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多交的增值税损失会计分录
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郑老师
职称:初级
5.00
解题: 0.06w
引用 @ luciaying 发表的提问:
交纳印花税以及土地增值税的会计分录
企业交纳的土地增值税通过“应交税金——应交土地增值税”科目核算,提问: 交纳印花税借:管理费用--印花税 贷:现金/银行存款
286楼
2023-03-26 18:35:30
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小鹿老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
5.00
解题: 0.1w
引用 @ 君福 发表的提问:
处置固定资产净损失和盈利,分别会计分录?
借:银行存款 100 贷:固定资产清理 100 借:固定资产清理 90 累积这就 110 贷:固定资产 200 借:固定资产清理10 贷:资产处置损益 10 以上是盈利的。 借:银行存款 80 贷:固定资产清理 80 借:固定资产清理 90 累积这就 110 贷:固定资产 200 借:资产处置损益 10 贷:固定资产清理10
287楼
2023-03-26 19:02:58
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小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 〆、______M. ઇଓ 发表的提问:
小微企业免交增值税的会计分录如何?
你好借应交增值税,贷营业外收入
288楼
2023-03-27 13:17:34
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〆、______M. ઇଓ:回复小洪老师 应交增值税二级项目:减免税款
2023-03-27 13:32:46
小洪老师:回复〆、______M. ઇଓ你好,可以设置明细科目,减免税款
2023-03-27 13:58:16
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ ⒈辈吇顺嗻伱. 发表的提问:
老师,您好! 请问小规模纳税人,预税增值税税款款,会计分录是不是:交时:借:交应税费-应交增值税,贷:银行存款,月未结转:借:应交税费-未交增值税,贷:应交税费-应交增值税,第二个月填写完申报表时,会计分录;借:应交税费-应交增值税,贷:银行存款(如果没有少交,或者多交的需退回的,是不是写贷:应交税费-未交增值税)
你好,预交,借:交应税费-应交增值税,贷:银行存款,不需要做月末结转到未交增值税 如果确认了收入就 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
289楼
2023-03-27 13:33:32
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翁老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.01w
引用 @ 发表的提问:
企业开具出去增值税专用发票,没有收到款,并且交纳了增值税销项税额的款项了,这样会有那些会计分录?具体到开出发票没有收到款的会计分录,以及交纳了增值税销项税额的会计分录,
你好!借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税–销项税额
290楼
2023-03-27 13:41:52
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
老师,我们上个月交的增值税挺多的,这笔税款如果实在减不了的,是否到了年终弥补回本月部分损失呢
增值税是不影响损失的啊,是价外税
291楼
2023-03-27 14:08:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
老师,我们上个月交的增值税挺多的,这笔税款如果实在减不了的,是否到了年终弥补回本月部分损失呢
 你好 ;   减不了 是什么情况 ; 你是一般纳税人没有进项税抵扣吗   
292楼
2023-03-28 12:09:32
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 累了倦了懂了 发表的提问:
小规模免交的增值税怎样做会计分录?
你好 借:应交税金—增值税 贷:营业外收入
293楼
2023-03-28 12:30:20
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累了倦了懂了:回复月月老师 这个要计入企业所得税吗?
2023-03-28 12:56:54
月月老师:回复累了倦了懂了你好,要计入企业所得税的。
2023-03-28 13:16:36
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 安之若素 发表的提问:
应交税费—应交增值税—转出多交增值税的借方分录是什么
转出多交增值税分录: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税) 由于缴交税款是在借方反映,所以多交增值税体现在应交增值税明细账的借方,转出时就反映在其相反的方向(即:贷方),才能结转入“未交增值税”明细账
294楼
2023-03-28 12:56:42
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黄老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 眼睛大的电灯胆 发表的提问:
企业制度,上交上月的增值税,会计分录
借:应交税费-应交增值税(应交税金) 贷银行
295楼
2023-03-28 13:16:29
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眼睛大的电灯胆:回复黄老师 借: 应交税金—应交增值税 (已交税费还是未交税费?)
2023-03-28 13:34:58
黄老师:回复眼睛大的电灯胆不好意思,打错了是已交税金
2023-03-28 13:53:24
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 灵巧的发带 发表的提问:
请问出售原材料损失会计分录怎么写
借;银行存款 贷;其他业务收入 应交税费 借;其他业务成本 贷;原材料 损失就是其他业务成本与其他业务收入的差额,影响利润
296楼
2023-03-28 13:32:59
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ June yu 发表的提问:
处置固定资产净损失会计分录怎么写
借:营业外支出--处理固定资产净损失 贷:固定资产清理
297楼
2023-03-29 13:05:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @              发表的提问:
我在汇算清缴前补缴了去年增值税,然后会计分录我是这个写的,借,以前年度损益调整,贷,应交税金未交增值税,缴纳的时候是,借应交税金未交增值税,以前年度损益调整,贷银行存款,这样对吗
你好,是什么情况需要补交增值税
298楼
2023-03-29 13:12:10
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            :回复邹老师 单价调整,导致收入变化而,补缴的税款
2023-03-29 13:27:34
邹老师:回复            你好,那应当是这样做分录才是的 借;应收账款等科目 贷;以前年度损益调整 应交税费(销项税额) 然后结转未交增值税,最后缴纳 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2023-03-29 13:40:42
            :回复邹老师 这样应交税费不是提现在了几年的利润表上吗?
2023-03-29 14:10:26
邹老师:回复            你好,应交税费是负债,不直接影响利润的
2023-03-29 14:28:56
            :回复邹老师 我在汇算清缴前,是把这部分税金进行了2017年12月申报表调整,更正在去年12月的
2023-03-29 14:49:34
邹老师:回复            你好,那你就需要调整17年的收入的 ,进而影响去年的利润
2023-03-29 15:06:00
            :回复邹老师 嗯嗯,我就是这样做的,影响的去年的利润
2023-03-29 15:29:29
            :回复邹老师 需要通过以前年度损益调整对吧
2023-03-29 15:45:22
邹老师:回复            你好,影响利润是因为去年收入少做了,而不是因为增值税
2023-03-29 16:12:38
            :回复邹老师 那借以前年度损益调整,贷应交税金,未交增值税,对吗
2023-03-29 16:34:41
邹老师:回复            你好,是不对的 应当按这样处理 借;应收账款等科目 贷;以前年度损益调整 应交税费(销项税额) 然后结转未交增值税,最后缴纳 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2023-03-29 16:58:51
            :回复邹老师 我影响的去年的收入嘛,然后去年收入增加,应交税金,增值税也相应增加了呀
2023-03-29 17:26:09
邹老师:回复            你好,借;应收账款等科目 贷;以前年度损益调整 应交税费(销项税额) 这个分录就是收入增加,增值税也增加啊
2023-03-29 17:48:35
            :回复邹老师 那什么情况下会用到以前年度损益调整来核算应交税金呢?
2023-03-29 18:15:21
            :回复邹老师 补缴附加税,需要通过以前年度损益调整对吧
2023-03-29 18:38:51
邹老师:回复            你好,比如涉及附加税少计提或多计提情况下 因为增值税不会对应以前年度损益调整的,因为增值税是不需要像附加税那样计提通过税金及附加核算
2023-03-29 18:53:20
            :回复邹老师 好的,非常感谢老师您的耐心解答
2023-03-29 19:08:03
邹老师:回复            不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-29 19:24:32
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 310016796 发表的提问:
增值税2020年3月多交1064.73元,附加税多交63.87元。5月已作更正申报退税,会计分录如何处理?
你好 你之前缴纳分录怎么做的 现在做红字分录即可
299楼
2023-03-29 13:21:10
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 天天 发表的提问:
增值税三级明细科目有进项税额,已交税金,减免税额,转出未交增值税,销项税额,进项税额转出,转出多交增值税,未交增值税,计提增值税结转增值税时交纳增值税具体会计分录怎么做?
你好,增值税不用计提需要结转分录借应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷应交税费-未交增值税。缴纳借应交税费-未交贷银存
300楼
2023-03-29 13:29:59
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