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调整跨期营业收入会计处理
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.53w
引用 @ 高旋 发表的提问:
跨年账务处理小企业会计准则涉及损益咋调整啊
同学你好 用利润分配未分配利润
1楼
2022-12-11 15:56:42
全部回复
高旋:回复朴老师 分录咋做的?能麻烦给一下吗?谢谢
2022-12-11 16:07:28
朴老师:回复高旋同学你好 具体什么业务呢?
2022-12-11 16:33:26
高旋:回复朴老师 公司的房租费开的专票,全部计入费用了,现在票也勾选认证了
2022-12-11 16:51:49
朴老师:回复高旋同学你好 借进项 贷利润分配未分配利润
2022-12-11 17:20:20
高旋:回复朴老师 好的,谢谢
2022-12-11 17:41:35
朴老师:回复高旋同学你好满意请给五星好评,谢谢
2022-12-11 17:53:06
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 2333333 发表的提问:
跨年营业外收入科目怎样调整?
你好,是营业外收入多记了还是少记了 ? 之前你所做的错误分录是?正确分录应当是?
2楼
2022-12-11 17:18:30
全部回复
2333333:回复邹老师 错的是借:银行存款,贷:营业外收入;应该借:银行存款,贷:专项应付款
2022-12-11 17:38:13
邹老师:回复2333333你好 借;以前年度损益调整——营业外收入 贷;专项应付款 做这个调整分录
2022-12-11 17:56:57
2333333:回复邹老师 您看这样对吗?
2022-12-11 18:22:23
邹老师:回复2333333你好,是的,是这样做分录
2022-12-11 18:46:35
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 毛毛鱼 发表的提问:
调整跨期收入时,应收账款如何调整
你好,是调整增加收入,还是减少收入? 应收账款是增加还是减少了呢?
3楼
2022-12-11 18:42:16
全部回复
毛毛鱼:回复邹老师 调整月底两天的收入,减少当月收入
2022-12-11 19:06:35
邹老师:回复毛毛鱼你好,借;主营业务收入,应交税费—应交增值税,贷;应收账款等科目
2022-12-11 19:21:43
毛毛鱼:回复邹老师 应收账款要调对应客户吧
2022-12-11 19:32:29
毛毛鱼:回复邹老师 否则账龄表就不对了
2022-12-11 19:53:55
毛毛鱼:回复邹老师 不能笼统调
2022-12-11 20:18:56
邹老师:回复毛毛鱼你好,应收账款需要对应到具体客户 的
2022-12-11 20:48:55
毛毛鱼:回复邹老师 但是业务账是不能调的,只能在总账调
2022-12-11 20:59:36
邹老师:回复毛毛鱼你好,是什么原因调整了收入,不能调整业务账呢?
2022-12-11 21:10:40
毛毛鱼:回复邹老师 业务账是系统的时间走的,调整是月初
2022-12-11 21:40:40
毛毛鱼:回复邹老师 正确的调整方式是啥样的
2022-12-11 22:01:24
邹老师:回复毛毛鱼你好,既然你做了收入调整分录,那业务账应当同步变动才是的
2022-12-11 22:27:41
毛毛鱼:回复邹老师 最好的方法是提前结账吧,这就不会出现问题了
2022-12-11 22:46:25
毛毛鱼:回复邹老师 业务账没法调整的
2022-12-11 23:12:37
邹老师:回复毛毛鱼你好,你所指的提前结账,是没有到月底就做结账处理的意思?
2022-12-11 23:28:18
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ w﹏j 发表的提问:
小企业会计准则(2013年)里没有 以前年度损益调整这个科目的?怎么处理跨年调整
直接计入到当年就可以了。
4楼
2022-12-11 19:58:59
全部回复
w﹏j:回复宋生老师 这个2016年多提了 如图,2017年怎么处理,请老师给出分录,谢谢!
2022-12-11 20:22:11
宋生老师:回复w﹏j比如多提了20元,借管理费用-20 贷其他应付款-20
2022-12-11 20:47:28
w﹏j:回复宋生老师 我本想按如下图这样做的,但没有此科目了,如果直做,那 利润分配---未分配利润不受影响吗?如果按老师那样做,会不会触犯会计法呢?不懂,烦请老师解释一下了啰
2022-12-11 21:02:18
宋生老师:回复w﹏j可以按我说的这个做,没有触犯的。因为会计准则允许。
2022-12-11 21:28:30
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.53w
引用 @ 天星 发表的提问:
非营利组织(商会),跨年的会计分录出错,该怎么调整?(如费用、收入)
直接调整就可以了哦
5楼
2022-12-11 21:18:56
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天星:回复朴老师 直接做反向吗?
2022-12-11 21:50:44
朴老师:回复天星红冲或者反向都可以的
2022-12-11 22:09:37
天星:回复朴老师 然后做正确的分类吗?
2022-12-11 22:39:35
朴老师:回复天星嗯,是的,做正确的分类
2022-12-11 23:08:28
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 冬天的雪 发表的提问:
A105020 《未按权责发生制确认收入纳税调整明细表》适用于会计处理按权责发生制确认收入、税收规定未按权责发生制确认收入需纳税调整的纳税人填报。 请问表中 一、跨期收取的租金、利息、特许权使用费收入(2+3+4)的“跨期”指的是跨年吗?
你好,是的,您的理解完全正确
6楼
2022-12-11 22:40:03
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冬天的雪:回复小惑老师 那如果18年7月收租金10万,租期1年,18年做汇算清缴,按权责会计确认收入5万,那税法认可的18年收入是10万吗
2022-12-11 23:02:21
小惑老师:回复冬天的雪你理解错了,会计上一次确认收入了,税法可以分期确认
2022-12-11 23:32:07
冬天的雪:回复小惑老师 会计上一般确认收入不都是权责发生制吗?18年7月-19年6月,租金10万在18年7月一次收取,截止18年底,会计上确认5万收入,没毛病啊
2022-12-11 23:44:49
小惑老师:回复冬天的雪如果你会计分期确认了就没有税会差异了
2022-12-12 00:12:59
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 故意的康乃馨 发表的提问:
邹老师好:冲减跨年度的其他业务收入,因税率调整,怎样处理?
你好 先冲减之前的分录 涉及损益类科目用以前年度损益调整代替 然后按正确的税率做分录
7楼
2022-12-12 00:00:31
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田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 李晓衡 发表的提问:
关于视同销售,会计和税法在收入的确认上不同,造成年终要进行纳税调整,所以我认为企业在会计处理上直接把视同销售计入主营业务收入,这样和税法要求一样,交的所得税就一样了,不用在进行纳税调整,这样处理行吗?,对企业成本,费用,税金有不利影响吗?
在会计处理上直接把视同销售计入主营业务收入,这样和税法要求一样,交的所得税就一样了,不用在进行纳税调整,这样处理行是可以的,,对企业成本,费用,税金没有不利影响
8楼
2022-12-12 01:09:06
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 光脚去旅行 发表的提问:
当年根据审计调整,做了跨期收入成本的凭证,次年跨期收入成本还冲回吗
建议你不要这么做,因为今年审计的时候,就会发现这笔凭证,你仍然是要调整的
9楼
2022-12-12 02:03:17
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玲子
职称:中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.25w
引用 @ 追寻的路人 发表的提问:
借:营业外收入 贷:其他业务收入做反方向了跨年怎么调整
通过以前年度损益调整来调 如您对我的回答满意,请给予好评,谢谢!
10楼
2022-12-12 03:29:13
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追寻的路人:回复玲子 本来有一笔其他业务收入错记到营业外收入,调整时候借:营业外收入 借方负数 贷:其他业务收入 借方正数,导致一增一减,,现在该如何调整?
2022-12-12 03:50:00
玲子:回复追寻的路人是以前年度的,借贷方都用以前年度损益调整
2022-12-12 04:09:24
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ May 发表的提问:
2019年12月营业收入算多了,跨年度如何调整??????????
你好 你们之前分录是怎么做的
11楼
2022-12-12 04:19:36
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May:回复meizi老师 这样子,然后有一个结转
2022-12-12 04:45:12
meizi老师:回复May你好 那你就红字分录处理 损益科目用以前年度损益调整来替代就行了。
2022-12-12 05:08:20
May:回复meizi老师 老师,能写一下分录吗
2022-12-12 05:18:51
meizi老师:回复May把你之前结转的分录写下 你不是结转了一个分录吗
2022-12-12 05:43:57
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 努力努力再努力 发表的提问:
审计在调整跨期开票的收入时 后面滚调的时候税费不应该调整吗?
增值税不影响你的利润不调整。
12楼
2022-12-12 05:32:14
全部回复
努力努力再努力:回复方老师 15年未开票跨期收入在15年报表调整了而且增值税要补交,到16年 我开票了也交了这部分税金,那滚调的时候我交的这部分增值税不调的话不是要多交税吗?
2022-12-12 05:46:03
方老师:回复努力努力再努力你账务根据审计做调整吗?不调整的话不影响的。
2022-12-12 05:56:49
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.8w
引用 @ K14617325806585 发表的提问:
调整跨期收入 借:应收账款 360 贷:主营业务收入360 借:主营业务成本360 贷:库存商品360 这笔分录什么意思
你好,第一个是确认收入,第二个是结转的成本。
13楼
2022-12-12 06:59:19
全部回复
K14617325806585:回复郭老师 这样做的目的是什么?调整跨期收入什么意思?
2022-12-12 07:13:31
郭老师:回复K14617325806585这个,你看下,后面附的原始凭证是什么?
2022-12-12 07:31:53
郭老师:回复K14617325806585是不是之前少做了收入?
2022-12-12 07:53:10
K14617325806585:回复郭老师 为什么收入和成本是一样的?
2022-12-12 08:11:12
郭老师:回复K14617325806585这个得问一下,你做账的那个人或者是你看一下原始凭证具体的什么业务。
2022-12-12 08:38:03
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.68w
引用 @ 朝花夕拾 发表的提问:
2018年一笔营业外收入应该调整做主营业务收入,该怎样处理账务
你好不用调整了,因为都是损益类科目都用以前年度损益调整,看不出来了
14楼
2022-12-12 08:14:14
全部回复
暖暖老师:回复朝花夕拾相当于右手拿到左手
2022-12-12 08:42:48
朝花夕拾:回复暖暖老师 但要补缴税款,怎样处理账务
2022-12-12 08:55:09
暖暖老师:回复朝花夕拾借,固定资产 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷应交税费应交所得税 再把以前年度余额转入利润分配
2022-12-12 09:24:57
朝花夕拾:回复暖暖老师 是要调整到固定资产里?
2022-12-12 09:36:08
朝花夕拾:回复暖暖老师 2018年账务处理是:借:银行存款5000贷营业外收入5000
2022-12-12 09:54:29
朝花夕拾:回复暖暖老师 现在是要把账务调整到主营业务收入,怎样处理账务
2022-12-12 10:09:21
暖暖老师:回复朝花夕拾一样的分录,因为跨年度了
2022-12-12 10:23:55
朝花夕拾:回复暖暖老师 跨年了账务怎样处理,税费怎样处理申报
2022-12-12 10:48:06
朝花夕拾:回复暖暖老师 怎么又和固定资产科目联系到一起了呢
2022-12-12 11:06:30
暖暖老师:回复朝花夕拾不好意思,我错了
2022-12-12 11:28:54
暖暖老师:回复朝花夕拾回复错了!补交税款在汇算清缴时
2022-12-12 11:43:52
暖暖老师:回复朝花夕拾你需要申报增值税就可以,不涉及所得税
2022-12-12 12:02:21
暖暖老师:回复朝花夕拾营业外收入已经缴纳企业所得税了
2022-12-12 12:28:05
朝花夕拾:回复暖暖老师 怎样做会计科目呢
2022-12-12 12:55:11
朝花夕拾:回复暖暖老师 是在今年3月调整吗
2022-12-12 13:09:06
暖暖老师:回复朝花夕拾是的,你直接在增值税申报表上在未开票行列填写就可以
2022-12-12 13:23:31
朝花夕拾:回复暖暖老师 会计科目怎样做
2022-12-12 13:43:24
朝花夕拾:回复暖暖老师 完整的会计科目怎样做
2022-12-12 14:12:36
暖暖老师:回复朝花夕拾借以前年度损益调整 贷应交税费~应交增值税
2022-12-12 14:31:52
朝花夕拾:回复暖暖老师 利润分配需不需要做?做的话该怎样做?
2022-12-12 14:47:56
暖暖老师:回复朝花夕拾需要把以前年度结转到利润分配
2022-12-12 14:57:57
朝花夕拾:回复暖暖老师 以前年度结转到利润分配会计科目怎样做
2022-12-12 15:17:59
朝花夕拾:回复暖暖老师 以前年度结转到利润分配会计科目怎样做?做的话是做在今年3月里吗?
2022-12-12 15:43:11
暖暖老师:回复朝花夕拾是的做到3月份就可以的
2022-12-12 16:01:56
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ 朝花夕拾 发表的提问:
2018年有一笔营业外收入要调整到主营业务收入怎样做账务处理
都是损益类科目,只能反结账到18年处理 或者只调表不调账
15楼
2022-12-12 09:43:35
全部回复
朝花夕拾:回复文文老师 设计到要交税的
2022-12-12 09:58:06
文文老师:回复朝花夕拾那只对税费部分做调整 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交增值税-销项
2022-12-12 10:22:24
朝花夕拾:回复文文老师 2019年3月做调整,4月
2022-12-12 10:45:42
朝花夕拾:回复文文老师 做纳税申报是吧
2022-12-12 11:02:16
文文老师:回复朝花夕拾是的,2019年3月做调整,4月做纳税申报
2022-12-12 11:27:48

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