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帖子
应收账款尾数要怎么做会计分录
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紫藤老师
职称:
中级会计师,税务师
4.99
解题:
13.37w
引用 @
香蕉河马
发表的提问:
收到应收账款时,预算会计怎么处理,会计分录怎么做?
你好,不需要做预算会计, 往来款没有对应的与预算会计科目的
76楼
2022-11-29 07:40:29
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
cindy
发表的提问:
有购进一批材料(材料已到),本月付了部分货款,余下尾款还未付。发票要等尾款付清才开。本月如何做会计分录,尾款付清发票到又如何做会计分录?
你好,本月,借;预付账款,贷;银行存款 借;原材料 贷;应付账款——暂估 下个月,借;预付账款 贷;银行存款 借;应付账款——暂估 贷;原材料 借;原材料 贷;预付账款
77楼
2022-11-29 08:04:59
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点~玲老师
职称:
中级会计师
4.93
解题:
0.26w
引用 @
,。,,,
发表的提问:
付给供应商的尾款?有一两块的尾数没有付,你确定以后这个钱不会付了?ヽ( ̄д ̄;)ノ这个该怎么做分录呢?
可以直接冲减财务费用 借:应付账款 借:财务费用(负数)
78楼
2022-12-08 06:44:19
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bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.65w
引用 @
还单身的小刺猬
发表的提问:
采用预收账款方式销售商品的时候,最后收到的尾款大于实际应该收的尾款的情况怎么做会计处理
您好 请问您发票有没有开具
79楼
2022-12-08 07:05:49
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陈诗晗老师
职称:
注册会计师,高级会计师
4.99
解题:
17.93w
引用 @
AA会计学堂-希老师
发表的提问:
在不?老师 调整2019年6月5#凭证少付工资尾数 营业外收入 0.31 调整2019年6月5#凭证少付工资尾数 其他应付款 进益澳门 -0.31 8、9、10月份少付了工资尾数,在11月怎么做会计分录? 这个问题 库存现金支付员工工资 小数部分未支付 在11月要做什么分录调整为支付的小数部分工资
借,应付职工薪酬 贷,X费用~工资
80楼
2022-12-08 07:33:19
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AA会计学堂-希老师:
回复
陈诗晗老师
这样可以不 ? 借:其他应付款 贷:营业外收入
2022-12-08 07:51:20
陈诗晗老师:
回复
AA会计学堂-希老师
原则不通过营业外收入处理,这样处理也不影响财务成果
2022-12-08 08:01:59
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
'' じ小奋斗ゝ
发表的提问:
前面挂, 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费–应交增值税 年尾做暂估入账的分录怎么做
你好,借;库存商品,贷;应付账款——暂估
81楼
2022-12-08 08:00:04
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'' じ小奋斗ゝ:
回复
邹老师
前面有主营业务收入,后面这样,消不了,净利润还是前面的主营业务收入的金额
2022-12-08 08:29:10
邹老师:
回复
'' じ小奋斗ゝ
你好,你指的暂估入库不是做材料或者商品的暂估入库?而是需要冲销收入吗?
2022-12-08 08:55:27
'' じ小奋斗ゝ:
回复
邹老师
是的,是要冲收入的暂估成本的分录
2022-12-08 09:21:53
邹老师:
回复
'' じ小奋斗ゝ
你好,冲销收入分录是 借;主营业务收入 应交税费–应交增值税 贷;应收账款
2022-12-08 09:45:36
'' じ小奋斗ゝ:
回复
邹老师
借 主营业务成本–暂估 贷 银行存款 可以吗
2022-12-08 10:00:33
邹老师:
回复
'' じ小奋斗ゝ
你好,你到底是需要冲销之前的收入,还是需要暂估成本?
2022-12-08 10:13:34
'' じ小奋斗ゝ:
回复
邹老师
借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费–应交增值税 冲这个里面的主营业务收入
2022-12-08 10:41:28
邹老师:
回复
'' じ小奋斗ゝ
你好,冲销收入就是这样做分录啊 借;主营业务收入 应交税费–应交增值税 贷;应收账款
2022-12-08 10:53:19
马老师
职称:
初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题:
1.88w
引用 @
浅浅
发表的提问:
挂账是不是做在应收账款那里呀?会计分录要怎么做呢?
具体是什么的挂账?
82楼
2022-12-08 08:29:59
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浅浅:
回复
马老师
我们是酒店,单位或旅行社来住宿或是消费了,没付款要求挂账,这个分录要怎么做?
2022-12-08 08:43:13
马老师:
回复
浅浅
借应收账款贷主营业务收入应交税费增值税销项税
2022-12-08 09:09:21
晓海老师
职称:
会计中级职称
5.00
解题:
2.42w
引用 @
爱笑的流沙
发表的提问:
预提工程尾款会计分录怎么写
借:在建工程贷:应付账款就可以
83楼
2022-12-09 06:29:40
全部回复
辜老师
职称:
注册会计师,中级会计师
4.98
解题:
7.35w
引用 @
动听的电话
发表的提问:
主营业务收入的定金记预收账款,后面要是收回了尾款,怎么做分录呢
确认收入的时候,借,应收账款,预收账款,贷主营业务收入,应交税费 收回款时,借,银行存款,贷,应收账款
84楼
2022-12-09 06:45:11
全部回复
玲老师
职称:
会计师
4.99
解题:
37.73w
引用 @
蔡蔡
发表的提问:
应收账款被客户抹掉尾数怎么冲账呢?
您好 这样做账: 比如A公司的应收账款为1802.5,但实际收回的是1800,那会计分录是: 借:银行存款 1800 贷:应收账款——A公司 1800 2.5元,挂在账上超过三年,确实收不回来,视为坏账 借:资产减值损失 2.5 贷:坏账准备 2.5 月末: 借;本年利润 2.5 贷:资产减值损失 2.5 发生坏账时: 借:坏账准备 2.5 贷:应收账款 2.5
85楼
2022-12-09 06:56:50
全部回复
龙枫老师
职称:
注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题:
1.55w
引用 @
wanghui
发表的提问:
预付账款调整到应收账款会计分录怎么做
你好,借 应收账款 贷 预收账款
86楼
2022-12-09 07:14:59
全部回复
wanghui:
回复
龙枫老师
其他应收款一样是吗
2022-12-09 07:39:34
龙枫老师:
回复
wanghui
你好,也是一样的呢啊
2022-12-09 08:04:08
wanghui:
回复
龙枫老师
谢谢了麻烦了
2022-12-09 08:18:04
龙枫老师:
回复
wanghui
感谢提问,祝你工作愉快
2022-12-09 08:38:16
meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
31.76w
引用 @
5fsshz
发表的提问:
应收账款有负数怎样平账?年底调尾数
你好; 金额是多少 ; 你应收账款是负数; 那么就是预收账款了。 这个款多收的不退还给客户了吗
87楼
2022-12-11 07:27:37
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5fsshz:
回复
meizi老师
不退的,应该怎么处理呢? 。。 另外,还有少给几块钱的,是借坏账准备,贷应收账款吗?
2022-12-11 07:53:07
meizi老师:
回复
5fsshz
你好; 不退的话; 做 预收账款 是做 借应收账款贷营业外收入 ; 不是这样走坏账哦 ;
2022-12-11 08:11:36
5fsshz:
回复
meizi老师
预收的,做借应收账款,贷营业外收入。对吧??? 少收的呢?就是客户欠款的呢?借坏账准备,贷应收账款吗?
2022-12-11 08:29:10
meizi老师:
回复
5fsshz
是的,这样你应收帐款科目才平衡,少收的坏账:借信用减值损失贷坏账准备,确定:借坏账准备,贷应收帐款
2022-12-11 08:52:21
宇飞老师
职称:
中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题:
1.4w
引用 @
茴香
发表的提问:
应收账款确实无法收回应该怎么做会计分录
你好,计提坏账 借信用减值损失 贷坏账准备 核销:借坏账准备 贷应收账款。
88楼
2022-12-11 07:39:31
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
熊
发表的提问:
销售设备,之前对方预付款的会计分录为,借:银行存款 贷:应付账款~预收账款 现在给对方开票了,会计分录怎么做啊。之前的分录是不是应该做应收账款才对。要不要把前期的冲销啊。如果要冲销,冲销分录怎么做啊
你好,之前应当计入预收账款核算,而不是应付账款 开具发票 借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费
89楼
2022-12-11 07:45:01
全部回复
熊:
回复
邹老师
之前已经在应付账款下增加了二级科目预收账款,现在怎么调帐了?
2022-12-11 08:08:38
邹老师:
回复
熊
你好 借;应付账款~预收账款 贷;预收账款 然后做这个分录 借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费
2022-12-11 08:22:47
江老师
职称:
高级会计师,中级会计师
4.98
解题:
6.75w
引用 @
细心的蜜蜂
发表的提问:
支付固定资产的尾款怎么做会计分录,需要计提折旧吗,还没计提折旧呢
这个支付固定资产尾款计入在建工程,再转固定资产,计提折旧
90楼
2022-12-11 08:04:28
全部回复
细心的蜜蜂:
回复
江老师
但这个已经安装完成投入使用了,发票也大了,尾款也支付了,就是不知道做分录
2022-12-11 08:25:06
江老师:
回复
细心的蜜蜂
一、收到发票 借:在建工程 贷:应付账款 二、按竣工结算单转固定资产 借:固定资产 贷:在建工程 三、次月开始计提折旧
2022-12-11 08:39:43
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