咨询
调整跨期营业收入会计处理
分享
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.53w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
对于银行来说,如随借随还、等额本金、等额本息,会计处理分别是什么?(收入、成本、坏账等)想知道银行会计是怎么做账的,一般查到的都是普通企业的账务处理 银行收到贷款利息作会计分录如下:   借:主营业务收入——利息收入   贷:应收利息   应收利息是指短期债券投资实际支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息。这部分应收利息不计入短期债券投资初始投资成本中。但实际支付的价款中包含尚未到期的债券利息,则计入短期债券投资初始投资成本中不需要单独核算的部分。 等额本金这种会怎么列式分录,能不能列举一个简单的例子主要就是涉及到个人贷款的会计处理
你好,这个分录都是一样的,只是还款金额不一样
106楼
2023-01-12 14:16:01
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 一切安好 发表的提问:
老师 收到上年度的社保退费 账务怎么处理 是做营业外收入还是以前年度损益调整 我是以前年度损益调整了 调整利润分配
你好,是什么原因会导致社保会退费?
107楼
2023-01-12 14:45:10
全部回复
一切安好:回复邹老师 19年的 收到18年社保退费 好多企业都有收到 具体原因 我不清楚了 今天整理帐 翻到了 感觉疑惑 所以问一下 属于费率降低 还是小微企业优惠
2023-01-12 15:13:49
邹老师:回复一切安好你好, 属于费率降低 社保退费,借;银行存款,贷;营业外收入
2023-01-12 15:31:22
一切安好:回复邹老师 那我现在怎么处理 帐做错了 19年都过去了 汇算清缴该怎么弄
2023-01-12 15:52:27
邹老师:回复一切安好你好,现在做这个分录 借;银行存款,贷;营业外收入 汇算清缴把这个计入营业外收入申报缴纳企业所得税就是了
2023-01-12 16:16:21
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 学堂用户_ph931002 发表的提问:
调整跨年的账,其它应收款改为营业外支出怎么做分录?
你好,根据你的描述,调整分录是 借:以前年度损益调整—营业外支出 贷:其他应收款 
108楼
2023-01-12 15:08:32
全部回复
学堂用户_ph931002:回复邹老师 跟利润分配-未分配没关系是吧
2023-01-12 15:36:04
邹老师:回复学堂用户_ph931002你好,需要把 以前年度损益调整—营业外支出,结转到  利润分配—未分配利润  的 借:利润分配—未分配利润 贷:以前年度损益调整—营业外支出
2023-01-12 16:00:11
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ sake. 发表的提问:
请问:自查了去年的营业收入,调整了企业所得税,其对应的增值税怎么处理
您好,产生了补交增值税吗?
109楼
2023-01-12 15:18:50
全部回复
sake.:回复QQ老师 老师,是自查,调整了收入,调整了企业所得税,但增值税未处理
2023-01-12 15:34:59
sake.:回复QQ老师 调整的这些收入,又不敢做在今年
2023-01-12 15:53:33
QQ老师:回复sake.调整收入的话就会影响到增值税吧。按调增的收入金额确认无票收入,计算你的销项税。
2023-01-12 16:20:22
sake.:回复QQ老师 跨年的嘛,
2023-01-12 16:34:41
QQ老师:回复sake.您好,增值税的话不涉及损益,如果补交增值税涉及附加税的话,要通过以前年度损益调整
2023-01-12 16:45:30
sake.:回复QQ老师 老师,是我们公司有倆个工地去年未完工,未做结算,今年税务叫自查,把它调整成去年的收入,补充申报了所得税,其他的未做调账,所以请教怎么做?
2023-01-12 17:11:25
sake.:回复QQ老师 这两笔今年的收入及增值税怎么做?又怕影响今年的数据
2023-01-12 17:29:38
sake.:回复QQ老师 通过:以前年度损益调整做吗?
2023-01-12 17:55:36
QQ老师:回复sake.您好,税务局没让你们补交增值税吗?那实际开发票的时候再做增值税也可以。
2023-01-12 18:20:36
sake.:回复QQ老师 没让补交增值税
2023-01-12 18:44:04
sake.:回复QQ老师 增值税做在今年不是又增加了今年的收入了?
2023-01-12 18:54:32
QQ老师:回复sake.只计算增值税不增加收入。可以相当去年确认的是无票收入。您先做一张红的冲无票收入,再做一张蓝的收入的正常凭证就可以了。
2023-01-12 19:16:27
sake.:回复QQ老师 我想的和你说的差不多,一正一付,但增值税也冲掉了
2023-01-12 19:38:44
QQ老师:回复sake.农村的时候不计算增值税,因为去年没有调整增值税。
2023-01-12 20:06:52
QQ老师:回复sake.红冲的时候不计算增值税,因为去年没有调整增值税。
2023-01-12 20:27:24
sake.:回复QQ老师 申报的时候,也必须填有收入,才能带出增值税
2023-01-12 20:43:18
sake.:回复QQ老师 只冲收入,那我的增值税怎么申报的进去?
2023-01-12 20:58:42
QQ老师:回复sake.你好!红冲你的无票收入就可以。
2023-01-12 21:17:59
sake.:回复QQ老师 无票收入也有增值税
2023-01-12 21:29:03
sake.:回复QQ老师 不说账怎么做,只说申报就不好报!
2023-01-12 21:44:31
sake.:回复QQ老师 又不想影响今年的数据
2023-01-12 22:04:34
QQ老师:回复sake.你好,不影响今年的数据,就是补交的一时候一起补交上。
2023-01-12 22:32:11
sake.:回复QQ老师 补缴的时候做更正申报
2023-01-12 23:00:24
QQ老师:回复sake.作一个单独的更正申报去年的。
2023-01-12 23:20:43
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 帅小胖 发表的提问:
老师,去年处置固定资产时,做错了,借:营业外收入,10000.贷:固定资产清理10000,应该是借营业外支出1000贷固定资产清理1000.今年能调整吗?怎么调整呢?
您好,因为不影响利润总额,可以不调整。而且都是损益类科目,您可以在去年报表层面调整,不调整账。
110楼
2023-01-12 15:27:00
全部回复
帅小胖:回复小林老师 但是,我的资产负债表出现了固定资产清理负数9000?不用调吗?去年年报调整了,这个我会调,不涉及其他的?资产负债表,我怎么调整啊?总不可能一直负数吧
2023-01-12 15:50:17
小林老师:回复帅小胖您好,不好意思,少看一个零。固定资产清理负数9000肯定需要调整。若今年调整,参考调整分录:借:以前年度损益调整9000,贷:固定资产清理9000,借:利润分配-未分配利润9000,贷::以前年度损益调整9000。
2023-01-12 16:15:48
帅小胖:回复小林老师 今年调就这样调,不需要回到去年调了吧?
2023-01-12 16:45:13
小林老师:回复帅小胖您好,您的理解非常正确。您在今年通过以前年度损益调整科目调整,就不需要调整以前年度报表。
2023-01-12 16:59:45
帅小胖:回复小林老师 老师,这样就行了吧?以前做错的不需要红冲,再做正确的,只做这一步调整就行了吧?
2023-01-12 17:25:44
小林老师:回复帅小胖您好,您的理解和处理非常正确。不需要将做错的冲回,把差异补充即可。
2023-01-12 17:47:04
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.8w
引用 @ 直率的火龙果 发表的提问:
你好,我跨年计提一些工资,金额不大,也就几百元。跨年后我做的损益调整,但是企业所得税没有做调整,是否可以等到企业所得税汇算清缴时再做?但是做完调整以后,我就要退税。我还不想退税,我如何处理?我可以把计提的工资放到当期费用里吗?这样就涉及不到了,损益调整了。我是会计准制度
你好,金额不大的可以直接做到当期损益的。
111楼
2023-01-27 15:59:42
全部回复
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 动人的蜜粉 发表的提问:
跨年开具红字发票作分录时,是在以前年度损益调整作还是营业收入(红字)。
您好,你这种情况只需要正常的做入 红字就可以
112楼
2023-01-27 16:15:18
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 干净的月光 发表的提问:
企业汇算清缴中营业收入和增值税的营业收入不一致,调整后如何做分录,用小企业会计制度
增值税和所得税纳税义务发生时间有区别,不一致是正常的,你是什么原因不一致
113楼
2023-01-27 16:33:00
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 海阔天空 发表的提问:
请问老师,有两笔业务本该计入营业外收入科目,错误计入其他业务收入科目了,一笔已经跨年,另一笔是今年发生的,这个怎么调整过来?
您就 去年的 借 以前年度损益调整~其他业务收入 贷 以前年度损益调整~营业外收入 今年的 借 其他业务收入 贷方红字 贷 营业外收入 贷方蓝字
114楼
2023-01-28 14:32:01
全部回复
林夕老师
职称:注册会计师,税务师
4.99
解题: 0.68w
引用 @ 依&沐#% 发表的提问:
现在发现4月份的应收账款贷方主营业务收入记成主营业务成本,现在需要咋调整,当月的期间损益调整么,还是12月调整
如果是同一年度,直接编制调整分录: 摘要注明调整的凭证号及事项。 如果是跨年度,需要调整以前年度损益。 摘要注明调整的凭证号及事项。
115楼
2023-01-28 14:39:07
全部回复
林夕老师:回复依&沐#%如有疑问,欢迎追问,欢迎对老师的服务进行评价。
2023-01-28 15:03:44
依&沐#%:回复林夕老师 只调整4月应收账款那张凭证,还是4月期间损益都要调整,另外老师,我19年的企业所得税已经交了,12月的现在反记账了,我的利润是不高了
2023-01-28 15:23:53
林夕老师:回复依&沐#%4月份损益不需要调整,在12月份调整就可以。 错交的所得税可以在把调整后财务报表提交给税务局一份,在以后缴纳企业所得税时,可以抵扣或补交。
2023-01-28 15:45:34
依&沐#%:回复林夕老师 现在企业所得税短下了,1月份补么,什么时候可以抵扣了?
2023-01-28 16:14:07
林夕老师:回复依&沐#%你在调整账务后,会涉及2019年度,企业所得税多交了,或者企业所得税少交了。 如果多交了,在2020年度留抵。 如果少交了,在2020年度补交。
2023-01-28 16:42:51
依&沐#%:回复林夕老师 好的,谢谢,
2023-01-28 17:01:21
林夕老师:回复依&沐#%理解常规的知识点,特殊记忆特殊的规定。 如有疑问,欢迎追问,欢迎对老师的服务进行评价。
2023-01-28 17:14:13
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ cindycm 发表的提问:
原来会计把上个月没开票的做了收入,我这个月开了票,账上应该怎么调整
你好,需要把上个月的无票收入红冲,然后根据开具发票做收入分录
116楼
2023-01-28 14:51:31
全部回复
cindycm:回复邹老师 可是这张票是金蝶系统从销售模块自动生成的,销售模块又该怎么调整呢
2023-01-28 15:23:48
邹老师:回复cindycm你好,需要在销售模块做一笔销售负数信息录入,从而把之前的无票收入红冲
2023-01-28 15:38:12
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 愤怒的香氛 发表的提问:
老师你好 2018年的有笔退税收入,我做成了管理费用,现在要调整为营业外收入,会计分录怎么做
你好,是今年发生的退税收入吗。你今年做的管理费用,对吗
117楼
2023-01-28 14:56:58
全部回复
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 泡泡糖 发表的提问:
去年有一部分应该做管理费用的,做到主营业务成本了,已经跨年了需要调整吗,怎么调整
你好,不要调整了!(管理费用与主营成本都 是本年利润的减项,结果是一样的)
118楼
2023-01-29 13:50:05
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.8w
引用 @ 勤奋的芹菜 发表的提问:
收到社保稳岗补贴当期计入了“营业外收入-政府补助”,企业所得税要调整吗?是非税收入吧
对的是的,是这么做的。
119楼
2023-01-29 14:04:12
全部回复
勤奋的芹菜:回复郭老师 企业所得税要调整吗,汇算清缴时这笔直接填入“一般企业收入明细表-营业外收入-政府补助利得”这栏即可?
2023-01-29 14:16:41
郭老师:回复勤奋的芹菜对的是的,需要调整的。
2023-01-29 14:29:24
勤奋的芹菜:回复郭老师 除了A101010收入表填以外,还要填纳税调整表吗?
2023-01-29 14:58:56
郭老师:回复勤奋的芹菜你好 有一个专项补助 收入 专项应付款的
2023-01-29 15:20:05
勤奋的芹菜:回复郭老师 是哪张表呢?有编号吗
2023-01-29 15:33:53
郭老师:回复勤奋的芹菜专项用途财政性资金纳税调整明细
2023-01-29 15:48:52
郭老师:回复勤奋的芹菜应该是105040,你看一下,具体的忘了
2023-01-29 16:00:04
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.53w
引用 @ Happy 发表的提问:
以前年度收到的政府补贴计入营业外收入没计提销项税,但是现在发现这笔补贴跟我们的经营有关需要计提销项税,以前年度的现在怎么调整,用以前年度损益调整怎么处理。
是什么企业会计准则
120楼
2023-01-29 14:19:12
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×