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合并会计报表期初数怎么调
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ baby海贝 发表的提问:
老师,我们是去年10月份新开业的公司,刚开始没有发生费用,所以2014年12月的报表都是零。国税系统我也是按零报的。做今年一月份的账得时候有人报销半年多的差旅费等,里面有一些注册公司发生的的票,因为票的日期都是2014年的,所以我又反结账把这些票做到了2014年中。这样导致今年一季度的报表的年初数和我现在手里拿的报表上的不一样。我在申报今年一季度的报表时可以在网上申报系统里修改年初数吗
你好!不可以,你需要和你们税管员沟通一下看看可以改报表吗!
76楼
2023-01-05 15:36:15
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 毛毛菇凉 发表的提问:
客户转到这边来做账,按对方会计给我的期末余额录入期初余额,但是利润表没有数据,怎么调整报表呢?
利润表是一年一做的,不用期初
77楼
2023-01-05 16:00:10
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 啊霞 发表的提问:
合并报表中,调整后的长期股权投资价值怎样计算
你好,如果是控制的,长期股权投资在合并报表中抵消了
78楼
2023-01-05 16:09:40
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 含糊的乌龟 发表的提问:
会计报表重述增加了期初数,但当期会计调整分录同样增加,会不会出现重复记录,如:上期漏记资产100,重述会增加100的期初数,调整分录也增加100,这样会不会导致期末虚增100的资产
报表重数是直接调整报表,你账面调整之后,报表直接按照调整后的金额出具报表,不用进行重数了
79楼
2023-01-05 16:29:59
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男神刘老师
职称:上市公司财务经理,注册会计师,税务师,中级会计师
4.97
解题: 0.03w
引用 @ 阳光 发表的提问:
合并会计报表怎么做?
你好同学,合并报表需要有合并底稿在上面有调整分录和抵消分录,然后算出每个报表项目的余额,比较复杂,建议学习注会的合并报表内容
80楼
2023-01-06 15:14:53
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阳光:回复男神刘老师 会计学堂有哪个是讲这个的课程?
2023-01-06 15:42:28
男神刘老师:回复阳光你好同学注册会计师的会计课程就有的
2023-01-06 16:11:30
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ Livia 发表的提问:
想问下追溯调整中需要调整上期报表的期初数,那上期报表的期末数那不是也要改吗,但上期报表如果已经申报税务了呢,那是怎么调整,不明白?
你好是调本年年初数,和上年期末数, 不是是去改期初,
81楼
2023-01-06 15:32:57
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maize老师:回复Livia你要是就说跨月 那这个是更正之前季度申报
2023-01-06 16:06:08
Livia:回复maize老师 调了本年年初数,那上年的期末数那不是也要改啊?
2023-01-06 16:30:22
maize老师:回复Livia是的,也是调上年期末数,追溯调整,是要追溯到上年,
2023-01-06 16:43:48
Livia:回复maize老师 那上年期末调整了那不是期初又要调啊??那一直要调到前面错了的啊?不懂
2023-01-06 17:13:06
maize老师:回复Livia这追溯调整的意思,通俗说白了就是就把那个费用补之前账上,你要是做掉了借管理费用贷其他应付款,说白就是反结帐把这个科目补12月账上
2023-01-06 17:38:28
maize老师:回复Livia这样相比之前那个期末数变动,对应本年年初数也变动了
2023-01-06 17:59:16
maize老师:回复Livia现在财务软件做账就是这样处理反结帐补上,
2023-01-06 18:12:04
maize老师:回复Livia之前的手工帐,就是在本年的这个账上,,借以前年度损益调整贷其他应付款。这样对应调上年利润表管理费用,资产负债表12月其他应付款增加,未分配利润减少,对应本年资产负债表也同步年初数变动这个意思
2023-01-06 18:31:05
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 含糊的水蜜桃 发表的提问:
未分配利润报表格式期初数与期末数怎么会一样?
你好 有本年利润科目余额吗
82楼
2023-01-06 15:49:09
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舟舟老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.98
解题: 0.44w
引用 @ 浩然 发表的提问:
购买日合并报表净资产全部抵消完了,那合并报表里反映的数字只有母公司的了吧,那是不是二个表资产和负债合计?那报表能平吗?合并报表数字按调整数对外部报送吗?
没有特殊情况的话,就是资产和负债相加,这时候要将母公司的长期股权投资减去,就平了 母公司的长期股权投资一般就等于子公司的净资产
83楼
2023-01-06 16:18:18
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浩然:回复舟舟老师 调整是不是把个别报表里面有关二个公司的长投部分所做的一切都冲掉呢。就是不明白为啥要调整。和上面的理由是一样的吧,因为重复?
2023-01-06 16:55:15
舟舟老师:回复浩然对的,因为站在集团角度,子公司也是一部分,长投不存在,母子之间债权债务也不存在,母子之间的交易也不存在,子的权益也不存在,长投也不存在
2023-01-06 17:19:09
田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 粗暴的自行车 发表的提问:
请问会计实操里面的报表的期初数怎么弄进去的?
你是说会计软件?在期初数录入里录入就行了
84楼
2023-01-06 16:29:59
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粗暴的自行车:回复田老师 不是,是这个学习软件,就是会计实务里面的商业(正常营业期)报表里面的资产负债表没有期初数,要填的,但是填不了的,不知怎么弄期初数进去
2023-01-06 17:07:08
田老师:回复粗暴的自行车那你找一下技术老师
2023-01-06 17:25:58
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 安详的水杯 发表的提问:
你好老师,购买少数股东权益时,当初母公司的合并抵消分录是: 借:少数股东权益 贷:长期股权投资 贷:资本公积(差额) 第二年的合并报表中,当初购买的这个分录在合并报表中怎么体现呢?
借:长期股权投资 贷:银行存款
85楼
2023-01-08 17:15:20
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 激动的小土豆 发表的提问:
您好,我想咨询一下。就是上年度审计调整后,应补缴的增值税,并未在本年度税务系统报表里期初数体现,现按审计调整后的报表期初数与税务系统里的待抵扣进项税额的差异,怎么做调整(本年度有可抵扣的进项税)
您好,您实际应补交的交了吗
86楼
2023-01-08 17:45:05
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 悠然 发表的提问:
做合并报表,1月份期初未分配利润怎么做分录
你的意思是指损益的抵消分录吗?
87楼
2023-01-08 17:58:47
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悠然:回复方老师 是按投资比例转长投,还是全部进长投
2023-01-08 18:23:47
方老师:回复悠然按比例抵消,其他的抵少数股东损益。你是抵权益还是抵损益?
2023-01-08 18:40:32
悠然:回复方老师 怎么做合并报表期初末分配利润的抵消分录
2023-01-08 18:53:00
悠然:回复方老师 期末未分配利润这么做,期初也这么做抵消吗
2023-01-08 19:15:56
方老师:回复悠然借投资收益 少数股东损益 未分配利润-年初 贷提取盈余公积 对所有者的分配 贷未分配利润-年末
2023-01-08 19:43:29
悠然:回复方老师 子公司上一年年末利润为负的,年初的未分配利润的分录怎么做呢?
2023-01-08 19:53:40
方老师:回复悠然负的做反方向的分录。
2023-01-08 20:14:49
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ 发表的提问:
报表初期数有调整,现在要申报,如何调整
报表初期数有调整,是不知道如何调整吗?还是不知道如何申报?
88楼
2023-01-08 18:17:35
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燕:回复文文老师 是不知道如何申报
2023-01-08 18:55:02
燕:回复文文老师 现在申报时系统自动读取初期数
2023-01-08 19:20:14
文文老师:回复期初数可以修改吗?若可以修改,直接手动修改即可。
2023-01-08 19:49:01
石老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.97
解题: 0.13w
引用 @ 单身的篮球 发表的提问:
这个月占股70%的子工资注销了,剩下的利润做了分配,现在编制完合并报表后,合并报表期末少数股东权益减期初少数股东权益不等于合并利润表中的本年累计的少数股东损益,差额就是分配给少数股东的利润,这个结果对么?
你好,是对的,这个与当年有利润分配的企业,期初期末未分配利润差额不等于本期净利润是一样的道理
89楼
2023-01-08 18:41:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 发表的提问:
请问母子公司,在19年做了审计合并报表,20年1月到3月在没有关联交易情况下,做1月到3月合并报表,是不是以19年合并报表为期初数据,将20年1~3月份的发生额直接加减得期末数?还是以20年1月~3未合并的两个公司的资产负债表和损益表相加减得期末数?
你好,同学。 是的,你是直接合并,然后内部交易用抵消 分录调整就可以了。
90楼
2023-01-09 15:05:10
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欧:回复陈诗晗老师 那我做合并是以19年做的合并报表作为期初数据还是20年报表没有合并的前的作为期初数据
2023-01-09 15:51:11
陈诗晗老师:回复你是直接用2019年末的数据作为期初进行处理。
2023-01-09 16:17:37
欧:回复陈诗晗老师 合并后的吗?
2023-01-09 16:33:34
欧:回复陈诗晗老师 我想知道是用19年末合并后的报表做期初还是19年末未合并期末数据做期初
2023-01-09 16:56:13
陈诗晗老师:回复是的,你这里肯定是用合并后的作为期初数据处理的。
2023-01-09 17:09:30

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