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补交本年度增值税会计分录
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 娜娜 发表的提问:
补交上年度增值税分录怎么做,有滞纳金的
是的,这个有滞纳金 借:应交税费——未交增值税 借:营业外支出——罚款支出 贷:银行存款(或库存现金)
61楼
2022-12-26 15:56:59
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ 随缘一夫 发表的提问:
稽查查账需要补交以前年度的增值税,会计分录: 补计提: 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-增值税检查调整 支付时: 借:应交税费-增值税检查调整 贷:银行存款 请问,计提时借方的“以前年度损益调整”替代的是什么科目?
替代的是主营业务收入 还要再做分录 借:未分配利润 贷:以前年度损益调整
62楼
2022-12-27 14:55:33
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老王老师
职称:,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
一般纳税人因以前年度虚开增值税发票受处罚,需要增值税进项税转出补交增值税,如何做会计分录?谢谢老师
您好,转出时,借;以前年度损益调整,贷:应交税费-应交增值税-进项转出。
63楼
2022-12-27 15:21:41
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 小陶子 发表的提问:
补交上一年度房产税滞纳金会计分录
你好,是分别补交了房产税和滞纳金 还是就是缴纳了房产税形成的滞纳金?
64楼
2022-12-27 15:48:43
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邹老师:回复小陶子如果是房产税,滞纳金 借;应交税费——房产税,营业外支出,贷;银行存款 如果 就是滞纳金,借;营业外支出,贷;银行存款
2022-12-27 16:08:27
小陶子:回复邹老师 是上一年度的没交 补交了税款和滞纳金 不用通过以前年度损益吗
2022-12-27 16:29:34
邹老师:回复小陶子你好,如果没有计提,就需要计提,计提需要通过以前年度损益调整科目的 完整的分录是 计提房产税,借;以前年度损益调整,贷;应交税费——房产税 实际缴纳的时候,借;应交税费——房产税,营业外支出,贷;银行存款 结转损益,借;利润分配——未分配利润,贷;以前年度损益调整
2022-12-27 16:55:03
逸仙老师
职称:中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
引用 @ 那年那月 发表的提问:
公司18年以前没有帐,我从19年1月接手开始建账,现在让补交18年增值税税款,求小会计准则,财务软件里没有以前年度损益调整这个科目,补交增值税该怎么做会计分录?
小企业准则直接补到19年就可以了
65楼
2022-12-27 15:56:59
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那年那月:回复逸仙老师 我直接 借:应交税费-增值税销项税,贷:银行存款,最后发现资产负债表应交税费是负数
2022-12-27 16:21:42
那年那月:回复逸仙老师 老师,帮忙看看,我该怎么做分录,资产负债表才能正常
2022-12-27 16:35:05
那年那月:回复逸仙老师 人呢?
2022-12-27 17:01:35
逸仙老师:回复那年那月少一笔分录,借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2022-12-27 17:21:15
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 一叶知秋 发表的提问:
补交19年度所得税的会计分录怎么写?
你好,借以前年度损益调整,贷应交税费--应交所得税,借应交税费--应交所得税,贷银行存款,借利润分配--未分配利润,贷以前年度损益调整,
66楼
2022-12-28 15:30:24
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 心雨欣 发表的提问:
老师,补交本年度房产税及滞纳金,是否需要先补提?会计分录怎么做?
借,税金及附加,贷:应交税费—应交房产税 借:应交税费—应交房产税  营业外支出   贷:银行存款
67楼
2022-12-28 15:48:53
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.53w
引用 @ 简兮 发表的提问:
上年度账上多计提1分的增值税,本年度怎么样做账务处理? 是否可以直接在本年度少计提1分钱? 正确的分录是什么? 之前计提分录是 借方:应交税款-应交增值税-进项税额抵减 贷方:营业外收入-增值税加计抵减 结转增值税(增值税留底结转分录) 借方:应交税款-应交增值税-转出未交增值税 贷方:应交税款-未交增值税
同学你好 本年少计提一分就可以了
68楼
2022-12-28 15:53:59
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简兮:回复朴老师 好的,谢谢老师
2022-12-28 16:11:11
朴老师:回复简兮满意请给五星好评,谢谢
2022-12-28 16:37:14
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 发表的提问:
补交以前年度印花税、、城建税、地方教育附加、增值税教育附加等税款,怎么做会计分录?
金额一共是多少?
69楼
2022-12-29 14:38:04
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陈:回复方亮老师 老师,各种税额一共1万多。
2022-12-29 14:55:20
方亮老师:回复1、借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交印花税等 2、借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 3、借:应交税费-应交印花税等 贷:银行存款
2022-12-29 15:14:40
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 紫雨 发表的提问:
请问,弥补以前年度的企业亏损,会计分录怎么做?今年二季度本应需要交所得税,但是弥补了以前年度的亏损,7月份的会计分录怎么做?
你好,弥补以前年度的企业亏损,不需要特地做分录的 今年二季度,弥补了以前年度的亏损后还需要缴纳企业所得税吗?
70楼
2022-12-29 14:59:06
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紫雨:回复邹老师 不需要交企业所得税
2022-12-29 15:21:05
紫雨:回复邹老师 不做会计分录,那今年不会一直都是盈利吗?到三季度会不会再需要交税呢
2022-12-29 15:39:05
邹老师:回复紫雨你好,今年是盈利,但是弥补了之前亏损之后,资产负债表的期末未分配利润还是负数啊 如果亏损没有弥补完,就不需要缴纳企业所得税,亏损弥补完了就需要缴纳企业所得税了
2022-12-29 15:49:28
肖老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.18w
引用 @ 神奇小飞侠 发表的提问:
公司自查补交增值税如何做会计分录(扣留底税)
你好!如果是正常补缴的话:借:应交税费-应交增值税(增值税检查调整) 贷:银行存款
71楼
2022-12-29 15:25:27
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李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
单位经税务查帐结果显示:上年度有一笔销售收入未开发票,金额是含税12350.52元,不含税金额是10556元。需要今年补交税款1794.52元,滞纳金150.74元,需要做怎样的会计分录?特别是怎样结转利润分配科目? 
 借:预收账款(或者当时所记其它科目)      贷:以前年度损益调整(主营业务收入)          应交税费——增值税检查调整    借:应交税费——增值税检查调整      贷:应交税费——未交增值税    借:应交税费——未交增值税        营业外支出(滞纳金)      贷:银行存款    借:以前年度损益调整      贷:利润分配——未分配利润如果涉及所得税调整,也通过“以前年度损益调整”科目。
72楼
2022-12-29 15:50:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 活在当下、 发表的提问:
四月份补交上月增值税,怎么做会计分录?
你好 借应交税费-未交增值税贷银行存款。 如果是一般纳税人的话
73楼
2023-01-03 14:49:04
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小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 笑颜 发表的提问:
补交上月增值税应该怎么做会计分录?
你好,本月缴纳上月应交未交增值税的会计分录: 借:应交税费—未交增值税 ; 贷:银行存款
74楼
2023-01-03 15:00:55
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.8w
引用 @ 实操学堂 发表的提问:
补交以前年度的增值税和附加税,分录该怎么做
是以前少做了收入的吗。
75楼
2023-01-03 15:14:11
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