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帖子
应收账款尾数要怎么做会计分录
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阿文老师
职称:
中级会计师,初级会计师,经济师
4.96
解题:
0.19w
引用 @
长雀斑的猫
发表的提问:
老师:付尾款怎么做会计分录,之前会计挂其他应付款付了3000,现在付尾款,也开了发票,这个会计分录我这样做,怎么提示现金流量之和不等于科目金额
借 其他应付款 3000 贷 银行存款 3000
31楼
2022-11-15 16:30:46
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
燕子
发表的提问:
支付货款尾款会计分录怎样做?
借;应付账款 贷;银行存款
32楼
2022-11-15 16:41:40
全部回复
果果老师
职称:
中级会计师,税务师
4.95
解题:
0.22w
引用 @
阳光
发表的提问:
老师,现金折扣、商业折扣、销售折让、少收的货款尾数或多收的货款这些怎么做会计分录?
现金折扣,实际发生时,差额计入“财务费用”; 商业折扣,按照折扣后的价格,记入主营业务收入 销售折让,因为产品质量问题产生的价格减让,在实际发生折让时,做相反分录,冲减当期主营业务收入。
33楼
2022-11-15 16:48:37
全部回复
阳光:
回复
果果老师
少收的货款尾数或多收的货款怎么做会计分录?
2022-11-15 17:15:40
阳光:
回复
果果老师
麻烦老师继续解答一下
2022-11-15 17:34:12
果果老师:
回复
阳光
比如应收货款1万 1.发生现金折扣200,实收9800,200记入财务费用 2.发生商业折扣,实收9800,记主营业务收入 9800 少计200不做账务处理 3.发生销售折让,折让前主营业务收入 10000,发生销售折让后记主营业务收入-200
2022-11-15 17:44:58
龙枫老师
职称:
注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题:
1.55w
引用 @
岁月静好
发表的提问:
请问一下老师,就是我的应收款收回来的时候收不了全部有尾数收不回怎么出账做分录?例如:1560,只收回1500那尾数60就不收啦,怎么处理
你好,可以作为销售费用或者财务费用的
34楼
2022-11-15 17:08:30
全部回复
岁月静好:
回复
龙枫老师
怎么做分录
2022-11-15 17:36:09
龙枫老师:
回复
岁月静好
借 销售费用 贷 应收账款
2022-11-15 17:55:03
岁月静好:
回复
龙枫老师
好的,谢谢老师
2022-11-15 18:21:09
龙枫老师:
回复
岁月静好
感谢您的提问如果满意请给五星谢谢
2022-11-15 18:32:59
袁老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题:
7.19w
引用 @
陈茜
发表的提问:
想要冲掉预收账款的数据,会计分录怎么做
借:预收账款贷:主营业务收入
35楼
2022-11-15 17:14:59
全部回复
陈茜:
回复
袁老师
那个本月的预收账款的数据就是本月应收账款的贷方发生额吗
2022-11-15 17:26:27
陈茜:
回复
袁老师
是不是我平时做的会计分录方式有问题,我平时卖东西的时候开票给别人做 借:应收帐款,贷:主营业务收入 贷:应交税费 。收到款了就做 借 :银行存款,贷:应收账款
2022-11-15 17:38:35
袁老师:
回复
陈茜
是的 是的
2022-11-15 17:53:30
陈茜:
回复
袁老师
可是我列出了1至3月份的应收帐款明细,发现贷方发生额跟3月的资产负债表里的预收账款数据对不上
2022-11-15 18:08:15
袁老师:
回复
陈茜
那你还要列列预收账款的贷方额啊
2022-11-15 18:38:13
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
70.98w
引用 @
6班 Ponyo
发表的提问:
付房租定金和尾款怎么做会计分录
借预付贷银行 还没有到租赁期的话尾款借预付贷银行
36楼
2022-11-16 16:10:04
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6班 Ponyo:
回复
郭老师
到租期了
2022-11-16 16:25:51
郭老师:
回复
6班 Ponyo
借预付贷银行 按月分摊借管理费用贷预付
2022-11-16 16:41:39
立红老师
职称:
中级会计师,税务师
5.00
解题:
8.41w
引用 @
淅沥心雨
发表的提问:
老师好,请问我们是家具企业,收到定金20000,然后送货时,客户付尾款30000,收到定金我做的分录是借:银行存款,贷预收账款,收到尾款的时候该怎么做会计分录?
你好,送货时,借预收账款50000贷:主营业务收入50000(我这里没有考虑税)同时,借:库存现金30000 贷:预收账款30000
37楼
2022-11-16 16:22:24
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meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
31.76w
引用 @
时光飞逝 岁月如梭
发表的提问:
老师问一下应收账款余额为-0.2,有尾差,怎么做分录?
你好 你是要调整的话 是借方余额负数吗?
38楼
2022-11-16 16:51:59
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maize老师
职称:
初级会计师,中级会计师
5.00
解题:
18.13w
引用 @
刘西金
发表的提问:
公司年会餐费,定金公司账户打款,尾款现金支付;收到发票后, 定金,尾款分录怎么做
借预付账款 , 贷银行,收到发票做借管理费用 福利费 贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬 福利费 贷预付账款,支付尾款做借预付账款贷库存现金
39楼
2022-11-17 15:57:32
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
简。
发表的提问:
应收应付款冲尾数怎么记账
你好 是应收,应付对冲 还是应收尾数没有收到,应付尾数没有支付的意思?
40楼
2022-11-17 16:08:23
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
吴晓婷
发表的提问:
应收账款收不回,要做坏账处理的会计分录怎么做
你好 借:信用减值损失,贷:坏账准备 借:坏账准备,贷:应收账款
41楼
2022-11-17 16:36:59
全部回复
吴晓婷:
回复
邹老师
我们软件里没有信用减值准备和坏账准备,那要增加科目吗
2022-11-17 16:57:55
邹老师:
回复
吴晓婷
你好,没有就需要自己增加
2022-11-17 17:13:06
吴晓婷:
回复
邹老师
可是我税务局里要申报的财务报表也没看到有这两个科目
2022-11-17 17:42:49
邹老师:
回复
吴晓婷
(是针对这个回复有什么疑问吗)
2022-11-17 17:56:49
bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.65w
引用 @
磕完瓜子^ ^睡觉
发表的提问:
已经开票给客户,尾款一点不要了,怎么做会计分录
您好 尾款不收 借:营业外支出 贷:应收账款
42楼
2022-11-20 15:47:37
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磕完瓜子^ ^睡觉:
回复
bamboo老师
营业外支出二级科目做什么呢
2022-11-20 16:16:06
bamboo老师:
回复
磕完瓜子^ ^睡觉
可以计入营业外支出——其他
2022-11-20 16:38:19
磕完瓜子^ ^睡觉:
回复
bamboo老师
这种营业外支出,汇算清缴要调增吗
2022-11-20 16:52:13
bamboo老师:
回复
磕完瓜子^ ^睡觉
这种营业外支出,汇算清缴要调增
2022-11-20 17:15:57
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
沈占竹
发表的提问:
首先我们10号收到一笔预收账款,那么客户29号来付尾款的会计分录要怎么编。
你好 借;银行存款 贷;预收账款
43楼
2022-11-20 16:04:22
全部回复
沈占竹:
回复
邹老师
我就是弄不清楚,收到尾款的会计分录。
2022-11-20 16:36:18
邹老师:
回复
沈占竹
你好,这个就是收到尾款分录 10号收到一笔预收账款 借;银行存款 贷;预收账款 销售货物 借;预收账款 贷;主营 业务收入 应交税费,这里少收部分不通过应收核算的 收到尾款 银行存款 贷;预收账款
2022-11-20 16:50:49
沈占竹:
回复
邹老师
小规模纳税人,不通过应交税费这一部,直接做借银行存款,预收账款,贷主营业务收入行吗?
2022-11-20 17:10:18
邹老师:
回复
沈占竹
你好,有收入需要做应交税费处理的
2022-11-20 17:39:06
沈占竹:
回复
邹老师
好的谢谢老师
2022-11-20 18:08:01
邹老师:
回复
沈占竹
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-11-20 18:29:29
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
易
发表的提问:
对长期应收账款进行折现的会计分录怎么做 会导致应收账款贷方出现负数吗
你好,不需要对长期应收账款进行折现做分录的
44楼
2022-11-20 16:13:36
全部回复
林老师
职称:
会计师
5.00
解题:
0.5w
引用 @
Yoki
发表的提问:
支付装修费用尾款,会计分录应该怎么写?
俊工了吗?
45楼
2022-11-20 16:37:00
全部回复
Yoki:
回复
林老师
竣工了
2022-11-20 16:49:27
林老师:
回复
Yoki
记入在建工程,凭俊工协议书转入固定资产。
2022-11-20 17:12:58
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