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工资挂账应怎么做会计分录
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 伶俐的铃铛 发表的提问:
保洁阿姨500元工资如何入账?会计分录怎么做?
你好,借 管理费用-劳务费用 贷 银行存款
271楼
2023-03-20 13:59:49
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伶俐的铃铛:回复汪晨老师 可以做在工资表里吗
2023-03-20 14:18:21
伶俐的铃铛:回复汪晨老师 这个可以企业所得税税前扣除吗?
2023-03-20 14:44:48
汪晨老师:回复伶俐的铃铛你好,每月都有,计入工资
2023-03-20 14:58:28
伶俐的铃铛:回复汪晨老师 那个税申报需要申报她了吗?
2023-03-20 15:13:13
汪晨老师:回复伶俐的铃铛你好,个税是需要申报的。
2023-03-20 15:33:04
伶俐的铃铛:回复汪晨老师 如果用现金发放呢?
2023-03-20 16:02:38
伶俐的铃铛:回复汪晨老师 可以不跟公司签订劳动合同吗?
2023-03-20 16:24:48
汪晨老师:回复伶俐的铃铛你好,签劳务合同,按照劳务报酬申报个税
2023-03-20 16:41:31
伶俐的铃铛:回复汪晨老师 如果只是一二次,就按收据直接报销就可以了吧?不需要签劳务合同也不要申报个税了
2023-03-20 17:05:59
汪晨老师:回复伶俐的铃铛你好,是的,是这个意思的。
2023-03-20 17:23:21
伶俐的铃铛:回复汪晨老师 低于500元的收据可以所得税税前扣除吗
2023-03-20 17:33:44
汪晨老师:回复伶俐的铃铛可以税前扣除的。但需填写姓名,身份证号
2023-03-20 17:52:04
伶俐的铃铛:回复汪晨老师 公司买的一些水果,零食之类的开的收据可以计入什么科目?
2023-03-20 18:17:19
汪晨老师:回复伶俐的铃铛计入管理费用-办公费
2023-03-20 18:28:55
汪晨老师:回复伶俐的铃铛你好,是计入管理费用-福利费
2023-03-20 18:39:32
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 静水深流cyq 发表的提问:
你好,给别人挂靠社保,没有工资,如何做账啊啊,求分录
同学您好,这严格来说是有风险的,属于骗保的
272楼
2023-03-20 14:26:58
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文老师:回复静水深流cyq做的话最好是和实际员工的一样做
2023-03-20 14:43:46
静水深流cyq:回复文老师 就做两个月老板亲戚,有什么好方法吗
2023-03-20 15:05:10
文老师:回复静水深流cyq那就按实际员工的工资做的
2023-03-20 15:23:23
静水深流cyq:回复文老师 我走工资怎么发啊?
2023-03-20 15:46:40
文老师:回复静水深流cyq就是和你们实际员工的一样做
2023-03-20 16:03:51
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 梧桐雨 发表的提问:
别人挂靠公司,代收的工程款,转给对方后怎么做会计分录啊?
借;其他应付款 贷;银行存款
273楼
2023-03-21 13:45:36
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 轻松的人生 发表的提问:
7月份没有会计做账,7月份的工资是70000,8月份开始做账8月的工资是50000,每月10号发工资,那工资怎么做分录,
同学你好!工资的话   都是先计提  然后发放呀 7月没计提分录的话  可以在8月份补做的 借:管理费用等      贷:应付职工薪酬
274楼
2023-03-21 14:00:53
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轻松的人生:回复许老师 对分红是没有影响的是吗
2023-03-21 14:15:11
轻松的人生:回复许老师 那不是8月费用就增加了
2023-03-21 14:26:01
轻松的人生:回复许老师 那不是8月费用就增加了0
2023-03-21 14:44:59
许老师:回复轻松的人生是8月增加呀   但是7月你没有计提  减少的  总额一样啊
2023-03-21 15:14:16
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 小溪 发表的提问:
老师,我们有两家公司,而人员发工资时,却是这两家公司都有,像这种情况,要怎么做账呢?比如张芳工资7000元,学校这边发5000元,另一家公司发2000元,会计分录要怎么写呢?
都按照工资薪金做账就可以
275楼
2023-03-21 14:18:54
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 45.83w
引用 @ 小溪 发表的提问:
老师,我们有两家公司,而人员发工资时,却是这两家公司都有,像这种情况,要怎么做账呢?比如刘佳工资6000元,学校这边发4000元,另一家公司发2000元,会计分录要怎么写呢?
同学你好 可以都做工资薪金报个税 一个扣除五千 一个不扣 分录自己做自己的 借管理费用 贷应付职工薪酬 这样
276楼
2023-03-21 14:26:59
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小溪:回复朴老师 老师,比如刘佳的工资只是学校的的支出,而不是另一家公司的支出,这样怎么做账呢?
2023-03-21 14:39:02
朴老师:回复小溪那就只在学校的账上做
2023-03-21 14:50:08
小溪:回复朴老师 老师,都做到学校这边的话,具体的分录那要怎么写呢?
2023-03-21 15:09:17
朴老师:回复小溪学校也是计入成本的
2023-03-21 15:23:47
岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.96
解题: 1.35w
引用 @ 昏睡的树叶 发表的提问:
12月挂账的工资 分录如何处理?
借:生产成本、制造费用、管理费用、销售费用等(视员工岗位) 贷:应付职工薪酬——工资
277楼
2023-03-22 13:43:45
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 永不止步 发表的提问:
按合同金额挂账按工资进度付款但未开票怎么做分录
详细的描述一下这笔经济业务的来龙去脉。
278楼
2023-03-22 14:02:24
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小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 小红 发表的提问:
计提发放工资怎么做会计分录?
你好1、计提工资:   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2、计提社保:(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   3、次月发放工资时:   借:应付职工薪酬——工资   贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款   4、上交杜保:   借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)   贷:库存现金/银行存款   5、上交个人所得税:   借:应交税费——应交个人所得税   贷:银行存款
279楼
2023-03-22 14:23:59
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益馨
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.25w
引用 @ 飞飞 发表的提问:
老师,我们公司有挂靠社保,工资表没有该人,收到挂靠人的社保钱900,挂靠服务费50,共计950元,分录应该怎么做呢?
工资手册要和社保名单相符~~~~~~~~
280楼
2023-03-23 13:11:40
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飞飞:回复益馨 工资名单一直都没有做该人,现在在怎么处理呢
2023-03-23 13:51:31
益馨:回复飞飞和领导商量,社保那不符合你名册吗,
2023-03-23 14:09:23
飞飞:回复益馨 是的,,就只是挂靠的,所以我们工资表里没有做该人的
2023-03-23 14:20:35
益馨:回复飞飞做进工资,社保能抵税~~~~
2023-03-23 14:42:52
姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 蓝忘机 发表的提问:
我想请教下:在新的政府会计制度下,个人缴纳的工会经费这么做预算分录?比如,4月份应付工资1000元,扣个人应缴纳的工会经费100元,实发工资900元 财务会计分录:借应付工资薪酬1000:贷其它应付款-工会经费:100,贷银行存款900.。预算会计分录要怎么做?
预算会计借:事业支出 1000 贷:资金结存1000
281楼
2023-03-23 13:34:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
付临时人员工资会计分录怎么做,这个应该不用计提吧
你好,临时人员的可以不需要计提 借;劳务成本等科目 贷;银行存款等科目
282楼
2023-03-23 13:57:08
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微信用户:回复邹老师 老师,付临时人员工资要什么表,一般是按时还按天来计算工资。
2023-03-23 14:09:20
邹老师:回复微信用户你好,需要附上劳务所得表格
2023-03-23 14:31:01
微信用户:回复邹老师 老师,是按总临时人员工资,还是分开
2023-03-23 14:45:29
邹老师:回复微信用户你好,把所有临时人员汇总在一个表格,列明每个人分别是多少
2023-03-23 15:12:01
微信用户:回复邹老师 老师,如果临时人员工资达到要交个税,是不是也要交个税
2023-03-23 15:26:45
微信用户:回复邹老师 如果交个税,是不是临时人员自行交税。
2023-03-23 15:49:32
邹老师:回复微信用户你好,按月的劳务报酬超过800就需要缴纳 是单位代扣代缴的
2023-03-23 16:02:43
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 学堂用户_ph188061 发表的提问:
老师你好,我们是6月份开的公司,6月份员工有17万员工工资,6月没做账,请问7月发工资要怎么做账呢?会计分录怎么做
没有计提,那现在就计提2个月的1、计提工资、社保和公积金时:借:各种费用一工资 一社保(公司负担)一公积金 (公负担) 贷:应付职工薪酬-I资 一社保(公司负担)一公积金 (公负担)2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担)应交税费一应交个人所得税3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬社保 (公司负担) 一公积金 (公负担)其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担)应交税费一应交个人所得 税贷:银行存款
283楼
2023-03-23 14:18:21
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.14w
引用 @ GU 发表的提问:
公司当月取款一笔发工资,但是这笔款要这月和下月分摊做账,我该怎么做,怎么写会计分录呢
你好!你说的分开做账是生命意思。正常来说取款就做取款的分录。借现金 贷银行存款
284楼
2023-03-23 14:24:00
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GU:回复宋生老师 就是他这月取了3万,要把这3万做成这月和下月的工资,要怎么做分录呢,可以这样做么
2023-03-23 14:51:34
宋生老师:回复GU你好!你借现金 贷银行存款3 当支付工资的时候再借应付职工薪酬 贷现金。
2023-03-23 15:14:23
GU:回复宋生老师 这3万取了这月银行存款就少了3万,但是这月发放工资只做1万5,还有1万5怎么处理啊
2023-03-23 15:32:13
GU:回复宋生老师 还有只有一张取款凭证,要复印一分出来这月一份,下月一份么
2023-03-23 15:44:11
宋生老师:回复GU你好!还有1万5当现金留着就好了。不需要复印。
2023-03-23 15:57:39
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 冷傲的香烟 发表的提问:
 老师你好,做外账时多计提的工资怎么办,会计分录怎么写呢
冲销多计提的 借;应付职工薪酬 贷;管理费用等科目
285楼
2023-03-26 18:23:40
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冷傲的香烟:回复邹老师 不用红字冲销吗老师
2023-03-26 18:50:53
邹老师:回复冷傲的香烟红字冲销与做相反分录结果是一样的
2023-03-26 19:10:41
冷傲的香烟:回复邹老师 不好意思老师,我在咨询一下,如果发现不仅多计提了工资连相应的科目都出错了那该怎么办呢,怎么写会计分录呢
2023-03-26 19:28:17
邹老师:回复冷傲的香烟冲销前面错误的分录 然后做出正确的分录
2023-03-26 19:45:51

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