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未收到发票的费用会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 2333333 发表的提问:
厂房的设计费用已付,但未收到发票,会计分录怎么写 是等发票到了,再计入长期待摊费用吗?厂房是租赁的
你好 借;预付账款 贷;银行存款 取得发票 借;长期待摊费用 贷;预付账款
16楼
2022-12-13 04:27:34
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ '' じ小奋斗ゝ 发表的提问:
贸易公司到税局代开增值税专用发票.会计分录?开票时会计分录?开票的当时缴纳的税款会计分录?开票后收到货款时会计分录?自己开的劳务费的增值税普通发票,开票时会计分录?收到钱时的会计分录?如果先收到钱后收到票呢?
开票就做借应收贷主营业务收入 应交税费 应交增值税,交税做借应交税费应交增值税 贷银行,自己开发票做借应收/预收贷主营业务收入 应交税费 应交增值税 先收款可以做预收账款,要是之前合作挂应收那现在还是做应收
17楼
2022-12-13 05:52:38
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'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 购买办公用品收到增值税普通发票呢
2022-12-13 06:33:09
maize老师:回复'' じ小奋斗ゝ借管理费用办公费 贷库存现金
2022-12-13 06:47:29
'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 好的,,谢谢老师
2022-12-13 07:02:14
'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 开票后收到货款时呢
2022-12-13 07:27:36
maize老师:回复'' じ小奋斗ゝ借银行存款 贷应收账款
2022-12-13 07:38:45
'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 开票时挂应收账款对吗
2022-12-13 07:53:30
maize老师:回复'' じ小奋斗ゝ是的,开票的时候挂应收账款
2022-12-13 08:18:11
'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 好的,知道了,谢谢老师
2022-12-13 08:36:54
'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 可以挂预收吗
2022-12-13 09:03:43
maize老师:回复'' じ小奋斗ゝ你要是先收款那就挂预收,要是之前就有往来挂预收那现在继续挂这个
2022-12-13 09:25:38
'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 先开票后到账的都是挂应收对吗
2022-12-13 09:50:09
maize老师:回复'' じ小奋斗ゝ先开票后到账的都是挂应收对吗,是的
2022-12-13 10:06:12
'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 好的,谢谢老师
2022-12-13 10:21:29
maize老师:回复'' じ小奋斗ゝ满意请给五星好评,谢谢
2022-12-13 10:39:54
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ M 发表的提问:
收到发票,但是还未收到货物,用不用做账务处理,会计分录?
您好 请问税额有没有认证抵扣
18楼
2022-12-13 07:21:12
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M:回复bamboo老师 还没有
2022-12-13 07:33:43
bamboo老师:回复M那暂时不用做账务处理
2022-12-13 07:56:53
M:回复bamboo老师 抵扣的时候做吗
2022-12-13 08:14:06
bamboo老师:回复M收到货物抵扣入账的时候做
2022-12-13 08:43:25
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 独特的小蘑菇 发表的提问:
销售环节,收到运费发票,已认证但未付款的会计分录用什么好呢
借销售费用运费 进项税额 贷应付账款
19楼
2022-12-13 08:25:19
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 学习 发表的提问:
租赁土地三年费用,320万,已付款,未收到发票,怎么做会计分录
你好 借;预付账款 贷;银行存款
20楼
2022-12-13 09:37:40
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 有魅力的星星 发表的提问:
请问19年末费用发票未收到,等次年才收到,可是想把费用做到19年,会计分录应该怎么做?
你好,借;管理费用等科目,贷;应付账款——暂估
21楼
2022-12-13 17:17:58
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有魅力的星星:回复邹老师 可是款项也已经付清了,只是发票还未收到?
2022-12-13 17:36:17
邹老师:回复有魅力的星星你好 款项也已经付清了,只是发票还未收到这样做分录 借;预付账款,贷;银行存款等科目 借;管理费用等科目,贷;应付账款——暂估
2022-12-13 18:06:08
有魅力的星星:回复邹老师 什么意思,是两笔同时在19年做吗?
2022-12-13 18:17:11
邹老师:回复有魅力的星星你好,是的 一笔预付款分录,一笔费用暂估入账分录
2022-12-13 18:44:55
有魅力的星星:回复邹老师 那如果不是预付款性质,而是一次性就全部付清了呢?
2022-12-13 19:14:20
邹老师:回复有魅力的星星你好,你是指全部款项付清了,没有取得发票需要做暂估费用处理的意思?
2022-12-13 19:43:38
有魅力的星星:回复邹老师 款项年底付清,但是发票年后才收到,但想把费用做在前一年。应该怎么做分录呢?
2022-12-13 20:02:04
邹老师:回复有魅力的星星你好,根据你描述就是这样做分录的 借;预付账款,贷;银行存款等科目 借;管理费用等科目,贷;应付账款——暂估
2022-12-13 20:27:30
有魅力的星星:回复邹老师 可是既然已经知道支付多少金额,为什么还要再待应付账款呢?
2022-12-13 20:47:25
邹老师:回复有魅力的星星你好,因为没有发票,那费用就需要暂估的 需要取得发票,才可以准确知道费用金额是多少的 所以需要做一笔预付款分录,一笔暂估费用的分录
2022-12-13 20:57:59
有魅力的星星:回复邹老师 那次年年初分录应该怎么做呢?
2022-12-13 21:27:46
邹老师:回复有魅力的星星你好 取得发票冲销暂估 借;应付账款——暂估,贷;管理费用等科目 根据发票做费用分录 借;管理费用等科目,贷;预付账款
2022-12-13 21:52:26
有魅力的星星:回复邹老师 可是我是要把费用做在上年末的,而不是在次年增加费用
2022-12-13 22:18:22
邹老师:回复有魅力的星星你好 暂估的时候已经计入上年年末 今年红冲一笔,再做一笔刚好抵消了,不影响今年的费用啊
2022-12-13 22:29:17
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
新会计准则下收到水电费发票未付款会计分录怎么做
你好!借管理费用-水电费等 贷应付账款。
22楼
2022-12-13 17:35:14
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.56w
引用 @ 晓李 发表的提问:
物业费未支付,也未收到发票,可以计摊销吗?会计分录怎么做?
收到发票或者付款的时候再做
23楼
2022-12-13 18:02:59
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晓李:回复朴老师 经理要求按月摊销,但是我们物业费是每季末付款,这样摊销是不是不合理啊?
2022-12-13 18:17:26
朴老师:回复晓李嗯,季初付款就比较好做账
2022-12-13 18:45:53
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 婉婉? 发表的提问:
收到材料,发票未收到,如何做会计分录
借原材料 贷应付账款――暂估
24楼
2022-12-18 17:28:42
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婉婉?:回复徐阿富老师 老师您好,收到发票后又要怎么做会计分录
2022-12-18 17:55:59
徐阿富老师:回复婉婉?你好,先冲红这个分录,然后按照发票做分录就好
2022-12-18 18:16:36
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 无辜的胡萝卜 发表的提问:
你好,我想问下,去年已付的广告费用,已经计入了管理费用不清楚有发票,但未收到发票,今年收到发票怎么做会计分录调整?
你好 你就把发票附去年凭证后面 你已经做了费用 在汇算没收到发票的时候应该调整了
25楼
2022-12-18 17:36:02
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 叶子 发表的提问:
老师,费用发票未到,按月付款,计提费用的会计分录应该是怎样的?发票到了,如何冲?谢谢
可以按你们实际发生的做借管理费用 贷其他应付款,付款做借其他应付款 贷银行
26楼
2022-12-18 18:01:07
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叶子:回复maize老师 那发票来了,金额一致的话,不做处理,直接夹到凭证后面就可以了吧
2022-12-18 18:30:42
maize老师:回复叶子直接夹到凭证后面就可以了吧 是的
2022-12-18 18:44:55
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
款已付发票未到的情况下预提此项费用的会计分录
当作预付款 借预付账款 贷银行存款
27楼
2022-12-18 18:26:14
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 熙澄贝贝儿 发表的提问:
支付电话费未收到发票的会计分录该怎么做呢老师,
你好 借管理费用,贷银行   收到发票冲这个分录 再做这个分录 
28楼
2022-12-18 18:44:58
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熙澄贝贝儿:回复玲老师 没收到发票的时候借管理费用贷银行存款 收到发票该怎么冲
2022-12-18 19:06:05
玲老师:回复熙澄贝贝儿这个相反的分录就行了。
2022-12-18 19:32:20
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 9080913+园园 发表的提问:
收到货款,但是发票未开的会计分录
您好!借银行存款 贷预收账款
29楼
2022-12-19 16:16:33
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 快到期了 发表的提问:
老师,货到票未到的会计分录,跟发票到了取消暂估收入的会计分录是什么?成本要做分录吗
你好 暂估 借,原材料等一暂估 贷,应付账款一暂估 下月初做负数分录冲回,发票到了,按正常发票入账
30楼
2022-12-19 16:28:03
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快到期了:回复立红老师 老师以前会计做的会计分录 借,主营业务成本 贷,应付账款暂估 我这个月可以直接冲 借应付账款暂估 贷银行存款吗,
2022-12-19 16:58:36
立红老师:回复快到期了你好,可以,是可以的。
2022-12-19 17:19:13

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