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小规模红字发票的会计分录
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潘潘老师
职称:管理会计师 财税师
4.96
解题: 0.39w
引用 @ 风中的冬天 发表的提问:
12月开错了2张发票,1月份才开具红字发票,小规模纳税人请问怎么申报
你好,填写负数申报,先提交比对是否申报成功,不成功就要大厅申报!
271楼
2023-03-16 12:14:45
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 虑信电力 发表的提问:
小规模纳税人开出普通发票和收到的普通发票,会计分录分别是什么
收到发票需要看你用途用在哪里?
272楼
2023-03-16 12:35:05
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 发表的提问:
老师,我司是小规模纳税季报的,8月份开出销售发票金额23000元,已申报缴纳各项税额,但是11月又销售退回,开了红字发票,请问这个怎么做分录,请详细说明,谢谢!
你好,红字发票做正常销售分录的相反分录就是了 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税 贷;应收账款等科目
273楼
2023-03-16 13:02:59
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花:回复邹老师 老师,公司10月份已经把增值税都缴纳了,这个已经缴纳的增值税怎么处理呢?
2023-03-16 13:29:07
邹老师:回复你好,已经缴纳就做交税分录 之后开具负数发票抵扣正数发票纳税就是了
2023-03-16 13:40:48
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 李玲 发表的提问:
请问暂估成本分录,包括后面冲红字后,如果是小规模没有进项要怎么做正确分录
您好,那就不需要考虑进项税
274楼
2023-03-19 13:56:52
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ lovestonded 发表的提问:
老师您好 小规模纳税人开具红字发票 需要追回发票全部联次吗 对方已认证的
您好!如果是代开的。一般要求全部联次追回。
275楼
2023-03-19 14:22:03
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
小规模纳税人,上个月月末代开的专票,现在客户退回让我们重开,金额错了,我们这个月能去开具红字发票嘛
你好 这月可以开红字发票的
276楼
2023-03-19 14:35:37
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微信用户:回复玲老师 好的,可我已经确认收入了
2023-03-19 14:53:44
玲老师:回复微信用户你好 上月确认收入是对的 这个月做冲收入的分录 再开正确发票
2023-03-19 15:06:07
微信用户:回复玲老师 上月借应收贷主营业务收入贷应交税费,那我这个月冲收入是做一样的分录嘛,金额是负的?
2023-03-19 15:21:26
玲老师:回复微信用户是的,你这个处理是正确的
2023-03-19 15:38:00
微信用户:回复玲老师 那上月确认的发票退回给税务局了,那确认收入的凭证没原始凭证了怎么办
2023-03-19 16:01:43
玲老师:回复微信用户你好 用复印件做账
2023-03-19 16:19:38
微信用户:回复玲老师 好的,退回税务局的那张发票的复印件是吧
2023-03-19 16:36:19
玲老师:回复微信用户如果需要退发票,是把原件退回去,企业用复印件做账
2023-03-19 16:57:25
微信用户:回复玲老师 开具红字发票做冲收入的凭证附什么原始凭证呢
2023-03-19 17:21:33
玲老师:回复微信用户后面附红字发票做附加
2023-03-19 17:46:42
微信用户:回复玲老师 好的,谢谢老师
2023-03-19 18:01:25
玲老师:回复微信用户不客气,祝您工作学习愉快
2023-03-19 18:27:50
张蓉老师
职称:中级
4.98
解题: 0.42w
引用 @ xu静 发表的提问:
请问小规模纳税人,7月份开票时税率开成了5%。现在已经跨月了,现在可以收回发票后作废再开具红字发票吗?
您好,如果开具的是普通发票可以收回来直接冲红重开,跨月后是不能作废,只能冲红。
277楼
2023-03-19 15:03:00
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xu静:回复张蓉老师 收回后直接开红字发票吗?还是需要申请红字信息表?开具的红字发票也需要给对方吗?
2023-03-19 15:24:55
张蓉老师:回复xu静您好,普通发票不用申请红字信息表,可以在开票软件中直接冲红错误的发票,再重开一张。
2023-03-19 15:48:34
xu静:回复张蓉老师 会不会影响报税?
2023-03-19 16:09:41
张蓉老师:回复xu静您好,不会影响报税。
2023-03-19 16:25:32
xu静:回复张蓉老师 那我8月申报时就按正常的3%的税率正常申报吗?
2023-03-19 16:53:46
xu静:回复张蓉老师 还是红冲和更正的分录直接做到7月呢?
2023-03-19 17:10:33
张蓉老师:回复xu静您好,小规模一般为季度申报,更正的分录做到7月份。
2023-03-19 17:29:58
xu静:回复张蓉老师 好的,还有一问题就是:我们承揽的工程再出包给建筑公司,所签订的合同需要交印花税吗?
2023-03-19 17:55:18
张蓉老师:回复xu静您好,是的,申报时选择建筑安装工程承包合同。
2023-03-19 18:12:27
xu静:回复张蓉老师 就是承揽合同和发包合同都需要交印花税是吧?
2023-03-19 18:28:56
张蓉老师:回复xu静您好,是的,都需要交印花税。
2023-03-19 18:41:16
xu静:回复张蓉老师 好的,谢谢老师
2023-03-19 18:54:43
张蓉老师:回复xu静您好,不客气,如对我的回答感到满意,麻烦给予五星好评,谢谢^_^
2023-03-19 19:24:21
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 苏瑜 发表的提问:
我们是小规模纳税人,3月份开了开发费的发票,现在对方不付款给我们了,但是开的专票,税他们已经抵扣了,我现在是开红字发票冲销吗?需要对方把发票联和抵扣联退回吗?谢谢
你好 对方认证抵扣了。你们需要对开红字信息表 你开红字发票才可以红冲的。 对方入账了可以不退你 。你把红字发票给对方红冲账务就行了
278楼
2023-03-20 12:02:47
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苏瑜:回复meizi老师 我开了红字发票还要给对方呀,就是税我前面已经交了,要怎么办呀,抵扣我后面的税吗,我们是小规模纳税人
2023-03-20 12:19:44
meizi老师:回复苏瑜等下 你是小规模 你开的是普票还是专票 ? 开的专票吗? 那你缴纳的税费可以去申请抵减或者退税的。 专票的话 要去税局红冲。 如果你是代开的话
2023-03-20 12:38:11
苏瑜:回复meizi老师 我们是科技型企业,就是可以自己开专票,是自己开的,这种怎么处理已经交了的税呀,老师
2023-03-20 13:01:48
meizi老师:回复苏瑜你好 去红冲处理 然后申请退税或者抵减 。 到时看税局专管员怎么说
2023-03-20 13:14:04
苏瑜:回复meizi老师 开红票是跟当时的蓝字发票一模一样开吗,需要备注什么吗
2023-03-20 13:24:14
meizi老师:回复苏瑜你好 不需要备注什么 按你原发票来红冲
2023-03-20 13:42:28
苏瑜:回复meizi老师 怎么做冲红的会计分录呀
2023-03-20 14:01:42
meizi老师:回复苏瑜你好 按你之前开票出去做的分录 。分录不变 金额负数冲就行了
2023-03-20 14:13:53
苏瑜:回复meizi老师 就是税要问税务是抵扣后面要交的税还是找税务退税哈
2023-03-20 14:24:22
meizi老师:回复苏瑜你好 是的 因为有的税局不愿意给你们退。会让你们抵减
2023-03-20 14:54:04
苏瑜:回复meizi老师 递减的话就不用去税务办理了哈,自己做账务处理就可以了哈,就是抵扣没有期限限制吧,如果抵扣小规模季报的时候是不是申报表也要填呀
2023-03-20 15:19:54
meizi老师:回复苏瑜你好 是的 到时你看系统会自动带出来 还是你们自己填写抵减
2023-03-20 15:41:30
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ Weirdo嘉???? 发表的提问:
针对,小规模纳税人,开的普票老师开具红字发票时,是否还需要和对方把发票要回,然后我们重新开具。
全部红冲的需要把发票要回来的
279楼
2023-03-20 12:11:59
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Weirdo嘉????:回复郭老师 那如果对方已经入账,要不回来怎么办
2023-03-20 12:40:12
郭老师:回复Weirdo嘉????做发票丢失,出丢失证明
2023-03-20 13:07:59
Weirdo嘉????:回复郭老师 怎么出丢失证明呢,是到税务局那里证明,还是公司写一份证明。
2023-03-20 13:19:18
Weirdo嘉????:回复郭老师 开具的冲红后的正确发票,要给对方吗?
2023-03-20 13:45:16
郭老师:回复Weirdo嘉????自己写word文档就可以 不给他,蓝字发票丢失了没在销售方,没法给他负数
2023-03-20 14:15:04
Weirdo嘉????:回复郭老师 那就我们把正确的发票,所有联都自己保留吗?
2023-03-20 14:36:24
郭老师:回复Weirdo嘉????正确的发票需要给对方 负数发票你拿来做账第一联,第二联自己保存
2023-03-20 14:49:00
Weirdo嘉????:回复郭老师 好的,我知道了,谢谢老师
2023-03-20 14:59:07
郭老师:回复Weirdo嘉????不用客气的,
2023-03-20 15:26:31
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ == 发表的提问:
小规模的进项发票的会计分录怎么做呢,是建筑服务公司
你好,借;原材料等科目 贷银行存款等科目
280楼
2023-03-20 12:28:01
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==:回复邹老师 借 主营业务成本-费用 借 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应付帐款-***
2023-03-20 12:56:41
==:回复邹老师 这样对么老师
2023-03-20 13:08:41
邹老师:回复==你好,借方通常不会直接计入主营业务成本,而且小规模的进项是无法抵扣,不能计入进项税额的 所以你提供的分录是不对的
2023-03-20 13:28:42
==:回复邹老师 请问一下老师 小规模的进项税额写在哪里
2023-03-20 13:45:20
邹老师:回复==你好,计入购进的材料或商品成本,计入原材料等科目核算
2023-03-20 13:55:39
==:回复邹老师 我们是运输行业的 没有原材料和库存商品
2023-03-20 14:11:42
邹老师:回复==你好,那就全额计入主营业务成本就是了
2023-03-20 14:25:18
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.55w
引用 @ 白太云 发表的提问:
一般纳税人期间开具的发票在降为小规模纳税人后,怎么开具红字发票冲红
你好,选择之前的税率红冲就可以了
281楼
2023-03-20 12:56:58
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水本无色
职称:中级职称
5.00
解题: 0.13w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
销售退回开具了红字发票怎么做会计分录
销售方 借:主营业务收入 贷:应收账款/银行存款 应交税费--应交增值税(销项税额) 红字 借:库存商品 贷:主营业务成本 购买方 借:应付账款/银行存款 应交税费--应交增值税(进项税额)红字 贷:库存商品
282楼
2023-03-21 12:17:52
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
小规模的金税盘开的也是专票吗?会计分录?
绿色行业是可以自开专票,你开专票确认收入 借应收贷主营业务收入 应交税费应交增值税
283楼
2023-03-21 12:26:45
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梅:回复maize老师 小规模购买的金税盘收到是专票,对吗?会计分录?
2023-03-21 12:45:50
maize老师:回复购入金税盘和报税盘时,   借:管理费用480     贷:银行存款/现金480 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税480 借:管理费用 -480
2023-03-21 13:12:03
梅:回复maize老师 小规模收到金税盘的专票不用认证対吗
2023-03-21 13:38:08
maize老师:回复是的,这个可以全额抵减增值税,你要是一般纳税人那千万不要认证,小规模是不能认证发票
2023-03-21 13:59:52
梅:回复maize老师 应交税费一应交增值税需要设置三级科目增值税减免吗
2023-03-21 14:24:29
maize老师:回复不用, 小规模增值税不设置三级科目
2023-03-21 14:41:26
梅:回复maize老师 一般纳税人需要设置增值税减免吗
2023-03-21 14:53:26
maize老师:回复需要一般纳税人需要设置
2023-03-21 15:15:42
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 放飞梦想 发表的提问:
老师小规模纳税人隔月的,发票红冲了,分录是不是这么写?
没有看到,科目不变数值是负数,
284楼
2023-03-21 12:46:02
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放飞梦想:回复maize老师 开了一张销项负数发票,然后又重新开了一张发票。凭证一笔做了负数发票,又做了一笔正数发票的凭证
2023-03-21 13:04:24
放飞梦想:回复maize老师
2023-03-21 13:28:28
maize老师:回复放飞梦想借应收账款 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费应交增值税,负数 ,之后按蓝字,重新做借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税,
2023-03-21 13:56:52
放飞梦想:回复maize老师 做了这2笔分录,对吗
2023-03-21 14:21:50
maize老师:回复放飞梦想不对,看我上面写做,不知道你写啥意思,没有看出来,
2023-03-21 14:41:13
maize老师:回复放飞梦想是的,后面这个是对的,是的
2023-03-21 14:56:46
放飞梦想:回复maize老师 第二张图片是做开销项发票负数的分录,第一张图片是重新开的发票的分录?
2023-03-21 15:08:12
maize老师:回复放飞梦想这个第2号凭证,最前面这个238.10 这个负数是啥,最前面这个最上面的这个
2023-03-21 15:29:55
maize老师:回复放飞梦想借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税, 这个没有负数,重新做
2023-03-21 15:48:55
放飞梦想:回复maize老师 是这样的一张凭证,2笔分录
2023-03-21 15:59:58
maize老师:回复放飞梦想是的,是的,你截图是对的,
2023-03-21 16:19:20
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小橘子 发表的提问:
小规模税局代开专票并缴税的会计分录
借应收账款贷主营业务收入 应交税费应交增值税 ,借 应交税费应交增值税 贷银行存款
285楼
2023-03-21 12:53:59
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