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业务招待费会计利润所得税
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陈静芳老师
职称:中级会计师,初级会计师,注册会计师
4.97
解题: 0.14w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
老师,因项目发生的业务招待费,记在“劳务成本”科目下,最终会转到主营业务成本。 请问年度所得税汇算清缴时,在计算企业业务招待费扣除限额时,是否要考虑该业务招待费?
同学你好,需要把所有的业务招待费都考虑进来的
136楼
2023-02-05 16:55:51
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微信用户:回复陈静芳老师 好的,明白了,谢谢老师。
2023-02-05 17:22:12
陈静芳老师:回复微信用户不客气,同学明白了就好
2023-02-05 17:32:52
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ WYCcrazyl 发表的提问:
老师,公司的业务招待费是不是会影响企业所得税呀?他们之间有什么联系?
你好,是的 发生了会导致利润减少,所得税减少
137楼
2023-02-05 17:04:25
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WYCcrazyl:回复邹老师 老师,我们是一般纳税人主要以清包工方式提供建筑服务,我们采取的是简易征收的办法,那对于所得税这块除了从业务费上面着手减税。还有没有什么优惠政策呀?
2023-02-05 17:21:20
邹老师:回复WYCcrazyl你好,没有针对这方面的优惠政策的
2023-02-05 17:32:19
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 竹语 发表的提问:
请问老师,2019年记账公司的业务招待费帐载金额是60833.86元,利润表上是28574.36元,那我企业所得税汇算怎么填呢?
你好,按照帐上来填
138楼
2023-02-05 17:33:31
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竹语:回复徐阿富老师 利润表的数据不用管了,是吗,老师。
2023-02-05 17:45:00
徐阿富老师:回复竹语你好,是因为利润表取数不对。
2023-02-05 18:11:16
徐阿富老师:回复竹语利润表是是费用的其中数,可以不用管
2023-02-05 18:38:56
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 施情化忆 发表的提问:
企业没有收入时业务招待费按60%清算企业所得税吗?
您好!不按。没有收入的时候不能扣除招待费。
139楼
2023-02-05 17:48:00
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施情化忆:回复宋生老师 你的意思是全额缴纳企业所得税是吗?
2023-02-05 18:14:49
宋生老师:回复施情化忆你好!你都没有收入,自然没有利润,肯定最终是不用交的。
2023-02-05 18:32:39
施情化忆:回复宋生老师 老师你理解错了我的意思,招待费不是有个标准,发生额的60%,但不超过收入的千分之五,当没有收入时,是按60%来调整吗?
2023-02-05 18:59:01
宋生老师:回复施情化忆您好!我理解你的意思,它是按这2个哪个小取哪个。 你没有收入,自然就是收入的千分之五等于0为标准。就要全部调增。 但是就算全部调增,也不用交税
2023-02-05 19:11:32
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 改变不了别人那就改变自己 发表的提问:
老师您好,报销业务招待费在企业所得税里是怎么扣的
你好同学,按发生额的60%扣除,最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。其他部分是调增的
140楼
2023-02-06 14:58:42
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改变不了别人那就改变自己:回复王超老师 老师您好,厂部买的狗肉有采购人员,有车间主任怎么入,是入管理费用还是制造费用
2023-02-06 15:21:07
王超老师:回复改变不了别人那就改变自己你好同学如果是狗肉,总价应该是不高的,建议你全部计入管理费用里面
2023-02-06 15:38:31
改变不了别人那就改变自己:回复王超老师 老师那入哪个明细科目呢,职工福利可以吗
2023-02-06 15:57:12
王超老师:回复改变不了别人那就改变自己你好同学,你这个狗肉建议你放在“其他”里面
2023-02-06 16:13:59
改变不了别人那就改变自己:回复王超老师 老师您好,如果金额大呢记入什么科目
2023-02-06 16:40:20
王超老师:回复改变不了别人那就改变自己你好同学,如果是金额大,要计入应付职工薪酬---福利费,通过应付职工薪酬,转到制造费用和管理费用里面
2023-02-06 16:53:14
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 黄艳 发表的提问:
业务招待费没有票可以白条入账吗?在企业所得税是可不可以抵扣
你好,会计上可以白条入账,但是汇算清缴不可以税前扣除,需要做纳税调增处理
141楼
2023-02-06 15:16:41
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黄艳:回复邹老师 全额调增还是按照收入0.005来扣除后调增
2023-02-06 15:39:06
邹老师:回复黄艳你好,没有发票的业务招待费需要全额调增
2023-02-06 16:06:46
黄艳:回复邹老师 哦,手撕发票也可以吧?
2023-02-06 16:28:27
邹老师:回复黄艳你好,如果你当地手撕票还在正常使用,是可以的 如果没有手撕发票了,就不可以用手撕发票入账的
2023-02-06 16:55:37
黄艳:回复邹老师 上面有国家税务总局监制的可以吗
2023-02-06 17:07:52
邹老师:回复黄艳你好,能提供一下发票图片?你当地这个手撕发票还在正常使用期限范围之内吗?
2023-02-06 17:23:30
黄艳:回复邹老师 这种,怎么看它在不在正常使用期限内?
2023-02-06 17:52:31
邹老师:回复黄艳你好,你可以登录发票所在地税局完整,查账这个发票真伪,就知道是否还在正常使用
2023-02-06 18:19:53
黄艳:回复邹老师 就是电子税务局那上面吗?
2023-02-06 18:38:49
邹老师:回复黄艳你好,是的,是发票所在地的电子税务局查询
2023-02-06 18:57:46
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 红宝石 发表的提问:
2017年企业所得税年报表中期间费用业务招待费的填报问题1. 公司发生业务招待费20000元:分别在管理费用15000元和销售费用中5000元。2017年度纳税申报表中期间费用明细表也是分别填列的。2. 但是财务报表年报中:利润表的业务招待费在管理费用中填报15000元,销售费用中没有业务招待费无法填列。3. 财务报表中的业务招待费15000元与企业所得税年报表中期间费用的业务招待费合计20000元数据不一致,有关系吗?
没有关系的。如果您对老师的回答满意,请给老师一个五星好评,谢谢!
142楼
2023-02-06 15:27:54
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 健忘的鞋垫 发表的提问:
餐费列入职工福利和业务招待费对所得税有什么影响?
税前扣除比例不一致 福利费是按工资总额14%之内可以税前扣除 业务招待费是按照实际发生额60%与收入的千分之五两者的较低者税前扣除
143楼
2023-02-06 15:53:59
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 账号 发表的提问:
年底关账后企业亏本数据较大,业务招待费、福利费数据调增的纳税所得额几乎可以忽略不计,还需调增这些费用吗?
要的,也要进行纳税调增的
144楼
2023-02-07 14:46:18
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账号:回复辜老师 那最后亏损的金额可以在今后五年税费清缴时弥补?
2023-02-07 15:05:01
辜老师:回复账号可以的,可以在五年后进行补亏
2023-02-07 15:23:09
账号:回复辜老师 请问这个数据在所得税季表报还是汇算表报
2023-02-07 15:39:40
辜老师:回复账号季度申报也可以弥补的
2023-02-07 15:58:57
账号:回复辜老师 我没说清楚,线单位今年第一次实行查账征收,今年亏损,这个亏损数据在季报和汇算清缴表哪个表反应?明年汇算清缴系统会自动带出这个亏损额吗?
2023-02-07 16:17:54
账号:回复辜老师 线=
2023-02-07 16:45:05
账号:回复辜老师 线=
2023-02-07 16:59:12
辜老师:回复账号是的,如果你下年度有盈利,年度汇算清缴和季度预交会自动出现弥补之前年度亏损的
2023-02-07 17:15:10
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 小 米 高 翔 发表的提问:
老师,问你个所得税的问题,现在收入大概八十万,成本40万左右,今年施工费开了六十多万,现在账上利润总额负80左右,我能不能把结转的成本再调回去,明年汇算清缴的时候业务招待费调增80万,交够税局要求的税负率
你好, 实践中,可以适当调整一下的
145楼
2023-02-07 15:00:51
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ LL 发表的提问:
年度所得税汇算清缴对业务招待费、福利费、工会经费、职工教育经费的扣除规定?
业务招待费按照实际发生额的60%和销售收入的0.5%孰小的金额税前扣除。 福利费按照工资总额14%以内扣除。 工会经费按照工资总额2%以内扣除。 职工教育经费按照工资总额8%以内扣除。
146楼
2023-02-07 15:26:49
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
企业所得税汇算清缴,纳税调整明细表中的业务招待费包含计入开发间接费的招待费吗?
您好 企业所得税汇算清缴,纳税调整明细表中的业务招待费包含计入开发间接费的招待费
147楼
2023-02-07 15:50:59
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小鱼儿:回复bamboo老师 2017 58号文或部分钢材、混凝土、砌体材料、预制构件这些不能甲供对吧。 实际工作中 有哪些可以甲供材呢,门窗?
2023-02-07 16:14:48
bamboo老师:回复小鱼儿财税[2017]58号 财政部 税务总局关于建筑服务等营改增试点政策的通知 一、建筑工程总承包单位为房屋建筑的地基与基础、主体结构提供工程服务,建设单位自行采购全部或部分钢材、混凝土、砌体材料、预制构件的,适用简易计税方法计税。
2023-02-07 16:38:38
小鱼儿:回复bamboo老师 哪有什么可以甲供材呢
2023-02-07 17:06:41
bamboo老师:回复小鱼儿上面这些都是特殊甲供材啊 采购全部或部分钢材、混凝土、砌体材料、预制构件的
2023-02-07 17:19:11
小鱼儿:回复bamboo老师 这个开票3%简易?
2023-02-07 17:31:58
bamboo老师:回复小鱼儿是的 这个开票3%简易计税
2023-02-07 17:51:46
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 冬冬 发表的提问:
业务招待费这种需要调增的企业所得税,是在本年底计提企业所得税,还是次年汇算清缴时直接 借,利润分配 贷 银行存款就行了
你好!你调增的时候不需要单独做分录
148楼
2023-02-08 15:06:06
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冬冬:回复宋生老师 那调增的时候不需要单独做分录,就是调增缴纳时需要 借 利润分配 贷 银行存款吧
2023-02-08 15:18:43
宋生老师:回复冬冬您好!汇算清缴的时候如果要补交税金是需要做分录了
2023-02-08 15:39:22
冬冬:回复宋生老师 谢谢老师。我看以前会计做账是年底就把次年汇算清缴需要调增缴纳的企业所得税先计提了
2023-02-08 16:04:13
宋生老师:回复冬冬您好!也可以计提。只是一般情况下没办法完全确认
2023-02-08 16:31:15
冬冬:回复宋生老师 是啊,我也觉得是。谢谢老师
2023-02-08 16:44:50
宋生老师:回复冬冬你好!不用客气的了。
2023-02-08 17:06:58
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 红山果果 发表的提问:
老师,请问,弥补年度亏损表上面出现的当年亏损额与利润表年报上面的利润总额不一样,正常吗,差得数额是业务招待费里的调增金额
你好,正常的 税法上的亏损=会计上的利润总额%2B纳税调增—纳税调减
149楼
2023-02-08 15:13:17
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红山果果:回复邹老师 一般情况下纳税调减是什么情况下需要调减
2023-02-08 15:42:35
邹老师:回复红山果果你好,比如国债利息收入,会计上计入利润,而税法规定是免税收入,所以需要做纳税调减处理
2023-02-08 16:00:31
晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ Amy 发表的提问:
老师,做外账是有多少发票,按实际的来做账是吗,只是报企业所得税的时候,福利费 是工资总额的14%扣除,业务招待费扣除标准按发生额的百分之六士 和收入的千分之五2个数进行比较,哪个小按哪个。还有其他的扣除吗
您好,同学,还有工会经费和职工教育经费分别按工资总额的2%和8%扣除。
150楼
2023-02-08 15:27:32
全部回复
Amy:回复晓宇老师 工会经费和职工教育是什么情况要扣除,每个企业都要扣除,还是实际发生才允许扣除,
2023-02-08 15:53:51
Amy:回复晓宇老师 老师,这些扣除是汇算清缴的时候扣除,还是每个季度扣除?
2023-02-08 16:13:00
晓宇老师:回复Amy这些扣除是汇算清缴的时候扣除,超过标准的需要纳税调增。
2023-02-08 16:35:31
Amy:回复晓宇老师 在汇缴清缴的企业所得税中纳税调增是吗,还有工会经费和职工教育是什么情况要扣除,每个企业都要扣除,还是实际发生才允许扣除,
2023-02-08 16:45:48
晓宇老师:回复Amy是的,在汇缴清缴的企业所得税中纳税调增。任何企业的工会经费和职工教育都是按照实际发生入账,汇算清缴时,如果超过老师所说的标准就纳税调增。
2023-02-08 17:05:57

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