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员工支工资怎么做会计分录
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 发表的提问:
2018年员工分红,会计分录怎么做
您好 1、分红计提时做: 借:利润分配--应付股利 贷:应付股利 2、支付红利时,要代扣代缴个人所得税 借:应付股利 贷:应交税金--个人所得税 贷:银行存款/库存现金 3.结转未分配利润 借:利润分配-未分配利润 贷:利润分配-应付股利
196楼
2023-02-20 13:22:19
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珍:回复bamboo老师 请问老师,股东分红,也是这一样的分录,对吗
2023-02-20 13:40:02
bamboo老师:回复是的 股东分红 也是这一样的分录
2023-02-20 14:01:34
珍:回复bamboo老师 好的,谢谢老师,我的金蝶软件中,没有应付股利科目
2023-02-20 14:20:51
bamboo老师:回复可以自己设置添加会计科目
2023-02-20 14:43:54
珍:回复bamboo老师 是不是应付利润科目?
2023-02-20 15:05:14
bamboo老师:回复如果您软件上有应付利润科目也可以 性质一样的
2023-02-20 15:24:30
珍:回复bamboo老师 有的,谢谢
2023-02-20 15:51:13
bamboo老师:回复不用谢 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!
2023-02-20 16:06:57
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ LAUREL 发表的提问:
员工预支工资怎么写分录
你好!借其他应收款 贷银行存款等
197楼
2023-02-20 13:27:54
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ Αγ 发表的提问:
支付雇员薪金的会计分录 结转9月应付职工工资费用的会计分录
你好 支付雇员薪金的会计分录,借;应付职工薪酬,贷;银行存款等科目 你所指的结转是什么意思,工资只有计提,支付啊
198楼
2023-02-20 13:55:19
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王晓老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.83w
引用 @ 叮咛 发表的提问:
老师,这张工资单怎么做会计分录,计提工资,和发放工资,分录怎么做?
你好 借 费用类科目 6060 贷 应付职工薪酬 6060 借 应付职工薪酬 6060 贷 其他应收款 200 其他应付款 -押金 50 其他应付款-五险一金 940 应交税费-应交个人所得税 57 银行存款 4813
199楼
2023-02-20 14:03:00
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叮咛:回复王晓老师 好的,谢谢老师
2023-02-20 14:18:29
王晓老师:回复叮咛不客气,满意请五星好评,谢谢
2023-02-20 14:43:38
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.8w
引用 @ 越努力!越幸运!!! 发表的提问:
员工借款是在支付工资时做分录扣还是在计提工资分录显示
你好,发放工资的时候体现,之前记其他应收款的,发放借应付职工薪酬贷其他应收款
200楼
2023-02-21 13:48:42
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 噜噜噜 发表的提问:
计提工资和支付工资怎么做分录
计提 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-工资 支付 借;应付职工薪酬-工资 贷;银行存款等科目
201楼
2023-02-21 13:54:09
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ kj_TMTLn4lycQK1 发表的提问:
老师,请问员工工伤,会计分录怎么做?
您好 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:库存现金等
202楼
2023-02-21 13:59:59
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kj_TMTLn4lycQK1:回复bamboo老师 这是受工伤在医院治疗期间的费用处理吧?
2023-02-21 14:17:45
kj_TMTLn4lycQK1:回复bamboo老师 那给了这个员工买了意外险,没交社保,保险公司赔偿,怎么做?
2023-02-21 14:45:31
bamboo老师:回复kj_TMTLn4lycQK1是的 医院治疗期间的费用处理 保险公司赔款到公司账上么 是赔偿的医药费么
2023-02-21 14:58:53
kj_TMTLn4lycQK1:回复bamboo老师 老板给员工买的团体险,没交社保,
2023-02-21 15:23:55
bamboo老师:回复kj_TMTLn4lycQK1这个团体险是赔偿医药费的么
2023-02-21 15:34:12
kj_TMTLn4lycQK1:回复bamboo老师 可能是吧,还有,就是现在老板,赔给他一笔钱,然后签了赔偿协议,解除了劳动关系,怎么做?
2023-02-21 15:55:06
bamboo老师:回复kj_TMTLn4lycQK1分录跟上面的一样写
2023-02-21 16:12:38
kj_TMTLn4lycQK1:回复bamboo老师 那保险公司赔偿的钱,怎么入账?
2023-02-21 16:25:57
bamboo老师:回复kj_TMTLn4lycQK1收到保险公司赔款的时候做对应的红字分录 冲减 借:管理费用-福利费 借方红字 贷:应付职工薪酬-福利费 贷方红字 借:应付职工薪酬-福利费 借方红字 借:银行存款 借方蓝字
2023-02-21 16:48:13
kj_TMTLn4lycQK1:回复bamboo老师 冲减完,重新做什么分录?
2023-02-21 17:00:59
bamboo老师:回复kj_TMTLn4lycQK1就只写这笔分录就好了 不用另外再写了
2023-02-21 17:20:13
kj_TMTLn4lycQK1:回复bamboo老师
2023-02-21 17:34:01
bamboo老师:回复kj_TMTLn4lycQK1如果垫付的时候没有收到医院费发票 您截图上面这样处理 如果是收到发票到公司报销 就像我上面说的那样处理 您前面是问的员工工伤 没说垫付 我就按收到发票报销做的账务处理
2023-02-21 17:56:04
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 不会游泳的鱼 发表的提问:
支付的个税是员工承担,是公司先代付,然后发工资时再扣掉,会计分录应该怎么做?
借应交税费-个税贷银存 扣除借应付职工薪酬贷应交税费-个税,银存
203楼
2023-02-22 13:34:07
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不会游泳的鱼:回复答疑郭老师 这个不是应该计入其他应收款-个税?借:其他应收款-代扣个税 贷:银存 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-代扣个税?
2023-02-22 13:52:28
答疑郭老师:回复不会游泳的鱼个税在应交税费里面核算的,这个是税
2023-02-22 14:02:51
不会游泳的鱼:回复答疑郭老师 这个税是不是公司出,是个人承担啊,我这个分录有什么问题,不对?
2023-02-22 14:29:57
答疑郭老师:回复不会游泳的鱼税一般通过应交税费里面,这个不是你单位直接交得,但也是出自你单位,你那样做也不错,可以看下学堂实操的课程,里面涉及到这个分录的
2023-02-22 14:44:07
不会游泳的鱼:回复答疑郭老师 我可以不通过应交税费这个科目,直接做其他应收款,因为这个税是个人承担吧?
2023-02-22 14:59:14
答疑郭老师:回复不会游泳的鱼不知道你做没做过一个题,题目答题是企业代扣代缴的个人所得税不通过应交税费核算,判断题,这个答案是错误的
2023-02-22 15:10:16
不会游泳的鱼:回复答疑郭老师 没做过,我是问我上面的会计分录的那种做法可以可以
2023-02-22 15:28:42
答疑郭老师:回复不会游泳的鱼正规的应交税费,这个是我给你回复的,其他的不建议你这么做
2023-02-22 15:54:10
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 曾曾 发表的提问:
公司三月份成立,在3月中旬就提前用现金支付给第三方交员工社保,这笔会计分录怎么做?还有四月份发工资,这笔社保要从员工工资中扣除,分录怎么做呢?
一、付款时 借:其他应付款——XX公司 贷:银行存款 二、代扣社保时 借:银行存款 贷:其他应付款——XX公司
204楼
2023-02-22 13:49:38
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曾曾:回复江老师 不好意思,没听懂
2023-02-22 14:14:02
江老师:回复曾曾第三方开具发票后,凭发票冲其他应付款,再入管理费用——社保费(或劳务费),属于劳务派遣
2023-02-22 14:39:17
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.64w
引用 @ 悦耳的高山 发表的提问:
专项资金支付预付工程款的会计分录,收到预付款发票怎么做分录,专项资金支付活动策划款怎么做会计分录
借:专项应付款 贷:银行存款 所有开支都计入这个科目的借方
205楼
2023-02-22 14:05:59
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 鲤鱼宝马 发表的提问:
不发工资只交社保,收到员工交的个人部分怎么做会计分录?
你好! 1交纳社保 借:管理费用-社保费(公司部分) 其他应收款(个人部分) 贷:银行存款
206楼
2023-02-23 12:59:05
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蒋飞老师:回复鲤鱼宝马2. 收到员工交的个人部分 借:银行存款 贷:其他应收款(个人部分)
2023-02-23 13:11:55
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 夏无微 发表的提问:
老师,支付兼职人员的(日结的日薪)工资要怎么做分录?
借相关成本费用 贷银行存款
207楼
2023-02-23 13:27:57
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夏无微:回复玲老师 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 要这样做吗?
2023-02-23 13:38:46
玲老师:回复夏无微不是职工不通过应付职工薪酬-工资科目
2023-02-23 13:50:16
夏无微:回复玲老师 好的
2023-02-23 14:06:11
玲老师:回复夏无微不客气的! 如果您这个问题已解决请给老师点五星好评!祝您工作学习愉快!
2023-02-23 14:21:00
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 发表的提问:
员工工资资正常应该开5000,罚款了200元,会计分录应该怎么做?
你好! 借管理费用…工资5000 贷应付职工薪酬5000 借应付职工薪酬5000 贷营业外收入200 银行存款4800
208楼
2023-02-23 13:56:59
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缘:回复蒋飞老师 不是单位罚的是交警罚的
2023-02-23 14:10:03
蒋飞老师:回复是谁付的钱呢,为什么罚
2023-02-23 14:39:04
缘:回复蒋飞老师 大车司机员工交通违规,禁行罚款100元,从工资扣除
2023-02-23 14:49:56
缘:回复蒋飞老师 罚款是100元,不是200缘刚才说错了,
2023-02-23 15:08:39
蒋飞老师:回复1.罚款 借其他应收款100 贷银行存款100 2.计提 借管理费用…工资5000 贷应付职工薪酬5000 3发放 借应付职工薪酬5000 贷其他应收款100 银行存款4900
2023-02-23 15:38:03
李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ undefined 发表的提问:
你好, 单位和员工甲借款12000 然后又给员工甲发工资7000,怎么做会计分录
您好,您可以把这个7000元直接冲减原来的借款凭证,一开始借款,借银行存款,贷其他应付款,  然后借其他应付款,贷银行存款
209楼
2023-02-24 12:46:38
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 绅士汉 发表的提问:
外派劳务(公司员工帮其他厂做工)预提工资、支付工资怎么做分录?
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
210楼
2023-02-24 13:04:03
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绅士汉:回复邹老师 劳务费是对方公司付的?
2023-02-24 13:24:02
邹老师:回复绅士汉借;劳务成本 贷;应付职工薪酬 取得的劳务费做收入处理 借;银行存款 贷;其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;其他业务成本 贷;劳务成本
2023-02-24 13:36:34
绅士汉:回复邹老师 不能作借其他应收款贷应付职工薪酬吗?
2023-02-24 13:54:05
邹老师:回复绅士汉你好,是不可以的,对方支付款项,你需要按劳务收入确认的
2023-02-24 14:16:35

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