:42
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陈诗晗老师:回复阿西啊银行之间的业务往来,可以是同业拆借,可能是存放中央款项,银行间票据结算,借款利息结算,借款归还等待。 银行间借款 借 同业拆除 贷 银行存款 存放总行款项 借 存放中央银行款项 贷 银行存款 利息结算 借 利息支出 贷 银行存款
2023-03-12 15:54:01
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 虚心的猎豹 发表的提问:
如果通过银行转账钱付到出纳个人银行账号。会计分录怎么做。借现金贷银行存款。如果费用开支只有收据可以入账吗。金额比较大。
您好,借其他应收款 贷银行存款 收据不能入账
250楼
2023-03-12 15:12:00
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虚心的猎豹:回复东老师 出纳把钱给员工报销。报销的时候怎么做分录
2023-03-12 15:29:53
东老师:回复虚心的猎豹借管理费用贷其他应收款。
2023-03-12 15:42:25
虚心的猎豹:回复东老师 如果实在拿不到发票怎么办
2023-03-12 16:10:21
东老师:回复虚心的猎豹没有发票的话,这个钱已经花了吗?
2023-03-12 16:34:30
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 结实的裙子 发表的提问:
资料:福州工商银行南门支行开户单位市塘瓷厂(存款账号201008)2月5日持济南市五金制品厂(存款账号201003,开户行济南市工行)1月13日开出并经银行承兑的3845号汇票申请贴现,汇票金额850000元,到期日6月13日,经审查同意予以办理,贴现率为月7.2%。 福州工商银行南门支行4月25日持3845号汇票向中国人民银行申请再贴现,再贴现率为月5.8%0。 要求逐笔作出会计分录: 21、1月13日,济南工行办理承兑的手续; 22.2月5日,福州工行南门支行办理贴现的手续;
借,同业资金清算往来850000 贷,票据往来850000 借,票据往来850000 贷,同业资金清算往来850000 借,吸收存款850000 贷,票据往来850000 借,吸收存款850000 贷,同业资金清算往来850000-850000×7.2%÷12×6 贴现收入850000×7.2%÷12×6 借,吸收存款850000 贷,同业资金清算往来850000-850000×5.8%÷360×48 贴现收入850000×5.8%÷360×48
251楼
2023-03-13 12:17:09
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 招牌猪 发表的提问:
您好,我司有个一般户只有老板管着,现发现: 1、此账户中一名员工2019年的工资发放数比申报系统的要多很多,而且该员工没做2019个税汇算清缴,没补缴个税,现在账上工资计提数少于银行发放数。 2、又发现该银行账户还有另一个从2019年就发放的员工工资,但是系统却没有申报此人。 请问以上问题有办法补救吗?谢谢
您好 请问现在银行存款账上余额跟银行存款实际余额一致么
252楼
2023-03-13 12:30:42
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招牌猪:回复bamboo老师 不一致,因还没调账
2023-03-13 13:08:47
bamboo老师:回复招牌猪那应该要更正2019年的个人所得税申报表
2023-03-13 13:22:24
招牌猪:回复bamboo老师 那更正之后,计提工资数和实发数在账上怎么调?
2023-03-13 13:40:54
bamboo老师:回复招牌猪少计提的就补计提 然后发放啊 借:以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2023-03-13 13:53:32
招牌猪:回复bamboo老师 好的老师。 另外再请教您一个问题。收购时,被收购企业委托我司付合同印花税,把钱打到我司账户。那这个往来分录应该怎么写?
2023-03-13 14:18:11
bamboo老师:回复招牌猪借:银行存款 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款
2023-03-13 14:37:03
招牌猪:回复bamboo老师 那给税局的印花税这个费用,不用分录显示吗?
2023-03-13 14:56:13
bamboo老师:回复招牌猪不是您单位承担的费用 不用显示啊
2023-03-13 15:15:26
招牌猪:回复bamboo老师 哦哦这样子,明白了,谢谢您!
2023-03-13 15:41:27
bamboo老师:回复招牌猪不客气哈 欢迎有疑问继续提问
2023-03-13 16:10:23
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.52w
引用 @ 酷炫的小松鼠 发表的提问:
收银联卡一级资金清算怎么做账 会计分录
同学你好 是商户的吗
253楼
2023-03-13 12:55:48
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 兔子先森 发表的提问:
基本户给一般户转账会计分录借;银行存款——一般户贷;银行落款——基本户 对吗
你好!分录完全正确!
254楼
2023-03-13 13:05:58
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 萱萱MaMi 发表的提问:
请问老师,如果公司所有人的工资,是先通过公司的银行账户转给公司的某个领导,然后再由公司的某个领导以现金的形式发放给所有人。这个会计分录是不是这样写?借:库存现金,贷:银行存款
你好! 银行转款时 借:其他应收款 贷:银行存款
255楼
2023-03-14 11:45:29
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萱萱MaMi:回复蒋飞老师 付工资时是 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 对吗?
2023-03-14 12:02:53
蒋飞老师:回复萱萱MaMi你好! 对的。
2023-03-14 12:21:56

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