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补交本年度增值税会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 超帅的饼干 发表的提问:
老师好,补交本年度3月份增值税如何做会计分录
你好 如果是一般纳税人, 借;应交税—未交增值税 , 贷;银行存款 如果是小规模纳税人, 借;应交税—应交增值税 , 贷;银行存款
1楼
2022-12-11 17:42:42
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超帅的饼干:回复邹老师 是一般纳税人,只做这一个分录吗?
2022-12-11 17:56:50
邹老师:回复超帅的饼干你好,是的,补交税款只需要做一笔缴纳税款分录就可以了
2022-12-11 18:25:03
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 漫步 发表的提问:
老师:补交以前年度增值税会计分录怎么做
(1)提取时:借:以前年度损益调整 贷:应交税金-应交增值税-评估补税 (2)结转 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 缴纳时 借 :应交税金-应交增值税-评估补税 贷:银行存款
2楼
2022-12-11 19:05:36
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沐子老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 0.04w
引用 @ gwj573 发表的提问:
补交上年度的增值税和滞纳金的会计分录怎么写
你好,缴纳增值税,借:应交税费-应交增值税-已交税金,贷:银行存款,滞纳金,借:营业外支出,贷:银行存款
3楼
2022-12-11 20:27:21
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gwj573:回复沐子老师 谢谢老师回答,因为这是税务局非得让我交的下脚料的费用。我还想问一下这个补交增值税必然有收入,是不是还要做一笔借银行存款或现金 贷应交税金-应交增值税-销项税额和其他业务收入啊?-
2022-12-11 21:00:01
沐子老师:回复gwj573没太明白您说的意思,是你们销售了一部分下脚料,有收入没有记,然后也少记了增值税吗?如果是这样的话,那是需要补充确认那笔收入的
2022-12-11 21:12:35
gwj573:回复沐子老师 是啊,查过账之后让我们补点17年的下脚料。销售废钢不含税一万八,补个三千多的增值税。
2022-12-11 21:23:09
沐子老师:回复gwj573嗯,那是需要同时确认收入的
2022-12-11 21:42:01
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ kk 发表的提问:
补上年度的收入301000,相对应的补交增值税18060,会计分录各怎么做
你好 借;应收账款等科目,贷;以前年度损益调整 ——主营业务收入301000,应交税费——应交增值税(销项税额 )18060 借;应交税费——应交增值税(销项税额 )18060,贷;应交税费-应交增值税(转出未交增值税)18060 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税)18060, 贷;应交税费-未交增值税18060 借;应交税费-未交增值税18060 , 贷;银行存款18060
4楼
2022-12-11 21:23:49
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kk:回复邹老师 那我应收账款挂什么科目
2022-12-11 21:42:52
kk:回复邹老师 以前年度损益调整不是在借方吗
2022-12-11 22:06:53
kk:回复邹老师 那我应收账款就挂着,不冲掉吗
2022-12-11 22:20:35
邹老师:回复kk你好,这个款项有收到吗? 因为是补做收入,所以以前年度损益调整是计入贷方,而不是借方的
2022-12-11 22:39:12
kk:回复邹老师 不是,这个是国税说我们收入少,我们补收入
2022-12-11 22:51:12
kk:回复邹老师 然后去国税补交了
2022-12-11 23:17:57
邹老师:回复kk你好,那这个收入款项是你单位之前已经预收了吗?
2022-12-11 23:43:33
kk:回复邹老师 你好,这是已经收了但没报收入
2022-12-11 23:59:00
邹老师:回复kk你好,那就是补做 收入分录就是了 借;预收账款,贷;以前年度损益调整 ——主营业务收入301000,应交税费——应交增值税(销项税额 )18060 借;应交税费——应交增值税(销项税额 )18060,贷;应交税费-应交增值税(转出未交增值税)18060 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税)18060, 贷;应交税费-未交增值税18060 借;应交税费-未交增值税18060 , 贷;银行存款18060
2022-12-12 00:22:41
kk:回复邹老师 那我相对应的城建税什么的怎么做,感觉做不平啊
2022-12-12 00:52:24
kk:回复邹老师 还有感觉应该是借库存现金,贷以前年度
2022-12-12 01:08:25
邹老师:回复kk你好,这个款项是通过现金收回的吗? 城建税这样做分录 借;以前年度损益调整, 贷;应交税费——附加税 借;应交税费——附加税 , 贷;银行存款
2022-12-12 01:28:30
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 懦弱的黑裤 发表的提问:
请问小企业会计准则下,补交以前年度增值税及附加税的会计分录
你好 借利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交增值税 应交税费-应交城建税等 借应交税费-应交增值税 应交税费-应交城建税等贷银行存款
5楼
2022-12-11 22:33:32
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懦弱的黑裤:回复meizi老师 就等于把 转出未交增值税 科目 和 税金及附加 科目 换成 利润分配-未分配利润,我这么理解对吗?
2022-12-11 23:17:52
懦弱的黑裤:回复meizi老师 还有一个,补交以前年度的合同印花税,借方也是用 利润分配-未分配利润 这个科目吗?
2022-12-11 23:43:02
meizi老师:回复懦弱的黑裤你好 相当于是直接补缴纳 走未分配利润来处理了 是的 你小企业会计准则也没以前年度损益调增 就直接走未分配利润做就行
2022-12-11 23:58:03
会计学堂候老师
职称:中级会计师,理财规划师,电子商务师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
补交以前年度增值税,所得税,罚款,滞纳金会计分录怎么做
借:以前年度损益调整 贷:银行存款或现金 或者 借:利润分配-未分配利润 贷:银行存款或现金
6楼
2022-12-11 23:26:50
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
补交以前年度增值税,所得税,罚款,滞纳金会计分录怎么做
借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 借;以前年度损益调整 贷:应交税费-企业所得税 借:营业外支出 贷:银行存款
7楼
2022-12-12 00:52:20
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
补交以前年度增值税,所得税,罚款,滞纳金会计分录怎么做
借;其他应收款 贷;其他业务收入 应交税费-应交增值税(增值税检查调整) 借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税 借;营业外支出 贷;银行存款
8楼
2022-12-12 01:53:55
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 果敢的眼睛 发表的提问:
老师,修改以前年度增值税申报表后,需要补交增值税,会计分录怎么做?
您好,是什么业务补缴?补充记录收入?
9楼
2022-12-12 02:58:29
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马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 147 发表的提问:
前年度失控发票,补交了税金,要成本增加会计怎么分录
意思是你进项税额转出了??
10楼
2022-12-12 04:24:49
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147:回复马老师 是的,转出了,所得税,附加都补缴了,增加成本分录
2022-12-12 04:50:08
马老师:回复147借以前年度损益调整贷应交税费所得,附加税 借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整
2022-12-12 05:06:08
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 9916456+豆浆牛奶 发表的提问:
补报以前年度增值税怎么做会计分录?
补缴以前年度增值税一般分如下情况, 1、企业存在应缴未缴的增值税缴纳时, 借:应交税费-未交增值税, 贷:银行存款。 2、经税务检查,额外需补缴的, 借:以前年度损益调整, 贷:应交税费-增值税-税收检查调整。 实际缴纳时, 借:应交税费-增值税-税收检查调整, 贷:银行存款。
11楼
2022-12-12 05:31:01
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.8w
引用 @ Miranda 发表的提问:
交以前年度增值税会计分录
你好,具体的什么原因需要补。
12楼
2022-12-12 06:57:51
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Miranda:回复郭老师 补以前年度无票收入,产生的增值税和滞纳金
2022-12-12 07:09:27
郭老师:回复Miranda借银行存款贷以前年度损益调整应交税费应交增值税销项
2022-12-12 07:36:08
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 小嘿多个口 发表的提问:
纳税检查补交增值税如何做会计分录?缴的是本年的
您好,缴纳时,借:应交税费-未交增值税,贷;现金或者银行存款。
13楼
2022-12-12 07:53:28
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小嘿多个口:回复王雁鸣老师 计提呢
2022-12-12 08:18:32
王雁鸣老师:回复小嘿多个口您好,计提时,借;营业外支出-查补税金,贷:应交税费-未交增值税。
2022-12-12 08:48:09
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 会计学堂金牌答疑-周老师 发表的提问:
老师,请问小企业会计制度下,一般纳税人补交以前年度增值税及附加税的会计分录
你好,可以借利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交增值税 应交税费-各附加税 然后交税时借应交税费-应交增值税 应交税费-各附加税 贷银行存款
14楼
2022-12-12 09:21:26
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ ID 发表的提问:
本月抵顶以前年度多交增值税,如何做会计分录?
实收金额含税嘛
15楼
2022-12-12 10:45:17
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宋生老师:回复ID您好!实收金额是含税金额的
2022-12-12 11:11:54
ID:回复宋生老师 那这分录怎么做呢?
2022-12-12 11:26:06
宋生老师:回复ID您好!你多交的时候如何做的分录
2022-12-12 11:47:03
ID:回复宋生老师 我当时没有做分录,当时是那个。金税盘没有抵完的那个税,。这个增值税纳税申报表上一直都有一个负数是六百六十三点九七
2022-12-12 12:07:30
宋生老师:回复ID您好!这个没关系,你下次有可以抵减的时候抵减就好了
2022-12-12 12:22:06

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