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工资挂账应怎么做会计分录
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冉老师
职称:
注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题:
7.67w
引用 @
,
发表的提问:
付材料费多付了,退的红冲回会计分录怎么做。之前挂的应付。
你好,学员, 借银行存款 贷应付账款
226楼
2023-03-02 14:17:47
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,:
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冉老师
用红字怎么做软件上做账
2023-03-02 14:47:42
冉老师:
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,
借银行存款 借应付账款 负数
2023-03-02 15:07:14
bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.65w
引用 @
简单就好
发表的提问:
您好老师,上月预支的工资,这个月发放,会计分录应该怎么做,内部账
您好 请问上个月预支的时候分录怎么写 的
227楼
2023-03-02 14:31:13
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简单就好:
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bamboo老师
借其他应收款,贷钱
2023-03-02 14:41:38
bamboo老师:
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简单就好
借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款
2023-03-02 15:02:40
简单就好:
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bamboo老师
但是这个月的工资是当月发放的,就是没有计提,直接发放的,我做的是内部账
2023-03-02 15:17:26
bamboo老师:
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简单就好
您当月发放的时候分录怎么写的
2023-03-02 15:42:21
简单就好:
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bamboo老师
就是这个月的,借管理费用工资,贷银行存款,贷其他应收款,但是这样不对吧
2023-03-02 16:02:50
bamboo老师:
回复
简单就好
如果工资不计提直接发放 这样写正确的
2023-03-02 16:18:46
简单就好:
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bamboo老师
我是不是要单独做一笔,预支工资的分录,借应付职工薪酬,贷其他应收款
2023-03-02 16:40:07
bamboo老师:
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简单就好
您计提工资的时候没有用应付职工薪酬科目的话 可以不写
2023-03-02 16:59:27
简单就好:
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bamboo老师
计提的时候用了,这个员工是预支的是他当月的工资,连预支的工资一起计提了的,
2023-03-02 17:27:08
bamboo老师:
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简单就好
借:应付职工薪酬 贷:其他应付款 贷:银行存款 那这样写分录没问题啊
2023-03-02 17:55:01
简单就好:
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bamboo老师
上个月计提的时候,借制造费用,工资,贷应付职工应酬,连带他预支的工资一起计提了的
2023-03-02 18:09:25
bamboo老师:
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简单就好
对啊 您贷应付职工应酬里面有预支的 现在发放的扣减掉就好了啊
2023-03-02 18:21:18
晓海老师
职称:
会计中级职称
5.00
解题:
2.42w
引用 @
002
发表的提问:
这个工资表而言,应该怎样做会计分录?
你好!根据员工所在部门做到相关费用里1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款(个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
228楼
2023-03-02 14:46:04
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郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
70.95w
引用 @
麦芽糖
发表的提问:
在别的科目都不动的情况下,怎么调账,怎么填一个员工头上多挂的四万块钱账?怎么做会计分录?
可以调整利润分配的
229楼
2023-03-02 15:00:00
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麦芽糖:
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郭老师
就是各人头上的其他应收款多挂了四万,怎么把冲平?怎么做会计分录?
2023-03-02 15:11:32
郭老师:
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麦芽糖
借利润分配贷其他应收款。
2023-03-02 15:25:54
麦芽糖:
回复
郭老师
谢谢
2023-03-02 15:55:34
郭老师:
回复
麦芽糖
不用客气的。
2023-03-02 16:05:49
陈诗晗老师
职称:
注册会计师,高级会计师
4.99
解题:
17.93w
引用 @
春华秋实
发表的提问:
老师好!事业单位工资,计提工资时代扣个人部分的分录怎么做?财务会计和预算会计的分录怎么做?
借:单位管理费用等 贷:应付工资 借:应付工资 贷:银行存款等 其他应交税 预算会计 借:事业支出 贷:资金结存~货币资金
230楼
2023-03-05 16:38:14
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徐璐老师
职称:
中级会计师,初级会计师
4.95
解题:
0.36w
引用 @
小小庸人自扰
发表的提问:
给兼职人员发放工资提成应该怎么做会计分录
如果是兼职人员,按劳务报酬的方式入账,需要劳务费发票。
231楼
2023-03-05 16:46:33
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小小庸人自扰:
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徐璐老师
可以做销售费用嘛
2023-03-05 17:06:34
徐璐老师:
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小小庸人自扰
不可以,销售费用也是需要发票才能入账的。
2023-03-05 17:28:23
小小庸人自扰:
回复
徐璐老师
那就做管理费用是吗
2023-03-05 17:42:36
徐璐老师:
回复
小小庸人自扰
如果是因为公司管理产生的劳务费,凭劳务费发票入到管理费用-劳务成本科目。
2023-03-05 18:11:42
小小庸人自扰:
回复
徐璐老师
好的,
2023-03-05 18:31:52
徐璐老师:
回复
小小庸人自扰
2023-03-05 18:47:17
家权老师
职称:
税务师
4.97
解题:
17.69w
引用 @
欣欣子
发表的提问:
老师好,我要扣施工单位的水电费,现在是挂到应付款,扣款时怎么做会计分录 贷方
你们支付水电费时 借:应付账款 贷:银行存款
232楼
2023-03-05 16:54:00
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辜老师
职称:
注册会计师,中级会计师
4.98
解题:
7.35w
引用 @
左岸
发表的提问:
计提工资和社保费用,这个会计分录怎么做的啊?比如工资23473,社保2800(个人承担部分)怎么做会计分录?
计提工资,借:管理费用—工资 23473 贷:应付职工薪酬 23473 发放工资,借:应付职工薪酬 23473 贷:银行存款 20673 其他应付款—个人社保2800
233楼
2023-03-06 13:52:58
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文文老师
职称:
中级会计师,税务师
4.98
解题:
13.79w
引用 @
丽萍
发表的提问:
前会计应付账款挂着22444,但是应付账款23500,贷方需要补1056元,怎么写分录呢
该差异是什么原因形成的?
234楼
2023-03-06 14:11:42
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丽萍:
回复
文文老师
之前的会计当制造费用出了
2023-03-06 14:39:54
文文老师:
回复
丽萍
做制造费用了,那对应的商品已经出售了吗
2023-03-06 15:04:50
丽萍:
回复
文文老师
用了
2023-03-06 15:28:44
文文老师:
回复
丽萍
借:主营业务成本 贷:应付账款
2023-03-06 15:43:42
方老师
职称:
中级会计师、注册税务师
4.98
解题:
2.4w
引用 @
李晴
发表的提问:
我接手的建筑公司,主要是挂靠业务,原来会计做的分录,是我公司开出发票借方:应收账款 贷:主营业务收入-该工程,应交增值税,然后挂靠方提供的材料发票和人工费会计分录是 借:主营业务成本,贷:应付账款 -该工程 这样对吗,问题是应收账款肯定会比应付账款大,到时候应付账款怎么冲销?
应收账款跟应付账款不用冲销呀,你这一个收入,一个成本。
235楼
2023-03-06 14:30:22
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李晴:
回复
方老师
那应付账款跟实际给挂靠方的金额也对不上,实际给挂靠方的肯定更多,拿应付账款余额在借方怎么办,比如100万工程,材料50万,人工30万,我们挂的成本80万,应付挂靠方也是80万。但实际给挂靠方要给95万,那应付账款-挂靠方借方就会有15万,这15万怎么办?
2023-03-06 15:03:55
方老师:
回复
李晴
你这个工程承接时,实际收到100万,成本是80万,另外的15万可以暂挂其他应收款,让找挂靠方给你找票进行报销。不过这种普遍操作还是有风险的。
2023-03-06 15:18:07
李晴:
回复
方老师
怎么账务操作更好点,风险小点,我们大部分是这种业务
2023-03-06 15:30:58
方老师:
回复
李晴
这种是存在涉税风险的,一两句也说不完,建议学习学堂的纳税筹划课程。
2023-03-06 16:00:56
李晴:
回复
方老师
那打给挂靠方的工程款可以直接从基本户里转吗,还是转到法人账户,再从法人账户里转给挂靠方
2023-03-06 16:28:43
方老师:
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李晴
直接转给法人再给挂靠方吧。
2023-03-06 16:58:16
方亮老师
职称:
税务师,会计师
4.98
解题:
1.83w
引用 @
萌哒哒的小萝卜
发表的提问:
挂靠公司的项目要怎么做账?确认收入了,收到钱后,不是要把钱转给挂靠方吗?怎么做分录,还有员工工资怎么做?
1、内账: 收到款项: 借:银行存款 贷:其他业务收入(挂靠收入) 贷:其他应付款-挂靠方 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 支付款项给挂靠方和挂靠方的供应商: 借:其他应付款 贷:银行存款 2、外账: 收到款项: 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 支付款项给挂靠方的供应商(需要根据发票入账): 借:主营业务成本 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:银行存款
236楼
2023-03-06 14:53:58
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萌哒哒的小萝卜:
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方亮老师
我们开出的是普票,是不是就不计提销项,直接计入成本
2023-03-06 15:39:07
方亮老师:
回复
萌哒哒的小萝卜
普通发票也需要计提销项税额。
2023-03-06 15:56:48
萌哒哒的小萝卜:
回复
方亮老师
那我公司要报挂靠方员工的个税吗?
2023-03-06 16:19:10
方亮老师:
回复
萌哒哒的小萝卜
不用报的。如果您对老师的回答满意,请给老师一个五星好评,谢谢!
2023-03-06 16:36:17
王雁鸣老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
10.37w
引用 @
邓满媛
发表的提问:
计提工资和发放工资的会计分录怎么做?主要是代扣个人部分的会计分录。
您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
237楼
2023-03-07 13:50:34
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家权老师
职称:
税务师
4.97
解题:
17.69w
引用 @
淘寶樂樂
发表的提问:
计提工资社保公积金,发放时都怎么做,要挂给员工的一系列分录都怎么做
借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-社保,公积金 银行存款
238楼
2023-03-07 14:17:34
全部回复
淘寶樂樂:
回复
家权老师
员工那部分不用做其他应收吗
2023-03-07 14:35:48
家权老师:
回复
淘寶樂樂
科目可以根据个人的习惯设置
2023-03-07 14:58:26
朴老师
职称:
会计师
4.98
解题:
45.83w
引用 @
聪慧的水杯
发表的提问:
财政专户长期挂账的应收账款经批准核销如何做会计分录
同学你好 收不回来的做账计提坏账 坏账核销 借坏账准备贷应收账款
239楼
2023-03-07 14:44:53
全部回复
许老师
职称:
注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题:
3.72w
引用 @
小桔子
发表的提问:
退货商品的分录怎么做?挂应付账款
同学你好!这个的话 借:主营业务收入 应交税费 贷:应付账款 借:库存商品 贷:主营业务成本
240楼
2023-03-07 14:50:59
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