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会计从业人员工资薪酬调查
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 紫色雨星 发表的提问:
老师,调应付职工薪酬,只调财务报表,只计提,没发放,把应付职工薪酬调少,对应调哪个科目,资产负债表才可以平呢
你好,你说的是调整计提吗,如果是,对方科目调整的是损益类
286楼
2023-03-22 11:42:27
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紫色雨星:回复冉老师 那资产负债表怎样调呢,负债减少了,只调报表不调账
2023-03-22 12:11:09
冉老师:回复紫色雨星调整损益类,最终进入资产负债表的未分配利润
2023-03-22 12:28:09
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 现实的小丸子 发表的提问:
老师,当地上年度职工月平均薪酬从哪里查询?
当地劳动局网站上可能会有,具体你可以看看,一般情况下是没有的,如果是打官司需要,可以以律师身份用电话联系当地劳动部门咨询。
287楼
2023-03-22 12:01:35
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ katlyn 发表的提问:
公司计提和发放1人工资,1年下来60000,但是记账的时候前一任会计把应付职工薪酬设了两个明细科目,一个是应付职工薪酬-应付工资,另一个是应付职工薪酬-职工工资,后面进行了分录调整,把应付工资调到职工工资这里,就不在用应付工资这里。但是后面发现职工工资贷方余额还有15450
您好 请问计提的工资都全部发放了么
288楼
2023-03-22 12:26:49
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katlyn:回复bamboo老师 没计提少,全部发放了
2023-03-22 12:38:31
bamboo老师:回复katlyn那您贷方怎么还有余额的 可以把两个科目明细账截图看看么
2023-03-22 13:07:15
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 优秀的电脑 发表的提问:
月底计提本月工资200万元,其中行政管理人员工资30万,销售人员工资40万,生产工人工资80万车间管理人员工资50万,企业为员工承担的社会保险费的计提比例为工资总额的20%,住房公积金的计提比例为工资总额的10%。编制4月底计提职工薪酬的会计分录
您好 借 管理费用30 借 销售费用40 借 生产成本80 借 制造费用 50 贷 应付职工薪酬200
289楼
2023-03-22 12:51:16
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bamboo老师:回复优秀的电脑借 管理费用6 借 销售费用8 借 生产成本16 借 制造费用 10 贷 应付职工薪酬-社保费40
2023-03-22 13:17:39
bamboo老师:回复优秀的电脑借 管理费用3 借 销售费用4 借 生产成本8 借 制造费用 5 贷 应付职工薪酬-公积金20
2023-03-22 13:47:15
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 听话的乐曲 发表的提问:
公司当月应发工资600万元,生产部门生产工人工资100万元,生产部门管理人员工资80万元,管理部门管理人员工资160万元,在建厂房人员工资100万元。政府规定,应当按照职工工资总额的11%、14%、3%和13.5%计提并缴存医疗保险费、住房公积金、养老保险费、失业保险费;公司分别按照职工工资总额1.5%、2%、1%计提工会经费、职工福利费和职工教育经费。 计算生产成本的职工薪酬金额 计算制造费用的职工薪酬金额 计算管理费用的职工薪酬金额 计算在建工程成本的职工薪酬金额
你好 计算生产成本的职工薪酬金额100+100×(11%+14%+3%+13.5%+1.5%+2%+1%) 计算制造费用的职工薪酬金额80+80×(11%+14%+3%+13.5%+1.5%+2%+1%) 计算管理费用的职工薪酬金额160+160×(11%+14%+3%+13.5%+1.5%+2%+1%) 计算在建工程成本的职工薪酬金额100+100×(11%+14%+3%+13.5%+1.5%+2%+1%)
290楼
2023-03-22 13:11:59
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大卫
职称:,中级会计师
4.96
解题: 0.09w
引用 @ 有理 发表的提问:
我计提11月工资是借 管理费用25200 贷应付职工薪酬薪酬–工资 25200 12月发11月工资 借 应付职工薪酬薪酬–工资 25200 其他应收款–员工个税 贷 应交税费-个人所得税 银行存款25200 交个税时 借应交税费-应交个人所得税 贷银行存款 这样对吗 发工资时忘记扣员工个税了
你好,忘记扣个税,工资已经发了,这样做也可以。
291楼
2023-03-23 11:50:26
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 学堂用户v3mdft 发表的提问:
下列应计入制造费用的有()多选, a车间管理人员薪酬 B企业总部管理人员薪酬 c产品销售人员薪酬 D车间生产设备折旧费
您好 a车间管理人员薪酬 D车间生产设备折旧费
292楼
2023-03-23 12:01:47
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 沉默 发表的提问:
发工地管理人员工资时做的是应付职工薪酬-工资 贷现金。应该是工程施工-合同成本-间接费用-工资,现在要调回来怎么调?跨年调哦
借:工程施工——合同成本——间接费用——工资 贷:应付职工薪酬——工资
293楼
2023-03-23 12:22:14
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沉默:回复李爱文老师 同样的道理 当初 发工资是借:工程施工-合同成本-人工费:贷:现金 月底结转成本 现在科目做错了直接改借应该付职工薪酬-班组 贷:工程施工-合同成本-人工费吗?结转的那一块怎么处理
2023-03-23 12:59:13
李爱文老师:回复沉默计提工资时 借:工程施工——合同成本——直接费用——人工费 贷:应付职工薪酬——工资 发工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:银行存款(或库存现金)
2023-03-23 13:19:16
沉默:回复李爱文老师 @会计学堂老师--李:应该是不管是点工还是工资 发的时候都是直接借 应付职工薪酬-工资 我有些直接入工程施工-合同成本-直接费用-人工费,有好几个月好几笔 现在要如何调?红字冲回再做正确的吗?
2023-03-23 13:46:19
沉默:回复李爱文老师 @会计学堂老师--李:我发的时候借:工程施工- 合同成本-直接费用-人工费 贷现金 真的错的好严重哦
2023-03-23 14:15:19
李爱文老师:回复沉默上述是正确的分录,你自己看着调就行了
2023-03-23 14:31:56
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 柏丽雅集 发表的提问:
老师我们公司员工伙食费是快餐,怎么写会计科目呢,要从应付职工薪酬科目走吗
你好!可以在应付职工福利费科目下核算,要通过应付职工薪酬科目但是不作为计算所个人所得税的依据。
294楼
2023-03-23 12:44:17
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柏丽雅集:回复晓海老师 老师我们公司员工伙食费是快餐,怎么写会计科目呢,
2023-03-23 13:17:41
晓海老师:回复柏丽雅集借:管理费用—职工福利—午餐费 贷:现金或银行存款
2023-03-23 13:30:34
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 馨兰幽雪 发表的提问:
老师,建筑业企业所得税汇算清缴时,实发薪酬(税务薪酬)比计提薪酬(会计薪酬)低,直接在A105050薪酬调整表格里如实申报就可以了吗?还需要什么备案之类的吗?
按你实际申报就可以
295楼
2023-03-23 13:12:00
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ smile 发表的提问:
劳务公司支付给民工及管理人员工资的会计是分录是这样吗:民工:借:劳务成本贷:应付职工薪酬付管理:借管理费用贷贷应付职工薪酬对吗
您好,这是计提时的分录,支付时的分录是,借:应付职工薪酬-工资,贷:现金或者银行存款等科目。
296楼
2023-03-26 17:30:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 不远不近  发表的提问:
江西赣州龙南县的学员应该在哪个网报我会计从业考试
你好,在当地财政局网站或江西省会计网
297楼
2023-03-26 17:47:55
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 丫丫 发表的提问:
离退休人员工资为啥不是计入应付职工薪酬,而是计入管理费用
你好, 离退休人员工资分录 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 是同时计入管理费用和应付职工薪酬
298楼
2023-03-26 18:06:32
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丫丫:回复立红老师 c 选项为啥不是计入商品成本呢
2023-03-26 18:25:11
立红老师:回复丫丫你好,如果是购入的保险费是计入商品的成本,如果是发出,就是销售,计入销售费用
2023-03-26 18:39:45
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 忧伤的钢铁侠 发表的提问:
计提工资时的贷方应付职工薪酬——工资,如何从工资表取数?
这个取没有扣个人社保和个税和个人公积金之前工资
299楼
2023-03-26 18:29:58
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忧伤的钢铁侠:回复maize老师 就是工资表的税前薪资,是么
2023-03-26 18:46:22
maize老师:回复忧伤的钢铁侠是的,填写的是本期收入那个
2023-03-26 19:00:30
忧伤的钢铁侠:回复maize老师 好的,非常感谢!另外还有一个问题,就是个人部分的社保,应该入其他应付款么?还是可以入其他应收的借方?
2023-03-26 19:13:40
maize老师:回复忧伤的钢铁侠其他应收款的话,就是你先付了社保,然后要再跟职工收取的,所以用其他应收款。 其他应付款的话就是,你先把职工这个钱扣下来了,以后再去交社保,所以用其他应付款。
2023-03-26 19:29:46
忧伤的钢铁侠:回复maize老师 谢谢!
2023-03-26 19:54:51
maize老师:回复忧伤的钢铁侠满意请给五星好评,谢谢
2023-03-26 20:17:16
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 米粒 发表的提问:
请问企业年报里职工薪酬支出是按应付职工薪酬-工资里填列还是按管理费用-应付职工薪酬填列?原会计做账时有部分工资没有计提直接发放了
您好 如果是没有通过应付职工薪酬科目走账的话 现在汇算清缴填表的时候应该按照正确的填写 按管理费用-应付职工薪酬填列
300楼
2023-03-27 13:35:59
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米粒:回复bamboo老师 谢谢
2023-03-27 13:59:34
bamboo老师:回复米粒不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-03-27 14:26:12

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