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工资计提和发放的会计分录
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ *han* 发表的提问:
老师,计提工资和保险的分录怎么做 要分两步吗?发放工资又怎么做?
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
286楼
2023-03-21 12:18:26
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*han*:回复辜老师 第一步计提工资是不包含社保的数呗?
2023-03-21 12:38:41
辜老师:回复*han*是应发工资,包含个人社保的
2023-03-21 12:57:03
*han*:回复辜老师 公司不算呗?
2023-03-21 13:08:43
*han*:回复辜老师 我知道了,就是工资表总数对吧?
2023-03-21 13:23:09
辜老师:回复*han*是的,是工资总数的
2023-03-21 13:44:51
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 大气的小兔子 发表的提问:
计提工资跟发放工资的详细分录是怎样的?
计提工资,借:管理费用 -工资 贷:应付职工薪酬-工资,发放时,借:应付职工薪酬 -工资 贷:现金或银行存款
287楼
2023-03-21 12:30:55
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大气的小兔子:回复吴月柳 老师具体的是这样做吗:计提工资时,借管理费用-工资 10000贷:应付职工薪酬-10000 发放工资时,借:应付职工薪酬-工资 10000 贷:其他应收款 -社保 800 其他应收款个税-200 库存现金9000;
2023-03-21 12:46:17
吴月柳:回复大气的小兔子是的
2023-03-21 12:58:25
小妍老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.97
解题: 0.09w
引用 @ 太阳 发表的提问:
老师早上好计提工资,发放工资的相关分录请教一下
您好! 计提工资 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 发放工资 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-社保 其他应付款-公积金 银行存款等
288楼
2023-03-21 12:47:01
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ sunny 发表的提问:
公司这个月15号开业,十二号经理发了十一月份公司筹办期间员工的工资,现在移交给我做公司的帐,我在做计提工资的分录,分录可以在发放工资当天计提吗
可以12月计提11月工资,接着12月发放吗???
289楼
2023-03-21 13:13:49
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邹老师:回复sunny你好,一般是当月计提当月的工资,次月发放的
2023-03-21 13:52:37
老王老师
职称:,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 动人的航空 发表的提问:
您发放工资和计提工资的分录可以一起出吗
您好,可以一起出的,但是要做到两个凭证上,不要做到一张凭证上。
290楼
2023-03-21 13:20:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.53w
引用 @ 回不去的回忆 发表的提问:
计提工资发放工资的分录分别是什么呢
您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
291楼
2023-03-22 11:44:06
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回不去的回忆:回复朴老师 那应付和应收可以是其他应付,其他应收吗?
2023-03-22 12:03:08
朴老师:回复回不去的回忆可以的 你自己设置就行了
2023-03-22 12:17:48
回不去的回忆:回复朴老师 这两个什么区别呢
2023-03-22 12:38:11
朴老师:回复回不去的回忆就是往来科目不一样
2023-03-22 13:04:16
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 发表的提问:
计提工资和发放工资的分录是什么?这样写的理由?
借:管理费用--工资费用,贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:银行存款
292楼
2023-03-22 12:06:30
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风:回复袁老师 五险一金呢???
2023-03-22 12:34:52
风:回复袁老师 就是那种很全的分录要怎么写呢??
2023-03-22 12:50:59
袁老师:回复借:应付职工薪酬--工资,贷:应付职工薪酬--保险等
2023-03-22 13:08:05
风:回复袁老师 在实际工作中不是这样的吧?
2023-03-22 13:32:40
袁老师:回复各种做法不一,起到代扣代缴目的就行
2023-03-22 13:53:15
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 简单的短靴 发表的提问:
实际发放工资和当初计提工资不一样,是用差额做个计提工资的相反分录吗
是的,按差额调整计提的工资
293楼
2023-03-22 12:21:14
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简单的短靴:回复辜老师 老师, 是正数金额,借贷相反, 还是借贷一样,红字金额呢, 这两种有什么区别吗
2023-03-22 12:40:16
辜老师:回复简单的短靴借贷一样,红字冲减
2023-03-22 13:01:48
简单的短靴:回复辜老师 是不是没有借贷调换的形式,是错误的呀
2023-03-22 13:23:36
辜老师:回复简单的短靴也不是错误的,只是费用最好都借方反应
2023-03-22 13:40:51
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 333882 发表的提问:
老师,关于计提工资,计提和发放工资分录都做在一个月中,可以吗?
你好,可以,是可以的。
294楼
2023-03-22 12:49:26
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 阳光 发表的提问:
老师好,计提工资发放工资的分录?
企业分配工资 1.借:××费用(管理/销售等) 2.贷:应付职工薪酬——工资 二、计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 三、次月发放工资时 1.借:应付职工薪酬——工资 2.贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 3.应交税费——应交个人所得税 4.库存现金/银行存款 四、上交杜保 1.借:应付职工薪酬——社保(企业部分%2B个人部分) 2.贷:库存现金/银行存款 五、上交个人所得税 1.借:应交税费——应交个人所得税 2.贷:银行存款
295楼
2023-03-22 13:17:59
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阳光:回复紫藤老师 你为何讲那么多题外话?我只问工资,讲那么多干啥?
2023-03-22 13:40:02
紫藤老师:回复阳光你好,借 管理费用-工资 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
2023-03-22 13:55:31
阳光:回复紫藤老师 生成的资产负债表,应付职工薪酬是负数,有问题吗?
2023-03-22 14:08:57
紫藤老师:回复阳光应付职工薪酬是负数,表示发放的工额大于提取的工资金额,只要补提工资就可以了。
2023-03-22 14:26:19
阳光:回复紫藤老师 老是感觉你讲那么复杂,我是问那负数不管它没事吧?我公司没有你说的提取工资,提取工资干什么?
2023-03-22 14:37:11
紫藤老师:回复阳光应付职工薪酬是负数,没有问题,嗯呢,现在就说的简单一点哈
2023-03-22 14:55:57
阳光:回复紫藤老师 你意思是发放的工资大于计提的工资?那是以前那会计留的,又不是我搞的
2023-03-22 15:17:54
紫藤老师:回复阳光是的,发放的工资大于计提的工资
2023-03-22 15:31:41
阳光:回复紫藤老师 以前那会计没计提,只有发放的工资分录
2023-03-22 15:52:36
紫藤老师:回复阳光对的,所以就造成了发放的工资大于计提的工资(0)
2023-03-22 16:11:17
阳光:回复紫藤老师 明白,我再补上计提的分录就行了吧?
2023-03-22 16:32:23
紫藤老师:回复阳光对的,你的理解是正确的
2023-03-22 16:54:41
阳光:回复紫藤老师 我用以前年度损益调整科目去调,增加了管理费用,那就把今年的管理费用增大了,净利润就变小了,这样行不?
2023-03-22 17:10:47
紫藤老师:回复阳光可以的,以前的计提应该使用以前年度损益调整科目去调
2023-03-22 17:32:06
阳光:回复紫藤老师 对今年的利润表净利润有影响不?
2023-03-22 17:49:17
紫藤老师:回复阳光没有影响,影响的是未分配利润
2023-03-22 18:01:42
阳光:回复紫藤老师 利润表上的管理费用增大了,怎么会没有影响?不对吧?
2023-03-22 18:23:19
紫藤老师:回复阳光以前年度损益调整科目去调,最后转入利润分配-未分配利润
2023-03-22 18:37:16
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 对方正在输入....... 发表的提问:
计提工资和发放工资分录怎么写?谢谢老师
你好 借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—工资 借:应付职工薪酬—工资 ,     贷:银行存款等科目  
296楼
2023-03-23 12:20:48
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对方正在输入.......:回复邹老师 老师,用的临时工给的工资不足五千,能做到职工薪酬科目吗?个税系统也没有申报临时工名字
2023-03-23 12:39:41
邹老师:回复对方正在输入.......你好,临时工工资,不需要通过   应付职工薪酬  科目核算
2023-03-23 13:08:24
对方正在输入.......:回复邹老师 那通过什么科目核算?
2023-03-23 13:36:56
邹老师:回复对方正在输入.......你好 借:劳务成本等科目,贷:银行存款等科目 
2023-03-23 14:06:05
对方正在输入.......:回复邹老师 劳务成本不用计提?
2023-03-23 14:24:47
对方正在输入.......:回复邹老师 临时工工资不需要计提吗?
2023-03-23 14:41:41
邹老师:回复对方正在输入.......你好,临时工工资不需要计提的
2023-03-23 14:52:29
对方正在输入.......:回复邹老师 劳务成本需要有个明细科目吗?比如劳务成本-临时工工资?
2023-03-23 15:15:37
邹老师:回复对方正在输入.......你好,如果是提供服务人员的临时工,需要设置明细科目核算,比如:劳务成本—人工
2023-03-23 15:44:13
雪儿老师
职称:中级职称
5.00
解题: 0.03w
引用 @ 大气的小兔子 发表的提问:
计提工资,跟发放工资的分录
借:管理费用等,贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:应交税费-应交个人所得税 其他应收款-代垫社保费 现金或银行存款
297楼
2023-03-23 12:28:05
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大气的小兔子:回复雪儿老师 怎么网上又有人写其他应付款呢?
2023-03-23 12:40:33
雪儿老师:回复大气的小兔子其他应收款和其他应付款都是可以的,只要你统一。只是一个过渡性的科目。
2023-03-23 13:05:26
大气的小兔子:回复雪儿老师 还有老师等到银行实际扣款社保费跟个税,又怎么做分录?
2023-03-23 13:31:46
雪儿老师:回复大气的小兔子借:应交税费-应交个人所得税 其他应收款-代垫社保费 贷:银行存款
2023-03-23 13:42:03
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 故事很长 发表的提问:
老师帮忙看写这个分录这样做正确吗?计提工资完发放工资
你好这个会计分录没问题
298楼
2023-03-23 12:52:23
全部回复
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 咸鱼翻身 发表的提问:
计提工资与发放工资时分别需要做哪些分录
计提,借:管理费用 贷:应付职工薪酬,发放,借:应付职工薪酬 贷:现金或银行存款
299楼
2023-03-23 13:18:00
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咸鱼翻身:回复吴月柳 计提时借管理费用吗?不是应该针对不同部门计提不同费用 吗?比如说酒店的餐饮部的计入营业费用,后勤和财务的计入管理费用 ,销售部的计入销售费用
2023-03-23 13:48:32
吴月柳:回复咸鱼翻身要根 据不同部门计不同科目的
2023-03-23 14:05:50
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 西红柿 发表的提问:
老师:计提工资和发放工资是怎么写分录的呀?哪个五险一金是需要计提的吗?
借;管理费用等科目 其他应收款 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;银行存款 其他应收款 需要计提的
300楼
2023-03-26 18:35:58
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