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借款给其他公司的会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 莫忘初心,方得始终 发表的提问:
老师好,请问老板付托普公司的款,用微信付的,会计分录是借应付账款——托普公司,带其他应付款吗?
你好,是老板替单位支付了货款的意思? 
241楼
2023-03-08 13:15:39
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莫忘初心,方得始终:回复邹老师 是的,老板替自己公司付的
2023-03-08 13:44:23
邹老师:回复莫忘初心,方得始终你好,那分录是 借:应付账款——托普公司,贷:其他应付款—老板 
2023-03-08 14:04:26
莫忘初心,方得始终:回复邹老师 谢谢老师
2023-03-08 14:26:51
邹老师:回复莫忘初心,方得始终不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。
2023-03-08 14:42:39
莫忘初心,方得始终:回复邹老师 姚明春个人借老板10万块钱买托普公司的东西,老板直接让出纳从基本户付款给托普公司10万块,怎么写会计分录?
2023-03-08 14:53:26
莫忘初心,方得始终:回复邹老师 老师,麻烦在帮我看看
2023-03-08 15:04:21
邹老师:回复莫忘初心,方得始终你好,怎么个人借款支付了,还需要再次支付给托普公司10万呢?
2023-03-08 15:31:33
莫忘初心,方得始终:回复邹老师 托普公司吧发票送给老板了,发票上开的购买方是老板家公司的名称,你看看,分录写几笔怎么写?
2023-03-08 15:48:42
邹老师:回复莫忘初心,方得始终你好,怎么个人借款支付了,还需要再次支付给托普公司10万呢?
2023-03-08 16:05:15
莫忘初心,方得始终:回复邹老师 这是另外一个买东西的
2023-03-08 16:31:15
邹老师:回复莫忘初心,方得始终你好,我知道是另外一个买东西的 那买一个东西,也不会个人与单位同时付款啊 
2023-03-08 16:49:35
莫忘初心,方得始终:回复邹老师 是不是借应付账款—托普公司 贷银行存款 借其他应收款—姚明春 贷银行存款啊?
2023-03-08 17:19:32
邹老师:回复莫忘初心,方得始终你好,我知道是另外一个买东西的 那买一个东西,也不会个人与单位同时付款啊  能给个正面回复吗 
2023-03-08 17:37:31
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.8w
引用 @ 安详的夕阳 发表的提问:
你好,我们单位属于物业公司,电费属于代收代付,收到时做其他应付款,请问,有住户需要退电费,会计分录怎么做
借其他应付款贷银行
242楼
2023-03-08 13:35:43
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赵英老师
职称:中级会计师,财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 伍小红 发表的提问:
老师好!我公司先是挂有劳务公司往来其他应付款400,000元,之后在10月1日,打款给劳务公司100,000元,10月5日,又打给劳务公司800,000元,10月8日收到劳务公司开来专票850,000元(其中税款51,000元),11月4日又收到劳务公司开来专票200,000元(其中税款12,000元) 11月10日又打款给劳务公司150,000元,请赐教每笔业务的会计分录
同学你好, 挂的往来 借:XX费用 400000 贷:其他应付款-劳务公司 400000
243楼
2023-03-08 13:47:59
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赵英老师:回复伍小红10.1日打款 借:其他应付款-劳务公司 100000 贷:银行存款 100000 10.5打款 借:其他应付款 300000 预付账款 500000 贷:银行存款 800000
2023-03-08 14:32:06
伍小红:回复赵英老师 老师,我是想请教每笔业务的会计分录,上面都有五笔业务哟
2023-03-08 14:57:29
赵英老师:回复伍小红10.8号收到发票 借:XX费用 850000 贷:预付账款 500000 其他应付款-劳务公司 350000
2023-03-08 15:09:00
赵英老师:回复伍小红下面两笔依次类推。
2023-03-08 15:35:57
伍小红:回复赵英老师 老师,那税款呢做到哪里?
2023-03-08 15:53:16
伍小红:回复赵英老师 我就是收到85万元一劳务发票后不会做了,因为我之前已做了40万元的劳务成本,当时就是含税的,当我收到85万元的劳务发票时,是不是要85万减去5.1万元税款再减去原来的40万再计入劳务成本,借:劳务成本39.9万元 借:应交税费(进项税)5.1万元,要如何才能平这个账?
2023-03-08 16:11:35
赵英老师:回复伍小红之前计入到成本中的税款把它调出来,转到进项税额中去。
2023-03-08 16:32:20
伍小红:回复赵英老师 老师,麻烦您给我把这分录做下,我搞不清楚了
2023-03-08 16:50:51
赵英老师:回复伍小红40万的怎么做的
2023-03-08 17:12:15
伍小红:回复赵英老师 40万元,当时是计提的民工工资,我做的是借:工程施工-劳务成本40万元 货:应付职工薪酬40万元 同时借:应付职工薪酬 40万元 货:其他应付款-劳务公司40万元
2023-03-08 17:28:36
赵英老师:回复伍小红这个40万,调下账,借:应交税费-应交增值税「进项税额」「40万÷1.09」×9%贷:工程施工-劳务成本「40万÷1.09」×9%
2023-03-08 17:44:14
赵英老师:回复伍小红后面收到的发票都要价税分离入账。
2023-03-08 18:13:02
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 发表的提问:
公司A借款给公司B,A和B的会计分录分别如何做
你好 ; A做 :借其他应收款-B 贷银行存款 ;  B做 :借 银行存款 贷其他应付款-A   
244楼
2023-03-09 13:26:27
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ᯤ:回复meizi老师 那如果公司A收到了公司B的借款,A和B的会计分录分别如何做
2023-03-09 13:46:09
ᯤ:回复meizi老师 A做 :借 银行存款 贷 其他应付款-B B做 :借 其他应收款-A 贷 银行存款
2023-03-09 14:03:19
ᯤ:回复meizi老师 是这样的吗 老师
2023-03-09 14:32:51
meizi老师:回复 你好 ;   A做 :借其他应收款-B 贷银行存款 ;  B做 :借 银行存款 贷其他应付款-A    ; 不是A借款给B吗 ?   按我写的做    
2023-03-09 14:51:01
ᯤ:回复meizi老师 嗯 第一种情况:公司A对外借出的到公司B 第二种情况:公司A收到了公司B的借款 两种情况的分录一样的?
2023-03-09 15:14:25
meizi老师:回复 你好  ;   不一样分录的 1.   借其他应收款-B贷银行存款    2.    收到B的 借款 借银行存款贷其他应付款 -B    
2023-03-09 15:35:06
ᯤ:回复meizi老师 好的 了解 谢谢老师
2023-03-09 15:49:01
meizi老师:回复 没事的;希望能帮到你; 满意请给予评价
2023-03-09 16:14:44
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.8w
引用 @ 毀若亦 ♡ 发表的提问:
老师,给子公司打投资款的分录应该怎么 做,借方是其他应收款吗?
借长期股权投资贷银存 借款的时候用其他应收款
245楼
2023-03-09 13:32:23
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 霸气的白云 发表的提问:
老师好,我们以前的会计把股东借给公司的钱收据全写成投资款了,分录还是其他应付款,收据要怎么处理?
你好 实际上不是投资款,是吧?
246楼
2023-03-09 13:44:59
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霸气的白云:回复答疑苏老师 嗯,实际走的是借款
2023-03-09 13:56:45
答疑苏老师:回复霸气的白云你好 这个一般关系不大,因为你们做账做了借款。
2023-03-09 14:20:09
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 轩辕缥缈 发表的提问:
我想问一下,我们公司借其他公司的款付的房租,会计分录如何做?资产负债表如何填?
借:银行存款 贷:其他应付款 贷:长期待摊费用 贷:银行存款
247楼
2023-03-10 14:30:52
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ 负责的大树 发表的提问:
预提管理费用:会计分录借:管理费用 贷:其他应付款,支付管理费用时会计分录:借:其他应付款 贷:银行存款 这样写分录对吗?麻烦老师指教!
借:管理费用 贷:其他应付款,支付管理费用时会计分录:借:其他应付款 贷:银行存款  分录对的
248楼
2023-03-10 14:42:02
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 喜悦的海燕 发表的提问:
公司需要周转,老板个人借款给公司,这样这分录对吗?借 银行贷 其他应付
你好,是的,是这样做账务处理的
249楼
2023-03-10 15:11:08
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问:
老师好,我们是开发企业,水电费三方分摊,但是发票开在我们公司名下,我们的会计分录是不是 借:开发成本-我公司 借:其他应收款-总包公司 借:其他应收款-销售代理公司 贷:银行存款
你好!是的,你的理解很对
250楼
2023-03-10 15:38:32
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优雅的柚子:回复蒋飞老师 谢谢老师,但是我们这发票是专票,进项税我应该全部都入我们公司把,如果只入我们这部分,没法抵扣吧,不把进项税都入了
2023-03-10 16:05:14
蒋飞老师:回复优雅的柚子是的,进项税额全额记入你们公司 然后再按比例做进项税额转出。
2023-03-10 16:34:42
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 清风徐来 发表的提问:
银行承兑汇票账务处理不会做!比如合肥公司打343万到我公司,另外一个单位上海开银票给我公司350万,我们会计叫我做第一笔是借银行存款343贷其他应付款343,第二笔借其他应付款山东7其他应付款343贷其他应付款350,我不懂第二个分录
您好,其他单位开银行承兑汇票,是属于货款的吗
251楼
2023-03-10 16:03:00
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清风徐来:回复文老师 不属于,就是来回倒帐
2023-03-10 16:36:44
文老师:回复清风徐来收到350万,应该是借应收票据贷其他应付款
2023-03-10 17:06:15
文老师:回复清风徐来然后是不是又把承兑给山东的单位了是吗
2023-03-10 17:17:13
清风徐来:回复文老师 不是,是别人给了我们账户350万银行汇票,我们给了合肥343
2023-03-10 17:44:19
清风徐来:回复文老师 因为中间有个7万的差额,所以做到了山东其他应付款7
2023-03-10 17:54:22
清风徐来:回复文老师 因为这个山东的之前挂了其他应付款贷方
2023-03-10 18:23:35
清风徐来:回复文老师 这次冲一点
2023-03-10 18:39:48
清风徐来:回复文老师 我们这只挂应付票据
2023-03-10 19:00:58
文老师:回复清风徐来别人给您的银行承兑汇票,您不应该做应付票据的,应付票据的是开承兑的一方做的,
2023-03-10 19:26:44
清风徐来:回复文老师 我有点懵,
2023-03-10 19:39:03
清风徐来:回复文老师 请问这两边的分录不一样吗
2023-03-10 19:50:37
清风徐来:回复文老师 是丰合给我们的银票,然后又转给合肥
2023-03-10 20:16:54
清风徐来:回复文老师 黄色的那个是这的会计叫我做的,右边那个有应付票据的是我做的
2023-03-10 20:45:33
文老师:回复清风徐来您右边的把应付票据改成应收票据
2023-03-10 21:01:52
清风徐来:回复文老师 但是我们没有应收票据科目
2023-03-10 21:21:34
文老师:回复清风徐来不可能的,这科目都应该有的
2023-03-10 21:47:32
清风徐来:回复文老师 我们单位没设置
2023-03-10 22:10:38
文老师:回复清风徐来但是您是应该用这个科目的
2023-03-10 22:25:43
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 小伟 发表的提问:
请问老师,公司代客户垫付运费的会计分录为什么是 借:其他应付款 而不是 借:其他应收款 ? 题目来自会计助理课程中销售及成本篇业务1-1
你好 你把实操的业务截图来看看 因为我们答疑老师都没去做过实操 所以 请你发出来看看 看下业务
252楼
2023-03-12 15:35:30
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小伟:回复meizi老师 老师您好,这是题目的截图
2023-03-12 16:03:31
meizi老师:回复小伟你好 我看懂了 是这样的 甲方销售乙方产品 然后代垫付运费 先是收到了乙方的现金运费钱了 你就得挂 借库存现金 贷其他应付款 然后后面发货的时候是要公司银行存款支付给运输公司的。 所以是借其他应付款 贷银行存款 我把实操老师做的分录 拆分了 你看能理解不
2023-03-12 16:29:51
小伟:回复meizi老师 嗯嗯,您说的我理解了,只是实操老师分录的先后顺序让我误解为运费是先垫付后收到的!
2023-03-12 16:44:36
meizi老师:回复小伟好的 那理解了嘛 有时候实操老师因为他们很熟悉业务 做的分录会多借多贷 一次性做分录 。所以你们自己做的时候要多理解下就行了。 满意请给予评价
2023-03-12 17:08:01
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ start 发表的提问:
例如,企业当月工资总额10万,计提工会经费2000元,其中40%上缴上级工会,其他60%划拨公司工会,会计分录如下:(1)企业成立了工会组织借:管理费用-工会经费 2000贷:其他应付款-单位工会 1200 其他应付款-上级工会 800借:其他应付款–单位工会 1200其他应付款-上级工会 800贷:银行存款 2000 (2)企业未成立工会组织借:管理费用 -工会经费 2000贷:其他应付款-上级工会 2000借:银行存款 1200贷:其他应付款-工会经费 2000 老师这些会计分录对吗 要是工会拨给企业60%部分,然后用于工会开支 怎么做账 ,
你好,借管理费用一工会经费,贷应付职工薪酬一工会经费
253楼
2023-03-12 15:42:36
全部回复
庄老师:回复start上缴时候,借应付职工薪酬一工会经费,贷银行存款
2023-03-12 16:17:35
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.8w
引用 @ 影子 发表的提问:
对方公司借款 借方分录是不是其他应收款
你好,是的借其他应收款贷银存
254楼
2023-03-12 15:47:59
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谢老师
职称:
4.90
解题: 0w
引用 @ 背后的期待 发表的提问:
尾款不用还,会计分录如何处理? 甲方欠乙方欠款1万,经协商,甲方只需还款5千。 甲方账面 上月向乙方借款, 会计分录如下 借:现金 10000 贷:其他已付款-乙方 10000 本月还款,会计分录 借:其他应付-乙方 5000 贷:现金 5000 剩下的5000如何做会计分录?
根据协商结果,剩下的5000元确认为“营业外收入”
255楼
2023-03-13 12:42:53
全部回复

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