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未分配利润形成的会计处理
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 浅兮 发表的提问:
你好。6月份接手内帐,之前没有帐,但有业务,我就把应收账款录入了期初,合计为566131.为了试算平衡,我就在所有者权益未分配利润的期初哪里录了一个566131.后期有一笔1万分款项收回来了,我就做了一笔,借银行存款,贷应收账款的分录,但是过了几天,这单又退了,钱也退走了。我该如何做会计分录。以及后续的账务处理了?
也就是对方退货了吗?
211楼
2023-02-23 14:14:12
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浅兮:回复郭老师 我们是房产中介公司。对方退掉了这笔业务
2023-02-23 14:56:13
郭老师:回复浅兮借利润分配贷银存
2023-02-23 15:18:55
浅兮:回复郭老师 我也是这样做的,但做出来以后资产负债表的未分配利润跟利润表的对不上。正好差一万
2023-02-23 15:38:22
郭老师:回复浅兮你做了这个分录两个报表的勾稽关系就是不对
2023-02-23 15:52:07
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 左岸 发表的提问:
未分配利润=期初未分配利润 本年利润-利润分配 这里的本年利润-利润分配是不是可以理解为利润表中的期末净利润啊
你好!是的,可以这样理解。就是期初利润加本年净利润
212楼
2023-02-23 14:41:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 遇见 发表的提问:
审计,补提摊销,借管理费用,贷累计摊销,借利润分配未分配利润,贷,管理费用,然后未分配利润调整,影响所得税的分录怎样写
跨年了这个不能做借管理费用 你这个是跨年吧那这个不能这么做 借利润分配未分配利润,贷,累计摊销,
213楼
2023-02-24 14:21:07
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遇见:回复maize老师 影响所得税的怎么做分录呢?
2023-02-24 14:46:29
maize老师:回复遇见这个企业所得税多计提话,那这个做借应交税费-应交所得税,借以前年度损益调整,借以前 年度损益调整,贷利润分配未分配利润
2023-02-24 15:05:43
遇见:回复maize老师 老师,你说的这个分录不对,这样只是资产负债表内部动了,但是利润表不动,这样子利润表的利润和负债表的未分配利润不符
2023-02-24 15:18:27
maize老师:回复遇见这个是需要调资产负债表年初数,本年报表:调减资产负债表的应交税费年初数,调增未分配利润年初数。
2023-02-24 15:30:09
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 欣喜的狗 发表的提问:
年末亏损转入利润分配 借:利润分配—未分配利润 贷:本年利润 年末未分配利润需要结转到?归0吗? 借:累计利润 贷:利润分配—未分配利润
同学你好,利润分配一未分配利润 可以有余额,不用再结转
214楼
2023-02-24 14:27:14
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 坚强的盼望 发表的提问:
年末结转亏损分录,借利润分配未分配利润,带本年利润对吗,还需要继续处理吗
借本年利润负鼠贷利润分配未分配利润负数,做这个。
215楼
2023-02-24 14:47:59
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郭老师:回复坚强的盼望其他的都不需要填写。
2023-02-24 15:10:39
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 漂移 发表的提问:
就是这个弥补亏损填上之后,记账凭证的会计分录是怎么处理呢 要在填弥补亏损的当月做一笔 借:本年利润 贷:利润分配―未分配利润 吗
不是的,这个是你一年年度亏损(没弥补单位)大于利润的,按利润填写,小于的按亏损
216楼
2023-02-27 13:51:42
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漂移:回复郭老师 举个例子比如我现在报6月的个体工商户个税,目前本年累计利润8万,这个地方怎么处理
2023-02-27 14:20:54
郭老师:回复漂移你的亏损是多少,
2023-02-27 14:45:18
漂移:回复郭老师 10万,这个弥补亏损处填上之后,我自己的手工帐上还要做记账处理吗
2023-02-27 15:06:35
郭老师:回复漂移填写8万 不需要做分录
2023-02-27 15:26:43
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 羽燕 发表的提问:
请问,2021年4月,有一笔房租费是2020年的12000元,未计提,4月直接借:利润分配-未分配利润,贷:银行存款。现在做2021年汇算清缴,发现本年未分配利润-年初未分配利润不等于利润表中的本年利润,请问汇算清缴有问题吗?怎么处理比较好?
你好,就是因为你做了这个账务处理才不一致的,这个关系不一致的可以忽略。
217楼
2023-02-27 14:14:36
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羽燕:回复郭老师 那就是说后续不需要做调整了,是吗
2023-02-27 14:36:24
郭老师:回复羽燕对的是的,不需要调整的。
2023-02-27 15:05:18
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 发表的提问:
我们公司的会计离职了,现在进行企业所得税年度汇算清缴,今天查看报表有一个待处理财产损益,以前会计给转成本年利润,未分配利润里,形成利润,在企业所得税汇算清缴中怎么填?需要调增,做成营业外收入吗?》
怎么没人回答? 是在哪个地方调增?
218楼
2023-02-27 14:38:59
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罗老师:回复需要在营业外收入中体现。
2023-02-27 15:21:18
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.68w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
有限公司。张认投100万,王认投2000万,实投(张218040,王170万,都是货币投资),王转让给李1200万,转让当时未分配利润120万。没有其他房产土地及无形资产增值情况,王应该交多少个税,
关键是转固比例是多少?转让价格?装让是账面的净资产?
219楼
2023-02-28 13:40:25
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 发表的提问:
老师 请问下 单位账户要取消了 股东需要分配股份 那这个账务处理是怎么个流程呢,先把本年利润转到未分配利润后,再怎么处理呢?
你发了,借利润分配贷应付股利 借应付股利贷银行存款 应交税费-个税
220楼
2023-02-28 14:02:41
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杨:回复玲老师 之前没有亏损 应该不需要计提盈余公积把
2023-02-28 14:23:14
玲老师:回复你好 不盈利 就要计提 盈余公积
2023-02-28 14:51:05
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 莉莉 发表的提问:
请问以前几年的本年利润未结转到利润分配,现在怎么处理,会有什么影响?
你好,现在可以在12月份的账面中做一笔 本年利润结转入未分配利润的分录 一般不会有太大的影响 只是明细账账上不能很清楚的看出未分配利润的余额
221楼
2023-02-28 14:16:46
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莉莉:回复小黎老师 需要把19年的单独做个分录吗?还是一起结转
2023-02-28 14:30:35
小黎老师:回复莉莉你好,把往年的一起结转了 这个科目转为0
2023-02-28 14:45:51
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 锦鲤 发表的提问:
股东变更,未分配利润如何分配,账务如何处理?
你好 你们是需要先分红做分录吗 ?
222楼
2023-02-28 14:32:59
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锦鲤:回复meizi老师 是的
2023-02-28 14:45:08
meizi老师:回复锦鲤你好 分红时 借:利润分配--应付股利 贷:应付股利-按股东明细 同时 支付红利时,要代扣代缴个人所得税 借:应付股利 贷:应交税费--个人所得税 贷:现金 或者银行存款
2023-02-28 15:14:25
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ ????朱凤文 代理记账 发表的提问:
18年的未分配利润今年要不要做处理?
您好 请问您的处理是分配的意思么
223楼
2023-03-01 13:40:38
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????朱凤文 代理记账 :回复bamboo老师 需不需要转入实收资本,还是不用管直接做19年的账?
2023-03-01 14:08:52
bamboo老师:回复????朱凤文 代理记账 不需要转入实收资本 不用管直接做19年的账
2023-03-01 14:21:33
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 曾经的微笑 发表的提问:
存货盘亏转入未分配利润的账户处理
你好   存货的盘亏 企业对于盘亏的存货,根据“存货盘存报告单”编制会计分录如下: 借:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 贷:原材料 周转材料 库存商品等 对于盘亏的存货应根据造成盘亏的原因,分别情况进行转账。 属于定额内损耗以及存货日常收发计量上的差错,即正常损失,经批准后转作管理费用。 借:管理费用 贷:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 对于应由过失人赔偿的损失,应作如下分录: 借:其他应收款 贷:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 对于自然灾害等不可抗拒的原因而发生的存货损失,即非正常损失,应作如下分录: 借:营业外支出──非常损失 贷:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 对于无法收回的其他损失,经批准后记入“管理费用”科目。 借:管理费用 贷:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢
224楼
2023-03-01 14:06:33
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职称:
解题: 
引用 @ 心想事成772419130 发表的提问:
2017年1月公司支付了未分配润,导致资产负债表与利润表勾稽关系不符(资产负债表的未分配利润期末数不等于未分配利润年初数加上净利润的累计数),请教老师如何处理?当时作的分录是:借:利润分配-未分配利润 1000000 贷:应付股利 1000000 借:应付股利 1000000 贷:银行存款
这个因为分过股利,对不上,是正常的啊 不用管它即可
225楼
2023-03-01 14:11:37
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