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收到增值税发票的会计分录
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 发表的提问:
老师,我是一般纳税人,收到增值税普通发票是会计分录怎么做?
你好,借原材料,贷应付账款
46楼
2022-12-22 15:44:38
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筱:回复庄老师 老师不用价税分离,那我入库的时候库存商品的价格也是含税价对吧
2022-12-22 16:10:29
庄老师:回复你好,是的,普通发票是的,
2022-12-22 16:38:30
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 学堂用户c7tnye 发表的提问:
半年收一次租金 收到租金 增值税普通发票上的税额应该怎么写 会计分录
借预付贷银存(一年的), 借管理费用(一个月),进项贷(发票税额)贷预付
47楼
2022-12-22 15:59:59
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 浅浅 发表的提问:
收到增值税发票抵扣联拿去认证了,发票要怎么做账?会计分录怎么做?
发票联进行账务处理 借:原材料(或库存商品) 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款(或应付账款)
48楼
2022-12-23 15:25:56
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浅浅:回复江老师 这个是住宿的,不应该是原材料或库存商品吧?
2022-12-23 15:46:25
江老师:回复浅浅借:销售费用——差旅费(或管理费用——差旅费) 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款(或应付账款)
2022-12-23 15:59:12
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ Yan 发表的提问:
本月已经支付下月租金并收到增值税发票怎么填会计分录
借:预付账款 应交税费-应交增值税-进项税 贷:银行存款 下个月结转计入成本费用。
49楼
2022-12-23 15:43:49
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龙老师
职称:初级会计
5.00
解题: 0.04w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
油卡充值 过几个月拿到增值税发票的会计分录怎么做
1、加油卡先充值 2、转到分卡 3、加完油 4、之后去服务区拿到增值税专用发票 这个过程的会计分录 万分火急 有没有大神能解决的
50楼
2022-12-23 15:56:59
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龙老师:回复爱笑的流沙如果金额不是很大,建议这样做: 充值时:借 其他应付款—XX 贷 库存现金/银行存款 收到发票时:借 管理费用/营业费用 应交税费(进项税)贷 其他应付款—XX
2022-12-23 16:20:47
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 草茂 发表的提问:
收到租赁办公楼房租发票是增值税专用发票,季付金额25000元,会计分录?
您好,分录,借:管理费用-租赁费,25000减去税金,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人,否则,无此分录),贷:现金或者银行存款。25000。
51楼
2022-12-24 14:26:40
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草茂:回复王雁鸣老师 老师您好,不用按照3个月摊销吗?
2022-12-24 14:53:57
王雁鸣老师:回复草茂您好,没有必要。
2022-12-24 15:23:13
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 满天星 发表的提问:
外贸出的计提退税凭证是收到增值税发票就计提,还是说到收到退税再做计提,新的会计制度下,分录如何做
你好,根据当月应退税额做计提 借:其他应收款——应收出口退税款(增值税)      贷:应交税费——应交增值税(出口退税)     
52楼
2022-12-24 14:53:17
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满天星:回复邹老师 老师,如果有收到一张不能抵扣的增值税发票,要认证吗,分录如何做
2022-12-24 15:20:40
邹老师:回复满天星你好,不能抵扣自然就不需要认证的 借;相关科目 贷;应付账款等科目
2022-12-24 15:45:26
满天星:回复邹老师 如果被误认证了,当时做借:管理费用 借:税金进项,那么现在怎么调
2022-12-24 16:08:30
邹老师:回复满天星借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 认证了就做转出处理
2022-12-24 16:26:25
蒋老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ 芹菜 发表的提问:
,收到一张税务局代开的增值税发票,材料和工时6080元,怎么做会计分录,
借:原材料 6080 (工时直接入成本了) 贷:应付账款等 6080 如果有进项税可以抵扣增加相应科目
53楼
2022-12-24 15:19:13
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芹菜:回复蒋老师 这是保洁公司给所承包的医院埋的线所花费的,也是这么做吗?
2022-12-24 15:36:48
芹菜:回复蒋老师 蒋老师,还没回复
2022-12-24 16:04:49
蒋老师:回复芹菜不好意思,刚才有事呢,那可以计入主营业务成本-材料费的
2022-12-24 16:23:20
芹菜:回复蒋老师 它和收入没有直接关系,为了给清扫车充电所花费的,可以做其他业务成本吗?
2022-12-24 16:41:08
蒋老师:回复芹菜你们埋线这个事情不收钱吗?
2022-12-24 17:09:29
芹菜:回复蒋老师 好像不收
2022-12-24 17:21:38
芹菜:回复蒋老师 医院设计没想到这一块
2022-12-24 17:34:27
芹菜:回复蒋老师 保洁公司为了业务开展
2022-12-24 17:48:59
蒋老师:回复芹菜嗯嗯,其实个人认为作为保洁公司这个计入主营业务成本挺合理的呢
2022-12-24 18:00:38
青柠
职称:会计实务
3.98
解题: 0.11w
引用 @ jossonli 发表的提问:
企业购置6台电脑,每台4700,收到增值税发票,应做的会计分录是什么?
您好!借:固定资产,应交税费—应交增值税—进项税,贷:银行存款。
54楼
2022-12-24 15:29:57
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萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 发表的提问:
老师,我公司收到20年开出的增值税普通发票的成本发票,需要怎样记会计分录
借以前年度损益调整贷应付账款 借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整
55楼
2022-12-24 15:56:59
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悦:回复萱萱老师 好的,谢谢
2022-12-24 16:13:39
萱萱老师:回复不客气,祝你学习愉快,满意请给五星好评
2022-12-24 16:34:31
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ _ 发表的提问:
公司是一般纳税人收到增值税专用发票抵扣联怎么做会计分录
你好,发票抵扣联是用于认证发票的,发票联才是入账的。
56楼
2022-12-25 15:22:53
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_:回复月月老师 入账直接是借库存商品 借应交税费进项税额贷应付账款吗
2022-12-25 15:35:42
月月老师:回复_你好,应该是可以的。 科目是应交税金—应交增值税(进项税额)
2022-12-25 16:02:38
_:回复月月老师 谢谢老师
2022-12-25 16:29:09
月月老师:回复_不客气,祝您生活愉快,麻烦给个好评,谢谢。
2022-12-25 16:59:01
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ '' じ小奋斗ゝ 发表的提问:
老师,园林绿化公司收到植物增值税普通发票怎么做会计分录
你好! 借:主营业务成本 贷:银行存款
57楼
2022-12-25 15:38:34
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 爱米 发表的提问:
收到已抵扣的增值税销项负数专票,怎么做会计分录?
你好,你们是销售方还是购买方?
58楼
2022-12-25 15:53:59
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爱米:回复东老师 我们是购买方00
2022-12-25 16:12:06
东老师:回复爱米借库存商品负数 贷银行存款负数 应交税费应交增值税进项税额转出
2022-12-25 16:35:51
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
银行中间业务收入增值税发票会计分录?
借 应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
59楼
2022-12-26 14:59:22
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克江老师
职称:,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.33w
引用 @ 喜悦的曲奇 发表的提问:
企业收到一笔价税合计为10000元,差额征税是8000的增值税普通发票,如何会计分录
你好,差额征税是8000不用理会,企业收到按照10000元入账即可。
60楼
2022-12-26 15:29:07
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