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员工支工资怎么做会计分录
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岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.96
解题: 1.37w
引用 @ 野性的石头 发表的提问:
人力资源公司收到合作单位发的工资,再给员工发工资。会计分录怎么做
收到工资确认收入,发放工资作为成本。
286楼
2023-03-21 12:17:08
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 发表的提问:
这个工资计提会计分录怎么样做呢?发放工资又怎么样做分录?
您好 借:管理费用 4758%2B4618=9376 贷:应付职工薪酬 9376 借:应付职工薪酬 9376 贷:其他应付款-个人社保费 257*2=514 贷:银行存款 9376-514=8862
287楼
2023-03-21 12:42:00
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彩:回复bamboo老师 要先计提分录是怎么样做呢?
2023-03-21 13:08:38
bamboo老师:回复第一笔分录就是计提啊
2023-03-21 13:25:19
彩:回复bamboo老师 应扣项,里面扣的网费,电费怎么样做分录呢?
2023-03-21 13:49:19
bamboo老师:回复是扣单位帮个人垫付的吗
2023-03-21 14:16:18
彩:回复bamboo老师 不是,是员工用了公司的电费,网络费,公司要扣员工自已的工资。
2023-03-21 14:34:58
bamboo老师:回复那您缴纳费用的时候分录怎么写的?
2023-03-21 14:59:40
彩:回复bamboo老师 当月先计提当月电费,借:管理费用一电费,贷:其他应付款-计提电费,下月银行付款:借:其他应付款-计提电费,贷:银行存款
2023-03-21 15:27:57
彩:回复bamboo老师 工资扣员工的电费,是不是冲管理费用-电费呢?
2023-03-21 15:40:07
bamboo老师:回复发放工资的时候扣除 借:应付职工薪酬  贷:其他应付款-个人社保费  贷:管理费用 个人承担的电费 网费 贷:银行存款 
2023-03-21 15:55:20
彩:回复bamboo老师 里面应扣的罚款呢?分录是怎么样的
2023-03-21 16:24:32
bamboo老师:回复罚款通知下来的时候有没有写分录?
2023-03-21 16:49:46
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ ~乔 发表的提问:
老师,请问支付临时工的工资怎么做分录,和正式员工的工资要分开做的是吗?
你好 1. 是的需要分别来做账的 临时工 借管理费用或者成本-劳务费贷银行存款 应交税费-应交个人所得税 借 应交税费-应交个人所得税 贷银行存款 2 工资表和工资分录分别做分录
288楼
2023-03-21 13:08:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Tracy 发表的提问:
员工借支,发工资时在工资里扣除这笔借支,请问这笔帐务怎么做分录?
您好!借应付职工薪酬 贷其他应收款 现金。
289楼
2023-03-22 12:36:16
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徐璐老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 小小庸人自扰 发表的提问:
给兼职人员发放工资提成应该怎么做会计分录
如果是兼职人员,按劳务报酬的方式入账,需要劳务费发票。
290楼
2023-03-22 12:42:42
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小小庸人自扰:回复徐璐老师 可以做销售费用嘛
2023-03-22 13:15:59
徐璐老师:回复小小庸人自扰不可以,销售费用也是需要发票才能入账的。
2023-03-22 13:34:10
小小庸人自扰:回复徐璐老师 那就做管理费用是吗
2023-03-22 13:51:56
徐璐老师:回复小小庸人自扰如果是因为公司管理产生的劳务费,凭劳务费发票入到管理费用-劳务成本科目。
2023-03-22 14:17:33
小小庸人自扰:回复徐璐老师 好的,
2023-03-22 14:40:49
徐璐老师:回复小小庸人自扰
2023-03-22 15:10:32
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 冷柔 发表的提问:
老师你好!我这个月10号发9月员工工资,会计分录怎么做?
你好 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
291楼
2023-03-22 12:59:11
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 会计小白白94 发表的提问:
老师,请问辞退员工付了她工资的三倍,15000,怎么做会计分录
你好 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-辞退补偿 借;应付职工薪酬-辞退补偿 贷;银行存款等科目
292楼
2023-03-22 13:06:00
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ ZZ 发表的提问:
别人公司代我公司付员工工资,一整套会计分录怎么做呢?
您好,A,支付工资给代发公司的企业的会计分录 一,支付时,借;预付账款,贷:现金或者银行存款。 二、收到发票时,借;管理费用-劳务费等科目,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,否则无此分录),贷:预付账款。 B、收到工资,代发企业会计分录 一、会计处理: (1)确认收入时会计处理 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费——未交增值税 (2)支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金会计处理 借:应交税费——未交增值税 主营业务成本 贷:银行存款 二、举例说明 (一)如果一般纳税人提供劳务派遣服务选择差额征税,含税销售额100万元,支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金的费用80万元时 (1)确认收入时会计处理 借:银行存款 1,000,000.00 贷:主营业务收入 952,380.95 应交税费——未交增值税47,619.05 (2)支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金会计处理 借:应交税费——未交增值税38,095.24 主营业务成本 761,904.76 贷:银行存款 800,000.00 (二)如果小规模提供劳务派遣服务选择差额征税,含税销售额8万元,支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金的费用6万元时,按规定允许扣减销售额而减少的应交增值税60,000.00/(1+5%)×5%=2,857.14元,则: (1)确认收入时会计处理 借:银行存款 80,000.00 贷:营业收入 76,190.48 应交税费——应交增值税 3,809.52 (2)支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金会计处理 借:应交税费——应交增值税 2,857.14 主营业务成本 57,142.86 贷:银行存款 60,000.00.
293楼
2023-03-23 12:08:48
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ZZ:回复王雁鸣老师 一个老板注册2个公司,因为其中一个公司账户没有弄好,暂时帮忙付的,不存在劳务及派遣关系,老师弄得太复杂了!
2023-03-23 12:43:42
王雁鸣老师:回复ZZ您好,哦,这样的话,假设A代B支付工资,A公司支付时,借;其他应收款-B公司,贷;现金或者银行存款。并把代付工资凭证复印给B公司,B公司做账时,借:应付职工薪酬-工资,贷;其他应付款-A公司,应交税费-应交个人所得税,其他应付款-社保等科目。
2023-03-23 13:11:36
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 淡淡的糖豆 发表的提问:
预收员工餐费怎么做会计分录
借:银行存款贷:预收账款  
294楼
2023-03-23 12:38:09
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 戴宇珽 发表的提问:
员工出差补助会计分录怎么做
你好,和车票等一起,计入差旅费就好
295楼
2023-03-23 12:51:53
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戴宇珽:回复徐阿富老师 是销售人员产生的,就计入销售费用—差旅费吗
2023-03-23 13:05:12
徐阿富老师:回复戴宇珽不好,是的,销售人员的计入销售费用-差旅费
2023-03-23 13:15:18
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ maybe 发表的提问:
员工申报劳务怎么做会计分录?
你好,这个人员所从事的岗位是?
296楼
2023-03-23 13:08:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 知识呗 发表的提问:
付员工社保款会计分录怎么做?
借;应付职工薪酬——社保 贷;银行存款
297楼
2023-03-26 17:40:49
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答疑-李老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 四毛呀 发表的提问:
每个扣工会经费,怎么做会计分录?然后收到返还的,怎么做会计分录?然后用于购买员工福利的东西的,又,怎么做会计分录呢?
借管理费用-工资 贷应付职工薪酬 借应付职工 贷其他应付款-社保 银行 借其他应付款-社保 贷银行 收到返还 借银行 贷其他应付款 借管理费用-福利费 贷银行
298楼
2023-03-26 18:09:30
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 发表的提问:
公司员工社保部分也由公司缴纳,不从工资扣除,会计分录怎么做
你好 计提,借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬——社保 缴纳,借;应付职工薪酬——社保 贷;银行存款
299楼
2023-03-26 18:23:59
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科:回复邹老师 个人部分不用计入员工福利费中吗?这样汇算清缴会被调增吗
2023-03-26 18:50:16
邹老师:回复你好,个人部分不需要计入福利费 这样不需要做纳税调增处理
2023-03-26 19:15:31
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 霍霍~ 发表的提问:
老师们,计提工资,支付工资,怎么做分录
你好,这个按这个截图做账,
300楼
2023-03-27 13:29:59
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霍霍~:回复maize老师 劳务成本转主营业务成本怎么做分录
2023-03-27 13:57:03
maize老师:回复霍霍~借主营业务成本,贷劳务成本
2023-03-27 14:10:27

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