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未到期责任准备金会计分录
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 45.93w
引用 @ 古渣渣 发表的提问:
老师你好,请问某个项目负责人收到该工地相关配件的退费,后面直接当做给该负责人该项目的备用金,这个行为我怎么做会计分录?
那发票退回去了没有呢
106楼
2023-01-27 17:21:22
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 发表的提问:
付胶带,手套,美工刀,打印机墨盒还有雇主责任险会计分录怎么做
你好 借:管理费用等科目,贷:银行存款等科目 
107楼
2023-01-27 17:35:59
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秋:回复邹老师 明细是什么
2023-01-27 17:58:36
邹老师:回复你好,二级科目自行设置,没有统一规定 比如这里的打印机墨盒,计入管理费用—办公费 雇主责任险,计入管理费用—保险费
2023-01-27 18:16:30
秋:回复邹老师 那手套和美工刀和胶带呢
2023-01-27 18:27:26
邹老师:回复你好,能描述一下手套和美工刀和胶带的具体用途吗? 
2023-01-27 18:45:34
秋:回复邹老师 是楼下业务需要的
2023-01-27 18:55:42
邹老师:回复你好,能说一下具体是什么业务需要吗?  
2023-01-27 19:21:33
秋:回复邹老师 海关过去货物查验需要
2023-01-27 19:37:26
邹老师:回复你好,可以计入  管理费用—其他   明细科目核算 
2023-01-27 19:57:46
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 学堂用户qr8whp 发表的提问:
养老院收到民政局拨付的养老机构综合责任险会计分录
 你好 ; 这个是 拨付的专项补助款 是吗? 这样好判断科目的; 你们 属于一般的民办养老院吗   
108楼
2023-01-28 15:15:02
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 发表的提问:
请问雇主责任保险及财产保险的会计分录怎么写?(从付款到结转的分录)
借;预付账款 贷;银行存款 借;管理费用等科目 贷;预付账款
109楼
2023-01-28 15:43:16
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珠:回复邹老师 记入管理费用的什么费用比较合理?
2023-01-28 16:00:56
海棠老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.47w
引用 @ 焰焰 发表的提问:
上游承担过期责任分录怎么写
你可以参照以下分录处理成“其他应收款”或者是“应付账款”借方余额 货物过期已处理记入会计科目有:管理费用、其他应收款等科目。 1、货物过期处理时: 借:待处理财产损益-----待处理流动资产损益 贷:库存商品 应交税费---应交增值税(进项税额转出) 2、经过审批后: 借:管理费用 借:其他应收款(责任人赔偿部分) 贷:待处理财产损益----待处理流动资产损益
110楼
2023-01-28 15:54:20
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 淡月新凉 发表的提问:
计提准备金的会计分录怎么写
你好 借 资产减值损失 贷 坏账准备
111楼
2023-01-28 15:59:58
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淡月新凉:回复答疑苏老师 可以税前扣除吗
2023-01-28 16:32:07
答疑苏老师:回复淡月新凉你好 是不可以税前扣除的。
2023-01-28 16:58:43
淡月新凉:回复答疑苏老师 但是在计算营业利润已经扣除了
2023-01-28 17:10:11
淡月新凉:回复答疑苏老师 难道还要调增
2023-01-28 17:39:20
答疑苏老师:回复淡月新凉你好 是的 是需要调增的。
2023-01-28 17:53:48
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 学堂用户dpz94m 发表的提问:
盘亏设备是由于管理不善造成的,应有责任人赔偿1200,其余转销会计分录
你好 借:待处理财产损益,累计折旧,贷:固定资产 借:其他应收款,管理费用,贷:待处理财产损益
112楼
2023-01-29 14:42:35
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ shmilyxin030701 发表的提问:
提取风险准备金的会计分录?
新准则的会计科目表中,含有“准备金”的科目包括资产类中的“应收分保合同准备金”科目,负债类中的“未到期责任准备金”科目、“保险责任准备金”科目,损益类中的“摊回保险责任准备金”科目、“提取未到期责任准备金”科目和“提取保险责任准备金”科目等。 一般准备金指从事存贷款活动的金融企业按一定比例从净利润中提取的,用于弥补尚未识别的可能性损失的一般风险准备,该项准备金作为利润分配处理,并作为所有者权益的组成部分。 因此,对于计提风险准备金分录怎么做,如下: 1.计提一般准备金,其会计分录为: 借:利润分配——未分配利润 贷:一般准备金 2.计提专项准备金和特种准备金,其会计分录为: 借:营业费用——××支出户 贷:贷款损失准备——专项准备金户 ——特种准备金户
113楼
2023-01-29 15:11:56
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shmilyxin030701:回复庄老师 这个一般准备金也是所有者权益科目是吗?
2023-01-29 15:38:24
庄老师:回复shmilyxin030701是的,一般准备金属于所有者权益类科目制。
2023-01-29 16:01:59
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 17.84w
引用 @ 学堂用户bntijw 发表的提问:
建设银行正阳路支行开户单位三石食品有限责任公司,20x1年6月1日存入200万元的活期存款。活期存款的日利率为万分之2,到期一次性结算利息、20x1年10月31日青石食品有限责任公司将账户内资金全部提取。 要求;(1)编制活存款存入的会计分录。(2)编制每月月末 提利息的 会计分录。(3)编制到期支付本息的会计分录。
借:存放中央银行款项200 贷:吸收存款-本金200 6、9月利息=200*0.0002*30=1.2,7、8、10月利息=200*0.0002*31=1.24 借:利息支出1.2/1.24 贷:吸收存款-利息调整1.2/1.24 借:吸收存款-本金200       吸收存款-利息调整 6.12  =1.2*2%2B1.24*3 贷:存放中央银行款项206.12
114楼
2023-01-29 15:35:57
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小默老师
职称:中级会计师,高级会计师
4.98
解题: 1.27w
引用 @ 学堂用户aqnksm 发表的提问:
甲、乙、丙共同投资设立A有限责任公司,注册资本为2000000元,甲、乙、丙持股比例分别为60%,25%和15%。按照章程规定,甲、乙、丙投入资本分别为1200000元、500000元和300000元。A公司已如期收到各投资者一次缴足的款项。若一年之后丁准备加入,同意出资50万元,其中实收资本为30万元。要求:(1)编制A有限责任公司收到甲乙丙投入资本的会计分录;(2)编制A有限责任公司收到丁公司投入资本的会计分录;(单位:万元)
你好 (1)编制A有限责任公司收到甲乙丙投入资本的会计分录; 借:银行存款 120万+50万+30万 贷:实收资本—甲 120万 实收资本—乙 50万 实收资本—丙 30万 (2)编制A有限责任公司收到丁公司投入资本的会计分录 借:银行存款 50万 贷:实收资本—丁 30万 资本公积 20万
115楼
2023-01-29 15:50:26
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ p5n2uw 发表的提问:
甲、乙、丙共同投资设立A有限责任公司,注册资本为2000000元,甲、乙、丙持股比例分别为60%,25%和15%。按照章程规定,甲、乙、丙投入资本分别为1200000元、500000元和300000元。A公司已如期收到各投资者一次缴足的款项。若一年之后丁准备加入,同意出资50万元,其中实收资本为30万元。要求:(1)编制A有限责任公司收到甲乙丙投入资本的会计分录;(2)编制A有限责任公司收到丁公司投入资本的会计分录;(单位:万元)
你好 (1)编制A有限责任公司收到甲乙丙投入资本的会计分录; 借:银行存款 120万%2B50万%2B30万 贷:实收资本—甲 120万 实收资本—乙  50万 实收资本—丙  30万 (2)编制A有限责任公司收到丁公司投入资本的会计分录 借:银行存款   50万 贷:实收资本—丁 30万 资本公积  20万 
116楼
2023-01-29 15:57:00
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Helen老师
职称:注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ Son 发表的提问:
甲、乙、丙共同投资设立A有限责任公司,注册资本为2 000 000元,甲、乙、丙持股比例分别为60%,25%和15%。按照章程规定,甲、乙、丙投入资本分别为1 200 000元、500 000元和300 000元。A公司已如期收到各投资者一次缴足的款项。若一年之后丁准备加入,同意出资50万元,其中实收资本为30万元。要求:(1)编制A有限责任公司收到甲乙丙投入资本的会计分录;(2)编制A有限责任公司收到丁公司投入资本的会计分录;(单位:万元)
同学好 借银存200 贷实收资本-甲 -乙 -丙 丁加入时 借银存50 贷实收资本30 资本公积20
117楼
2023-01-30 15:15:25
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 半夏 发表的提问:
公司购买旅行社责任险计什么会计分录,已付款发票未到怎么做,已付款发票到了又怎么做,收到发票没有付款怎么做
已付款发票未到怎么做,借;预付账款 贷;银行存款 已付款发票到了又怎么做,借;管理费用 等科目 贷;银行存款 收到发票没有付款怎么做 借;管理费用 等科目 贷; 应付账款
118楼
2023-01-30 15:27:35
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半夏:回复邹老师 我们是旅游公司,差额计税,发票已收款已付可以税费递减吗,借,管理费用-保险 应交税费-应交增值税(销项税额递减)还有就是收到发票款未付为什么不是其他应付款
2023-01-30 15:51:00
邹老师:回复半夏你好,收到发票未付,计入应付账款核算的 可以递减的计入应交税费的借方就是了
2023-01-30 16:20:30
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 活力的海燕 发表的提问:
收到钱7万,交银行6万,一万留下做备用金了,会计分录怎么做
借现金 贷主营业务收入 借银行存款 6 贷现金6
119楼
2023-01-30 15:56:58
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 45.93w
引用 @ 夏末 发表的提问:
老师预付员工宿舍房租时,除了交了房租,还交了60元滞纳金。经责任划分,是会计延迟缴纳了房租,导致了滞纳金。准备在次月发工资时从会计工资扣除。这个分录怎么写啊老师
借其他应收款 贷银行存款 借应付职工薪酬 贷银行存款 贷其他应收款
120楼
2023-01-31 14:48:00
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