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饭店会计月底账务怎么处理
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 冲冲冲呀 发表的提问:
连锁饮品店的收入,由于客户都是个人,他们不会要发票,这个会计账务怎么处理呢?
你好,虽然客户都是个人,他们不会要发票,你也要做无票收入处理,也要做销项税的
211楼
2023-02-24 13:33:16
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冲冲冲呀:回复紫藤老师 那网店销售也是一样的吗?
2023-02-24 13:55:01
紫藤老师:回复冲冲冲呀你好,网店销售也是一样的
2023-02-24 14:19:22
冲冲冲呀:回复紫藤老师 前期由于不太懂,门店的收银系统绑定了个人银行卡,所有营业收入都转到了个人银行卡上,能直接从个人卡转到公司账户上吗?
2023-02-24 14:32:46
紫藤老师:回复冲冲冲呀是的,最后要转入公司账户的
2023-02-24 14:45:35
冲冲冲呀:回复紫藤老师 个人卡可以直接转吗?
2023-02-24 14:57:19
冲冲冲呀:回复紫藤老师 转了之后按开票收入计算增值税销项税额就可以了是不?
2023-02-24 15:11:14
冲冲冲呀:回复紫藤老师 每个月缴纳增值税的时候没开票的收入直接填那个未开具发票收入吗?
2023-02-24 15:22:29
紫藤老师:回复冲冲冲呀计入未开票收入,纳税
2023-02-24 15:35:02
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 魔鬼中的天使 发表的提问:
老师,您好,问下我们是酒店服务行业,主要经营餐厅,宴会,还有客房,如果有人过来免费住酒店或者餐饮吃饭算招待不给钱了,这个需要确认收入吗,应该怎么做账务处理呢
你好,你们这个酒店收入包含了餐饮吗?
212楼
2023-02-24 13:47:59
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魔鬼中的天使:回复郭老师 是的老师,如果出现招待和免费房入住的话需要确认收入吗,还是按0房费结账就可以了
2023-02-24 14:03:27
郭老师:回复魔鬼中的天使你好,已经包含在酒店的收入里面,直接结转成本就可以的。
2023-02-24 14:31:19
雪儿老师
职称:中级职称
5.00
解题: 0.03w
引用 @ Isabella 发表的提问:
公司员工中午因为能回家每天在一起吃饭,小饭店里没有发票,只开收据,但是这笔费用是由公司来出的,怎么做账处理?
直接做管理费用福利费好了
213楼
2023-02-27 13:06:55
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Isabella:回复雪儿老师 那外账凭证后面跟什么票据?贴收据肯定不合适,应该怎么做?
2023-02-27 13:18:46
雪儿老师:回复Isabella小饭馆没有发票是正常的,可以入帐的。但是汇算清缴要调增。但是可以并入工资做为饭补可以全额扣除
2023-02-27 13:38:45
克江老师
职称:,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.33w
引用 @ 壮观的口红 发表的提问:
洗浴中心月底POS机刷卡不会到账,如何进行账务处理?
你好,这个先通过,其他应收款核算。
214楼
2023-02-27 13:13:01
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娇娇老师
职称:初级会计师
4.91
解题: 0.02w
引用 @ 可靠的白开水 发表的提问:
酒店的自用房怎么做账务处理?是店长住的
同学,你好,可以做管理费用福利费
215楼
2023-02-27 13:38:59
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宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 乐乐 发表的提问:
比如12月底有进项1000,销项500,进项转出100,年底的会计分录怎么处理?
借:应交税费-应交增值税-销项税额 500 应交税费-应交增值税-进项税额 100 应交税费-应交增值税-转出多交增值税 400 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 1000 借:应交税费-未交增值税 400 贷:应交税费-应交增值税-转出多交增值税 400
216楼
2023-02-28 13:07:33
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乐乐:回复宇飞老师 那到年初的时候要不要把转出多交增值税再转到进项税额名下?乐乐 年初要不要借应交税金-应交增值税-进项税额400,贷应交税费-示交增值税400? 我可不可以直接做借销项500 贷进项转出100 贷进项600 这样做可以吗?
2023-02-28 13:26:56
宇飞老师:回复乐乐你好,如果通过未交增值税做的话年初就不要再转到进项税额了,这个科目就是反映每年多缴纳的进项税额,其实看公司自己会计处理怎么方便,有的公司也不作这个归集,就是销项和进项一致挂在那边。
2023-02-28 13:37:51
宇飞老师:回复乐乐就是你说的直接做借销项500 贷进项转出100 贷进项600 ,然后进项就挂在那边了
2023-02-28 14:00:13
乐乐:回复宇飞老师 是的,帐上只有进项有余额,因为今天还有继续抵,这样操作可以吗?
2023-02-28 14:16:04
宇飞老师:回复乐乐可以啊,这个东西税没少了就好,自己这样子核算方便也没问题。
2023-02-28 14:39:51
乐乐:回复宇飞老师 另外我公司帐上还有加计抵减的也是不用作帐务处理吧,它现在挂在帐上的借方,待抵减,因为得等进项抵完了才能用这个加计的?
2023-02-28 14:51:57
宇飞老师:回复乐乐对,不用,都可以先挂在账上。
2023-02-28 15:04:32
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 星芸 发表的提问:
请问老师:新会计制度及实操课已听完。现在做账遇到以下问题: 代收的土地承包费:收到资金时财务会计进行账务处理(挂往来账),预算会计不进行账务处理;但因各种原因该代收土地承包费到12月31日完还未付给土地实有人,形成了资金结存,那么年底是不是要进行预算会计账务处理,如果不处理那么预算会计资金结存就和实际资金结存就会不一致,如果预算会计要处理,账务怎么处理?到第二年实际付上年代收的土地承包费时,预算会计账务怎么进行处理?我是行政单位会计。
你好,收到资金时财务会计进行账务处理(挂往来账),支出的时候也挂往来,就没有问题了
217楼
2023-02-28 13:19:50
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星芸:回复紫藤老师 我问的是预算会计如何处理?
2023-02-28 13:50:08
紫藤老师:回复星芸资金结存一般对应的是结转结余或返还额度
2023-02-28 14:18:02
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 庆庆 发表的提问:
酒店里面各个部门接待吃饭住房挂账做什么会计分录
你好是接待外单位人员吗
218楼
2023-02-28 13:35:59
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庆庆:回复小惑老师 有接待外单位挂账,有自己内部员工吃的或住的挂账,
2023-02-28 13:51:04
小惑老师:回复庆庆做视同销售处理, 借:销售费用(外单位) 应付职工薪酬(本单位)
2023-02-28 14:08:12
小惑老师:回复庆庆借:销售费用(外单位) 应付职工薪酬(本单位) 贷:库存商品 销项税额
2023-02-28 14:35:34
庆庆:回复小惑老师 那么做借应收账款内部或者外部贷做主营业务收入是错的是吧
2023-02-28 14:52:32
小惑老师:回复庆庆是的,不做应收账款和主营业务收入
2023-02-28 15:21:50
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ duan婷婷 发表的提问:
奶粉店抵扣券购物怎么会计处理
你好,一般是这样处理,1:售出代金券的分录如可做? (1)出售时 借:现金(或银行存款) 贷:预收账款--代金券 (2)销售收回代金券时 借:预收账款--代金券 贷:主营业务收入 贷:应交税金--增值税(销项税额) (2)结转销售成本时 借:主营业务成本 贷:库存商品 2:赠与的代金券分录如何做? (1)公司赠与代金券,并没有动用现金,实际上是一种应付未付的折扣。赠送时会计分录: 借:销售费用 贷:其他应付款--代金券 (2)客户购物使用代金券时,会计分录: 借:其他应付款--代金券 贷:主营业务收入 贷:应交税金--增值税(销项税额) (3)如果到期尚未兑现的代金券,将其他应付款--代金券的科目余额冲回 借:销售费用 (红字) 贷:其他应付款--代金券 (红字)
219楼
2023-03-01 12:44:46
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王晓老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.83w
引用 @ 张文华 发表的提问:
老师,购进设备的进项税额,因为没有销项税额,没有抵扣,月底怎么进项账务处理,具体的会计分录怎么写?
你好,月底形成留底,无需会计处理。
220楼
2023-03-01 13:12:10
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张文华:回复王晓老师 老师,进项税额转出是什么意思
2023-03-01 13:23:33
王晓老师:回复张文华你好,外购的时候,咱们抵扣了进项税, 如果中途,因为管理不善发生了损失,比如被盗了,东西都没了,以后肯定不会销售了,没有销项税额,所以进项税额也不让抵扣,咱们需要进项税额转出
2023-03-01 13:35:57
张文华:回复王晓老师 明白了。
2023-03-01 13:58:32
王晓老师:回复张文华其实原理就是,因为有销项,才让抵扣进项,还可以延伸,比如货物销售的时候免税,那肯定进项也不让抵扣,销售的时候税务局给了很大的减税政策,当然进项也不能抵扣,一般情况下不能既享受销项税额的优惠,又抵扣增值税。 满意请五星好评,谢谢
2023-03-01 14:20:57
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 《心如止水》 发表的提问:
公司人员出差去小饭店吃饭,没有票怎么做账
没有发票不能税前扣除,
221楼
2023-03-01 13:32:59
全部回复
《心如止水》:回复maize老师 意思是做不了账吗,
2023-03-01 13:56:37
maize老师:回复《心如止水》你做账汇算清缴需要纳税调整,目前只有自然人提供的服务可以不需要发票,对方是饭店就证明不是自然人
2023-03-01 14:07:58
《心如止水》:回复maize老师 小饭馆,比较偏僻
2023-03-01 14:23:15
maize老师:回复《心如止水》那也是有税局管理的,我这边乡下都有营业执照
2023-03-01 14:44:10
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 无语的钥匙 发表的提问:
年末有留底税额的会计处理
你好,年末有留底税额,结转增值税的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
222楼
2023-03-02 12:49:30
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 暗香疏影 发表的提问:
期末有留底税额会计处理
您好,取得进项税发票时已经做了进项税,月底有留抵税额,是不需要另外做账务处理的。
223楼
2023-03-02 13:04:47
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李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
年饭在账务上如何处理呢?
您好!你发生的时候借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-非货币性福利。
224楼
2023-03-02 13:30:00
全部回复
逸仙老师
职称:中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
引用 @ ?晶晶?〰 发表的提问:
请问以前会计申报缴纳社保月份重复申报一个月,现在账务处理补差,怎么账务处理?
计提差额,借:其他应付款-社保个人部分 管理费用-社保公司部分 贷:银行存款
225楼
2023-03-05 14:22:11
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