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一般纳税人认缴制会计分录
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ En. 发表的提问:
老师,一般纳税人购买税控盘,发票已认证,现在怎样做减免税的会计分录?
金税盘和税控盘共480元的账务处理: 购入金税盘和报税盘时,   借:管理费用480     贷:银行存款/现金480 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)480 借:管理费用 -480 服务费280元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用 280     贷:银行存款/现金 280 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280 借:管理费用 -280 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额 税控设备及服务费全额抵减申报表填报 一、一般纳税人 填报涉及表格: 1、《增值税纳税申报表附列资料(四)》: 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”;其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表:第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写。
121楼
2023-01-30 14:39:06
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En.:回复maize老师 已经认证都可以全额抵扣吗
2023-01-30 15:07:08
maize老师:回复En.认证转出之后全额抵减,这个你看你税局同意不,一般是可以
2023-01-30 15:32:50
En.:回复maize老师 那从进项税转出到期末结转减免税的全部会计分录怎样做呢?
2023-01-30 15:46:31
maize老师:回复En.借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额
2023-01-30 15:56:32
maize老师:回复En.借管理费用 贷进项税额转出
2023-01-30 16:17:26
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 石家小慢 发表的提问:
一般纳税人注册资金认缴制,如果在公司制度上注明的时间内没有上缴足额资金会怎样呢?
你好,还没有规定具体怎么执行
122楼
2023-01-30 15:06:11
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马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 浩瀚星辰 发表的提问:
老师我想咨询一般纳税人在销项、进项、认证抵扣时的几个会计分录
进销伴随购销产生 月底认证结转 借 销项 贷进项 差额计入未交增值税
123楼
2023-01-30 15:14:58
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
广告设计制作一般纳税人认定条件
达到年应税销售额500万 自动转为一般纳税人 或者账簿健全可以自行申请一般纳税人
124楼
2023-01-31 14:40:22
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 冰婷 发表的提问:
加工承揽合同的印花税,新会计准则下,一般纳税人计提和缴纳的会计分录要怎样处理呢?
借:税金及附加--印花税贷:应交税费--印花税;借:应交税费--印花税,贷:银行存款
125楼
2023-01-31 15:05:41
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 陈ring 发表的提问:
那一般纳税人 计提增值税的分录怎么做?缴纳的分录怎么做
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
126楼
2023-01-31 15:11:59
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陈ring:回复邹老师 那应交税费就一直有销项税费贷方发生额,进项也一直有借方发生额啊
2023-01-31 15:30:50
邹老师:回复陈ring你好,是的 不是所有的科目余额结平了就代表做对了
2023-01-31 15:55:10
陈ring:回复邹老师 就是说销项税额和进项税额都有贷方和借方发生额,不用结平? 有这样做的吗?借:应交税费-增-销项税额 贷:应交税费-增-进项税额 贷:应交税费-增-转出未交增值税 借:应交税费-增-转出未交增值税 贷:应交税费-增-未交增值税?
2023-01-31 16:09:15
邹老师:回复陈ring你好,是的,不用结平 有应纳增值税额就需要做结转未交增值税的账务处理
2023-01-31 16:21:45
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 雪儿 发表的提问:
销售方违约的话一般纳税人会计分录怎么做?
您好,销售方违约的话,给贵方的违约金处理的方法吗?如果是的话,借;现金或者银行存款,贷;营业外收入-补偿收入。
127楼
2023-02-01 13:58:14
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 1173454306 发表的提问:
我是一般纳税人。做钢材批发。收到一张运输专用票,税务也认证了。会计分录怎么做?
借:管理费用--运费,应交税费贷:银行存款
128楼
2023-02-01 14:03:18
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1173454306:回复袁老师 应交税金子科目应是进项税吧。因为抵扣了
2023-02-01 14:17:37
袁老师:回复1173454306是 的啊
2023-02-01 14:45:36
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 稻谷人 发表的提问:
老师我们公司一般纳税人,两个股东,现在账上亏损200多万,现在老板想投入200万弥补亏损,原来是汽车修理修配,现在增加了物流运输,我要怎么做账才不涉及到税?如果做投资,资本溢价部分怎么算,比如原来甲投入资本350万,乙投入资本150万,累计亏损220万,现在甲追加200万会计分录怎么做
追加投资,只是增加实收资本,不涉及损益,需要缴纳印花税(税率万分之五) 借 银行存款 贷 实收资本
129楼
2023-02-01 14:33:11
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 娃娃 发表的提问:
新公司一般纳税人注册50万未存银行,用做会计分录吗?怎么做?
不用,等投资到账再做
130楼
2023-02-01 14:54:17
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娃娃:回复袁老师 @袁老师:税已交。啥时投资款存银行啥时做是不老师
2023-02-01 15:25:35
袁老师:回复娃娃是的
2023-02-01 15:40:05
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 高挑的人生 发表的提问:
你好老师,我想问下代建工程需要代建方(一般纳税人)垫资的话,如何进行会计分录和报税处理?
您好,您是属于代建方是吗?
131楼
2023-02-01 15:08:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 猫咪 发表的提问:
你好我想问一下我公司是一般纳税人首次开票无进项了抵扣,但是购买的专用设备可抵扣480但这480抵扣不要如何做会计分录
借管理费用贷银存 借应交税费-应交增值税(减免税款)借管理费用负数
132楼
2023-02-02 14:17:57
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猫咪:回复郭老师 这个月销项税的只有80无进项 之前已经做了借管理费用480贷库存现金480了
2023-02-02 14:32:16
猫咪:回复郭老师 这种应该怎么做会计分录
2023-02-02 14:48:35
猫咪:回复郭老师 抵扣不要
2023-02-02 15:02:21
猫咪:回复郭老师 抵扣不完
2023-02-02 15:30:39
郭老师:回复猫咪第二个后面金额是80
2023-02-02 15:49:46
猫咪:回复郭老师 是的,就是这个月开票产生的销项税额只有80没得进项的
2023-02-02 16:08:17
郭老师:回复猫咪第一个分录480 第二个分录80
2023-02-02 16:36:44
猫咪:回复郭老师 就是借管理费用480袋银行存款480 借应交税费应交增值锐减免税款-80贷管理费用-80
2023-02-02 17:04:34
猫咪:回复郭老师 是这样的吗老师
2023-02-02 17:29:13
猫咪:回复郭老师 后面那个分录管理费用是-80减免额度是80吗?那这个月的销项需不需要结转但应交税费-应交增值锐未交增值锐
2023-02-02 17:42:04
猫咪:回复郭老师 可不可以这样做 借:应交税费-应交增值锐(转出未交增值锐) 80贷:应交税费-未交增值锐80 借:应交税费-应交增值锐(减免税款)80 贷:管理费用-80 借:应交税费-未交增值锐 80 贷:应交税费-应交增值锐(减免税款) 80
2023-02-02 17:58:02
猫咪:回复郭老师 这样的话增值锐80转到未交增值锐里面去了然后又把这80用来冲销减免税款的方式可以不?
2023-02-02 18:17:00
郭老师:回复猫咪贷管理费用正数,不是-80了
2023-02-02 18:33:57
猫咪:回复郭老师 就是冲销管理费用嘛,我这做可以吗
2023-02-02 18:52:25
郭老师:回复猫咪可不可以这样做 借:应交税费-应交增值锐(转出未交增值锐) 80贷:应交税费-未交增值锐80 这个不对,转出未交是0 你把减免税款和销项税额分别结转到转出未交增值税里面
2023-02-02 19:08:03
猫咪:回复郭老师 把本月的增值锐转到未交里面,要抵免的转到减免税款借方最后再把未交增值锐和可抵免得税款对冲
2023-02-02 19:29:31
猫咪:回复郭老师 反正抵扣好多管理费用就冲销多少可以不老师
2023-02-02 19:46:40
郭老师:回复猫咪借转出未交 贷减免税款 借销项贷转出未交 转出未交没有余额,不需要结转
2023-02-02 19:56:51
猫咪:回复郭老师 借:应交税费-应交增值锐(转出未交增值锐) -80 贷:应交增值锐-应交增值锐(减免税款)80 借:应交税费-应交增值锐(转出未交增值锐) 80 贷:应交增值锐-应交增值锐(减免税款)80
2023-02-02 20:18:26
猫咪:回复郭老师 减免税款也是通过转出未交增值锐抵消的
2023-02-02 20:45:35
郭老师:回复猫咪你这个两个分录第一个都不平,第二个正确
2023-02-02 21:00:07
猫咪:回复郭老师 借:应交税费-应交增值锐(转出未交增值锐) 80 贷:应交增值锐-应交增值锐(减免税款)80 借:应交税费-应交增值锐(销账税额) 80 贷:应交增值锐-应交增值锐(转出未交增值锐)80
2023-02-02 21:27:54
猫咪:回复郭老师 刚发错了这样的吗
2023-02-02 21:55:13
猫咪:回复郭老师 借管理费用480 贷银行存款480 借应交税费应交增值锐减免税款80贷管理费用-80然后再是我后面发这两个分录对吗
2023-02-02 22:07:44
猫咪:回复郭老师 然后没有增值锐的就不管附加税了
2023-02-02 22:28:25
郭老师:回复猫咪借应交税费应交增值锐减免税款80贷管理费用-80 分录不平,借管理费用负数 其他的对
2023-02-02 22:51:49
猫咪:回复郭老师 借应交税费应交增值锐减免税款80 借管理费用-80
2023-02-02 23:21:04
猫咪:回复郭老师 改成这样其余的都对了撒,反正就是抵扣多少管理费用就冲销多少,转出未交增值锐借贷相抵为0了就不需要交增值锐了,附加税也可以不交,也不用在做分录了对吧老师
2023-02-02 23:37:27
郭老师:回复猫咪分录正确的,
2023-02-03 00:04:32
猫咪:回复郭老师 是不是抵消好多冲销好多,就这样就可以了呀老师
2023-02-03 00:33:48
郭老师:回复猫咪是的,这么理解可以
2023-02-03 01:01:05
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
一般纳税人销售货物以物易物的会计分录是什么
一般纳税人销售货物以物易物的会计分录是什么
133楼
2023-02-02 14:42:56
全部回复
邹老师:回复爱笑的流沙分别按采购,销售做两笔账务处理
2023-02-02 14:59:03
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
一般纳税人的成本暂估入库会计分录怎么做呢
借:原材料(或库存商品) 贷:应付账款
134楼
2023-02-02 15:08:59
全部回复
会计学堂辅导老师:回复江老师 然后月底冲回是吗
2023-02-02 15:32:41
江老师:回复会计学堂辅导老师不是月底冲回,这个是月底暂估,等发票来了再冲回
2023-02-02 15:58:46
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ kj_Am6EcyRWa684 发表的提问:
一般纳税人收到广州一达通企业服务有限公司的货款,这笔数属于免税的,会计分录怎么处理
借;银行存款 贷;应收账款
135楼
2023-02-05 15:55:52
全部回复
kj_Am6EcyRWa684:回复邹老师 为什么贷方是应收账款
2023-02-05 16:25:05
邹老师:回复kj_Am6EcyRWa684你好,因为是收到货款,应收账款自然就减少了
2023-02-05 16:49:39
kj_Am6EcyRWa684:回复邹老师 我这样处理有没有问题。借:银行存款 贷:主营业务收入-免税收入 应交税金-应交增值税销项 结转是借:应交税金-减免税额 贷:其他业务收入
2023-02-05 16:59:46
邹老师:回复kj_Am6EcyRWa684借;应收账款 贷;主营业务收入 借;银行存款 贷;应收账款 分录是这样的
2023-02-05 17:19:45
kj_Am6EcyRWa684:回复邹老师 我增值税申报的时候该怎么填写报表呢
2023-02-05 17:34:05
邹老师:回复kj_Am6EcyRWa684你好,填写在出口销售收入栏次
2023-02-05 17:50:16

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