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工资挂账应怎么做会计分录
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 芊叶菁菁 发表的提问:
临时工的工资怎么做会计分录
您好,一般情况下,借;管理费用-临时工工资,贷:现金或者银行存款。
256楼
2023-03-14 14:38:59
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 昏睡的树叶 发表的提问:
发放工资会计分录怎么做?
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
257楼
2023-03-15 13:58:00
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 老大 发表的提问:
先到款 挂的借1002 贷应收账款 后没有开票 怎么做分录 怎么冲减挂的应收账款?
你好,没有开票也是需要确认收入和税款的。
258楼
2023-03-15 14:13:50
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老大:回复立红老师 我想问的是 分录怎么冲减挂的应收账款
2023-03-15 14:26:18
立红老师:回复老大你好,借应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应增(销)
2023-03-15 14:36:46
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ rain 发表的提问:
工会经费怎么做会计分录?外账
借:管理费用——工会经费 贷:应交税费——应交工会经费
259楼
2023-03-15 14:20:44
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 时光是个旧美人& 发表的提问:
会计分录怎么挂?
你好,具体是什么经济业务
260楼
2023-03-15 14:35:59
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龙老师
职称:会计
5.00
解题: 0.06w
引用 @ 槑 宝 发表的提问:
员工预支工资怎么做会计分录?
预支工资 借:其他应收款——××职工个人 贷:现金 计提工资 借:制造费用(或管理费用)-工资 贷:应付职工薪酬 发放工资 借:应付职工薪酬 贷:银行存款(应发数与收回借款差额) 其他应收款
261楼
2023-03-16 13:45:45
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ Dan-rrr 发表的提问:
员工预支工资怎么做会计分录
借:其他应收款 贷:银行存款
262楼
2023-03-16 13:59:44
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 魁梧的帆布鞋 发表的提问:
临时工的工资怎么做会计分录?
你好。 借管理费用-劳务费或者成本-劳务费贷银行存款 应交税费-应交个人所得税 ; 记得代扣代缴个税 开发票给你;
263楼
2023-03-16 14:11:36
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魁梧的帆布鞋:回复meizi老师 临时工要扣个税吗
2023-03-16 14:40:00
meizi老师:回复魁梧的帆布鞋 你好。 是的。  要按劳务报酬所得来报个税  
2023-03-16 15:04:44
魁梧的帆布鞋:回复meizi老师 需要计提工资吗
2023-03-16 15:14:54
meizi老师:回复魁梧的帆布鞋  借管理费用-劳务费或者成本-劳务费贷银行存款 应交税费-应交个人所得税  ; 你看我一开始分录都给你写了。 你仔细看看回复  
2023-03-16 15:28:26
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 你怎么才打电话 发表的提问:
客户的应收账款,收回后自己用了,现在从工资里扣除,会计分录怎么做
你好,收回后自己用了,现在从工资里扣除,具体是指什么
264楼
2023-03-16 14:35:59
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 自然的洋葱 发表的提问:
老师,请问,计提工资及五险一金时怎么做会计分录,发放工资缴纳五险一金时怎么做会计分录?
计提及缴纳五险一金的会计处理   按照新会计准则“会计科目和账务处理”对“应付职工薪酬”的规定:本科目应当按照“工资”、“职工福利”、“社会保险费”、“住房公积金”、“工会经费”、“职工教育经费”、“解除职工劳动关系补偿”等应付职工薪酬项目进行明细核算。   企业按照国家有关规定缴纳社会保险费和住房公积金, 借记本科目,贷记“银行存款”科目。   可见:企业缴付的五险一金(不含代扣个人的部分)也应通过“应付职工薪酬”核算。(但对于国企存在应付职工薪酬限额的,机动灵活使用其他科目,但存在审计署将其定性为未按会计准则核算的风险)正常情况下应进行如下会计处理:   (一)个人负担部分   发放工资时扣个人负担部分   借:应付职工薪酬-社会保险费(设明细科目,三险:养老、医疗、失业)-个人   应付职工薪酬-住房公积金-个人   贷:其他应付款--住房公积金   贷:其他应付款--养老保险   贷:其他应付款--医疗保险   贷:其他应付款--失业保险   贷:现金(或银行存款,工资实际发放数)   (二)企业负担部分   借:管理费用--劳动保险费   借:管理费用--住房公积金   贷:应付职工薪酬-社会保险费(设明细科目,五险:养老、医疗、失业、工伤、生育)-企业   贷:应付职工薪酬-住房公积金-企业   (三)上交五险一金:  
265楼
2023-03-19 16:36:20
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自然的洋葱:回复晓海老师 计提工资时分录是什么呢?上交五险一金时分录是什么呢?
2023-03-19 16:57:32
晓海老师:回复自然的洋葱具体的看一下http://www.yjbys.com/bbs/272129.html
2023-03-19 17:18:24
晓海老师:回复自然的洋葱你好!如果没有其他问题请评价!谢谢!
2023-03-19 17:29:58
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.95w
引用 @ 激动的心锁 发表的提问:
我公司是2月才用金碟做账,当时期初忘了1月工资挂账应付职工薪酬ˉ工资,现在2月付1月工资时,要怎么做分录呢?
补上就可以的 借管理费用,工资 贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资 贷银行存款
266楼
2023-03-19 16:41:34
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激动的心锁:回复郭老师 计提时 借管理费用,工资 贷应付职工薪酬工资是补在期初数还是2月份呢?
2023-03-19 16:54:47
郭老师:回复激动的心锁你好他在二月份做的。
2023-03-19 17:17:36
激动的心锁:回复郭老师 补在2月份,那2月就多了此笔管理费用,它属于1月的费用呢?
2023-03-19 17:34:07
郭老师:回复激动的心锁一月份没有做 少了不是吗 能反结账的吗
2023-03-19 17:47:19
激动的心锁:回复郭老师 2月才开始用金碟做账,1月属于期初数
2023-03-19 18:07:14
郭老师:回复激动的心锁你好 二月份的期初和一月份的期初都是去年12月末的
2023-03-19 18:23:05
郭老师:回复激动的心锁一月份的期初如果是零的话,你二月份的期初也应该是零。
2023-03-19 18:45:42
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ jossonli 发表的提问:
按合同金额挂账按工资进度付款但未开票怎么做分录
你好!当年发票可以到的话可以先计入成本
267楼
2023-03-19 16:59:59
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 知识呗 发表的提问:
按合同金额挂账按工资进度付款但未开票怎么做分录
这个可以暂估计提工程施工的
268楼
2023-03-20 13:15:43
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问:
应付账款挂错客户,应付冲应付怎么做分录吗
借:应付账款—错误客户,贷:应付账款—正确客户
269楼
2023-03-20 13:26:51
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 14.47w
引用 @ 冲冲冲呀 发表的提问:
交给公司的挂靠费 会计分录怎么做呢
你好管理费用-服务费
270楼
2023-03-20 13:33:42
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冲冲冲呀:回复暖暖老师 对方不给我们开票 直接这样做也没问题吗
2023-03-20 13:46:17
暖暖老师:回复冲冲冲呀直接做的不可以税前扣除
2023-03-20 14:01:06
冲冲冲呀:回复暖暖老师 因为我们办理的是临时税务登记
2023-03-20 14:22:21
暖暖老师:回复冲冲冲呀没有发票就不可以
2023-03-20 14:33:34
冲冲冲呀:回复暖暖老师 我们项目部单独开了一个 一般户 和民工专户 转给对方的管理费 是直接项目部公账转给挂靠公司公账的 但是对方不开票给我们不知道怎么做账
2023-03-20 14:45:19
暖暖老师:回复冲冲冲呀只能按照转让的回单做帐
2023-03-20 14:59:45
冲冲冲呀:回复暖暖老师 那计什么科目呢
2023-03-20 15:24:27
暖暖老师:回复冲冲冲呀管理费用-服务费啊
2023-03-20 15:44:23

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