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饭店会计月底账务怎么处理
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 雪山 发表的提问:
别的公司临时向我公司借款月底怎么会计处理?
你好,借;其他应收款,贷;银行存款等科目
181楼
2023-02-14 14:26:40
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ Neko-阿代 发表的提问:
7月底收到会务费1笔,但是没有开发票怎么处理
直接做无票的销售收入处理。
182楼
2023-02-14 14:38:59
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Neko-阿代:回复李爱文老师 老师能给我做一下会计分录吗
2023-02-14 15:03:56
李爱文老师:回复Neko-阿代就是你们平时按开票的会务费做的分录,需要交增值税
2023-02-14 15:19:40
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ …。泡『芙』先生 发表的提问:
老师请问用于布置酒店房间的画 怎么账务处理
借:管理费用-装饰费 贷:库存现金 / 银行存款 等 如果金额较大,也可先计入待摊费用,然后按预计使用月份摊销 借:长期待摊费用 贷:库存现金 / 银行存款 等 摊销时 借:管理费用-装饰费 贷:长期待摊费用
183楼
2023-02-15 13:10:47
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 君無戲言 发表的提问:
您好,请问酒店冲5000送1000,办理时和消费时怎么账务处理呀
办理 借;银行存款等科目5000 贷;预收账款5000 假如消费1000 消费 借;预收账款1000 销售费用200 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
184楼
2023-02-15 13:19:27
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君無戲言:回复邹老师 谢谢老师
2023-02-15 13:45:19
邹老师:回复君無戲言不客气,祝你学习愉快,工作顺利。
2023-02-15 14:00:17
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 考拉小巫 发表的提问:
把已经出库了的食材调拨到兄弟酒店,该如何账务处理?
你好 这个是算销售吗
185楼
2023-02-15 13:35:19
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考拉小巫:回复meizi老师 算是
2023-02-15 13:51:24
meizi老师:回复考拉小巫你好 借应收账款贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷库存商品
2023-02-15 14:04:43
考拉小巫:回复meizi老师 对于已经出库的成本还要结转成本么?
2023-02-15 14:34:27
meizi老师:回复考拉小巫你好 你之前是不是做了一些分录。 之前出库怎么做分录的
2023-02-15 15:01:23
考拉小巫:回复meizi老师 借:主营业务成本 贷:库存商品
2023-02-15 15:30:19
meizi老师:回复考拉小巫你好 你只是出库了不应该马上结转的 。 你还没确定收入 。如果你之前已经做了 现在就做收入分录即可 借应收账款贷主营业务收入 应交税费
2023-02-15 15:42:01
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 年轻的悟空 发表的提问:
酒店客房一次性领用客房用品如何账务处理
你好 当时入库做了周转材料的吗
186楼
2023-02-15 13:59:59
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雷老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.92
解题: 0.04w
引用 @ 飘逸的发卡 发表的提问:
村委会在我的饭店吃饭,开发票的格式是怎么样的
抬头一般是**市**县**镇** 具体问下村里面的出纳
187楼
2023-02-16 13:35:22
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 呆萌的丝袜 发表的提问:
您好,我这个月有留底税额,怎么做账务处理呀
您好 进行大于销项 进项税额留底 可以不用做账务处理 留待下期继续抵扣
188楼
2023-02-16 13:44:30
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 甜美的黄蜂 发表的提问:
饭店充五百送五百再反五百,还有利吗,到底怎么操作
同学你好,这等于是500元的销售,给了对方1500的货的意思,只要他的利润 率高还是可以的,也就是说,500元的材料销售价高于1500就行了
189楼
2023-02-16 13:56:59
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.64w
引用 @ 哭泣的花瓣 发表的提问:
接手一个饭店相当于30万买了30万会员卡以前饭店办理的会员卡,等待后期让顾客消费 这样的分录 支付30万元 借:预付账款……会员卡30 贷:实收资本30 后期怎么做账
后期消费  借:预付账款……会员卡       贷:主营业务收入      应交税费-增值税-销项
190楼
2023-02-19 14:45:36
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 李艳月rxnvgu 发表的提问:
本月增值税有留底,本月和下月的账务处理分录怎么写
你好,结转销项税额、进项税额  结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷:应交税费——应交增值税——进项税额  结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额  贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  结转进项税转出时  借:应交税费——应交增值税——进项税额转出  贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;  2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录:  借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷:应交税费——未交增值税  缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
191楼
2023-02-19 15:04:24
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李艳月rxnvgu:回复紫藤老师 这样的留抵税额在报表里怎么体现
2023-02-19 15:20:16
紫藤老师:回复李艳月rxnvgu在应交税费 的借方的
2023-02-19 15:37:01
董老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.61w
引用 @ 唔三省吾身 发表的提问:
餐费补助每个月直接冲到餐厅饭卡里,要不要做进工资表?怎么账务处理?
您好,请问这个饭卡是你们公户直接冲到饭卡里吗?那就借:管理费用贷:银行存款。不用计入工资表但是在申报个税的时候要加上。
192楼
2023-02-19 15:15:01
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唔三省吾身:回复董老师 直接打到饭卡里,不要计提吗?不用从应付职工薪酬科目吗?
2023-02-19 15:40:42
董老师:回复唔三省吾身如果您想计提可以计提,但是这部分直接可以计入管理费工资成本,因为都是按月直接发,没有存在滞后,比如当月工资下月发放这种情况。当月直接发生可以直接计入。
2023-02-19 16:08:16
唔三省吾身:回复董老师 老师,直接打到餐厅冲到饭卡,工资表上要不要做出来?申报时候和工资一起填在本期收入吗?
2023-02-19 16:25:31
董老师:回复唔三省吾身您好,是这样的,因为这属于补助部分。您直接做充饭卡的凭证的时候会有补助发放表,都算作本期收入。
2023-02-19 16:42:29
唔三省吾身:回复董老师 那如果对方给我们开发票,我们以发票入账呢
2023-02-19 17:08:06
董老师:回复唔三省吾身发票入账就属于公司采购了,可以不用计入员工个人所得税,直接接入费用,公司承担。
2023-02-19 17:31:19
林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 勤劳的身影 发表的提问:
请问当月支付给4S店的维修费,下个月保险公司会赔偿给我们,账务处理怎么做呢
借:其他应付款,到了冲其他应付款。
193楼
2023-02-19 15:23:53
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孟洁
职称:会计师
5.00
解题: 0.12w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
饭店厨师工资会计科目
饭店厨师工资会计科目
194楼
2023-02-19 15:48:00
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孟洁:回复爱笑的流沙应付职工薪酬工资,计提走管理费用工资
2023-02-19 15:58:08
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.64w
引用 @ 哭泣的花瓣 发表的提问:
接手一个饭店相当于30万买了30万会员卡以前饭店办理的会员卡,等待后期让顾客消费 这样的分录 支付30万元 借:预付账款……会员卡30 贷:实收资本30 后期怎么做账
你这个是被投资方的账还是?
195楼
2023-02-20 13:09:26
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哭泣的花瓣:回复家权老师 我们是接手方 就是饭店
2023-02-20 13:35:05
家权老师:回复哭泣的花瓣后期消费 借:预付账款……会员卡       贷:主营业务收入      应交税费-增值税-销项
2023-02-20 14:01:01

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