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现金支付管理费用会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ - 发表的提问:
以现金支付管理部门办公费80元 会计分录
你好,借;管理费用——办公费80,贷;库存现金80
1楼
2022-12-11 15:41:31
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 古风之悦 发表的提问:
支付单位车辆保险费的会计分录,借:管理费用-汽车费用-保险费 贷:现金
你好,可以这样做分录
2楼
2022-12-11 16:41:19
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 害怕的鼠标 发表的提问:
管理部门报销公关费2000元,以现金支付,用会计分录怎么表示
您好 借:管理费用 2000 贷:库存现金 2000
3楼
2022-12-11 17:35:05
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水本无色
职称:中级职称
5.00
解题: 0.13w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
写会计分录:以现金支付行政管理部门办公费900元。
借:管理费用--办公费 900 贷:库存现金 900
4楼
2022-12-11 19:03:12
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 生活天空 发表的提问:
用现金支付管理人员税务培训费用,会计分录为啥是借应付职工薪酬 贷 库存现金呢 ?培训费用为啥计入到应付职工薪酬,而不是管理费用呢
借管理费用职工教育经费贷应付职工薪酬,这个是计提 支付,借应付职工薪酬贷库存现金。
5楼
2022-12-11 20:14:44
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 艾米家纺(请不要发语音) 发表的提问:
支付的一年房租,会计分录:借管理费用,贷:现金是吗?不计入待摊费用了吗?如计入改怎么做分录
你好,计入待摊费用核算 借;待摊费用 贷;库存现金等科目
6楼
2022-12-11 21:30:01
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宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 四叶草 发表的提问:
请问老师,用库存现金支付管理费用的分录是借管理费用,贷现金对吗?
您好,是的 借:管理费用 贷:库存现金
7楼
2022-12-11 22:53:38
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 搞怪的冬日 发表的提问:
我刚才在网查的新会计准则下,福利费不用计提了,但实际发生时会计分录到底该怎么做?以管理部门为例,当月发生福利费500元,现金支付,会计分录为:1: 借:管理费用----福利费 500 贷:现金 5002: 借:应付职工新酬------应付福利费 500 贷:现金 500 借:管理费用-----福利费 500
你好!新准则取消了原“应付工资”、“应付福利费”会计科目、增设“应付职工薪酬”科目核算企业根据有关规定应付给职工的各种薪酬。按照“工资”、“职工福利”、“社会保险费”、“住房公积金”、“工会经费”、“职工教育经费”、“解除职工劳动关系补偿”等应付职工薪酬项目进行明细核算,即将职工福利费列入职工薪酬范围核算。  借:管理费用----福利费 500 贷:应付职工新酬------应付福利费 500 它是这个意思
8楼
2022-12-12 00:10:55
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 1097542691 发表的提问:
公司买的税控盘960用现金支付的,会计分录是不是,借管理费用-税控费960.贷库存现金960
你好,是的,是这样做分录
9楼
2022-12-12 01:04:01
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.68w
引用 @ 我随悦动 发表的提问:
老师,支付临时聘用的销售临时促销员支付的工资会计分录能做成借管理费用_劳务费 贷现金行吗
你好,是销售费用的才对的
10楼
2022-12-12 02:26:23
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我随悦动:回复暖暖老师 那企业汇算清缴是是不归入管理费用了
2022-12-12 02:40:01
暖暖老师:回复我随悦动对,是销售费用才对的
2022-12-12 03:02:09
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
以现金支付有关清理费用20000元的会计分录
借固定资产清理20000 贷库存现金200000
11楼
2022-12-12 03:43:12
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ 负责的大树 发表的提问:
预提管理费用:会计分录借:管理费用 贷:其他应付款,支付管理费用时会计分录:借:其他应付款 贷:银行存款 这样写分录对吗?麻烦老师指教!
借:管理费用 贷:其他应付款,支付管理费用时会计分录:借:其他应付款 贷:银行存款  分录对的
12楼
2022-12-12 04:47:22
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 开心果子笑 发表的提问:
老师:我公司已付房租1-2月是付现金出纳没有说,3-5月是转账,当时转账时做的会计分录是借:管理费用 贷:银行存款,现在出纳才拿1-5月合开的发票让做账?现在拿到发票做以前现金支付的会计分录做成借:管理费用 贷:库存现金;转账的会计分录做成借:应付账款 贷:管理费用,这样对吗
你好,转账的时候借方怎么会是应付账款呢
13楼
2022-12-12 05:51:00
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开心果子笑:回复邹老师 那老师转账这部分当时转账时做的是借:管理费用 贷:银行存款,现在收到发票应该怎么做呀?
2022-12-12 06:20:47
邹老师:回复开心果子笑你好,转账的时候 借;预付账款 贷;银行存款 取得发票 借;管理费用等科目 贷;预付账款
2022-12-12 06:43:20
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 开心果子笑 发表的提问:
老师:我公司已付房租1-2月是付现金出纳没有说,3-5月是转账,当时转账时做的会计分录是借:管理费用 贷:银行存款,现在出纳才拿1-5月合开的发票让做账?现在拿到发票做以前现金支付的会计分录做成借:管理费用 贷:库存现金;转账的会计分录做成借:应付账款 贷:管理费用,这样对吗
可以
14楼
2022-12-12 06:47:56
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 鍀肜 发表的提问:
请问:支付费用41元,做分录:借 管理费用 41 ,贷:银行存款 41。之后发现多付1元,现金退还,分录: 借 库存现金 1 贷:管理费用 1;对吗?
您好,您的分录是正确的
15楼
2022-12-12 08:07:20
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