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进项税过期不抵扣会计分录
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 星田 发表的提问:
进项税抵扣销项税的会计分录怎么做
你好,不用做抵扣的分录,月末只需要做结转实际要交的增值税分录,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
61楼
2022-12-27 16:32:04
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星田:回复吴月柳 老师,在问一下。建筑业开外经证预缴的税和到本地完税后的分录怎么做
2022-12-27 16:49:33
吴月柳:回复星田当月预交增值税: 借:应交税费——预交增值税 贷:银行存款 抵销时,借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-预交增值税
2022-12-27 17:16:55
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
已入账进项税未抵扣怎么做会计分录
不用做特殊处理,如果没认证入账了计入待抵扣进项。。。。
62楼
2022-12-27 16:38:59
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ ?静萱lacey 发表的提问:
进项税只认证未抵扣怎样做会计分录,
借应交税费-待抵扣进项税额
63楼
2022-12-28 15:51:19
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?静萱lacey:回复小云老师 贷方放到什么科目
2022-12-28 16:10:45
小云老师:回复?静萱lacey你实际花的什么就是什么呀,银行存款等
2022-12-28 16:31:06
?静萱lacey:回复小云老师 借:应付账款 200应交税费-待抵扣进项税50贷:银存250。 这样写的话我应付账款应该是250的,应付账款就对不起来了
2022-12-28 16:42:51
小云老师:回复?静萱lacey同学,你要买东西才会有还款啊 借库存商品等200 应交税费-待抵扣进项税50贷:应付账款250 借应付账款250 贷银行存款250
2022-12-28 16:55:34
苏老师
职称:中级职称
5.00
解题: 0w
引用 @ Echo.T 发表的提问:
本月进项税认证多了,留抵到下月抵扣怎么做会计分录呢?
你好!已经认证了,就必须当月申报了。
64楼
2022-12-28 16:17:36
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Echo.T:回复苏老师 不是可以留抵到下月吗老师?
2022-12-28 17:13:20
苏老师:回复Echo.T你好!当月进项税多于销项税,多的进项税额会在报表中自动作为留抵税额,在下期与销项税冲抵。
2022-12-28 17:24:12
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ undertaker 发表的提问:
您好,问下 1、采购方跨年退货的会计分录如何写?进项税已经认证抵扣了 2、销售方跨年退货的会计分录如何写?对方已经抵扣了进项税
1、采购方跨年退货的会计分录如何写?进项税已经认证抵扣了  冲成本 表二进项转出 2、销售方跨年退货的会计分录如何写?对方已经抵扣了进项税 冲当期收入 
65楼
2022-12-28 16:23:00
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 饱满的柠檬 发表的提问:
待认证进项税认证,抵扣的会计分录怎么做
认证后的分录 借应交税费 -应交增值税进项税贷 应交税费 -待认证进项税额
66楼
2022-12-28 16:38:59
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饱满的柠檬:回复玲老师 抵扣怎么做
2022-12-28 17:04:04
玲老师:回复饱满的柠檬结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款
2022-12-28 17:29:20
饱满的柠檬:回复玲老师 我们单位专票的进项税都在待认证里了,现在认证日期马上到了。我认证完之后,先做借:应交税费—应交增值税—进项税额 贷:应交税费—待认证进项税 我们留抵,还需要做其他的会计分录处理吗
2022-12-28 17:54:03
饱满的柠檬:回复玲老师 未交增值税怎么用?什么时候用?不太明白
2022-12-28 18:10:19
饱满的柠檬:回复玲老师 我还需要把进项税转到转出未交增值税里吗
2022-12-28 18:20:37
玲老师:回复饱满的柠檬看我实际 情况 余额在哪 就做对应的分录 发你的分录上面写了 哪种情况写哪个分录
2022-12-28 18:35:53
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.56w
引用 @ 康恒&康敏名车馆·?xiao胖 发表的提问:
公司100万买的车,当时进项税已经抵扣。现在70万卖个了个人。麻烦问一下老师,目前公司进项税有留底的情况下,这笔会计分录怎么入账啊。
直接给个人开票就可以了,开车的发票可以用你们的进项来抵的,计入固定资产清理,(1)车辆从账面转出时 借:固定资产清理(原值-折旧) 借:累计折旧 贷:固定资产 (2)收到出售款 借:银行存款等 贷:固定资产清理 (3)涉及税金时 借:固定资产清理 贷:应交税金—增值税
67楼
2022-12-29 16:05:16
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康恒&康敏名车馆·?xiao胖:回复朴老师 老师:分录(3)中固定资产清理是按照卖给个人的价格70w来补交增值税吗?
2022-12-29 16:33:07
朴老师:回复康恒&康敏名车馆·?xiao胖嗯,是的,按照70万来计算缴纳的
2022-12-29 16:43:38
康恒&康敏名车馆·?xiao胖:回复朴老师 公司进项税留底数,刚好可以抵消该笔税款。网上自行申报后,是不是直接冲减增值税
2022-12-29 17:09:23
朴老师:回复康恒&康敏名车馆·?xiao胖可以的,你有进项抵扣就可以
2022-12-29 17:28:44
何何老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,审计师,税务师
4.99
解题: 1.11w
引用 @ 幽默的眼神 发表的提问:
企业购入汽车用于赠送客户 会计分录怎么做 购买汽车时进项税可以抵扣吗?
答:赠送的产品可以计入销售费用,同时,赠送的产品要视同销售缴纳增值税。 借:库存商品 贷:银行存款 借:销售费用 贷:应交税金—应交增值税(销项税) 贷:库存商品
68楼
2022-12-29 16:14:32
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 123456 发表的提问:
比如我3月份取得进项税100万,3月份抵扣5万,其余进留抵,4月份抵扣5万,5月份抵扣5万,会计分录怎么做呀
你好 留底的税额直接抵扣 不用另外做会计分录
69楼
2022-12-29 16:27:16
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123456:回复答疑苏老师 就是借销项税,贷未交增值税对吗
2022-12-29 16:41:46
答疑苏老师:回复123456你好 贷应交税费 应交增值税 转出未交增值税 然后再把转出未交增值税 转到未交增值税
2022-12-29 16:52:24
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
已抵扣的进项税,做转出的会计分录
借:管理费用、主营业务成本等 贷:应交税费-应交增值税(进项税转出)
70楼
2022-12-29 16:35:59
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 文静的蜜粉 发表的提问:
用公司的名义买贵车,进项税咋抵扣,及会计分录,两年以后卖给个人,有啥政策,有啥好处
您好,按发票进项税金额抵扣,借固定资产,应交税费应交增值税,贷应付账款。按销售金额计算增值税
71楼
2023-01-03 15:35:35
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 兰酱 发表的提问:
税局要求把以前抵扣过的进项税500元做转出,完整的会计分录应该是怎样处理?
你好 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
72楼
2023-01-03 15:41:00
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兰酱:回复邹老师 第一笔可以借管理费用科目吗
2023-01-03 16:03:37
邹老师:回复兰酱你好,之前去的发票借方是计入管理费用核算吗
2023-01-03 16:17:39
兰酱:回复邹老师 是的,另外走未交增值税科目是什么意义?必须要走这个科目吗
2023-01-03 16:45:17
邹老师:回复兰酱你好,之前计入管理费用,那么转出借方也是计入管理费用 需要通过未交增值税过渡,这个是核算的规定
2023-01-03 16:55:52
张壹老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 1.24w
引用 @ 热情的发带 发表的提问:
你好,我公司付了一笔租金,对方开的是专票,然后我们申请了政府补贴,政府全额退还了这笔租金,请问这个账怎么做?会计分录怎么做?之前对方开的专票的进项税我们还能抵扣吗?
你好,你付的租金,对方开了专票,按正常租金入账.收到政府补贴,你就入他收益,之前开的进项正常抵扣.
73楼
2023-01-03 15:59:05
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 俏皮的小伙 发表的提问:
待抵扣认证的进项税需要结转吗?会计分录怎么写
你好,不需要结转的,次月认证了再结转
74楼
2023-01-03 16:05:44
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俏皮的小伙:回复王超老师 进项税需要结转吗?
2023-01-03 16:29:39
王超老师:回复俏皮的小伙按照要求,是要结转的,但是我自己是没有结转的。等到下个月再抵扣
2023-01-03 16:58:28
玲子
职称:中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.25w
引用 @ 丰富的面包 发表的提问:
老师好,我当月认证进项税,发现甲供材不能作抵扣,当月我怎么做会计分录
你好,如果你是简易计税肯定不能抵,税进成本
75楼
2023-01-03 16:26:58
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