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红字发票会计凭证摘要咋写
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ K 发表的提问:
开了红字发票,对方退回来的之前的蓝字发票也需要附在凭证后面吗?
以前的蓝字发票已入账,红字发票按销售负数入账就行了
271楼
2023-03-19 15:13:46
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K:回复李爱文老师 对方寄回来的蓝字发票的第23联放哪呢?
2023-03-19 15:29:46
李爱文老师:回复K可以全部与蓝字发票装订在一起
2023-03-19 15:43:17
K:回复李爱文老师 单那就是说,红字发票的23联和对方退回来的蓝字23联单放着就行是吧?
2023-03-19 15:59:17
李爱文老师:回复K红字发票2、3联寄给对方做账处理
2023-03-19 16:19:27
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 若兰 发表的提问:
红字发票的抵扣联是不是直接放入凭证里的?
您好,是在发票抵扣联和红字发票一起放在凭证里做帐,
272楼
2023-03-19 15:38:59
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若兰:回复玲老师 老师是不是写错字了?我没太看明白是什么意思,是将红字发票的发票联和抵扣联一起放在凭证里做账的意思吗?
2023-03-19 15:57:57
玲老师:回复若兰你好,将红字发票的发票联和抵扣联一起放在凭证里做账的意思
2023-03-19 16:17:56
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 小猪班纳 兰 发表的提问:
冲红发票,摘要应该怎么写
你好 你冲的是什么业务的?
273楼
2023-03-20 12:51:39
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小猪班纳 兰:回复meizi老师 上个月开了销售发票给客户,这个月客户冲红,做账的话,我摘要应该要写什么
2023-03-20 13:02:47
meizi老师:回复小猪班纳 兰你好 冲某凭证号就行了
2023-03-20 13:27:40
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 冷傲的摩托 发表的提问:
记账凭证红色的字怎么填写
你好,是软件吗?前面加-这个符号。
274楼
2023-03-20 13:11:57
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 甄彦伟 发表的提问:
老师,突然发现1月的凭证摘要写错了要紧吗
您好 摘要错了没事的
275楼
2023-03-20 13:27:56
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甄彦伟:回复bamboo老师 好的,谢谢老师
2023-03-20 13:54:04
bamboo老师:回复甄彦伟不客气哈 欢迎有疑问继续提问
2023-03-20 14:19:39
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 白沙的云 发表的提问:
金碟、利息收入如何,录计帐凭证,红字怎么写
借:财务费用--利息收入-800借:银行存款800
276楼
2023-03-20 13:32:58
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白沙的云:回复袁老师 金碟软件可以用红字打吗,两个借,不用负数
2023-03-20 13:52:46
袁老师:回复白沙的云可以输入负号即可
2023-03-20 14:20:49
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 优美的鞋垫 发表的提问:
付款审批单上的摘要有一个字写错了,应该咋么更改?
您好 把错别字划红线 然后在这个字上方写正确的
277楼
2023-03-21 12:19:02
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.55w
引用 @ 美美韶华 发表的提问:
记账凭证上填写的未开票收入 例如是记字2号 以后开票了 记红字 填写的红字 是不是和记字2号一样的 只不过填写的是红字
同学你好 是的,就是原分录负数红冲
278楼
2023-03-21 12:24:59
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美美韶华:回复朴老师 包括那个记字几号也是一样的是吧
2023-03-21 12:55:05
朴老师:回复美美韶华同学你好 不一样,这个是按照顺序来的
2023-03-21 13:09:06
美美韶华:回复朴老师 资产负债表 例如10月填写了一次 例如10发生的预付账款和其他应付款填写在了10月的资产负债表上 11月如果没有发生 那么10月发生的预付账款和其他应付是不是就不用填写了 只是11月记账凭证上发生的 填写在11月的
2023-03-21 13:23:55
朴老师:回复美美韶华不是,这个资产负债表是累积下来的
2023-03-21 13:35:19
美美韶华:回复朴老师 资产负债表 10月填写的 11月在填写一遍么 那么11月发生的记账凭证在填写资产负债表时 在累计么
2023-03-21 13:59:34
朴老师:回复美美韶华不用再填写,直接累计加上就行了
2023-03-21 14:14:15
美美韶华:回复朴老师 例如 是不是把11月记账凭证上发生的 与10月对应的 累加在一起
2023-03-21 14:34:17
朴老师:回复美美韶华对的,是这样的哦,就是10月底的资产负债表加上11月的发生数
2023-03-21 14:44:49
郭波
职称:中级会计师
5.00
解题: 0.03w
引用 @ 重要的黄豆 发表的提问:
老师 这个记账凭证怎么填 摘要需要怎么写呢 老师能给我讲解一下记账凭证的摘要怎么写吗
同学 你好 第一个 摘要 缴纳电费 借管理费用-电费 5000 借 应交税费-应交增值税-进项税额 650 贷 银行存款 5650
279楼
2023-03-21 12:36:41
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郭波:回复重要的黄豆第二个摘要 存现 借银行存款 15000 贷 现金 15000
2023-03-21 12:59:29
重要的黄豆:回复郭波 老师 第二个贷方的会计科目可以结束一下吗
2023-03-21 13:20:17
重要的黄豆:回复郭波 打错了 解释
2023-03-21 13:31:19
郭波:回复重要的黄豆题目是现金持有过高 所以需要存入银行 现金科目也可以叫库存现金
2023-03-21 13:55:58
重要的黄豆:回复郭波 谢谢老师
2023-03-21 14:23:14
郭波:回复重要的黄豆不客气的哈 同学 请及时给予答复评价 谢谢
2023-03-21 14:44:16
重要的黄豆:回复郭波 老师 能再帮我看一下这个第五题吗 借方是银行贷款 借方金额是多少?增值税需不需要算进去?贷方是主营业务收入 你能讲一下这个主营业务收入吗?
2023-03-21 15:08:26
郭波:回复重要的黄豆贷主营业务收入 400×35/1.13 贷 应交税费-应交增值税-销项税额 400×35/1.13×0.13
2023-03-21 15:19:43
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 发表的提问:
为啥有的凭证必须红字 有的凭证可以反着 写?
用红字的话,就是担心你的财务软件取数错误才会用红字。
280楼
2023-03-21 13:03:38
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 张张张朵 发表的提问:
老师,请问一些无票收入,做凭证的时候要在凭证摘要写无票收入吗?还是要写其他内容?
你好 不用再写其他了 正常做账报税好
281楼
2023-03-21 13:29:59
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张张张朵:回复玲老师 那摘要不用写无票销售收入?直接写销售收入?
2023-03-21 13:45:49
玲老师:回复张张张朵可以写的 无票收入
2023-03-21 14:07:59
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 丰田 发表的提问:
单位上个月开了一张专用发票,单价写错了,对方已经认证,凭借购买方开的红字发票单开红字发票对吧,那还需要要回错误的发票吗,还有开完红字发票哪几联给对方,
您好,凭红字申请单开具红字发票就可以了,就给记账联给对方就可以了。
282楼
2023-03-22 11:53:32
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丰田:回复吴月柳 那是吧第一联给对方,二三联自己留着?
2023-03-22 12:19:14
吴月柳:回复丰田不是第一联,是第二联给对方,红字发票只有两联。
2023-03-22 12:29:14
丰田:回复吴月柳 红字发票不也是打在专用发票上的吗,应该是三联啊
2023-03-22 12:40:25
吴月柳:回复丰田红字发票打在普通发票上的,不能打专用发票。
2023-03-22 13:00:49
丰田:回复吴月柳 我开的错误发票是专票啊,负数发票应该打到专票上吧
2023-03-22 13:25:55
吴月柳:回复丰田红字发票不需要认证,所以不能开在专票上。
2023-03-22 13:40:24
丰田:回复吴月柳 我以前开的红字发票都是打在专用发票上的,现在改了吗
2023-03-22 14:08:40
吴月柳:回复丰田不好意思,是我看错文件了,专票开错需要开具红字发票还是需要开在专票上,对方已经认证,需要将抵扣联与发票联给购货方,如果对方未认证需要收回发票,红字发票也不需要给对方,然后将相应联次附在一起做备查资料存档。
2023-03-22 14:26:10
丰田:回复吴月柳 好的谢谢
2023-03-22 14:38:28
吴月柳:回复丰田不客气,差点就误导你了,自求差评。感谢你的理解。
2023-03-22 14:48:54
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ gyeommi 发表的提问:
上年12月有一张凭证做错,现在需要做红字凭证冲回,会计分录是怎样的
你好,当时的分录是怎么做的?
283楼
2023-03-22 12:19:52
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gyeommi:回复郭老师 借:管理费用-差旅费 贷:银行存款;借:管理费用-业务招待 贷:库存现金,两个分录的
2023-03-22 12:34:09
郭老师:回复gyeommi借库存现金、银行存款贷,以前年度损益调整。
2023-03-22 12:58:54
gyeommi:回复郭老师 就这样吗?这两个业务原本呢是收到专票的,但是我做了价税合计金额,现在发现,想要做回正确的,是不是可以这样红字冲回,然后再做正确的分录
2023-03-22 13:12:57
郭老师:回复gyeommi你好,那你直接冲差额就可以的,招待费的抵扣不了,差旅费的借应交税费应交增值税进项贷以前年度损益调整。
2023-03-22 13:31:40
gyeommi:回复郭老师 我们是小企业会计准则,是不是可以用利润分配-未分配利润来替代以前年度损益调整
2023-03-22 13:46:34
郭老师:回复gyeommi可以的,可以这么做的。
2023-03-22 14:12:23
gyeommi:回复郭老师 那招待费那张专票在认证平台怎么操作
2023-03-22 14:31:07
郭老师:回复gyeommi选择不抵扣勾选的。
2023-03-22 14:47:13
郭老师:回复gyeommi平台有一个选项,你选择一下就可以了。
2023-03-22 15:03:25
gyeommi:回复郭老师 好的,那我这样处理的话,就是冲回,会影响上年12月的数据的吗
2023-03-22 15:17:15
郭老师:回复gyeommi你好影响的汇算清缴需要调增差旅费,多做了那一部分调增的。
2023-03-22 15:37:50
gyeommi:回复郭老师 对12月的报表有影响的吗
2023-03-22 15:52:18
郭老师:回复gyeommi你好,没有影响到财务报表,去年的不用。
2023-03-22 16:13:38
gyeommi:回复郭老师 好的,只是会影响到汇算清缴是不是?但是差旅费不是应该调减吗?我原本做多了
2023-03-22 16:36:32
郭老师:回复gyeommi好做多了,应该是增加你的利润调增调减,这里说的是利润,不是说的是费用。
2023-03-22 16:51:26
gyeommi:回复郭老师 哦哦哦,我懂了
2023-03-22 17:17:21
郭老师:回复gyeommi不用客气,工作愉快。
2023-03-22 17:32:24
陈老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.12w
引用 @ 2990754687 发表的提问:
当时这个凭证没有发票就入帐了,现在有发票了,但是当时会计科目入错了,我怎么红字冲销重新做这笔账。
同学,你把之前那笔凭证数字用负数表示,再做一笔正确的凭证呀
284楼
2023-03-22 12:45:49
全部回复
2990754687:回复陈老师 那我这样做对吗?
2023-03-22 13:30:06
陈老师:回复2990754687摘要不要写记账错误,写冲销那笔暂估费用 然后再做笔蓝字的凭证,摘要写收到XX费用发票
2023-03-22 13:48:54
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 小乐 发表的提问:
9月份的蓝字凭证到10月份做了红字凭证了,可是发票9月份的凭证没错,那么我还得再把10月份的红字发票怎么弄呢,在冲红一遍吗
你好,不可以再冲红一遍,你需要联系税务机关处理。
285楼
2023-03-22 13:15:36
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