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空调进项税额转出会计分录
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赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 长情的小鸽子 发表的提问:
请问固定资产进项税额转出怎么做? 去年购入空调,作为固定资产,进项税已作抵扣;今年稽查说不能抵,需做进项税额转出,请问:具体转出分录怎么做?涉及以前年度损益调整吗?
购入空调的进项是能抵扣的,用于集体福利才不能抵扣,如员工宿舍用空调、食堂用空调。是去年的费用类科目涉及以前年度损益调整科目。分录: 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 借:应交税费-应交所得税 贷:以前年度损益调整(进项税转出额*所得税税率) 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整(差额)
166楼
2023-02-12 16:42:00
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江桐老师
职称:初级会计师
4.91
解题: 0.05w
引用 @ 翡翠 发表的提问:
买给员工宿舍用空调,进项税额需要转出吗?
所采购物资直接用于福利性质事项的,所涉进项税额不得抵扣,如已抵扣需要转出,分录如下 借:管理费用(福利费) 贷:应交税费(应交增值税-进项税额转出)
167楼
2023-02-13 13:47:37
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翡翠:回复江桐老师 购买职工宿舍用的空调,如何做分录
2023-02-13 14:13:49
江桐老师:回复翡翠借:管理费用(福利费) 贷:银行存款
2023-02-13 14:35:01
翡翠:回复江桐老师 如此,申报抵扣时,不要勾选认证福利费的发票,,是这样操作吗?
2023-02-13 15:02:16
江桐老师:回复翡翠所采购物资直接用于福利性质事项的,所涉进项税额不得抵扣,如已抵扣需要转出
2023-02-13 15:13:34
阿水老师
职称:注册会计师,税务师,初级会计师
4.99
解题: 0.29w
引用 @ Pig angel 发表的提问:
进项税额转出的会计分录怎么做呢?
学员你好, 发现盘亏时就需要做进项税额转出。 借:待处理财产损益_待处理流动资产损益 贷:原材料 应交税金―应缴增值税(进项税额转出) 注意的时:只有由于管理不善等原因造成的毁损,才应当将相应的进项税额转出。 对于盘亏的存货应根据造成盘亏的原因,分别情况进行转账。 属于定额内损耗以及存货日常收发计量上的差错,即正常损失,经批准后转作管理费用。 借:管理费用 贷:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 对于应由过失人赔偿的损失,应作如下分录: 借:其他应收款 贷:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 对于自然灾害等不可抗拒的原因而发生的存货损失,即非正常损失,应作如下分录: 借:营业外支出──非常损失 贷:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 对于无法收回的其他损失,经批准后记入“管理费用”科目。 借:管理费用 贷:待处理财产损溢──待处理流动资产损益
168楼
2023-02-13 14:06:26
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Pig angel:回复阿水老师 比如说像我们之前购买的茶叶用于集体福利,当时做的会计分录是借:管理费用福利费,应交税费进项税额贷库存现金。 现在进项税额转出怎么做分录呢?
2023-02-13 14:36:24
阿水老师:回复Pig angel学员你好, 这种情况的话,把进项税转出即可。 借,管理费用-福利费 贷,应交税费-应交增值税(进项税额转出) 把当时的进项税金额转出即可。
2023-02-13 14:47:21
Pig angel:回复阿水老师 是不是进项税额转出都在贷方呢?
2023-02-13 15:04:27
阿水老师:回复Pig angel学员你好, 是这样的。
2023-02-13 15:28:27
Pig angel:回复阿水老师 好的,谢谢
2023-02-13 15:43:28
阿水老师:回复Pig angel学员你好, 祝你工作顺利, 给老师五星好评哦!
2023-02-13 16:01:28
Pig angel:回复阿水老师 老师,还有个问题问下你,之前不动产分两期抵扣的,借:在建工程,应交税费进项税额 应交税费带抵扣 贷:银存。 之后税务说不能抵扣:做的分录是借:应交税费转出进项税额,贷进项税额!到7月份的时候根据政策又可以抵扣,然后又做了进项税额转入,借:应交税费进项 贷:应交税费转出 根据你刚才的解说我的那两个分录做错了,正确的应该怎么做那两笔分录呢?
2023-02-13 16:30:23
阿水老师:回复Pig angel学员你好, 你这两笔分录,不应该用“进项税额转出” 应该用“待抵扣进项税额”科目, 建议你学习一下财税【2016】22号文,你就能理解了。 新问题建议重新提问,可以更快获得解答哦,我有时候不在线。
2023-02-13 16:54:34
Pig angel:回复阿水老师 嗯嗯,好的,非常感谢
2023-02-13 17:12:34
阿水老师:回复Pig angel学员你好, 祝你工作顺利, 给老师五星好评喔!
2023-02-13 17:39:53
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 发表的提问:
进项税额转出时的会计分录是什么
您好,之前做的什么分录呢
169楼
2023-02-13 14:30:54
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德:回复宸宸老师 以前没做过,第一个月建账
2023-02-13 14:46:23
宸宸老师:回复第一个月建帐? 那您这个是什么费用,我需要了解一下
2023-02-13 15:09:44
德:回复宸宸老师 我简单介绍一下,我是大米加工及销售的企业,我们购入水稻作为原材料,水稻是属于农产品可以抵扣我们的销项税?我现在卡在抵扣销项税这里了。
2023-02-13 15:22:40
宸宸老师:回复你们从农民那里买来的水稻等,可以抵扣进项税的啊。计算抵扣
2023-02-13 15:35:01
德:回复宸宸老师 我已经计算完了,但是做会计分录的时候,会计科目应该是啥
2023-02-13 15:48:28
宸宸老师:回复要加工的话 借:原材料 应交税费——应交增值税(进项税) 贷:银行存款等
2023-02-13 16:10:00
德:回复宸宸老师 老师,我想问抵扣之后的会计分录
2023-02-13 16:37:52
宸宸老师:回复您之后卖出去,会有这样的分录 借:银行存款等 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税) 然后根据销项税-进项税的金额交税的啊。 我怎么不太明白您的意思
2023-02-13 17:07:21
德:回复宸宸老师 我自己开的农产品收购发票。我是不是得根据农产品抵扣计算公式计算?
2023-02-13 17:32:24
德:回复宸宸老师 我现在有点懵,问的问题也比较懵
2023-02-13 17:48:39
宸宸老师:回复是的,这种进账的是要购买方自己开票的。根据公式计算抵扣。 我懵的是您到底啥问题啊?
2023-02-13 18:03:57
德:回复宸宸老师 我就是计算完了,现在不是需要做一张抵扣进项税额的凭证吗,比如要是借:应交税费-进项税额转出,那么贷方应该是啥科目
2023-02-13 18:22:00
宸宸老师:回复借:原材料 应交税费——应交增值税(进项税) 贷:银行存款等 这里不是已经有进项税了吗。 进项税额转出是指不能抵扣的,后面再转出,没什么关系的
2023-02-13 18:39:12
德:回复宸宸老师 嗯,我现在才反应过来。
2023-02-13 19:01:36
德:回复宸宸老师 进项税额计算的会计分录是什么呢
2023-02-13 19:13:38
宸宸老师:回复您好啊,计算的会计分录?
2023-02-13 19:35:52
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 豆豆 发表的提问:
进项税额转出的这个会计分录对吗
你好,不对 借:管理费用 应交税费-进项 贷:银行存款5000 借:管理费用 贷:应交税费-进转出
170楼
2023-02-13 14:53:58
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豆豆:回复小云老师 借:管理费用 4500应交税费-进项 500贷:银行存款5000 借:管理费用 200贷:应交税费-进转出200 对吗
2023-02-13 15:24:24
小云老师:回复豆豆是的,借:管理费用 4500应交税费-进项 500贷:银行存款5000 借:管理费用 200贷:应交税费-进转出200
2023-02-13 15:34:46
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 喜悦的鲜花 发表的提问:
进项税额转出的会计分录怎么做呢
。借成本费用类科目,贷进项税额转出。 借方科目就是原来的借方科目。
171楼
2023-02-14 14:37:42
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ A向前飞, 发表的提问:
我五月份的进项税转出,10月补交的进项税额,这个会计分录怎么做
你好!应交税费—已交税金就可以
172楼
2023-02-14 15:02:38
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A向前飞,:回复晓海老师 看看我的分录有没有问题 5.18进项税额转出借:原材料11625.68 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 11625.68 补交税金 借:应交税费-应交增值税11625.68 营业外支出-滞纳金674.29 贷:现金 12299.97 我感觉哪里不对
2023-02-14 15:28:35
晓海老师:回复A向前飞,你好!应该与原材料无关吧
2023-02-14 15:46:47
A向前飞,:回复晓海老师 我的税额就是交增值税了是吧?原材料没有增加对吗
2023-02-14 16:10:34
晓海老师:回复A向前飞,是的
2023-02-14 16:36:41
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 方陈许 发表的提问:
请问进项税额转出的会计分录该怎么入呢?进项税额转出后税务局补扣了税款和滞纳金又该怎么做会计分录呢?
您好 请问当时收到发票怎么写的分录
173楼
2023-02-14 15:10:55
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方陈许:回复bamboo老师 是用系统的,收到发票时没有分录,只有进货时借库存商品、进项税额 贷:银行存款/应付货款
2023-02-14 15:21:31
bamboo老师:回复方陈许借:库存商品 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 营业外支出 贷:银行存款
2023-02-14 15:32:28
方陈许:回复bamboo老师 我们收到发票时已经货早就发给客户了,商品的成本是由系统自动核算的,供货商那边后面降低我们其它商品的采购价以做补偿,不另外退税,请问这样借方库存商品可以换成其它科目吗?
2023-02-14 15:48:53
bamboo老师:回复方陈许可以用主营业务成本科目代替
2023-02-14 16:07:17
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 会计学堂学员 发表的提问:
增值税进项税额转出怎么做会计分录?
借:主营业务成本贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)
174楼
2023-02-14 15:29:59
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会计学堂学员:回复袁老师 现在还没有生产,还在筹建期也是这样做分录吗?
2023-02-14 15:43:04
袁老师:回复会计学堂学员那就用管理费用科目即可的
2023-02-14 16:10:26
会计学堂学员:回复袁老师 是一台用于员工宿舍的洗衣机,是不是借:管理费用-福利费 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)?
2023-02-14 16:30:33
会计学堂学员:回复袁老师 那应交税费--应交增值税(进项税额转出)最后要转到哪个科目呢?
2023-02-14 16:49:08
袁老师:回复会计学堂学员这个是转入管理费用-福利费
2023-02-14 17:14:39
会计学堂学员:回复袁老师 那应交税费--应交增值税(进项税额转出)最后要转到哪个科目呢?这个科目期末是不是最好不要有余额?
2023-02-14 17:40:40
袁老师:回复会计学堂学员这个转入应交税费--未交增值税即可的
2023-02-14 17:54:11
会计学堂学员:回复袁老师 现在不用交增值税,是不是可以就放在应交税费--应交增值税(进项税额转出)这个科目上,等到以后有税要交的时候再转入未交增值税?
2023-02-14 18:12:34
袁老师:回复会计学堂学员是的,可以这样做的了
2023-02-14 18:28:24
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 坚定的棒棒糖 发表的提问:
期初的库存商品 ,按投入产出法计算进项税额 ,进项税转出的会计分录,后面垵分批次转入又怎么做会计分录
借,主营业务成本 贷,应交税费,进转出 后面处理也是这样处理的
175楼
2023-02-15 14:02:04
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刘老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ “琴妹儿" 发表的提问:
公司购进二手空调3000元怎么做会计分录
入固定资产。。。。。。。。。。。
176楼
2023-02-15 14:31:15
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“琴妹儿":回复刘老师 我知道入固定资产,涉及的会计分录是怎样的
2023-02-15 15:24:56
刘老师:回复“琴妹儿"有发票吗? 借固定资产 贷银行存款 或者借固定资产 应交税费----应交增值税----进项税额 贷银行存款
2023-02-15 15:36:39
“琴妹儿":回复刘老师 3000元如果提折旧按多少年计提
2023-02-15 15:47:01
刘老师:回复“琴妹儿"空调一般3年。。。。。。。。。。。。
2023-02-15 16:03:56
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 芊叶菁菁 发表的提问:
进项税转出怎么做会计分录?转转出后补交了这算税额如何做分录?
,进项税额转出并补缴税款分录是 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
177楼
2023-02-15 14:47:25
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 崔馨心 发表的提问:
红字进项发票,做进项税额转出,怎么做会计分录
借成本费用 贷进项税额转出
178楼
2023-02-15 14:59:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 一念心清净 发表的提问:
进项税额转出会计分录怎么做转化成成本
你好,你之前购进的时候取得发票借方是计入什么科目?
179楼
2023-02-16 14:06:18
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一念心清净:回复邹老师 主营业务成本
2023-02-16 14:30:48
邹老师:回复一念心清净你好 借:主营业务成本 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2023-02-16 14:50:12
一念心清净:回复邹老师 最后这个分录需要吗
2023-02-16 15:05:20
一念心清净:回复邹老师 后来几个月已经进项抵扣掉了
2023-02-16 15:28:04
一念心清净:回复邹老师 谢谢老师
2023-02-16 15:42:21
邹老师:回复一念心清净你好,既然是 进项税额转出,怎么又抵扣了呢
2023-02-16 15:59:13
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 愤怒的可乐 发表的提问:
进项税额转出,转到,转出未交增值税的会计分录怎么写
您好,借;应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税。
180楼
2023-02-16 14:24:19
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