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员工支工资怎么做会计分录
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 娇气的小松鼠 发表的提问:
物业公司支付外包工资的会计分录怎么做
你好! 借主营业务成本 贷银行存款
211楼
2023-02-24 13:32:53
全部回复
娇气的小松鼠:回复蒋飞老师 可以走管理费吗
2023-02-24 14:03:23
蒋飞老师:回复娇气的小松鼠也可以记入管理费用科目的,你的理解很对
2023-02-24 14:25:27
蒋飞老师:回复娇气的小松鼠你好!祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-24 14:38:31
娇气的小松鼠:回复蒋飞老师 像这样的外包工资用计提吗
2023-02-24 15:05:10
蒋飞老师:回复娇气的小松鼠需要计提的 1.月底计提 借管理费用…外包工资 贷应付账款 2.次月支付 借应付账款 贷银行存款
2023-02-24 15:23:21
娇气的小松鼠:回复蒋飞老师 计提时贷方为什么不走应付职工薪酬
2023-02-24 15:46:53
蒋飞老师:回复娇气的小松鼠本公司员工工资是记入应付职工薪酬 外包工资记入往来科目(应付账款)
2023-02-24 16:16:44
蒋飞老师:回复娇气的小松鼠祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-24 16:28:38
娇气的小松鼠:回复蒋飞老师 我还想问一下如果是劳务派遣的工资,怎么做分录,和外包一样吗
2023-02-24 16:57:29
蒋飞老师:回复娇气的小松鼠是的,可以外包类似的。你的理解很对
2023-02-24 17:20:45
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 菲入丹心 发表的提问:
老师,公司员工罚款从工资里扣,怎么做完整的会计分录
借;其他应收款 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;其他应收款
212楼
2023-02-24 13:39:03
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菲入丹心:回复邹老师 我们公司是这样的,发的款全部要上交到总公司,我们是分公司,我看以前的会计这样做的 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款—职工扣款 上交时借:其他应付款——职工扣款 贷:银行存款 我就有点看不懂,麻烦解释下
2023-02-24 13:57:41
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.53w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
收员工房租 会计分录 怎么做
同学你好 你们自己的房子吗
213楼
2023-02-24 13:59:59
全部回复
微信用户:回复朴老师 公司自建 的宿舍 租给员工 每人2百 收现金
2023-02-24 14:13:33
朴老师:回复微信用户同学你好 计入其他业务收入吧
2023-02-24 14:37:24
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 篼篼潴 发表的提问:
辞职员工结算工资怎么做会计分录?5月实发工资4000元,6月实发工资2000
您好 跟平时一样的做计提跟发放就好了
214楼
2023-02-27 13:24:33
全部回复
篼篼潴:回复bamboo老师 6月工资也要先做计提工资再做发放工资?
2023-02-27 13:42:03
bamboo老师:回复篼篼潴6月工资也要先做计提工资再做发放工资 是的
2023-02-27 14:08:51
篼篼潴:回复bamboo老师 要不要分开区分做?还是做6000?
2023-02-27 14:21:35
bamboo老师:回复篼篼潴分两笔分录写比较清晰
2023-02-27 14:32:06
篼篼潴:回复bamboo老师 但是5月月末计提应付工资我做多了2000了会计分录怎么写呢
2023-02-27 14:53:33
bamboo老师:回复篼篼潴计提应付工资多了2000 那本月可以少计提2000啊
2023-02-27 15:20:59
篼篼潴:回复bamboo老师 分录是什么呢
2023-02-27 15:47:53
bamboo老师:回复篼篼潴借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 跟平时一样计提写分录就好了
2023-02-27 16:08:19
篼篼潴:回复bamboo老师 不是要红冲么
2023-02-27 16:28:19
bamboo老师:回复篼篼潴您下个月少计提2000的金额就好了 不需要冲回了
2023-02-27 16:56:58
篼篼潴:回复bamboo老师 就是说6月月末计提工资时候少计提2000元对么
2023-02-27 17:10:50
bamboo老师:回复篼篼潴 6月月末计提工资时候少计提2000元 是的
2023-02-27 17:24:59
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ . 发表的提问:
辞退员工的会计分录怎么做?
你好!只是辞退员工是不需要做分录了
215楼
2023-02-27 13:44:49
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.:回复宋生老师 要做补偿分录
2023-02-27 14:09:45
宋生老师:回复.你好!借:管理费用——辞退福利 贷:应付职工薪酬——辞退福利 借:应付职工薪酬——辞退福利 贷:库存现金/银行存款
2023-02-27 14:39:29
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
员工值班费怎么做会计分录?
借;管理费用 等科目 贷;应付职工薪酬
216楼
2023-02-27 13:53:59
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 鞠瑩 发表的提问:
给劳务派遣人员发工资怎么做会计分录,进工资还是进成本?
借:工程施工--人工费贷:现金 进成本
217楼
2023-02-28 12:47:19
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鞠瑩:回复袁老师 知道了,谢谢
2023-02-28 13:17:10
袁老师:回复鞠瑩不客气
2023-02-28 13:45:03
鞠瑩:回复袁老师 老师好,城建税教育费附加都进税金及附加
2023-02-28 14:11:11
鞠瑩:回复袁老师 城建税,教育费附加进哪个科目
2023-02-28 14:31:39
袁老师:回复鞠瑩税金及附加
2023-02-28 14:44:50
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 含蓄的煎饼 发表的提问:
老师请问单位给员工支付个人所得税怎么做会计分录
你看截图,这个,你看截图
218楼
2023-02-28 13:11:58
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含蓄的煎饼:回复maize老师 个人所得税应该是代扣代缴,我们单位部分人是单位缴,单位缴的部分
2023-02-28 13:44:02
maize老师:回复含蓄的煎饼借营业外支出 贷应交税费应交个人所得税
2023-02-28 13:55:43
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ Ending 发表的提问:
老师 我们劳务派遣公司,收入和支付劳务派遣员工工资,和代缴社保会计分录怎么做?
例子A公司是一家劳务派遣公司,一般纳税人。2016年11月2日收到用工方支付的劳务派遣费用共计100万元,其中需要代发劳务派遣工资75万元、支付五险一金21万,共计96万元。A公司选择差额征收。 第一步:全额确认收入与销项税额 借:银行存款 1,000,000.00 贷:主营业务收入 952,380.95 应交税费--应交增值税(销项税额) 47,619.05① 第二步:确认可扣减的成本费用及“销项税额抵减” 借:主营业务成本 914,285.71 应交税费--应交增值税(销项税额抵减)45,714.29② 贷:应付职工薪酬--应付工资 750,000.00 应付职工薪酬--五险一金 210,000.00
219楼
2023-02-28 13:22:39
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Ending:回复紫藤老师 销项抵减怎么算 老师
2023-02-28 13:42:36
紫藤老师:回复Ending你好,这里是差额计税的,是5%的
2023-02-28 14:08:44
Ending:回复紫藤老师 明白了 谢谢老师
2023-02-28 14:26:25
紫藤老师:回复Ending不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!
2023-02-28 14:54:00
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 邓满媛 发表的提问:
员工加餐费怎么做会计分录?
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
220楼
2023-02-28 13:30:08
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邓满媛:回复邹老师 可不可以:借:管理费用--福利费,贷:现金 ?
2023-02-28 14:00:11
邹老师:回复邓满媛你好,需要分两步,一笔计提,一笔支付
2023-02-28 14:15:30
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 莹莹 发表的提问:
员工借款的会计分录怎么做
借:其他应收款,贷:银行存款
221楼
2023-02-28 13:47:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 美丽天空 发表的提问:
老师请问我们每个月都没有发工资只是员工预支一点零用钱那预支的钱是怎么做会计分录
借;其他应收款 贷;库存现金等科目
222楼
2023-03-01 13:20:39
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老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 哦嗯哈哈 发表的提问:
计提工资,发放工资,还有给员工缴纳社保的会计分录,该怎么一步一步做?
计提工资 借:管理费用-工资 生产成本 -人工费 贷:应付职工薪酬 发放工资 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-劳保费 银行存款 缴纳社保 借:管理费用 其他应付款 贷银行存款
223楼
2023-03-01 13:32:48
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 漂亮主妇 发表的提问:
计提和发放工资时,代扣的社保那部分怎么做会计分录?公司给员工教的社保怎么做会计分录,社保需要计提吗
1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种费用一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
224楼
2023-03-01 13:44:59
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漂亮主妇:回复玲老师 老师,计提的时候所附凭证是工资表,社保附的凭证,计提的时候是什么呀
2023-03-01 14:10:40
玲老师:回复漂亮主妇你好 可以用社保给的通知单或者企业自己做的明细表都可以
2023-03-01 14:32:25
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 默然以言 发表的提问:
员工请假了怎么做会计分录。
您好 员工请假了 不需要做会计分录
225楼
2023-03-02 12:18:01
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